Buhalterinė programa "Centas"

holdingas holdingas 7000
2010-10-07 12:05 holdingas
Gaunu sąskaitas iš tiekėjų, kur nurodyta nuolaidą ne procentais, o suminė. Pvz. 20 Lt.
Kaip pajamuoti prekes, kad tie 20 Lt nuolaidos tolygiai pasisikrstytų?
amadina22 amadina22 19757
2010-10-07 12:47 amadina22 2011-09-11 06-58

holdingas rašė: Gaunu sąskaitas iš tiekėjų, kur nurodyta nuolaidą ne procentais, o suminė. Pvz. 20 Lt.
Kaip pajamuoti prekes, kad tie 20 Lt nuolaidos tolygiai pasisikrstytų?



Aš įsivedu formules ir pasiskaičiuoju, kad tas 20 Lt pasiskirstytų vienodu procentu ir pajamuoju.
holdingas holdingas 7000
2010-10-07 12:52 holdingas
Bet rankom skaičiuoji, kiek procentų sudaro tie 20 Lt, ane? Bent aš tai darau taip, ali skaičiuot nesinori.
amadina22 amadina22 19757
2010-10-07 12:53 amadina22 2011-09-11 06-58

holdingas rašė: Bet rankom skaičiuoji, kiek procentų sudaro tie 20 Lt, ane? Bent aš tai darau taip, ali skaičiuot nesinori.



Isivedu į ekselį ir skaičiuoju.
holdingas holdingas 7000
2010-10-07 12:54 holdingas
Tai nori pasakyti, kad dar papildomai turėčiau keliauti į excelį ir dar ten terliotis?
amadina22 amadina22 19757
2010-10-07 13:00 amadina22 2011-09-11 06-58

holdingas rašė: Tai nori pasakyti, kad dar papildomai turėčiau keliauti į excelį ir dar ten terliotis?


Jei labiau patinka skaičiuoti rankomis, tai kam kaip labiau patinka. pvz.xls
R
renu 157
2010-10-07 14:42 renu
Sveiki, dirbu su Centu neseniai, ir stai pasitaike pirmas IT pirkimas.
Norejau pasiteirauti kaip pajamuojama IT. Ar is pradzhiu susikurti IT kortele, ir jinai kaip preke jau bus prekiu sarase pajamuojant saskaita? ar yra kazkokia kitokia seka?

Aciu.
Girele Girele 9675
2010-10-07 15:00 Girele 2011-09-11 06-58

renu rašė: Sveiki, dirbu su Centu neseniai, ir stai pasitaike pirmas IT pirkimas.
Norejau pasiteirauti kaip pajamuojama IT. Ar is pradzhiu susikurti IT kortele, ir jinai kaip preke jau bus prekiu sarase pajamuojant saskaita? ar yra kazkokia kitokia seka?

Aciu.

pajamuojant Gavimuose galima spausti dešinį pelės klavišą ir iš karto užpildyti kortelę.
Arba - pradžioj susikurti IT kortelę. T.p. susikurti Žinynuose PASLAUGOS kortelę tam IT, tada Gavimuose pajamuoti.
IT kortelė ir Žinyne Prekės (PASLAUGOS) kortelė - du atskiri ir būtini elementai.
Paskaitykite Vartotojo vadove, ten viskas aprašyta.
R
renu 157
2010-10-09 00:50 renu 2011-09-11 06-59

Girele rašė: IT kortelė ir Žinyne Prekės (PASLAUGOS) kortelė - du atskiri ir būtini elementai.
Paskaitykite Vartotojo vadove, ten viskas aprašyta.

Aciu uz atsakyma.
Bet va dabar, darbuodamasi nakti jau akivaizdzhiai priveliau klaidu.
Buvo priskaiciuotas DU uz 8 men., rugsejo viduryje jis buvo ismoketas. Viskas buvo suvesta, Cente viskas buvo OK. Taciau sumasciau siek tiek praplesti saskaitu plana (nes veikla tik prasideda), ishtryniau mokejimo operacijas, ir vedzhiau is naujo. Priskaitymu ir ishskaitymu ziniarastyje rodo, kad ismoketa 2 kartus. Istryniau mokejima dar karta, ir suvedzhiau dar kart is naujo - dabar rodo jau triguba ishmokejima smile
Akivaizdu, kad naktinis darbas ne i gera, bet kaip viska ishtaisyti??? HELP!!!
Finval Finval 1669
2010-10-09 08:30 Finval 2011-09-11 06-59

renu rašė: ishtryniau mokejimo operacijas, ir vedzhiau is naujo. Priskaitymu ir ishskaitymu ziniarastyje rodo, kad ismoketa 2 kartus. Istryniau mokejima dar karta, ir suvedzhiau dar kart is naujo - dabar rodo jau triguba ishmokejima smile

O va nuo čia smulkiau smile Iš kur ištrynėt??? Iš OŽ? Jei taip, tai padarėte labai jau negerai. Cente jei trini, tai trint reikia pirminius dokumentus, t.y. mokėjimo pavedimą arba KIO. Ištrynus iš OŽ mokėjimo suma jums pasinaikins iš buhalterinės sąskaitos, bet ne iš žiniaraščio. Ir tuo pačiu sintetika su analitika nesutaps.
R
renu 157
2010-10-09 10:28 renu 2011-09-11 06-59

Finval rašė:

renu rašė: ishtryniau mokejimo operacijas, ir vedzhiau is naujo. Priskaitymu ir ishskaitymu ziniarastyje rodo, kad ismoketa 2 kartus. Istryniau mokejima dar karta, ir suvedzhiau dar kart is naujo - dabar rodo jau triguba ishmokejima smile

O va nuo čia smulkiau smile Iš kur ištrynėt??? Iš OŽ? Jei taip, tai padarėte labai jau negerai. Cente jei trini, tai trint reikia pirminius dokumentus, t.y. mokėjimo pavedimą arba KIO. Ištrynus iš OŽ mokėjimo suma jums pasinaikins iš buhalterinės sąskaitos, bet ne iš žiniaraščio. Ir tuo pačiu sintetika su analitika nesutaps.


Kad trinant operacijas iš OŽ, išsitrina tik suma iš buhalterinės sąskaitos žinojau, bet šiandien, šviesia galva, manau kad tryniau būtent iš OŽ.
Kaip reikėtų taisyti mano nesąmones??
Reikia vesti operacijas su priešingu ženklu ir trinti tik iš OŽ? ar yra koks kitas, protingesnis kelias?
Ačiū labai.
Girele Girele 9675
2010-10-09 11:05 Girele 2011-09-11 06-59

renu rašė:

Finval rašė:

renu rašė: ishtryniau mokejimo operacijas, ir vedzhiau is naujo. Priskaitymu ir ishskaitymu ziniarastyje rodo, kad ismoketa 2 kartus. Istryniau mokejima dar karta, ir suvedzhiau dar kart is naujo - dabar rodo jau triguba ishmokejima smile

O va nuo čia smulkiau smile Iš kur ištrynėt??? Iš OŽ? Jei taip, tai padarėte labai jau negerai. Cente jei trini, tai trint reikia pirminius dokumentus, t.y. mokėjimo pavedimą arba KIO. Ištrynus iš OŽ mokėjimo suma jums pasinaikins iš buhalterinės sąskaitos, bet ne iš žiniaraščio. Ir tuo pačiu sintetika su analitika nesutaps.


Kad trinant operacijas iš OŽ, išsitrina tik suma iš buhalterinės sąskaitos žinojau, bet šiandien, šviesia galva, manau kad tryniau būtent iš OŽ.
Kaip reikėtų taisyti mano nesąmones??
Reikia vesti operacijas su priešingu ženklu ir trinti tik iš OŽ? ar yra koks kitas, protingesnis kelias?
Ačiū labai.

Einate į Mokėjimai -dokumentai - susirandate KIO išmokėjimą (jei mokėjote grynais)ir jį pašalinate. Tada ten pat einate į Žiniaraščius - susirandate reikalingą DU išmokėjimo laikotarpį - pašalinate žiniaraščius.
Tada - sutikrinate Buhalterinių sąskaitų likučius su kasos knygos likučiu, susitikrinate 4461 sąskaitos likutį su faktiškai neišmokėtų DU. Jei viskas tinką -- darote iš naujo TEISINGUS skaičiavimus ir išmokėjimus.
R
renu 157
2010-10-09 11:33 renu 2011-09-11 06-59

Girele rašė:

renu rašė: Kad trinant operacijas iš OŽ, išsitrina tik suma iš buhalterinės sąskaitos žinojau, bet šiandien, šviesia galva, manau kad tryniau būtent iš OŽ.
Kaip reikėtų taisyti mano nesąmones??
Reikia vesti operacijas su priešingu ženklu ir trinti tik iš OŽ? ar yra koks kitas, protingesnis kelias?
Ačiū labai.

Einate į Mokėjimai -dokumentai - susirandate KIO išmokėjimą (jei mokėjote grynais)ir jį pašalinate. Tada ten pat einate į Žiniaraščius - susirandate reikalingą DU išmokėjimo laikotarpį - pašalinate žiniaraščius.
Tada - sutikrinate Buhalterinių sąskaitų likučius su kasos knygos likučiu, susitikrinate 4461 sąskaitos likutį su faktiškai neišmokėtų DU. Jei viskas tinką -- darote iš naujo TEISINGUS skaičiavimus ir išmokėjimus.

Ištryniau mokėjimo dok. Mokėjimai -> Dokumentai -> Banko pavedimai, ištryniau dokumentus Mokėjimai -> Dokumentai -> Pagal žiniaraštį. Atsidarius Priskaitymų - išskaitymų žiniaraštį už 8 mėn. viskas ok, t.y. priskaitymai teisingi, mokėtina suma teisinga, skola darbuotojui (t.y. neišmokėta suma) teisinga.
Tačiau atsidarius ta patį žiniaraštį už 9 mėn. grafoje "Kiti išskaitymai" kabo suma, kuri turi būti išmokėta darbuotojui už 8 mėn. smile panašu, kad tuoj verksiu :(
Gal reikia kažkaip anuliuoti ir pačius DU priskaičiavimus?? tik nerandu, kaip tai padaryti per Darbo užmokesčio moduliuką, o per OŽ jau nieko nenoriu liesti...
D
duologue 391
2010-10-09 12:08 duologue
Pas mane 6 darbuotojai, ir as DU apskaitą tvarkau exelinemis lentelemis. Tai uztrunka maziau laiko, nei kas menesi kapstytis po cento nesamones.
Girele Girele 9675
2010-10-09 12:15 Girele 2011-09-11 06-59

renu rašė: Tačiau atsidarius ta patį žiniaraštį už 9 mėn. grafoje "Kiti išskaitymai" kabo suma, kuri turi būti išmokėta darbuotojui už 8 mėn. smile panašu, kad tuoj verksiu :(
Gal reikia kažkaip anuliuoti ir pačius DU priskaičiavimus?? tik nerandu, kaip tai padaryti per Darbo užmokesčio moduliuką, o per OŽ jau nieko nenoriu liesti...

Nieko nereikia anuliuoti priskaičiavimuose, bet PERSKAIČIUOTI IŠ NAUJO.
Girele Girele 9675
2010-10-09 12:15 Girele 2011-09-11 06-59

duologue rašė: Pas mane 6 darbuotojai, ir as DU apskaitą tvarkau exelinemis lentelemis. Tai uztrunka maziau laiko, nei kas menesi kapstytis po cento nesamones.

Sėkmės darbuose. O kokio velnio lendate į Cento temą? smile
D
duologue 391
2010-10-09 13:02 duologue 2011-09-11 06-59

Girele rašė:

duologue rašė: Pas mane 6 darbuotojai, ir as DU apskaitą tvarkau exelinemis lentelemis. Tai uztrunka maziau laiko, nei kas menesi kapstytis po cento nesamones.

Sėkmės darbuose. O kokio velnio lendate į Cento temą? smile


O todel, kad pati turiu Centa smile Norejau pagelbet zmogui smile smile
R
renu 157
2010-10-09 17:54 renu 2011-09-11 06-59

Girele rašė: Nieko nereikia anuliuoti priskaičiavimuose, bet PERSKAIČIUOTI IŠ NAUJO.

Pavyko!!! Girele, Jus auksas, ačiū už kantrybę ir paaiškinimus smile
Šeštadienio vakaras tapo gerokai smagesnis ;)

To duologue, aš manau, kad geriau vieną kartą viską išsiaiškinti, ir paskui žinoti kas su kuo valgoma, ir naudotis visomis programos teikiamomis funkcijomis.
Bet juk kiekvienas renkasi, kaip jam patogiau.. smile
holdingas holdingas 7000
2010-10-10 19:03 holdingas
Kaip pirkimuose koreguti PVM centus? Pvz. sąskaitoj 15,01, programa meta 15,02?
Girele Girele 9675
2010-10-10 20:16 Girele 2011-09-11 06-59

holdingas rašė: Kaip pirkimuose koreguti PVM centus? Pvz. sąskaitoj 15,01, programa meta 15,02?
Nustatykite - Eilučių PVM suma. Jei vistiek PVM nesutaps, tada pataisysite vienos prekės eilutėje PVM sumą ir vsio.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui