Asociacijos

N
Nida 234
2006-05-04 14:11 Nida
Sveiki, jei asociacijoje dirbančių pagal darbo sutartis nėra. Asociacijos vadovui ir iždininkui reikia gal surašyti savanoriškų darbų atlikimo sutartis. Nes logiškai pagalvojus, visus metus kažkas vyksta, pavedimai, pirkimai, nurašymai. Kas viską atlieka? Kaip manot?
wolf wolf 11164
2006-05-04 14:21 wolf 2011-09-11 04-56

Nida rašė: Sveiki, jei asociacijoje dirbančių pagal darbo sutartis nėra. Asociacijos vadovui ir iždininkui reikia gal surašyti savanoriškų darbų atlikimo sutartis. Nes logiškai pagalvojus, visus metus kažkas vyksta, pavedimai, pirkimai, nurašymai. Kas viską atlieka? Kaip manot?

Na čia jau kvepia nelegalių darbu, nes nematau čia savanoriško darbo.
"Savanoriai – tai asmenys, kurie laisva valia ir niekieno neverčiami atlieka visuomenei naudingą darbą, negaudami už tai atlygio."
O
Oly 55
2006-05-04 14:27 Oly
Taip, siuo atveju butina sudaryti tokias sutartis
M
MindeK 168
2006-05-22 12:58 MindeK
Sveiki.
kokia bus Kredito sąskaita gavus aukas ir 2%.

Dėkui
M
MindeK 168
2006-05-22 14:22 MindeK
HELP !!! smile
Y
Yla 36
2006-05-22 14:26 Yla 2011-09-11 04-57

MindeK rašė: Sveiki.
kokia bus Kredito sąskaita gavus aukas ir 2%.

Dėkui


Gal tiktų 3422 s-ta labdara , o jei norėtumėte smulkiau tai atsidaryti s-tas
342X ir 342Y
M
MindeK 168
2006-05-22 15:14 MindeK 2011-09-11 04-57

Yla rašė:

MindeK rašė: Sveiki.
kokia bus Kredito sąskaita gavus aukas ir 2%.

Dėkui


Gal tiktų 3422 s-ta labdara , o jei norėtumėte smulkiau tai atsidaryti s-tas
342X ir 342Y


O per ką paskui uždarome šias 3 klasės sąskatas?
Gita1 Gita1 8371
2006-05-22 15:22 Gita1
Ji užsidaro naudojant tas lėšas kartu su 64x
wolf wolf 11164
2006-05-22 18:20 wolf 2011-09-11 04-57

MindeK rašė:

Yla rašė:

MindeK rašė: Sveiki.
kokia bus Kredito sąskaita gavus aukas ir 2%.

Dėkui


Gal tiktų 3422 s-ta labdara , o jei norėtumėte smulkiau tai atsidaryti s-tas
342X ir 342Y


O per ką paskui uždarome šias 3 klasės sąskatas?

Jei naudojat pavyzdinį sąskaitų planą iš įsakymo 1K-372
Tai 3424(X), nes 3432 - skirta -tikslinėms įnašams.

O dėl panaudojimo buvo teisingai pastebėta
D3424 K644(x)
Įrašas daromas kartu su faktinių paramos panaudojimu.
R
romkapac 1
2006-05-30 23:00 romkapac
Laba diena,

Noreciau paprasyti,kad pakonsultuotumete specifiniu klausimu, nes tikriauiai turite daug patirties per kelis darbo NVO buhaltrineje srityje metus. Tikuosi turesite laiko ir bent trumpai atrasysite i mano klausimus.

Situacija:
Siuo metu AIESEC Lietuva baigineja rorganizacijos
teisnius procesus (beveik visus dokumentus, su ELSA pagalba, ruosiau
pats) . Uz svaites-dvieju Vilniaus, Kauno, Siauliu ir Klaipedos
lokaliniai komitetai(juridiniai asmenys) bus pilnai isregistruoti is
registru centro. Liks tik vienas juridinis asmuo -asociacija "AIESEC
Lietuva", kuriai pagal reorganizacijos salygas pereis visas lokaliniu
komitetu turtas ir prievoles. Nacionalinis susirinkimas,kurio metu bus
priimtas sprendimas ikurti filialus - Vilniaus, Kauno ir Siauliu
(Klaipedos filialas nebus kuriamas), ivyks tik vasara.

Klausimai:
Kokias pasekmes sis isregistravimas atnesa is finansines apskaitos
puses? Banko saskaitos ir atskira buhalterija kiekviename komitete yra vedama atskirai, o patys komitetai tuoj teisiskai jau nebe egzistuos:kokias papildomas proceduras reiktu padaryti? Kokius dokumentus paruosti siam reikalui? Taip pat gal zinotumete kur daugiau informacijos sia tema butu galima rasti?

Betkokia informaciaja butu naudinga.

Isanksto labai dekoju ir atsiprasau uz papildomus rupescius.

Pagarbiai
--
Romualdas
370-684-49105
wolf wolf 11164
2006-05-31 07:49 wolf 2011-09-11 04-58
Kai suprantu įvyko kelių juridinių asmenų reorganizacija prijungimo ar sujungimo būdu.

Taig priklausomai nuo to kokias teisės aktais pasirinko apskaitoja vadovauti minėtos įmonės - joms visos reikėtų paruošti reorganizavimo tarpines finansines atskaitomybes (Pagal -35 - nors realiai jis čia netinka nes tai nepertvarkymas) AR pagal įsakyma 1K-372)

Ir tada atliekamas apskaitos sujungimas panašiu principu:
"Jeigu ūkio subjektai reorganizuojami prijungimo arba sujungimo būdu, kiekvienas ūkio subjektas, besijungiantis į naują ūkio subjektą (juridinį asmenį), pagal reorganizavimo dienos būklę sudaro balansą. Naujas ūkio subjektas, kuriam pereina visos reorganizuotų ūkio subjektų teisės ir pareigos, pagal įsteigimo dienos būklę sudaro balansą, sudėdamas besijungiančių ūkio subjektų balansus į vieną ir eliminuodamas jų tarpusavio įsipareigojimus."
Čia tik pradinis etapas - nes pereinant prievolems beabejo reikės sujungti ne tik sintetiką, bet ir analitiką.

Jei esate PVM mokėtojai pasidomekite ar toks reorganzavimas, ne bus laikomas PVM objektu jūsų atveju.
G
grasa 165
2006-05-31 09:07 grasa 2011-09-11 04-58
Sveikučiai
taigi ir aš netyčia" įkritau į šitą liūną''. paprašė , kad bučiau asociacijos finansininkė , iki tol nereikalavo , bet dabar prireikė kad būtų finansininkas su išsilavinimu . taigi išsilavinimą turiu , o patirties fin. -.jokios. Na tai dabar ir " žaliuoju" iki manes atsakingo žmogaus nebuvo , tai tvarkė fin. ko paprašė . Jau pradedu gailėtis , kad sutikau, net negaliu niekam pasiguosti , nes kai pasakai kad -už dykai- tai visi suka piršta prie smilkinio .
Klausimu daug, labai norėčiau paklausti..
kaip apskaitote atorinės sutarties užmokestį .
Ačiū
wolf wolf 11164
2006-05-31 09:18 wolf 2011-09-11 04-58

grasa rašė: Sveikučiai
taigi ir aš netyčia" įkritau į šitą liūną''. paprašė , kad bučiau asociacijos finansininkė , iki tol nereikalavo , bet dabar prireikė kad būtų finansininkas su išsilavinimu . taigi išsilavinimą turiu , o patirties fin. -.jokios. Na tai dabar ir " žaliuoju" iki manes atsakingo žmogaus nebuvo , tai tvarkė fin. ko paprašė . Jau pradedu gailėtis , kad sutikau, net negaliu niekam pasiguosti , nes kai pasakai kad -už dykai- tai visi suka piršta prie smilkinio .
Klausimu daug, labai norėčiau paklausti..
kaip apskaitote atorinės sutarties užmokestį .
Ačiū

Gal galite konkrečiau ? Ar jums reikalingos tik GPM išskatų korespondencijos? Ar klausiate kaip įtraukti į sąnaudas ir iš kokių lėšų kompensuoti ?
G
grasa 165
2006-05-31 10:02 grasa
Tikriausia taip , kaip įtraukti į sąnaudas ir kompensuoti .
Gita1 Gita1 8371
2006-05-31 10:29 Gita1
Aš daryčiau taip:

Priskaitytas autorinis užmokestis
D 611x K41xx (autoriniai)100Lt
Sąnaudų kompensavimas
D 342x K 64x 100Lt
Išlaikytas pajamų mokestis
D 41xx (autoriniai) K 41 (pajamų mok) 15Lt
Apmokėjus autorinį
D 41xx (autorinis) K 23x 85lt
Pajamų mok
D 41xx (PM) K 231 15Lt
wolf wolf 11164
2006-05-31 10:31 wolf 2011-09-11 04-58

grasa rašė: Tikriausia taip , kaip įtraukti į sąnaudas ir kompensuoti .

Na tada reikia aiškintis - kas tai per autoriniai darbai, ar jų kompensavimui skirtos tikslinės lėšos. Kaip tas autorinis darbas bus panaudotas ir atitinkamai naudoti 342X, 64 ir 61 sąskaitas.
wolf wolf 11164
2006-05-31 10:37 wolf 2011-09-11 04-58

Gita1 rašė: Aš daryčiau taip:

Priskaitytas autorinis užmokestis
D 611x K41xx (autoriniai)100Lt
Sąnaudų kompensavimas
D 342x K 64x 100Lt
Išlaikytas pajamų mokestis
D 41xx (autoriniai) K 41 (pajamų mok) 15Lt
Apmokėjus autorinį
D 41xx (autorinis) K 23x 85lt
Pajamų mok
D 41xx (PM) K 231 15Lt

Na ir dar viena korespondencija gali būt jei tam skiriamos tikslines lėtos
D23 K 342X
M
mige 135
2006-06-01 17:44 mige
Kokias ataskaitas kas men. jus pristatot VMI. , tai PVM deklaracija (jeigu pvm moketojai) , A klases pajamos (jeigu yra samdomu darbuotoju), ka dar reikia nest?
B
Braitaa 248
2006-06-13 16:20 Braitaa
Beje, del PVM moketoju registravimosi...Turiu viena problemele. Iki siol mes teikeme PVM neapmokestinamas pajamas, tai kaip ir vsikas buvo aisku, nesiregistravome PVM moketojais. Lapkricio menesi gavome pajamu is PVM apmokestinamos veiklos (uz nuoma), suma nedidele, nevirsija 100000Lt, bet zinau, kad vienos is steigejos (kuri yra tarybos pirmininke, tai kaip suprantu yra kontroliujantis asmuo) vyras turi imone, kurios pajamos per metus virsija 100 000Lt. Tikriausiai suprantate, apie ka as cia? Taip gaunasi, kad man reiketu privalomai regsitruotis PVM moketoju ir moketi PVM... Mane domina stai kas: ar tarybos pirmininke tikrai skaitosi kontrliuojanciu asmeniu (be jos dar yra 4 steigejai)? jei taip, ir man reikejo sumoket PVM, kokios sakncijos gresia uz pavelavima? o gal dar nepavelavau sumoketi, nes skaiciuojasi per paskutinius 12 menesiu ta bendra pajamu suma ( tik nesuprantu, kaip tuos paskutinius 12 menesiu imti....)
Aciu, labai noerciau atsakymo, jei aiskiai viska parasiau.
G
grasa 165
2006-06-23 10:52 grasa 2011-09-11 05-00
Sveiki,nuo š.m. balandžio mėn. pradejau tvarkyti asociacijos buhalterija , taciau kasos knyga jau buvo senai tvarkyta, nes apie puse metu isvis neturejo kas tvarko apskaita . Ar as galiu atbuline data sutvarkyti kasos knyga t.y. pasirasyti , o gal pati pirmininkė pasirašo ? ten labai nedideli pinigai, gal galečiau ir nuo balandžio mėn surašyti , tačiau kovo mėn pirminikė surinko nario mokesti ir ineše i banka, tai as butinai turiu kasos knygoje surašyti kurie nariai inese, ir KIO pirmininkei kad pinigus paeme ir inese i banka .
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui