zaika rašė: Bandžiau ir taip, bet nesėkmingai. Tikrai informaciją perkėliau, bet niekaip nerandu jos bendrajame žurnale, matau tik per "sąskaitos detali informacija" čia žurnalo kodas - Bendrasis jei būčiau neperkėlusi, tai ir čia nematyčiau tikriausiai
Bendrajame žurnale t.y. DK operacijos ar Bandomasis balansas ?
Ar naudojate papildomas filtravimo sąlygas (piltuvėlis)?
Jau atsirado, perkroviau kompą. Nežinau kaip tai susiję, bet padėjo
o sakykit, kaip nustatyti, norint atsispausdinti DK operacijas, kad viskas eitų pagal datą, o ne pagal žurnalus (nusifiltruoju pagal datą, sąraše susidėlioja, bet spausdinant vėl eina pirmiausia bendrojo žurnalo operacijos, po to pirkimai, pardavimai ir t.t.)
zaika rašė: Jau atsirado, perkroviau kompą. Nežinau kaip tai susiję, bet padėjo
o sakykit, kaip nustatyti, norint atsispausdinti DK operacijas, kad viskas eitų pagal datą, o ne pagal žurnalus (nusifiltruoju pagal datą, sąraše susidėlioja, bet spausdinant vėl eina pirmiausia bendrojo žurnalo operacijos, po to pirkimai, pardavimai ir t.t.)
Cia tik programuotojai gali pakeisti ataskaita - nes ji nera redaguojama.
Galima kelti duomenys į Exceli ir paruosti spaudinimui tokai forma kaip norit.
ir dar vienas klausimas, kaip būtų geriau padaryti: akcininkas kartu ir atskaitingas asmuo, parašė prašymą kompensuoti jam steigimo išlaidas nubraukiant tą sumą nuo avanso ūkio išlaidoms. kaip tokią operaciją registruoti, kad ta suma nusibrauktų nuo atskaitingo asmens ir nueitų į neleidžiamų atskaitymų sąskaitą?
zaika rašė: ir dar vienas klausimas, kaip būtų geriau padaryti: akcininkas kartu ir atskaitingas asmuo, parašė prašymą kompensuoti jam steigimo išlaidas nubraukiant tą sumą nuo avanso ūkio išlaidoms. kaip tokią operaciją registruoti, kad ta suma nusibrauktų nuo atskaitingo asmens ir nueitų į neleidžiamų atskaitymų sąskaitą?
Ne to kad tai bus neleidžiami atskaitymai - tai dar ir pajamos natūra. Ar akcininkas nori dar papildomus mokesčius sumokėti ?
Ar normalu, kad paskaičiavus nusidėvėjimą, nerodo likutinės vertės, rodo tik įsigijimo ir nusidėvėjimo sumą, o kokia vertė liko, reikia pačiai pasiskaičiuot? Ar aš kažką ne taip padariau?
Sveiki.
Pirkom transporto paslaugas. Tiekėjas išrašė PVM s-f. Kiek vėliau perskaičiavo sumą bei atsiuntė kreditinę sąskaitą. Kaip ją teisingai užpajamuoti, kad būtų grąžinimas, o ne minusinis važtaražtis?