wwind rašė:
tylla rašė:
esam pvm mokėtojai ir parduodam naudotą vilkiką Baltarusijos įmonei PVM mokėtojai.
Vilkikas įsigytas iš Vokietijos įmonės PVM mokėtojos (su 16 % PVM).
Ar mes parduodami Baltarusijos įmonei sąskaitą išrašom su 0 %? ir pagal kokį straipsnį?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051569
Ekspotuojate į trečiąją šalį, tai ir direktyvą iš sąrašo atitinkamą įrašykite. Sąskaita su 0 % PVM.
Muitinės deklaraciją įforminkite.
Smalsu, kodėl iš Vokietijos įmonės PVM mokėtojos pirkote su 16 % PVM? Tuo metu Jūsų įmonė dar buvote ne PVM mokėtojai?
ar teisingai pasirinksiu šią direktyvą? · PVM įstatymo 41 str. 1 d. – Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (a)
ir dar jeigu galit plačiau apie muitinės deklaracijos įforminimą, gal nuorodą kokią kur pasiskaityti nukreipsit, nes nesu susidurusi.
kadangi tada dar nedirbau, pasižiūrėjau, jog įmonė tuo metu tikrai turėjo PVM kodą. tai kaip čia gail būti? gal vokiečiai ne pvm mokėtojai, o kieno nors kito pvm kodą patikrinau iš sąskaitos.