zodiakas rašė: Ar jei pas mane ŪOŽ buvo kasa, tai keliam į 272 sąskaitą, jei Atsargos tai į 2016.Ar taip suprantu?Ir kai sukelsiu tai tuos likučius perkelsiu į darbinę atskaitomybės lentelę?
Suprantate teisingai :))
Sąskaitų planą pasitvirtinkite direktoriaus įsakymu.
Tokio smulkumo, koks reikalingas būtent jums.
Ką perkelsite į sąskaitas, bus tik sąskaitų pradiniai likučiai kažkurio mėnesio 1 dienai.
Tada, turėdami pirminius dokumentus operacijas jau registruosite į kitokius registrus, nei ŪORŽ.
Kokius registrus - jau rinktis jums.
(BŽ, pirkimų skolon žurnalas, pardavimų skolon, pinigų gavimo, pinigų mokėjimo žurnalai, ar kas nors kitka)
Visą mėn. viską registruosite žurnaluose.
Tada juose suskaičiuosite sąskaitų apyvartas, kurias perkelsite į sąskaitas, kuriose jau yra pradiniai likučiai.
Ir tose sąskaitose išvesite likutį mėnesio pabaigai.
Kuris bus lygus likučiui kito mėnesio pradžiai.
Viskas labai analogiška su ŪORŽ, tik registrai kitokie :))