Tax.lt narys Erika93

E
Tax.lt narys nuo
2015-12-17
Erika93
forume parašė 46 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-05-31 13:52 Įvairūs » Plepalynas » #1320550
ačiū už pagalbą:)
2016-05-31 13:44 Įvairūs » Plepalynas » #1320546

amadina22 rašė:

Erika93 rašė:

o kaip galėčiau susisiekti su registrų centru?:) koks kontaktinis nr?:)



Atsiverčiat RC puslapį ir žiūrit kontaktus

www.registrucentras.lt/p/38


kadangi mūsų miesto filialas nenori bendrauti su manim teks prašyti direktoriaus duomenų;/
2016-05-31 13:32 Įvairūs » Plepalynas » #1320540

Saulute21 rašė:

Luka_Paciolis rašė:

Erika93 rašė:
Sveiki:)
Labai labai reikia Jūsų pagalbos, reikia pateikti ataskaitas per registrų centrą, tačiau manasis direktorius neranda ar nežino kaip ten mane padaryti atskaitingu asmeniu, kuris gali pateikti tas ataskaitas. Gal kas galėtumėt nuosekliai parašyti kaip ten kur ką spausti, nes aš pati su direktorium nesusitinku ir negaliu prisijungt per jį į registrų centrą. Jis per savo anketą mato įmonę , tačiau nežino kaip ten ką daryti. Būčiau be galo dėkinga!
Skaitykite čia :
www.registrucentras.lt/p/459



Vakar šiuo klausimu teko domėtis :)
Registru centre mane pakonsultavo, kad direktorius pats gali pateikti per savo asmeninę (ne įmones) sąskaita, pasirinkęs El. deklaravimas (toliau žiūrėti juridinių asmenų deklaravimas FA pateikimas registrų centrui), arba prisijungti su savo parašu per registrų centrą..
Prašykit prisijungimų ;)

o kaip galėčiau susisiekti su registrų centru?:) koks kontaktinis nr?:)
2016-05-31 13:28 Įvairūs » Plepalynas » #1320538
Tai reikia užpildyti vieną iš formų pasirinkus, o kaip ją pateikti?
2016-05-31 11:27 Įvairūs » Plepalynas » #1320507
Sveiki:)
Labai labai reikia Jūsų pagalbos, reikia pateikti ataskaitas per registrų centrą, tačiau manasis direktorius neranda ar nežino kaip ten mane padaryti atskaitingu asmeniu, kuris gali pateikti tas ataskaitas. Gal kas galėtumėt nuosekliai parašyti kaip ten kur ką spausti, nes aš pati su direktorium nesusitinku ir negaliu prisijungt per jį į registrų centrą. Jis per savo anketą mato įmonę , tačiau nežino kaip ten ką daryti. Būčiau be galo dėkinga!
2016-03-10 11:48 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1309436
na kaip ir nepasenes, jei jus pardaveja jums asmens kodo ir nereikia, jei pirkėja vel kitaip
Svarbu. Pirkėjo (fizinio asmens) asmens kodas reikalingas ne prekės pardavėjui, o pačiam prekės pirkėjui, vykdančiam veiklą ir pageidaujančiam pagal gautą sąskaitą faktūrą pripažinti veiklos sąnaudas (išlaidas). Tuo atveju, kai pirkėjas prekes įsigyja asmeniniam naudojimui, t. y. ne veiklos vykdymo tikslais ir sąskaitą faktūrą išrašančiam pardavėjui savo asmens kodo nenurodo, sąskaita faktūra gali būti išrašyta be pirkėjo asmens kodo.
2016-03-10 11:12 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1309424
sutartims butinas
2016-03-10 11:11 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1309423
Kažko čia mes nesusišnekame:)
aušra 1231, jei jus ne pvm mokėtoja tai nieko nekeicia, išrašote saskaita ir viskas, nurodote gimimo data.
Tai jei as dabar is jusu (cia kaip pavyzdys) perku apyranke, jus vykdote IV tai as dar turiu sutartį sudaryti? nu gal ne sakyciau...ir rasykite gimimo data galvos nesukdama arba geriausiai i VMI pasiskambinkite:)
gražios dienos:)
2016-03-10 11:06 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1309420
Jus apie sutartį neklausėte tik apie pvm saskaita faktura:)
2016-03-10 11:03 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1309416
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.18.2/-/asset_...

realiai jums tereikia pirkėjo vardo ir pavardes, adreso, ir kad saskaitos numeriai teisingi butu
2016-03-10 10:43 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1309409

ausra1231 rašė:
Sveiki,vykdau IV pagal pazyma. Israsau saskaita faktura,pasiskaiciau naujausia informacija apir buh.apskaita ir radau,kad sakaitai privalomas dalykas yra pirkejo asmens kodas,jei fizinis asmuo,o ka daryt,jei jis jo sakyt nenori? Dabar vis dar israsineju be asmens kodo. Aisku,yra tokiu zmoniu,kuriems sask.reikalinga, tai jie sako savo asmens koda,bet dauguma sako bus peciui prakurt.:)tai ar verta jo reikalaut? smile

Dabar asmens kodas ir nra privalomas, jei nenori jo sakyti tai tegul gimimo data sako:)
2016-03-08 11:12 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308937

Luka_Paciolis rašė:
Nelabai supratau smile

išsiaiškinau, ačiū labai pagelbėjot su korespondencijom
2016-03-08 11:04 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308929

Luka_Paciolis rašė:

Erika93 rašė:
Sveiki, reikia konsultacijos. Pirmą kartą susidūriau su tokia situaciją, nes niekad nedarydavome taip.
Klientas nori nupirkti dovanų čekį iš mūsų įmonės, kurį greičiausiai kažkam dovanos, ir nori, kad išrašytume sąskaitą 60 eurų sumai. Ką daryti dabar? Išrašyti išankstinę sąskaitą ir pinigų priėmimo kvitą? o kai tie klientai pasinaudos tuo čekiu, kaip tada? kaip mušti į kasą, kad nesusidvigubintų sumos?
Labai labai lauksiu komentarų
Ačiūū
Pardavusi dovanų čekį, apskaitoje registruoja įsipareigojimus pirkėjams:
D 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
Pardavus prekes ar suteikus paslaugas pagal dovanų čekį, pripažįstamos prekių pardavimo pajamos ir įsipareigojimų sumažėjimas:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 500 Pardavimo pajamos
Jeigu įmonės parduotas dovanų čekis nebuvo panaudoti per jų platinimo taisyklėse nurodytą laiką, tai šiam laikotarpiui pasibaigus, įmonė įsipareigojimų pirkėjams sumažėjimą turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio pajamomis:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 522 Kitos netipinės veiklos pajamos.


O kaip su kasa? jei išrašome pinigų priemimo kvita, programoje užfiksuojame visa tai ka parasėte, o paskuj kai klientai nori pasinaudoti tuo cekiu ta skirtuma kaip musti į kąsą? tik ta suma virs to kas jau eina daugiau nei kupono suma? o jei klientas nori pamatyti visą saskaitą ką užsisakinėjo, va tas man labai neaišku.
Dėkoju
2016-03-08 10:45 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308922
Sveiki, reikia konsultacijos. Pirmą kartą susidūriau su tokia situaciją, nes niekad nedarydavome taip.
Klientas nori nupirkti dovanų čekį iš mūsų įmonės, kurį greičiausiai kažkam dovanos, ir nori, kad išrašytume sąskaitą 60 eurų sumai. Ką daryti dabar? Išrašyti išankstinę sąskaitą ir pinigų priėmimo kvitą? o kai tie klientai pasinaudos tuo čekiu, kaip tada? kaip mušti į kasą, kad nesusidvigubintų sumos?
Labai labai lauksiu komentarų
Ačiūū
2016-01-21 14:00 Programinė įranga » Rivilė » #1301149
Sveikos merginos,
pagelbėkit prašau,
pardavėm IT, kuris dar nėra nusidėvėjęs, pardavėm su pelnu.
Pardavėm už 100eur + 21eur pvm., likutinė vertė 63,91eur.
Kaip reiktų nuosekliai suvesti į programą?
1. Pardavimą daryti kaip IT pardavimas su pelnu (pas mane toks kodas).
2. Per IT daryti pardavimą, bet kaip ten tiksliau?
ir t.t..
Ačiū, kas sugaišit savo brangaus laiko ir padėsit išsikapanot
2016-01-18 10:16 Programinė įranga » Rivilė » #1300455
Labas rytas. Nesutampa mūsų ir klientų skola per vieną centą, noriu tai pakoreguoti per debit/kredit, tačiau dabar tiksliai nežinau kaip ivesti kai prieinu prie paskutines lenteles su korespondencijomis. Pagal mus, mųsų permoka 13,06eur, o noriu padaryti kad būtų 13,07eur.
sąskaita - ?
koresp. sask. - ?
valiuta - ?
Ačiū
2016-01-15 08:59 Įvairūs » Kasos Knyga » #1300229
Labas rytas. Kasos nejungeme nuo 2015m. gruodio 27d. iki 2016m. sausio 10d. Ar reikėjo pranešti VMI? Ar gali būti toks tarpas?
Ačiū
2016-01-14 15:49 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1300176

Erika93 rašė:

KJurate rašė:

Erika93 rašė:
pasimečiau, dabar toks klausimas iškilo. Savininkė nori parduoti savo nenaudojamus daiktus bet jie yra ne įmonės, o nori rašyti sąskaitas įmonės vardu ir tas gautas sumas nešti į įmonės pelną ir t.t... ar taip galima ir kaip tai sutvarkyti?
Ir kitas klausimas: įmonės veikloje buvo užpajamuotas stalas jis nusidėvėjo, jį nurašė, bet jis ir toliau po nurašymo buvo naudojamas, o dabar jį nori parduoti, kaip reikia sutvarkyti viską nes nelabai susigaudau..
Ačiū už nuomones ir komentarus
Lauksiu Jūsų atsakymų

ĮMONĖ NEGALI PARDUOTI TO, KO NETURI. VADINASI SAVININKĖ PIRMA PARDUODA ĮMONEI SAVO TURIMUS DAIKTUS, O PASKUI ĮMONĖ JUOS PARDUODA. SKIRTUMAS IR BUS PELNAS
JEI STALAS JAU NUDĖVĖTAS, TAI VISA PARDAVIMO SUMA BUS PELNAS. PRIEŠ PARDAVIMĄ TURITE ATSTATYTI NURAŠYMĄ, NES VĖLGI NEGALITE PARDUOTI TO KO NETURITE :)

Aš taip ir maniau kad savininkė negali parduoti įmonėje nepskaityto turto. Ji įmonės direktorė ir nori savo daiktus parduoti ne savo vadovaujamai įmonei o visai kitai nesusijusiai su ja. Ir kaip jai paaiškinti kad ji turi savo vardu parduoti o ne įmonės...Jai matai visokie antstoliai ir t.t...

Uoj atrašiau nesamonę, perskaičiau iš naujo Jūsų atsakymą ir dabar supratau
Ačiū
2016-01-14 15:47 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1300174

Girele rašė:

Erika93 rašė:
pasimečiau, dabar toks klausimas iškilo. Savininkė nori parduoti savo nenaudojamus daiktus bet jie yra ne įmonės, o nori rašyti sąskaitas įmonės vardu ir tas gautas sumas nešti į įmonės pelną ir t.t... ar taip galima ir kaip tai sutvarkyti?

Čia individuali įmonė? Tada tokį turtą galima įforminti kaip savininko įnašą ir jį parduoti jau kaip įmonės turtą.

Erika93 rašė:
Ir kitas klausimas: įmonės veikloje buvo užpajamuotas stalas jis nusidėvėjo, jį nurašė, bet jis ir toliau po nurašymo buvo naudojamas, o dabar jį nori parduoti, kaip reikia sutvarkyti viską nes nelabai susigaudau..
Ačiū už nuomones ir komentarus
Lauksiu Jūsų atsakymų

Nudėvėtas turtas gali būti naudojamas įmonės veikloje.
Pardavus - įplaukos minus likutinė vertė - bus įmonės pajamos iš turto pardavimo.

Tas nudėvėtas turtas yra jau nurašytas...kaip tokiu atveju
2016-01-14 15:45 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1300172

KJurate rašė:

Erika93 rašė:
pasimečiau, dabar toks klausimas iškilo. Savininkė nori parduoti savo nenaudojamus daiktus bet jie yra ne įmonės, o nori rašyti sąskaitas įmonės vardu ir tas gautas sumas nešti į įmonės pelną ir t.t... ar taip galima ir kaip tai sutvarkyti?
Ir kitas klausimas: įmonės veikloje buvo užpajamuotas stalas jis nusidėvėjo, jį nurašė, bet jis ir toliau po nurašymo buvo naudojamas, o dabar jį nori parduoti, kaip reikia sutvarkyti viską nes nelabai susigaudau..
Ačiū už nuomones ir komentarus
Lauksiu Jūsų atsakymų

ĮMONĖ NEGALI PARDUOTI TO, KO NETURI. VADINASI SAVININKĖ PIRMA PARDUODA ĮMONEI SAVO TURIMUS DAIKTUS, O PASKUI ĮMONĖ JUOS PARDUODA. SKIRTUMAS IR BUS PELNAS
JEI STALAS JAU NUDĖVĖTAS, TAI VISA PARDAVIMO SUMA BUS PELNAS. PRIEŠ PARDAVIMĄ TURITE ATSTATYTI NURAŠYMĄ, NES VĖLGI NEGALITE PARDUOTI TO KO NETURITE :)

