kjkv rašė: karts nuo karto "išlenda" sąskaitos faktūros išrašytos prieš mėnesį-du.. pabodo vis tiksinti deklaracijas..
.. ar galiu rašyt buhalterinę pažymą ir traukt "senieną' į einamą mėnesį ar tai didelis nusižengimas? O gal galiu kategoriškai reikalaut perrašyt (pastarasis atvejis, kai gavau S/F už 07 mėn. ir ji, neva, buvo išsiųsta el. paštu, bet mes jos negavom)... kas ir kada teisus? Gal yra kur juodu ant balto su riebiu parašu, kaip visgi teisinga ir tvarkinga?
Deklaracijų dėl gautino PVM padidėjimo tikslinti nebūtina.
Galima deklaruoti einamo mėnesio PVM deklaracijoje.
Tikslinama, jei už ankstesnį laikotarpį gautino sumažėja, ar padaugėja mokėtino PVM.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...