Tatu rašė: Kolegos, kaip galvojate, ar verta skaityti ir lankyti seminarus del PVM apskaitos vykdant prekyba su ES. Gal pries pat viskas pasikeis?
Aišku, kad verta. Visi seminarai, kuriuos apmoka darbdaviai, yra laaabai vertingi. Čia jau aš iš savo patirties galiu . O jei rimtai, 180 laipsnių kampu jau niekas nesikeis, o supratimą, kad ir žalią, turėti tikrai reikia.
danguolep rašė: Tatu -merginų duetas jau Lietuvoje- persimetė į buhus
Buhalteres seksualios! Tikiu, kad ne taip, kaip "Tatu"
Gaila, kad nuo labai seniai turiu Tatu pravarde, reikia tik pasakyti, kad garsios merginos Ta-tuuuu, o as Taaa-tu.
Kas kaip keista - nepopuliari tema?!?!?!!
Tai ka, kolegos, niekas neprekiaus su ES, klausymu turiu daug - nezinau kaip paklausti, nes rastu, rasteliu.
Intrastas - kur galima surasti gera paaiskinima, kaip viskas vyks, nuorodos i "vmi" i "std" netinka.
Apie Intrastatą šiek tiek kalbėjome. Dar nepildome - iki balandžio 15d. reikia pateikti už kovo mėn. Tą darbelį patikėjome atatinkamoms tarnyboms, kadangi, bent pas mane labai daug pozicijų reikia pildyti. Tariamės su mūsų deklarante dėl šio darbo.
Laba diena.
1) Norėjau paklausti, ar vykdant trikampę prekyba, kai visi trys sandėrio dalyviai savo šalyse yra PVM mokėtojai yra kokie nors apribojimai sandėrio sumai, kad būtų privaloma registruotis PVM mokėtoju toje šalyje, kur buvo įsigytos prekės?
2) Kokiais atvejais apskritai reikia registruotis PVM mokėtojų užsienyje, kur galima pasiskaityti (niekaip nerandu )? Ir dar gal kas numestų nuorodą į ES šalių lentelę su sumų limitais, kurias viršijus reikia registruotis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje.
Esant trikampei prekybai, apmokestinama galutinio pirkėjo valstybėje. PVM registruotis reikia viršijus 35000(gali savanoriškai ir neviršijus šios sumos).
Informacijos rasi VMI-ATMINTINĖ-PVM
Laba diena. Gal galite kas nors man atsakyti į klausimą : ar verta įsiregistruot PVM mokėtoju, jei paslaugos yra teikiamos tik Norvegijoje, tačiau paslaugų gavėjai nėra tos šalies PVM mokėtojai? Ačiū.
Sonata
Patarkit.
Užsakovas Danų firma,neregistruota Lietuvoje,tačiau prekes atsiims Lietuvoje,pinigus perves iš užsienio.Reikia išrašyti išankstinę sąskaitą ir PVM-sąskaitą faktūrą.Nesugalvoju,ar man reikia rašyti INVOICE su 0 tarifu,ar lietuvišką PVM sąskaitą-faktūrą.Aišku tik tiek,kad PVM vis tiek mokėsim mes.Pasidalinkit protingom mintim.
teri rašė: Patarkit.
Užsakovas Danų firma,neregistruota Lietuvoje,tačiau prekes atsiims Lietuvoje,pinigus perves iš užsienio.Reikia išrašyti išankstinę sąskaitą ir PVM-sąskaitą faktūrą.Nesugalvoju,ar man reikia rašyti INVOICE su 0 tarifu,ar lietuvišką PVM sąskaitą-faktūrą. Aišku tik tiek,kad PVM vis tiek mokėsim mes .Pasidalinkit protingom mintim.
O kodėl jūs turit mokėt PVM? Jei įrodysit, kad prekės iš Lietuvos išvažiavo, "0" tarifas be jokių problemų
Birute1 rašė: Esant trikampei prekybai, apmokestinama galutinio pirkėjo valstybėje. PVM registruotis reikia viršijus 35000(gali savanoriškai ir neviršijus šios sumos).
Informacijos rasi VMI-ATMINTINĖ-PVM
O gal dar turite kas sia atmintine, nes VMI puslapyje nerandu Buciau dekinga
Teri, rašykit sąskaitą fakt. 0 PVM tarifą taikykit, jei danų firma nurodo savo PVM kodą (tą reikėtų pasitikrinti). Jei taip, jokio pardavimo PVM nemokėsit [/quote]
Birute1 rašė: Esant trikampei prekybai, apmokestinama galutinio pirkėjo valstybėje. PVM registruotis reikia viršijus 35000(gali savanoriškai ir neviršijus šios sumos).
Informacijos rasi VMI-ATMINTINĖ-PVM
O gal dar turite kas sia atmintine, nes VMI puslapyje nerandu Buciau dekinga
Na užeik į VMI puslapį, kairėje susirandi Atmintinės, Integracija į ES. Irpagal poreikius
Lietuvos PVM mokėtojai, parduodant prekes kitų ES valstybių PVM mokėtojams ir norėdami taikyti 0 proc. PVM tarifą turi turėti įrodymus, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos. VMI puslapyje nerandu, kokie konkrečiai tie įrodymai (be invoiso) turi būti. Gal kas gali padėti.
Ačiū