Aš taip ir maniau kad savininkė negali parduoti įmonėje nepskaityto turto. Ji įmonės direktorė ir nori savo daiktus parduoti ne savo vadovaujamai įmonei o visai kitai nesusijusiai su ja. Ir kaip jai paaiškinti kad ji turi savo vardu parduoti o ne įmonės...Jai matai visokie antstoliai ir t.t...
2016-01-14 15:08 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1300161
pasimečiau, dabar toks klausimas iškilo. Savininkė nori parduoti savo nenaudojamus daiktus bet jie yra ne įmonės, o nori rašyti sąskaitas įmonės vardu ir tas gautas sumas nešti į įmonės pelną ir t.t... ar taip galima ir kaip tai sutvarkyti?
Ir kitas klausimas: įmonės veikloje buvo užpajamuotas stalas jis nusidėvėjo, jį nurašė, bet jis ir toliau po nurašymo buvo naudojamas, o dabar jį nori parduoti, kaip reikia sutvarkyti viską nes nelabai susigaudau..
Ačiū už nuomones ir komentarus
Lauksiu Jūsų atsakymų
2016-01-14 09:35 Programinė įranga » Rivilė » #1300078
Labas rytas, merginos:)
kaip programiškai tvarkingai reikėtų sutvarkyti, kai parduodame IT. Dar buvo likęs jis nenusidėvėjęs o pardavėme su pelnu. Likęs nusidėvėjimas yra 63,91eur. Būčiau dėkinga jei nuosekliai parašytumėte
Ačiū
2016-01-13 11:11 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1299907

Girele rašė:

Erika93 rašė:
Reikia pagalbos, nes pirma kartą susidūriau su tokia situacija.
Atlyginimai už gruodžio mėn yra mokami sausio men, nes už gruodį neturėjome iš ko mokėti, bet yra taip kad mes net ir sausio men neturime pinigų. Ką reikėtų daryti su sodra ir gpm?
Ačiū:)

Sodrą susimokate pagal priskaičiavimo faktą, GPM - pagal išmokėjimo

Ir dar klausimėlis prie to pačio, jei žmogaus atlyginimas 325 euro, o atlyginimas už gruodį mokamas sausį, npd taikome tokį koks galioja sausio mėnesį, o kaip su pnpd? irgi toks koks sausį? 120 už vieną vaiką?
jei alga 325 o už vaikus gali taikyti 180eurų (augina su vyru) tai koks npd?
uoj klausimai ant klausimų bet labai reikia pagalbos
ačiū smile
2016-01-13 10:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1299891
Reikia pagalbos, nes pirma kartą susidūriau su tokia situacija.
Atlyginimai už gruodžio mėn yra mokami sausio men, nes už gruodį neturėjome iš ko mokėti, bet yra taip kad mes net ir sausio men neturime pinigų. Ką reikėtų daryti su sodra ir gpm?
Ačiū:)
2015-12-31 10:51 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1298158
Kadangi aš gruodžio menesio atlyginima ismoku sausio men tai npd formule yra jau ta naujoji, bet jei zmogus gauna minimuma nebezinau ka daryt, ka įrašyti prie npd eilutes, nes gaunasi minusas
2015-12-31 10:43 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1298156
Luka_Paciolis aciu uz pataisymus.
Tai jei formule gera gaunasi minusas, ka rašyti prie npd? smile
2015-12-31 10:38 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1298151
hmmm.. o as taikiau 200-0,34x(349,91-350), tai blogai tikriausiai manoji
2015-12-31 10:31 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1298149
pasimečiau...
darbuotojui priskaičiuotas DU už gruodi 349,91eur, bet DU mokėsime sausį, augina du vaikus su vyru tai pnpd yra 120, tai tada kaip su ndp?
Ačiū už kantrybę
2015-12-31 09:51 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1298140
Labas ryts:) su npd skaiciavimu uz gruodzio menesi kai atlyginimas ismokamas sausi jau kaip ir supratau, o kaip su pnpd? koki taikyti? galiojanti 2015? uz viena vaika 60?:)
Ačiū
2015-12-30 14:31 Darbo teisė » Sumine darbo laiko apskaita » #1298047
O kaip prašyme reikėtų suformuluoti, jei darbuotojas eina 40 kalendorinių dienų atostogauti? Galima kasmetinėmis atostogomis įvardinti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui