Buhalterinė programa "Centas"

S
siluuma 259
2008-09-14 18:05 siluuma
Sveiki, man reikia uždaryti mėnesį bet kaip padaryti jei buvo atostogų perlipimas per mėnesį. ar užregistruoti tiek kiek priklause pvz 07 mėn ir po to 08 mėn.
S
siluuma 259
2008-09-14 18:53 siluuma 2011-09-11 05-57

siluuma rašė: Sveiki, man reikia uždaryti mėnesį bet kaip padaryti jei buvo atostogų perlipimas per mėnesį. ar užregistruoti tiek kiek priklause pvz 07 mėn ir po to 08 mėn.


kaip man skaičiuojant 07 mėn atostoginius, reikia paskaičiuoti ir kiek 08 mėn atostoginius ir ir 08 mėn pritaikyti
Finval Finval 1669
2008-09-14 19:15 Finval
Atostogos DU sąnaudose taip ir registruojasi. Kurio mėnesio atostoginiai- į to mėnesio sąnaudas ir keliauna.
Finval Finval 1669
2008-09-14 19:21 Finval 2011-09-11 05-57
[quote=siluuma]
kaip man skaičiuojant 07 mėn atostoginius, reikia paskaičiuoti ir kiek 08 mėn atostoginius ir ir 08 mėn pritaikyti
Kai Darbo užmokestis-Atostogos-Kasmetinės atostogos nurodote atostogų trukmę, tada žingsniuojate į tabelius ir juos suformuojate. Tada DU skaičiavime pasirenkate, kad liepos mėnesį skaičiuotų atostoginius ir DU iki jų. Rugpjūčio mėnesio DU skaičiavimuose pasirenkate kaip jums patogiau- arba su netaikau tik tada, kai atostogos perlipa per metų slekstį (gruodžio-sausio mėn).
holdingas holdingas 7000
2008-09-15 13:31 holdingas
Sveiki. Kaip įvesti Cente Garantinio fondo įmokų pasikeitimą?
Thanks
Girele Girele 9675
2008-09-15 13:40 Girele 2011-09-11 05-57

holdingas rašė: Sveiki. Kaip įvesti Cente Garantinio fondo įmokų pasikeitimą?
Thanks

www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=332&po...
S
siluuma 259
2008-09-16 22:27 siluuma
Sveiki,

Vienu žodžiu prisidirbau, gal kas galite patarti ka daryti, nepastebėjau kaip nuėmiau Garntinio fondo mokesti Cente ir 07 ir 08 mėn nepriskaičiau mokesčio, ka man dabar daryti, negi visas operacijas trinti

Ačiu
Finval Finval 1669
2008-09-17 08:13 Finval 2011-09-11 05-57

siluuma rašė: Sveiki,

Vienu žodžiu prisidirbau, gal kas galite patarti ka daryti, nepastebėjau kaip nuėmiau Garntinio fondo mokesti Cente ir 07 ir 08 mėn nepriskaičiau mokesčio, ka man dabar daryti, negi visas operacijas trinti

Ačiu

A kam trinti? Įveskite per periodinius atskaitymus, perskaičiuokite ir įtraukite į buhalteriją iš naujo.
S
siluuma 259
2008-09-18 20:51 siluuma
o tai neprisiskaitis du kartus atlygininimas ir visa kita
Finval Finval 1669
2008-09-18 21:36 Finval
Nepriskaitys. Kai įtrauksit į buhalteriją, antras įrašas padengs pirmą. Bet dėl visa ko pasidarykit rezervą. Jei kas gausis ne taip, galėsit atsistatyt duomenis
2008-09-19 08:27 Brigita2008
o Drabo sutarti programa sudaro smile geras dalykas butu
Elyte Elyte 2865
2008-09-19 08:37 Elyte 2011-09-11 05-57

Brigita2008 rašė: o Drabo sutarti programa sudaro smile geras dalykas butu

Darbuotojo kortelė-DU1 apačioje yra spausdintuvas, kuriame yra Darbo sutartis.
sonata600 sonata600 1534
2008-09-19 08:40 sonata600
Taip, sudaro. Darbo užmokestis, Darbuotojo kortelė, DU1, dešinėj, apačioj.
2008-09-19 08:55 Brigita2008 2011-09-11 05-57

sonata600 rašė: Taip, sudaro. Darbo užmokestis, Darbuotojo kortelė, DU1, dešinėj, apačioj.

bet čia neviska pildo? ar tik pas mane taip, nerašo darbdavio pareigu pavardės, darbuotojo gyv vietos.čia pačiam reikia surašyti?????
sonata600 sonata600 1534
2008-09-19 08:59 sonata600
Pildo tik tuos duomenis, kuriuos įvedate darbuotojo kortelės. Kitus duomenis įrašau atidariusi DS.
sonata600 sonata600 1534
2008-09-19 09:07 sonata600
[quote="sonata600"]Pildo tik tuos duomenis, kuriuos įvedate darbuotojo kortelės. Toliau, atsidariusi DS, papildau ko trūksta.
P
puppa 489
2008-09-19 09:29 puppa
Sakykit per kur vedate patentininkams išmokėtas sumas: gautas iš patentininko kvitukas ir įmonės savininkas atsiskaito su juo grynais. Į buhalteriją pristatytas tik kvitukas.
Girele Girele 9675
2008-09-19 09:30 Girele 2011-09-11 05-57

puppa rašė: Sakykit per kur vedate patentininkams išmokėtas sumas: gautas iš patentininko kvitukas ir įmonės savininkas atsiskaito su juo grynais. Į buhalteriją pristatytas tik kvitukas.

Elementariai - kaip viską - per Gavimus. Pažymint, kad atsiskaitė atskaitingas asmuo (jūsų atveju - savininkas).
P
puppa 489
2008-09-19 09:38 puppa
Nu ištiesų su mažom sumom taip ir darydavau smile O čia didelė suma ir ją reiks deklaruot FR0471, tai pagalvojau gal ta sumelė galėtų kaip nors ten nukulniuot, kad aš metams pasibaigus jos nepamirščiau smile
2008-09-19 09:48 Voveruska01
Sveiki,
kartas nuo karto Centas rekomenduoja padaryti duomenų bazės rezervą. Aš jį padarau, bet žiūriu jau prisikaupė daugybė failų (ankstesnių rezervavimų). Kaip jūs darot - trinat tuos senuosius ar išsaugot "ant senųjų", ar tiesiog kaupiat visus duomenų rezervavimus smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui