Klaidų taisymas

A
Alisa 1191
2003-03-28 21:40 Alisa
Gal kas galit apsviest? Klaida buvo pastebeta po metines atskaitomybes patvirtinimo. Buvo supainiotos sąnaudu sąskaitos. Kaip jas pataisyti. Atlikti Storno yrasa, visai korspondencija? Ir ar tos sumos jau bus pagautei, bei netekimai? Ar tiesiog reikia naudoti buvusias sąskaitas? Buvo supainiota 61140 ir 601. Tai yra atlyginimas kuris turetu eiti prie administracijos, buvo priskaiciuotas atliktu darbu savikainai?
A
Andrius 83
2003-03-28 23:17 Andrius
Alisa, Tu per daug neimk į galvą, juk mokesčių dydis nuo to absoliučiai nesikeičia, todėl čia tik finansinės, o ne mokestinės apskaitos klaida. Manau, kad ją gali pataistyti ir praėjusiame mokestiniame laikotarpyje, aišku jei dirbi su apskaitos programa. Jei viskas ant popieriaus, tuomet - iš vis palik kaip yra, niekam tas dalykas tikrai neužkius. Jei auditoriai(nepriklausomi) tikrino, tai daugiau tikrai niekas taip smulkiai nežiūrės. VMI tik žiūrės ar tai leidžiami atskaitymai ar ne, o į kurią sąskaitą viskas nukelta jiems nelabai rūpi.
A
Alisa 1191
2003-03-28 23:35 Alisa
Dekui Andriaus, as jau irgi issiaiskinau, kad neverta sukt sau galvos, niekas is mokestinio poziurio cia nesikeicia.
ritukse ritukse 1399
2010-11-22 13:08 ritukse
Sveiki , pastebėta kad liepos mėn. į apskaitą buvo neįtrauktą viena sąskaita tiekėjams ji buvo apmokėta , ar lapkričio mėn. galiu įtraukti šia sąskaita ir atskaityti PVM nereikia grįšti į liepą
vovere vovere 25997
2010-11-22 13:11 vovere
1. tikslinate pvm deklaraciją ir įtraukiate sąskaitą į liepos mėn.
2. įtraukiate į lapkričio mėn. sąskaitą, tik ant sąskaitos parašykite kada gauta ir pasirašykite
ritukse ritukse 1399
2010-11-22 13:50 ritukse 2011-09-11 07-02

vovere rašė: 1. tikslinate pvm deklaraciją ir įtraukiate sąskaitą į liepos mėn.
2. įtraukiate į lapkričio mėn. sąskaitą, tik ant sąskaitos parašykite kada gauta ir pasirašykite

o kodėl negaliu įtraukti į lapkričio mėn. PVM atskaitą jug biudžeto tai nenuskriaudžiau
vovere vovere 25997
2010-11-22 13:58 vovere
aš jums parašiau du variantus kurį norite tą ir pasirenkate
tanitaa tanitaa 383
2010-12-14 10:52 tanitaa
Sveiki, toks klausimas nesugalvoju kaip geriau padaryti.
Niekaip negalėjom su vieną įmonę iš ES suvesti galus, pagaliau pavyko. Pasirodo mums nebuvo atsiusta pora invoisų. Tie invoisai uz 2007 metus smile Patarkit kaip juos įtraukti į apskaitą? Dabar parašius buh. pažymą, ar kaip kitaip? Gasdina, kad 2007 m. Kaip darytumėt Jus? Ačiu.
L
Loreta13 30842
2010-12-14 18:06 Loreta13 2011-09-11 07-09

tanitaa rašė: Sveiki, toks klausimas nesugalvoju kaip geriau padaryti.
Niekaip negalėjom su vieną įmonę iš ES suvesti galus, pagaliau pavyko. Pasirodo mums nebuvo atsiusta pora invoisų. Tie invoisai uz 2007 metus smile Patarkit kaip juos įtraukti į apskaitą? Dabar parašius buh. pažymą, ar kaip kitaip? Gasdina, kad 2007 m.
O kas ten juose - prekės, paslaugos smile
Reikšmingos jums sumos, ar nereikšmingos smile
tanitaa tanitaa 383
2010-12-14 23:09 tanitaa
Prekės, 2 credit notai ir vienas invoice, sumos nereikšmingos. smile
Ačiū Loreta
tanitaa tanitaa 383
2010-12-16 10:41 tanitaa 2011-09-11 07-09

tanitaa rašė: Prekės, 2 credit notai ir vienas invoice, sumos nereikšmingos. smile
Ačiū Loreta

smile
L
Loreta13 30842
2010-12-16 19:40 Loreta13 2011-09-11 07-09

tanitaa rašė: Prekės, 2 credit notai ir vienas invoice, sumos nereikšmingos.
Kad nereikšminga, tai viskas ok :))
O kaip su prekėmis smile
Gavote jas, ar negavote smile
Pajamavote, grąžinote, ar kaip smile :))
tanitaa tanitaa 383
2010-12-17 14:14 tanitaa
Viską ką liečia prekių tvarko savininke, aš namuose tik popieriukus tvarkau. Ką man atneša tą ir turiu, įtariu, kad prekės buvo gautos , o ten kur credit notai tai "nedagautos", vėliau toms sumoms ir išstatė credit notus. smile Savininkė nieko neatsimena, kaip ten buvo.
Loreta, kokiu tekstu tą pažymą galėtu būti?
L
Loreta13 30842
2010-12-18 19:11 Loreta13 2011-09-11 07-09

tanitaa rašė: Prekės, 2 credit notai ir vienas invoice, sumos nereikšmingos.
Jei buvo papildomos prekės, credit note iš ES, jas reiktų parodyt PVM deklaracijoje (patikslinant 2007 metus).
Taip pat patikslinti įsigytų prekių iš ES pardavimo PVM žurnalą.
Viską užregistruoti šiais metais, kai gavote popierėlius.
Tiek gautas prekes, tiek skolos tiekėjams sumažėjimą pagal credit note.
Juk turite gaut teisingą skolą tiekėjams.
tanitaa tanitaa 383
2010-12-20 16:21 tanitaa
Ačiū Jums smile
O kokių tekstų t.b. buh. pažymą, o gal jos išviso nereikia?
L
Loreta13 30842
2010-12-21 19:30 Loreta13 2011-09-11 07-09

tanitaa rašė: O kokių tekstų t.b. buh. pažymą, o gal jos išviso nereikia?
Visada verta kur nors surašyt viską, dėl ko kažkas buvo tikslinama ir keista.
Nes praėjus laikui pamirštame, kodėl atlikome vienokius ar kitokius veiksmus :))
tanitaa tanitaa 383
2010-12-29 10:14 tanitaa
Loreta, dar toks klausimas: į OURŽ įtraukiu 2010 m, o prekiu isygijimo is ES zurnalę irgi įtraukti 2010 m, ar taisyti 2007 metus? (tiesiog perspasdinus žurnalą naujai). Ir kokį PVM procentą priskaityti? 2007 m ar 2010 m ? smile
Ačiū už pagalbą
L
Loreta13 30842
2010-12-30 19:48 Loreta13 2011-09-11 07-10

tanitaa rašė: į OURŽ įtraukiu 2010 m, o prekiu isygijimo is ES zurnalę irgi įtraukti 2010 m, ar taisyti 2007 metus? (tiesiog perspasdinus žurnalą naujai). Ir kokį PVM procentą priskaityti? 2007 m ar 2010 m ?
Visus dokumentus, susijusius su sąlyginio PVM registravimu, tikslinimu, turite registruoti pagal dokumento datą.
tanitaa tanitaa 383
2011-01-03 10:49 tanitaa
Ačiū smile
Anna702 Anna702 774
2011-01-03 11:42 Anna702
Gerbiamoji Kolege ir Gerbiamasis Kolega,

Ką darai, kai aptinki kito buhalterio klaidų? smile Parašyk nuoširdžiai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui