PVM deklaracija FR0600

Elyte Elyte 2865
2007-03-26 15:03 Elyte
Gal kas esate susidūrę su tarpininkavimo paslaugų (0% PVM) teikimu ES valstybei: suteiktų paslaugų suma PVM ataskaitoje traukiama į 17 ar į 18 eilutę?
R
rutmi 108
2007-03-26 15:55 rutmi
Sveiki, UAB isikure 2007 02 men , 2007 03 12 registruotas PVM moketoju, ar 2007 03 26 reikia teikti PVM deklaracija uz 02 men???
Aciu
S
simaska 73
2007-03-26 16:35 simaska
18 eilutė
S
simaska 73
2007-03-26 16:39 simaska
PVM deklaraciją reikia teikti už 02 mėn, jei Jums tai privaloma.Ar vykdėt ūkinę komercinę veiklą 02 mėn, ar viršyjot 100000 Lt.?
S
striksi 692
2007-03-26 16:50 striksi 2011-09-11 05-20

rutmi rašė: Sveiki, UAB isikure 2007 02 men , 2007 03 12 registruotas PVM moketoju, ar 2007 03 26 reikia teikti PVM deklaracija uz 02 men???
Aciu


Šiandien skambinau į VMI, kadangi mes taip pat PVM mokėtojais tapome tik kovo 20d., tai sakė dabar teikiama už vasarį, todėl mum nereikia ( nebuvome dar PVM mokėtojais vasarį). Už kovą reikės teikti balandžio mėnesį, tada galėsite deklaruot ir susigrąžint PVM už ilgalaikį turtą, įsigytą iki įsiregistruojant PVM mokėtojais bei neparduotas prekes. Tai atsispindės deklaracijos 30 laukelyje.
ANI ANI 673
2007-03-26 17:15 ANI
Tik pildydama deklaraciją rašyk laikotarpį nuo 03 20 iki 03 31,Pirmą kartą pildant reikia būtinai rašyti datą nuo kurios tapai PVM mokėtoja,o jau sekantį mėn rašysi pvz. 04 01; 04 30
S
striksi 692
2007-03-26 17:21 striksi 2011-09-11 05-20

ANI rašė: Tik pildydama deklaraciją rašyk laikotarpį nuo 03 20 iki 03 31,Pirmą kartą pildant reikia būtinai rašyti datą nuo kurios tapai PVM mokėtoja,o jau sekantį mėn rašysi pvz. 04 01; 04 30


Ačiū labai už info, žinosiu dabar, nes tikrai pildant būtų iškilęs toks klausimas smile
S
Swetlana 158
2007-03-27 10:24 Swetlana
Sakykite, radau klaida 2006 m. 07men PVM deklaracijoje? Ar galiu dabar tiesiog patikslinti ją. Fin.atskaitomybės dar nepateikiau VMI.

Ir kada naudojama metinė PVM deklaracija? Nes aš truputeli susibalamutinau dėl 87 str.

87 straipsnis. Metinė PVM deklaracija ir jos pateikimo terminas
1. Jeigu pasibaigus kalendoriniams metams ir nustačius jų faktinius rodiklius šio Įstatymo VIII skyriuje nustatyta tvarka turi būti patikslinta PVM atskaita, PVM mokėtojas ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos privalo pateikti metinę PVM deklaraciją, kurioje deklaruojamos PVM atskaitą tikslinančios sumos.
2. Metinės PVM deklaracijos formą, reikalaujamus joje pateikti duomenis ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.
Cha-cha Cha-cha 5529
2007-03-27 10:28 Cha-cha 2011-09-11 05-20

Swetlana rašė: Sakykite, radau klaida 2006 m. 07men PVM deklaracijoje? Ar galiu dabar tiesiog patikslinti ją. Fin.atskaitomybės dar nepateikiau VMI.

Ir kada naudojama metinė PVM deklaracija? Nes aš truputeli susibalamutinau dėl 87 str.

87 straipsnis. Metinė PVM deklaracija ir jos pateikimo terminas
1. Jeigu pasibaigus kalendoriniams metams ir nustačius jų faktinius rodiklius šio Įstatymo VIII skyriuje nustatyta tvarka turi būti patikslinta PVM atskaita, PVM mokėtojas ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos privalo pateikti metinę PVM deklaraciją, kurioje deklaruojamos PVM atskaitą tikslinančios sumos.
2. Metinės PVM deklaracijos formą, reikalaujamus joje pateikti duomenis ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.


Dėl klaidos metinės deklaracijos teikti tikrai nereikia. Tikslinkit to laikotarpio deklaraciją jei nuskriaudėt biudžetą. jei nuskriaudėt save (t.y. neitraukėt pirkimo PVM) galit įtraukti dabar
LauryteL LauryteL 669
2007-03-28 12:33 LauryteL
Sveiki, dabar visai susibalamutinau smile i PVM deklaracijos 19 eil. rasoma tik prekes? O kaip su paslaugomis? Pvz. gavom paslaugu is ES uz 100lt, kur turime priskaityt ir atskaityt PVM. Tai jei butu prekes, tai butu labai paprasta:
19eil.-100lt
29eil.-18lt
22eil.-18lt
30eil.-18lt
O tai kaip su paslaugom? smile
K
klotilda 1386
2007-03-28 13:33 klotilda 2011-09-11 05-21

LauryteL rašė: Sveiki, dabar visai susibalamutinau smile i PVM deklaracijos 19 eil. rasoma tik prekes? O kaip su paslaugomis? Pvz. gavom paslaugu is ES uz 100lt, kur turime priskaityt ir atskaityt PVM. Tai jei butu prekes, tai butu labai paprasta:
19eil.-100lt
29eil.-18lt
22eil.-18lt
30eil.-18lt
O tai kaip su paslaugom? smile


O su paslaugom bus taip:
22 eil.-18
26 eil.-18
30 eil.-18
LauryteL LauryteL 669
2007-03-28 14:16 LauryteL 2011-09-11 05-21

klotilda rašė:

LauryteL rašė: Sveiki, dabar visai susibalamutinau smile i PVM deklaracijos 19 eil. rasoma tik prekes? O kaip su paslaugomis? Pvz. gavom paslaugu is ES uz 100lt, kur turime priskaityt ir atskaityt PVM. Tai jei butu prekes, tai butu labai paprasta:
19eil.-100lt
29eil.-18lt
22eil.-18lt
30eil.-18lt
O tai kaip su paslaugom? smile


O su paslaugom bus taip:
22 eil.-18
26 eil.-18
30 eil.-18

Labai labai aciu smile
Virgulka Virgulka 934
2007-04-03 12:27 Virgulka
Sveiki,
nori paklausti o kaip reikia tikslinti FR600, tiesiog niekada nedariau ir nežinau :( ar už ta mėnesį perdaryti naują ir parašyt kaip turi būti tik laukelyje pažymėti patikslinta ar kaip? iš anksto dėkui ;)
V
vaivule 166
2007-04-03 12:29 vaivule
ketvirta žinutė į viršų
Virgulka Virgulka 934
2007-04-03 12:32 Virgulka
aš ten skaičiau, bet visteik susplentojus esu. tai imti visa formą ir perrašyti kaip turi buti ir uždėti pauksčiuką kad patikslinta :)
L
laura9 10597
2007-04-03 12:36 laura9 2011-09-11 05-21

Virgulka rašė: aš ten skaičiau, bet visteik susplentojus esu. tai imti visa formą ir perrašyti kaip turi buti ir uždėti pauksčiuką kad patikslinta :)

Taip.
Bet, kaip rašė Cha-cha, tikslinti tą laikotarpį reikia jei "nuskriaudėte" biudžetą, jei "nuskriaudėte" save, tikslinti to laikotarpio nebūtina, galima pridėti prie einamojo mėnesio deklaracijos.
Virgulka Virgulka 934
2007-04-03 12:49 Virgulka
tai sakykim jei mes daugiau sumokėjom ir tiek pat deklaravom, bet paaiškėjo kad turėjo mažiau mokėti tai tada tikslinti nebūtina? tai galiu tada einamojo laikotarpio mažiau parodyti, nes man tikslinti reikėtu vasario mėnesį :)
Cha-cha Cha-cha 5529
2007-04-03 13:19 Cha-cha 2011-09-11 05-21

Virgulka rašė: tai sakykim jei mes daugiau sumokėjom ir tiek pat deklaravom, bet paaiškėjo kad turėjo mažiau mokėti tai tada tikslinti nebūtina? tai galiu tada einamojo laikotarpio mažiau parodyti, nes man tikslinti reikėtu vasario mėnesį :)


Iš kur atsirado neatitikimas?
Virgulka Virgulka 934
2007-04-03 13:40 Virgulka
reikėjo vieną sąskaita keisti, del to ir pVM keitėsi
Cha-cha Cha-cha 5529
2007-04-03 14:42 Cha-cha 2011-09-11 05-21

Virgulka rašė: reikėjo vieną sąskaita keisti, del to ir pVM keitėsi


Virgulka, kas keitėsi- pirkimas ar pardavimas. Kaip keitėsi? Klausimą reikėtų užduoti konkrečiau, o tai kaip su žnyplėm reikia traukti...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui