Pradiniai likučiai

G
Gintarike 106
2004-03-16 09:02 Gintarike 2011-09-11 03-22
Ar teisinga sąskaitų korespondencija, perkeliant PĮ likučius į UAB:
a/s D 271 K 700
skola įmonei K 450 D 700
įmonės įsiskolinimas savininkui D 256 K 700
nuostolis D 690 K 700
G
Gintarike 106
2004-03-16 09:44 Gintarike
Niekas nesusidūrėte su tokia situacija smile ar nesinori atsakinėti į tokius lengvus klausimus smile
S
simas 523
2004-03-16 09:46 simas
O kas tai 700? Aš tvarkausi truputi kitaip. smile
G
Gintarike 106
2004-03-16 13:03 Gintarike
Truputį kitaip, tai kaip??? 700 sąskaitą irgi ne pati sugalvojau, o taip patarė (užbalansinė likučių įvedimo sąsk.)
G
Gintarike 106
2004-03-16 13:03 Gintarike
Truputį kitaip, tai kaip??? 700 sąskaitą irgi ne pati sugalvojau, o taip patarė (užbalansinė likučių įvedimo sąsk.)
D
danguolep 1478
2004-03-16 13:07 danguolep
Tas tavo nepakomentuotas "kitaip " suglūmino atsakytojus
G
Gintarike 106
2004-03-18 07:11 Gintarike 2011-09-11 03-22

danguolep rašė: Tas tavo nepakomentuotas "kitaip " suglūmino atsakytojus


Tai gal, mieleiji atsakytojai, neatsžvelgdami į napakomentuotą "kitaip" galėtumėte pasidalinti savo patirtimi? Forume juk buvo diskutuota apie PĮ reorganizavimą į UAB, tad negi nebuvo perkeliami likučiai?
Z
zyle 121
2004-03-18 19:19 zyle
is tiesu,kas yra ta 700 saskaita?
2004-03-18 19:52 VytautasLinksmutis
Ko Jus prie tos 700 prikibot.Na, jeigu nepatinka 700 galima naudoti kokia kita s-ta, pvz.800.Cia gi s-ta pradiniam likuciui ivesti.As taip irgi darau smile
S
simas 523
2004-03-18 19:52 simas 2011-09-11 03-22

Gintarike rašė: Truputį kitaip, tai kaip??? 700 sąskaitą irgi ne pati sugalvojau, o taip patarė (užbalansinė likučių įvedimo sąsk.)


Idomu kas jums galejo patarti nauduoti 700 sąsk. smile O kitaip tai pvz. jei ĮI banko likutis buvo pagal ŪOŽ 50 Lt. tai ir UAB 271D 50 Lt. Ar netaip?
Prekiu buvo 10 Lt. tai ir 2014D 10Lt. ir t.t. Pas mane kol buvo ĮI tvarkiau atskirai visus nesumokėtus mokesčiu likučius ir kitas skolas, todel tikrai nebuvo jokios problemos sudaryti sintetinę. Tikrai nenauduojau juokiu papildomu sąskaitu. smile
2004-03-18 20:00 VytautasLinksmutis
Taigi buhalterijoje yra debetas ir kreditas, o tie 50Lt D271 s-tos jau guli, tai su kokia s-ta ja kredituosi, todel ir naudojama kokia nors nenaudojama s-tu plane s-ta. Zinoma, jeigu jus vedate apskaita rankiniu budu, tai galima susirasyti ir be pagalbines s-tos debetinius ir kreditinius likucius, bet dirbant su programa, be pagalbin4s s-tos nezinau kaip issiversti.
S
simas 523
2004-03-18 20:09 simas
Sviestas sviestuotas? Bet vedant ĮI su programa kokiu budu gaunami lkučiai, kitaip nei UAB? (klausiu nes nežinau smile ) Tomet tikrai dirbau be programos.
G
Gintarike 106
2004-03-19 08:04 Gintarike
PĮ apskaita buvo vedama rankiniu būdu, o UAB pradėta - kompiuterizuotai, tad kokis gi TA k-r-e-d-i-t-u-o-j-a-n-t-i sąskaita smile
agiedre agiedre 3007
2004-03-19 08:08 agiedre
aišku, užbalansinė
G
Gintarike 106
2004-03-19 08:28 Gintarike 2011-09-11 03-22

agiedre rašė: aišku, užbalansinė

O pavyzdiniame sąskaitų plane, kokia tai galėtų būti sąskaitą?
A
angelka 2790
2004-03-19 08:37 angelka 2011-09-11 03-22

Gintarike rašė: PĮ apskaita buvo vedama rankiniu būdu, o UAB pradėta - kompiuterizuotai, tad kokis gi TA k-r-e-d-i-t-u-o-j-a-n-t-i sąskaita smile


Turėdavau tokią sąskaitą 38 " likučio įvedimo sąskaita". Nors čia reikšmės neturi - kokią pasirinksi (ta prasme sąskaitų plane daugiau niekam kitam nenaudojama), tokia bus gerai. Nes ji tam tik ir tebus naudojama - balansui (likučiams) įvesti. Jei balansas - ne šleivas ne kreivas - ji užsidarys ir pamirši apie jos egzistavimą.
G
Gintarike 106
2004-03-19 08:49 Gintarike 2011-09-11 03-22

angelka rašė:

Gintarike rašė: PĮ apskaita buvo vedama rankiniu būdu, o UAB pradėta - kompiuterizuotai, tad kokis gi TA k-r-e-d-i-t-u-o-j-a-n-t-i sąskaita smile


Turėdavau tokią sąskaitą 38 " likučio įvedimo sąskaita". Nors čia reikšmės neturi - kokią pasirinksi (ta prasme sąskaitų plane daugiau niekam kitam nenaudojama), tokia bus gerai. Nes ji tam tik ir tebus naudojama - balansui (likučiams) įvesti. Jei balansas - ne šleivas ne kreivas - ji užsidarys ir pamirši apie jos egzistavimą.


Iš pat pradžių ir naudojau 38 sąskaitą likučių įvedimui, bet "kabo" joje skaičiukai, o apie jos egzistavimč niekaip negaliu pamiršti, nes... nežinau kokiu įrašu ją uždaryti smile
A
angelka 2790
2004-03-19 09:32 angelka
Jei skaičiukai kabo, vadinasi balansas nesibalansavo smile . Ieškok priežasčių įmonės apskaitoje.
G
Gintarike 106
2004-03-19 09:57 Gintarike 2011-09-11 03-22

angelka rašė: Jei skaičiukai kabo, vadinasi balansas nesibalansavo smile . Ieškok priežasčių įmonės apskaitoje.


PRIEŽASTIS aiški: jeigu kredituoju 38 sąskaitą įvesdama likučius (debetuoju pvz., a/s sąskaitą), tai ką reikia debetuoti dar, kad kredituočiau 38 sąskaitą ir taip ją uždaryčiau smile
A
angelka 2790
2004-03-19 10:27 angelka
Matai kaip yra Gintarike, norint susivesti likučius į kompiuterinę programą, reikia pasidaryti balansą. Balanso turto ir nuosavybės pusė turi balansuotis. Jei pas tave "kabo" 38 "Likučių įvedimo" sąskaitoje kažkokia suma, vadinasi IĮ turto ir nuosavybės pusė nesibalansavo. Ir tos 38 sąskaitos tu taip paprastai neuždarysi, kol nesurasi priežasties dėl ko "nėjo" balansas. Kaip rodo mano pačios patirtis, šios sumos dažnai neina dėl to, kad IĮ nepaskirstytas pelnas (nuostolis) dažnai būdavo neatkeliamas į kitus metus.

Beje, įvedant 1, 2 ir 6 klasės sąskaitų likučius, jos kredituojamos, 38 sąskaita debetuojama, įvedant 3, 4 ir 5 klasės sąskaitų likučius, jos debetuojamos, o 38 sąskaita kredituojama.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui