Veiklos sąnaudos

Rolf Rolf 17196
2009-10-20 11:29 Rolf 2011-09-11 06-28

doviile rašė: tai jeigu neleidziami tada reikia ir moketina pvm tikslinti? o jeigu pirkom ta audini senais gerais laikais su 18proc PVM o tikslinam dabar tai jau bus 21 proc? smile

Tikslinama PVM atskaita.
PVM tarifas bus 18proc.
L
Loreta13 30842
2009-10-20 11:46 Loreta13 2011-09-11 06-28

doviile rašė: o jeigu pirkom ta audini senais gerais laikais su 18proc PVM o tikslinam dabar tai jau bus 21 proc?
Manau, ką atskaitėte, tą ir tikslinate.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
V
venita 17
2009-10-30 14:43 venita
Ką daryti, jei įmonės direktorius pamiršo pristatyti sąskaitą. Pavedimas padarytas, o sąskaitos nėra. Net jei ji ir atsirastų - sąskaita ankstesnių metų, už kuriuos jau balansas padarytas ir viskas uždarinėta. Dabar man gaunasi atsiskaitymų su tiekėjais sąskaita netvarkinga, nes atsiskaityt atsiskaityta, o už ką - jokio dokumento. Ir kabo likutis.
L
lituke 806
2009-10-30 15:02 lituke
Įtraukti sąskaitą į šiuos metus ir sudengti su mokėjimu. Preišingu atveju apmokėjimą turėsite nurašyti į neleidžiamus atskaitymus ir nuo to susimokėsite pelno moketį. Taigi manau, kad ieškokite sąskaitos smile
V
venita 17
2009-10-30 15:10 venita
Sąskaita apmokėta dar pernai metais, niekas matyt nepastebėjo, kad truputį nesueina smile Tai ką man dabar daryt? Kredituot 450 ir debetuot 6 klasė kaip netekimus?
L
lituke 806
2009-10-30 15:13 lituke 2011-09-11 06-29

venita rašė: Sąskaita apmokėta dar pernai metais, niekas matyt nepastebėjo, kad truputį nesueina smile Tai ką man dabar daryt? Kredituot 450 ir debetuot 6 klasė kaip netekimus?


O sąskaitos patvirtintos kopijos negalite gauti?
L
lituke 806
2009-10-30 15:14 lituke
Juk yra įmonė, kuri gavo pinigus ir išrašė sąskaitą.
V
venita 17
2009-10-30 15:18 venita
Bet jeigu ji išrašyta praėjusiais metais, o praėję metai jau uždaryti ir visiems pristatyti, tai negi man dabar redaguoti visokius balansus ir eiti per įstaigas pristatant pataisytą? Ar įtraukti į šiuos metus? Jei įtrauksiu, niekam neklius?
L
lituke 806
2009-10-30 15:18 lituke
dar galima daryti ir taip:
1. Įtraukti sąskaitą į šiuos metus
D 61 K443
2. sudengti su mokėjimu
D443 K2021
3. taisyti 2008 metų pelno mokesčio deklaraciją įrašant į atitinkamą eilutę tą sumą, ir taip sumažinti apmokestinamąjį pelną, o teikiant 2009 metų pelno mokesčio deklaraciją ta pačia suma padidinti apmokestinamą pelną, įrašant tą sumą į atitinkamą eilutę.
V
venita 17
2009-10-30 15:22 venita
Dėkui, nuraminote smile
L
lituke 806
2009-10-30 15:23 lituke 2011-09-11 06-29

venita rašė: Bet jeigu ji išrašyta praėjusiais metais, o praėję metai jau uždaryti ir visiems pristatyti, tai negi man dabar redaguoti visokius balansus ir eiti per įstaigas pristatant pataisytą? Ar įtraukti į šiuos metus? Jei įtrauksiu, niekam neklius?


Ne taisyti balanso nereikia. Aš parašiau kaip elgčiausi, jei man būtų tokia situacija. Tiesiau man tokia situacija buvo. Taip man patarė auditoriai. Jei kas neaišku, galiu parašyti savo tel. numerį Jums asmeniniu pranešimu, gal taip būtų aiškiau.
Asara Asara 931
2009-11-04 15:16 Asara
Iškilo toks klausimėlis.
Įmonė įsigijo naudotą traktoriuką ( žoliapjovė), juo pjaunama teritorijos žolė.
Ar šio įrenginio nusidėvėjimo sąnaudos visus metus leidžiami atskaitymai??
L
lituke 806
2009-11-04 15:29 lituke
manau, kad taip.
M
Monicute 211
2010-01-04 11:24 Monicute
Laba diena,

Mūsų prieš gerą pusmetį pirktam kompiuteriui buvo pratęsta garantija 3 metams. Sumokėjom 300 Lt (be PVM), mums išrašė gruodžio mėn. sąskaitą už garantijos pratęsimą. Turiu pora klausimų:
1. Kokioms sąnaudoms būtų logiškiausia priskirti šias išlaidas? Nesugalvoju.. :)
2. Ar reikia pasiskirstyti šias išlaidas per 3 m., ar galima nurašyti iš karto?

Ačiū už atsakymus.
M
Monicute 211
2010-01-05 08:49 Monicute
Na gal turite kokių idėjų kas nors? :)
L
Loreta13 30842
2010-01-05 21:08 Loreta13 2011-09-11 06-33

Monicute rašė: ar galima nurašyti iš karto?.
Manyčiau būtų logiška.
Veiklos sąnaudos.
Nebent to PC dar neeksploatavote.
Tuomet galima pridėt prie įsigijimo savikainos.
L
lindrute 353
2010-01-13 20:31 lindrute
teo išrašė sąsk už pokalbius 12mėn 2010 01 mėn, norint teisingai užpajamuoti s-ta reikia atlikti pajamavimą iš 2 dalių vieną dalį (sanaudas) deti į 12 mnė, o PVM pajamuoti
į 01 mėn. Ar tesingai manau?
L
Loreta13 30842
2010-01-13 20:41 Loreta13 2011-09-11 06-34

lindrute rašė: Ar tesingai manau?
Visiškai :))
L
lindrute 353
2010-01-13 20:46 lindrute 2011-09-11 06-34

Loreta13 rašė:

lindrute rašė: Ar tesingai manau?
Visiškai :))

Ačiū už atsakymą :)
ir dar vienas prie to pačio, ionventorizuojant likučius metų gale išlindo pora s-tų nepajamuotų. Girdėjau, kad kiti buhalteriai netikslina 600 formos, o tiesiog pirkimo pvm prideda prie einamo men, ką manote apie tokį būdą ? bet sąnaudas tikriausiai dėti prie to menesio kuri s-ta išrašyta?
L
lituke 806
2010-01-14 08:25 lituke
smile
Sveiki,
Gal kas esate susidūręs - parduota technika su garantija. Jai atliktas garantinis remontas. kiek suprantu tai jau veiklos sąnaudos, tačiau į kokią sąskaitą visa tai reiktų dėti? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui