Pagautė ir netekimai?

V
Vilra 188
2009-06-09 20:14 Vilra
Sveiki.
Direktorius buvo komandiruotėje su įmonės kortele atiskaitė už kelių mokesčius, suma nedidelė 8,70 bet bankas lyg šiol nenuskaitė. Nors komandiruotė buvo prieš metus. smile Ar galiu šią sumą traukti į 54 sąsk.
L
Loreta13 30842
2009-06-09 20:17 Loreta13 2011-09-11 06-18

Vilra rašė: Direktorius buvo komandiruotėje su įmonės kortele atiskaitė už kelių mokesčius, suma nedidelė 8,70 bet bankas lyg šiol nenuskaitė. Nors komandiruotė buvo prieš metus. smile Ar galiu šią sumą traukti į 54 sąsk.
Negalite:))
Paskaitykite
www.aat.lt/get.php?f.211
V
Vilra 188
2009-06-09 21:50 Vilra
ačiū Jums Loreta už pagalba smile
L
Loreta13 30842
2009-06-09 21:54 Loreta13 2011-09-11 06-18

Vilra rašė: už pagalba
Tai apskaitykite kitos veiklos pajamose.
linuteku linuteku 230
2010-12-27 14:09 linuteku
Su šventėm, brangieji,

prašau patarimo, mokesčiai mato permoką, peržiūrėjau 5 metus atgal, apskaitoj permokos nėra. Kad sutvarkyti, tai reikia K 4484 (mokėtinas) D 54 (pagautė), ar teisingai galvoju? Ačiū
L
laura9 10597
2010-12-27 14:14 laura9 2011-09-11 07-10

linuteku rašė: Su šventėm, brangieji,

prašau patarimo, mokesčiai mato permoką, peržiūrėjau 5 metus atgal, apskaitoj permokos nėra. Kad sutvarkyti, tai reikia K 4484 (mokėtinas) D 54 (pagautė), ar teisingai galvoju? Ačiū

Truputį nesąmonę parašiau. Jei jums reikia, kad apskaitoje atsirastų PVM permoka, tai bus į kitą pusę:
D 2431
K 539
holdingas holdingas 7000
2010-12-27 14:16 holdingas
Pagautės jau seniausiai neliko. (Berods, aš dar tadu studentu buvau... smile ).
astuleee astuleee 3445
2010-12-27 14:36 astuleee
Dėčiau į netipinės veiklos pajamas tą sumelę.
linuteku linuteku 230
2010-12-27 14:51 linuteku
K pajamas
ir tos pajamos bus apmokestinamos pelno mokesčiu?
astuleee astuleee 3445
2010-12-27 15:57 astuleee
Na, taip.
J
Justinarb 23
2010-12-27 16:10 Justinarb
Sveiki, tiesiog norėčiau pasitikslinti ar aš teisingai suprantu. Kai deklaruojam PVM ir GPM apvalindami centus, ir mokam pagal deklaravimą, tai susidariusį skirtumą apskaitoje reikia koreguoti kiekvieną mėnesį ir dėti į netekimus arba pagautę. Kiek domėjausi į 539 arba 639 nelabai tinka dėti, nes tai nėra pajamos/sąnaudos susidariusios iš finansinės veiklos. Taip pat teko susidurti kad kai kas deda tiesiog į administracines sąnaudas. Ir neaišku kaip reikia daryti teisingiausiai?

Iš anksto dėkoju.
L
laura9 10597
2010-12-27 16:26 laura9 2011-09-11 07-10

Justinarb rašė: Sveiki, tiesiog norėčiau pasitikslinti ar aš teisingai suprantu. Kai deklaruojam PVM ir GPM apvalindami centus, ir mokam pagal deklaravimą, tai susidariusį skirtumą apskaitoje reikia koreguoti kiekvieną mėnesį ir dėti į netekimus arba pagautę. Kiek domėjausi į 539 arba 639 nelabai tinka dėti, nes tai nėra pajamos/sąnaudos susidariusios iš finansinės veiklos. Taip pat teko susidurti kad kai kas deda tiesiog į administracines sąnaudas. Ir neaišku kaip reikia daryti teisingiausiai?

Iš anksto dėkoju.

Kiekvieną mėnesį niekur nereikia dėti, nes vieną mėnesį centai į vieną pusę, kitą - į kitą pusę ir daugmaž išsilygina.
linuteku linuteku 230
2010-12-27 19:44 linuteku
Ačiū pagelbėjusiems smile

Aš GPM pervedu tiek kiek išskaitau, su centais. Deklaruojasi be centų.
L
laura9 10597
2010-12-27 19:50 laura9 2011-09-11 07-10

linuteku rašė:
Aš GPM pervedu tiek kiek išskaitau, su centais. Deklaruojasi be centų.

Ir mokėti reikia be centų. smile
J
jolis 626
2013-01-25 13:53 jolis
Atsitiko taip, kad viena imone paprase sutvarkyti 2012 m. buhalterija, o uz senuosius dokumentai sudege (Buvo patikrinimas policija..) Kaip reikia isivesti IT, kuris nebuvo balanse praeitu metu parodytas. As maniau pasiskaiciuoti jo likutine 2012 m pradziai debetuoju ir kredituoji 54 (pagaute) . Kaip jus man patartumet
Rainis Rainis 15057
2013-01-25 14:13 Rainis

jolis rašė:
Atsitiko taip, kad viena imone paprase sutvarkyti 2012 m. buhalterija, o uz senuosius dokumentai sudege (Buvo patikrinimas policija..) Kaip reikia isivesti IT, kuris nebuvo balanse praeitu metu parodytas. As maniau pasiskaiciuoti jo likutine 2012 m pradziai debetuoju ir kredituoji 54 (pagaute) . Kaip jus man patartumet


Pagautė - jei ilgalaikis turtas nukrinta iš dangaus, lyjant smarkiam lietui ar pučiant vėjui.
Pas jus gal tokio nuotykio nebuvo?
Dabar paprasčiausiai - praeitų metų klaidų taisymas ar dar kas nors - dokumentų atstatymas. Juk jei turite iš ko paskaičiuoti likutinę vertę, vadinasi, ir dokumentai kažkokie yra?
J
jolis 626
2013-01-25 15:08 jolis
Na taip turiu, bet jei isivesiu i IT man saskaitu lygybe nesueis, 1 kl deb o ka 4 kl kredituot
Rainis Rainis 15057
2013-01-25 15:56 Rainis

jolis rašė:
Na taip turiu, bet jei isivesiu i IT man saskaitu lygybe nesueis, 1 kl deb o ka 4 kl kredituot


Kaip suprantu, bandote atstatyti likučius.
Jokios pagautės nepadės.
Susirinkite, ką galite - kasa, bankas, pirkėjai, tiekėjai - visa tai galima tiksliai surinkti. Atrodo, kad ne viskas ir sudegė, jei turite dokumentus apie turtą - įsigijimo vertę, nusidėvėjimą. Na dar ten būsimų laikotarpių sąnaudos, draudimai ar prenumeratos.
Mokesčių deklaracijos visos yra EDS sistemoje, permokos - nepriemokos taip pat. Taip kad ne tokia baisi ir tragedija. Iš Registrų centro praeitų metų balansai , iš Sodros vėl visos ataskaitos - na, praktiškai viskas yra.
Jokių pagaučių neatsiras.
O štai netekimai dėl gaisro gali būti - tam reikia inventorizacijos.
E
Egle26 801
2014-03-25 09:25 Egle26
Laba diena, reikia Jūsų patarimo: bendrovė prisiteisė žalos 10 000 Lt, gal patartumėte kur šą sumą parodyti Pelno (nuostolio) ataskaitoje ir PLN204 ?
Dalia29 Dalia29 12616
2014-03-25 09:31 Dalia29
Jei tik prisiteisė, dar niekur nerodote. Kai jau gausite, tai bus 53 XX sąskaita- finensinės pajamos. Ar apmokestinamos, nežinau koks tai atvejis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui