būkite žmonės!Kokias eilutes turiu pildyti 475 formoje, jeigu jokių viršijančių sąnaudų,jokių dividentų neturėjau, 2003 buvo nuostolis, o 2004 pelnas.priedą D žinau, o II-oje, mano manymu ,tik 1 -mą,kadangi minusas ir jokių viršijančių nėra.Ačiū ir atsiprašau už super juokingą klausimą, bet jau baigiu nublūsti.
oto rašė: o II-oje, mano manymu ,tik 1 -mą,kadangi minusas ir jokių viršijančių nėra
Nelabai supratau, ką čia norėjai pasakyti...
Jeigu pas tave nėra visokių ten mandrų dalykėlių, tai pildai tik 1 eilutę - parodai 2004 metų pelną. Toliau - iš priedo D 14A eilutės į FR0475 82 eilutę atkeli praėjusių laikotarpių nuostolį, lygų 1 eilutėje nurodytam pelnui, ir taip tą pelną "užgesini".
Vai vai vai, kad įkliuvau Nežinau, kaip pildyti FR0475 D priedą, mat įmonė 2004 metų gale persitvarkė į UAB. Dirbant IĮ buvo dirbta nuostolingai, pertvarkius į UAB irgi gavosi nuostoliai. Tai ar reiktų IĮ nuostolius už 2004 m parodyt D priede ar ne ?
O gal man iš viso D priedo nereikia pildyti, juk pas mane visur nuostolis
Ruta_M rašė: Vai vai vai, kad įkliuvau Nežinau, kaip pildyti FR0475 D priedą, mat įmonė 2004 metų gale persitvarkė į UAB. Dirbant IĮ buvo dirbta nuostolingai, pertvarkius į UAB irgi gavosi nuostoliai. Tai ar reiktų IĮ nuostolius už 2004 m parodyt D priede ar ne ?
O gal man iš viso D priedo nereikia pildyti, juk pas mane visur nuostolis
Ruta_M rašė: Vai vai vai, kad įkliuvau Nežinau, kaip pildyti FR0475 D priedą, mat įmonė 2004 metų gale persitvarkė į UAB. Dirbant IĮ buvo dirbta nuostolingai, pertvarkius į UAB irgi gavosi nuostoliai. Tai ar reiktų IĮ nuostolius už 2004 m parodyt D priede ar ne ?
O gal man iš viso D priedo nereikia pildyti, juk pas mane visur nuostolis
Jei FR0475 81 eilutėje gavosi nuostolis, tuomet FR0475D nepildote.
Ruta_M - priedas D pildomas tik tokiu atveju, kai norima nuostolius atskaityti iš pelno. Taigi, jo tau šiuo atveju nereikia pildyti.
Bet man iškilo klausimas - ką reikėtų daryti tokiu atveju, jeigu, sakykim, reorganizavus IĮ į UAB, parvažiuoja IĮ nuostolių uodega, o UAB dirba pelningai. Ar galima būtų UAB pelną dengti tais IĮ nuostoliais. Logiškai galvojant - jeigu jau UAB perima IĮ nuosolius, nesėdės gi jie ten amžinai. Išeitų, kad dengti galima. Kaip jums atrodo?
Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje 116 eilutėje- už mokestinį laikotarpį sumokėta avansinio pelno suma - kuri cia suma rasosi? 2005 per I - III ketvircius sumoketa 2188 avansinio pelno mokescio... Si skaiciu reikia irasyti?
Neeeeeee...........
Rašosi, jei buvo mokėti avansai 2004 metais - už visus keturis ketvirčius. 2005 metų čia nepainiokim - juk pildome deklaraciją už 2004 metus.
Ne visai tinkamu laiku įlindau į šią temą. Tačiau paprašė individualiai įmonei, kuri nuo 1998 m nevykdo veiklos, užpildyti visą krūvą deklaracijų. Tame tarpe ir FR0475A nuo 2002 m. Sakė, kad visur rašyti nulius. Ar tikrai? O gal užpildyti tik "galvą", o II dalį palikti tuščią? Ar taip galima? Patarkite, prašau....
Aš jau rašiau savo bėdą-mano draugike mažos transp.įmoneles savininkė išmovė į užsienį ir paliko nesust pelno deklarac.Gavau rašta iš mok.tai dabar pasiėmusi jos ŪORŽ bandau sustatyti, ten nieko labai daug nėra tik darbo užmok ir kelios iplaukos.Tik nežinau ar reikia kas priskaičiuota rašyti (pvz. darbo užmok ir sodra kelių mok.) ar kas sumokėta per tuos 2004 metus.LABAI PRAŠAU PAGELBĖKIT BĖDOJE
redux rašė: Sveiki, norėčiau paklausti ar metinėje pelno deklaracijoje kur nors rašoma akcininkų įnašai nuostoliams padengti? Kuri galėtų būti eilutė?
Ačiū
Sveiki, gal kas man atsakyti galėtų į paprastą klausimėlį. pildau pirmą kartą pelno mok. deklaraciją metinę, ir iškilo klausimas. Į 116 eil. kaip suprantu rašosi ne visa esanti pelno mok. permoka, o tik avansinio mokėjimai per 2005 m.(jei pildau už 2005 m. deklaraciją), tai tokiu atveju galutinis rezultatas (pas mane permoka) - 118 eilutėje nesutaps su bendru pelno mok. likučiu apskaitoje, nes apskaitoje lieka dar iš ankstesnių mokestinių laikotarpių permokos likutis. ar taip aš suprantu?
Ir dar klausimėlis. Buvo priskaičiuota VMI mum delspinigių keli litai, kuriuos nuėjusi į vmi, pas savo inspektorę, kuri veda mano mokesčius, ji juos užskaitė kompe pas save , ir jokių mokėjimų ar užskaitymų raštu nedariau. Ar šiuos delspinigius aš galiu rašyti 475 formos 4 eilutėje, kaip netesybas į biudžetą?
PM deklaraciją žadi puldyti teisingai.
O dėl užskaitytų delspinigių, tai jei jau buvai nuėjus tai ir rašto rteikėjo paprašyti, bent jau Kaune parašo be didelio spardymosi. Vat jei deriniesi telefonu tai sudengti sudengia, o atsiųsti nenori - paštas brangus. Dabar kai nėra jokio ūkinę operaciją atspindinčio dokumento traukti į apskaitą lyg ir nėra pagrindo, nebent buh. pažymą blogiausiu atveju pasirašyk, tada ir bus netesįbos į biudžetą