tai skirstoma procentais,kai kalba eina apie pelno mokestį, jei viskas pagal sąmatas koks pelno mokestis? o parama juk naudojama tam kam ji skirta ir turbūt konferencijos organizavimas nesipjauna su jūsų įstatais?, tai kaip ir viskas gerai. čia juk dar pernai metus tvarkot? nes šiais metais jau kompensuojamos sąnaudos išnyko.. atsirado finansavimo pajamos.. klasė kita
Gal kas žino mintinai, kad nereiktų skaityti pildymo taisyklių, ar į FR0478 rašosi gauti 2 procentai paramos pagal gyventojų pildomą FR0512 formą? Anksčiau lyg nereikėjo.
Ačiū iš anksto :)
Kažkaip logiškai mąstant nereik, nes negi informuosim VMI apie tai kiek jie mums pervedė pinigų? Jie ir patys turėtų tai žinoti..
Va galvoju ar reikia rodyt ką perveda savivaldybės projektų vykdymui.. kažkada skambinau į VMI ir sakė, kad nereikia.. bet kai būna, kad nukonsultuoja, tai dabar susimąsčiau...
Manyčiau, kad savivaldybės projektų nereikia traukti, nes jie apmoka pagal sąmatą ir sąskaitą (bent jau pas mus taip-mes išrašome faktūrą). Tada pas mus tai pajamos, tenkinančios viešą interesą.
o kas čia per daiktas?
nerašom mes jokios sąskaitos.. sudaroma su savivaldybe sutartis ir viskas.. finansavimas vyksta pagal ją.. jeigu yra sąskaita, tai čia jau nebe parama..
Tai va būtent. Pas mus taip ir buvo. Jie paprašo sudaryti sąmatą kiek kainuos projektas, tada sudaro sutartį, kad dengs tą sąmatą ir paprašo sąskaitos faktūros. pagal kurią apmoka.
o būtų galima gaut nuorodą kur matytųsi, kad darot teisingai?
pamenu prieš n metų mūsų irgi prašydavo sf prie projekto, bet paskui kažkas keitėsi ir nebeprašo..
Gita1 rašė:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... ar gerai suprantu, kad pasikeitė tik tiek, kad vietoj 64 (641, 642, 643, 644) klasės dabar naudojam 51 (tik 51 ar skirstom?) ir viskas?
Tai ar reikia nuo sausio 1d. pasikeisti sąskaitų planą? Kaip Jūs darote?
Ahaaa.. pamiršau visai apie tai.. keisiu.. dabar kaip tik galvoju kaip įsakymą susirašyt.. pakritikuokit..
Remiantis 2012-11-05 dienos LR finansų ministro įsakymu 1K-371 "Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo nr. 1k-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" bendrijos sąskaitų planą papildau sąskaita 51 - Finansavimo pajamos (gautų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį bendrijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti).
Sąskaitą skaidau į subsąskaitas:
511 Dotacija
512 Tiksliniai įnašai
5121 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
5122 Kiti tiksliniai įnašai
513 Nario mokesčiai
514 Kitas finansavimas
Naikinu sąskaitas 641, 642, 643, 644.
Sveiki, turiu pora klausimeliu:
1) jei buvo vykdoma komercine veikla , i kokia saskaita nusikels ataskaitiniu metu pelnas?
2) ir ar dengiasi 6kl jei dar nesame gave dotacijos, bet gausime:) kitaip tariant mokejimo prasymas persikele i kitus metus ir patirtas sanaudas kompensuos tik kitu metu 3men. Kaip cia daryti sitoj vietoj?
O jūs esat tikra, kad turėjo teisę skolint?
Jeigu turėjo ir atiduos per metus tada gal dėkit kur nors į 2 klasę, pvz D 2118 K 23x, jei vėliau D 1301 K 23x.
Bet kažin ar asociacijos veikla gali būti pinigų skolinimas.. nesvarbu koks tikslas..