Girele rašė:
renu rašė: Kad trinant operacijas iš OŽ, išsitrina tik suma iš buhalterinės sąskaitos žinojau, bet šiandien, šviesia galva, manau kad tryniau būtent iš OŽ.
Kaip reikėtų taisyti mano nesąmones??
Reikia vesti operacijas su priešingu ženklu ir trinti tik iš OŽ? ar yra koks kitas, protingesnis kelias?
Ačiū labai.
Einate į Mokėjimai -dokumentai - susirandate KIO išmokėjimą (jei mokėjote grynais)ir jį pašalinate. Tada ten pat einate į Žiniaraščius - susirandate reikalingą DU išmokėjimo laikotarpį - pašalinate žiniaraščius.
Tada - sutikrinate Buhalterinių sąskaitų likučius su kasos knygos likučiu, susitikrinate 4461 sąskaitos likutį su faktiškai neišmokėtų DU. Jei viskas tinką -- darote iš naujo TEISINGUS skaičiavimus ir išmokėjimus.
Ištryniau mokėjimo dok. Mokėjimai -> Dokumentai -> Banko pavedimai, ištryniau dokumentus Mokėjimai -> Dokumentai -> Pagal žiniaraštį. Atsidarius Priskaitymų - išskaitymų žiniaraštį už 8 mėn. viskas ok, t.y. priskaitymai teisingi, mokėtina suma teisinga, skola darbuotojui (t.y. neišmokėta suma) teisinga.
Tačiau atsidarius ta patį žiniaraštį už 9 mėn. grafoje "Kiti išskaitymai" kabo suma, kuri turi būti išmokėta darbuotojui už 8 mėn.
panašu, kad tuoj verksiu :(
Gal reikia kažkaip anuliuoti ir pačius DU priskaičiavimus?? tik nerandu, kaip tai padaryti per Darbo užmokesčio moduliuką, o per OŽ jau nieko nenoriu liesti...