Gal kas buvote susidūrę. Patiekėme prekes į Angliją ne PVM mokėtojui, todėl priskaičiavome mokėtiną PVM. Ar jį reikia atskirai deklaracijoje kur nors išskirti? Kai taikom 0 PVM, tai rašau į 17 laukelį. O kaip dabar elgtis, į 21 reikia sumą įrašyti ar iš vis neišskirti?
Neklaida rašė: kokiom įmonėm reikiapildyti PVM deklaracijas už pusę metų?
Esant pajamoms už praėjusius kalendorinius metus iki 200 000 Lt, bei neatsivežančioms prekių iš ES.
Gali ir naujai registruoti, jei planuoja pajamas iki 200 000 Lt :
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
o laikotarpi teisinga iraset? man buvo kai pateikiau pvz snd data deklaracija uz laikotarpi 2009-06, tai gavau kad priimta ir paskui po kiek laiko priminima kad nepateikta deklaracija....