Kas veda ūkininkams apskaitą

D
duologue 391
2014-01-15 14:36 duologue
Sveiki,

Patarkite: ūkininkas dalį nukulto derliaus pardavė turguose, t.y. be dokumentų. Kaip šią suma pavaizduoti FR0600 deklaracijoje? Galvoju, gal kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Ar visai nerodyti smile
V
virbuh 8137
2014-01-15 20:41 virbuh

duologue rašė:
Sveiki,

Patarkite: ūkininkas dalį nukulto derliaus pardavė turguose, t.y. be dokumentų. Kaip šią suma pavaizduoti FR0600 deklaracijoje? Galvoju, gal kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Ar visai nerodyti smile

Sveiki. Jūsų pasirinkimas kaip pasielgt.. Aš žiūrėčiau ar tai didelės sumos, ar jau užpajamavau tą visą derlių(kuris parduotas), Gal jum paprasčiau tą suvartojimą daryt ,ar taip kokį vieną pardavimą rodyt, bet vėl kaip ten su sąskaitų eiliškumu. Visokių bet...
Z
Zaloji 256
2014-01-15 21:52 Zaloji

duologue rašė:
Patarkite: ūkininkas dalį nukulto derliaus pardavė turguose, t.y. be dokumentų. Kaip šią suma pavaizduoti FR0600 deklaracijoje?

Išsirašykit sąskaitą, užvardykit "Pirkėjai (turgus)", o toliau viskas kaip visada. Mes taip darėm, tikrino VMI - viskas gerai.
V
VDZ 12
2014-01-16 11:56 VDZ
Sveiki,

Tokia situacija: ukininkui reikia issipirkti is valstybes zemes sklypus. Jis sumokejo avansa uz sklypus 3642.20lt, ir uz turto vertinima 217.80lt. Imokas prades moketi nuo 2015m., per keturius metus reikes atsiskaityti, tai mazdaug kas metus gausis po 10000lt, is viso su palukanom gaunasi 41000lt. Zemes sklypai jau skaitosi ukininko, tik skola atideta. Kokia saskaitu korespondencija turetu buti? Ar i zemes verte itraukti turto vertinima, palukanas? Padekit sudelioti korespondencija, nes nebezinau kaip cia teisingiau viska pavaizduoti.. smile
V
virbuh 8137
2014-01-16 21:23 virbuh

VDZ rašė:
Sveiki,

Tokia situacija: ukininkui reikia issipirkti is valstybes zemes sklypus. Jis sumokejo avansa uz sklypus 3642.20lt, ir uz turto vertinima 217.80lt. Imokas prades moketi nuo 2015m., per keturius metus reikes atsiskaityti, tai mazdaug kas metus gausis po 10000lt, is viso su palukanom gaunasi 41000lt. Zemes sklypai jau skaitosi ukininko, tik skola atideta. Kokia saskaitu korespondencija turetu buti? Ar i zemes verte itraukti turto vertinima, palukanas? Padekit sudelioti korespondencija, nes nebezinau kaip cia teisingiau viska pavaizduoti.. smile

Sveiki. Kai gauta sąskaita D 120 žemė K 401 skolos, dar kasmet galima iš 401 iškelti į 441 einamų metų skolų dalis
Tas 3642,2 jei mokėtas po sąskaitos išrašymo tai D 401 ir K pinigai, Palūkanos, jei yra 'normalios'', atitinka vidutiniškai visur mokamų palūkanų procentą, tada visas dedame į leidžiamus atskaitymus. 217,8 galima dėt į K pinigai, D 120, arba neleidžiami atskaitymai.
B
buhXXX 174
2014-01-19 20:46 buhXXX
Sveiki, prašau konsultacijos:
Asmuo vykdo ekonominę veiklą (nesusijusią su žemės ūkiu - nekiln. turtas) ir 2013 m. įsiregistravo PVM mokėtoju (dėl šios veiklos gautų pajamų).
Asmuo taip pat yra smulkus ūkininkas (neviršija 4 EDV). Kiek supratau, jis dabar turės pajamas deklaruoti metinėje GPM ir pardavimus (bei savo suvartojimus) PVM deklaracijoje?
1. Ar tokiu atveju privaloma pradėti vesti dvejybinę ūkio apskaitą?
2. Jei taip - nuo konkrečiai įsiregistravimo PVM mokėtoju datos ar už visus 2013 metus jau dvejybinė apskaita?
3. Kam dar kokias ataskaitas privaloma teikti be GPM ir PVM deklaracijų, jei paramos/išmokų nesiekia gauti?
V
virbuh 8137
2014-01-19 22:17 virbuh

buhXXX rašė:
Sveiki, prašau konsultacijos:
Asmuo vykdo ekonominę veiklą (nesusijusią su žemės ūkiu - nekiln. turtas) ir 2013 m. įsiregistravo PVM mokėtoju (dėl šios veiklos gautų pajamų).
Asmuo taip pat yra smulkus ūkininkas (neviršija 4 EDV). Kiek supratau, jis dabar turės pajamas deklaruoti metinėje GPM ir pardavimus (bei savo suvartojimus) PVM deklaracijoje?
1. Ar tokiu atveju privaloma pradėti vesti dvejybinę ūkio apskaitą?
2. Jei taip - nuo konkrečiai įsiregistravimo PVM mokėtoju datos ar už visus 2013 metus jau dvejybinė apskaita?
3. Kam dar kokias ataskaitas privaloma teikti be GPM ir PVM deklaracijų, jei paramos/išmokų nesiekia gauti?

Sveiki. Pabandysiu nagrinėti. Taip. Turto pardavimą deklaruos (308)Tdalyje, ir atskirai ūkininko pajamas . Ir suvartojimus apmokestins PVM. Nemaišykit ūkio pajamų ir turto pardavimo.
1.Neprivaloma, nes neturit samdomų darbuotojų, gal dar ir ilgalaikio turto ūkio veiklai nepriskiriat. Kaupimo principas , jei nebuvo taikomas, tai jau nuo 2014m būtina.
2. Jei reikėtų, tai nuo 2014m sausio 1d
3.Pagal tiek informacijos lygtai nieko daugiau.
B
buhXXX 174
2014-01-20 09:25 buhXXX
Ačiū už informaciją.
Ilgalaikis turtas buvo pirktas 2013 m. pabaigoje ir kiek domėjausi jo įsigijimo negalima priskirti ūkio išlaidoms (jei vedama supaprastintąja apskaitos sistema).
O kaip yra su ilgalaikio turto remonto ir eksploatacinėmis sąnaudomis (nesant dvejybinės apskaitos iki 2013 m. pabaigos)? ar jas galima traukti į išlaidas?
V
virbuh 8137
2014-01-20 10:07 virbuh

buhXXX rašė:
Ačiū už informaciją.
Ilgalaikis turtas buvo pirktas 2013 m. pabaigoje ir kiek domėjausi jo įsigijimo negalima priskirti ūkio išlaidoms (jei vedama supaprastintąja apskaitos sistema).
O kaip yra su ilgalaikio turto remonto ir eksploatacinėmis sąnaudomis (nesant dvejybinės apskaitos iki 2013 m. pabaigos)? ar jas galima traukti į išlaidas?

Apie kokį IT kalbat.? Ūkininkas pirko kokį pastatą ūkio veiklai? Pranešat į VMI 457 formą, ir nuo to laiko jau galit remonto išlaidas dėt į sąnaudas, visur dokumentai reikalingi.
Daug aiškinimo , bandykit paskaitinėt rekomendacijas.
1
12xxx 134
2014-01-20 13:42 12xxx
sveiki,sakykit kaip teisingai apskaityti,ukinikas perka atsargines dalis 15 diena 125 lt. apmoka kortele, taciau korteleje mokejimas nuskaitomas 26 d. ar galiu gavus sask. rodyti kaip skola, o paskui per banko israsus apmokejima??? aciu
V
virbuh 8137
1 2014-01-20 14:17 virbuh

12xxx rašė:
sveiki,sakykit kaip teisingai apskaityti,ukinikas perka atsargines dalis 15 diena 125 lt. apmoka kortele, taciau korteleje mokejimas nuskaitomas 26 d. ar galiu gavus sask. rodyti kaip skola, o paskui per banko israsus apmokejima??? aciu

Gal kas kitaip pasiūlys, o aš paprastai Padedu sakykim į atsargas D.2 , K 2 atskaitingi
Tada kai banke matau, K 2 bankas, D 2 atskaitingi.
ara ara 1447
2014-01-20 15:49 ara
Sveiki, ar ūkininko įmokas sumokėtas sodrai nuo pelno galima pripažinti tais metais kada mokėjome? Tarkim sumokėta 2013 05 mėn., nuo 2012 metų pelno. Tai sąnaudos 2013 m?
V
virbuh 8137
2014-01-20 16:34 virbuh

ara rašė:
Sveiki, ar ūkininko įmokas sumokėtas sodrai nuo pelno galima pripažinti tais metais kada mokėjome? Tarkim sumokėta 2013 05 mėn., nuo 2012 metų pelno. Tai sąnaudos 2013 m?

Sveiki. Į tuos metus, už kuriuos mokama. Į 2012m dėti. Priskaitymas gruodžio paskutinei dienai, bet sumokėjimas gali būti kitais metais, kaip ir algos, ar taip kiti mokesčiai.
V
virbuh 8137
2014-01-21 14:13 virbuh 2014-01-21 14-15
Neklastokit NMA teikiamų ataskaitų..Jos turi sutapti su VMI teikiamom.
Iš VMI:
....Dėl VK aptiktų neatitikimų pajamų deklaracijose, kurias ūkininkai pateikė VMI ir Nacionalinei mokėjimų agentūrai (toliau – NMA), VMI planuoja inicijuoti diskusiją su NMA, kad priimdama pareiškiminius dokumentus paramai gauti, ši institucija naudotų VMI administruojamų gyventojų pajamų deklaracijų duomenis. Tokiu būdu būtų išvengta klaidingų duomenų pateikimo tiek NMA (galimai „pagrąžintų" rodiklių pateikimo, siekiant nesąžiningai gauti paramą), tiek ir VMI. Be to, bus patikrinti visi ūkininkai, kurių pateiktose dviem institucijoms deklaracijose, rasti neatitikimai. ir t.tt
A
astttule 33
2014-01-21 21:48 astttule
Sveiki, pasimeciau, noreciau pagalbos jeigu galima gamyboje:

650 saskaitojje ( mieziu auginimas) likutis pradzioje 0.
Debete 61 ir 62 saskaitu paskirstytos faktines gamybos islaidos.
Kredite uzpajamuota pagaminta produkcija faktine savikaina iskarto , kuri lygi 61 ir 62 sask. sumai, taip? Neikainavau planine, kadangi dbr atbuline tvarka skaiciuoju, ir nebenoriu zaist su planines koregavimu iki faktines.
Likuti metu gale pagal ka turiu pasiskaiciuoti: pagal fakta kiek rudeni vel patyriau islaidu zieminiams kvietrugiams kitu metu derliui paseti? kur po to man deti ta likuti , kad uzdaryt 650 sask?
V
virbuh 8137
2014-01-22 10:55 virbuh

astttule rašė:
Sveiki, pasimeciau, noreciau pagalbos jeigu galima gamyboje:

650 saskaitojje ( mieziu auginimas) likutis pradzioje 0.
Debete 61 ir 62 saskaitu paskirstytos faktines gamybos islaidos.
Kredite uzpajamuota pagaminta produkcija faktine savikaina iskarto , kuri lygi 61 ir 62 sask. sumai, taip? Neikainavau planine, kadangi dbr atbuline tvarka skaiciuoju, ir nebenoriu zaist su planines koregavimu iki faktines.
Likuti metu gale pagal ka turiu pasiskaiciuoti: pagal fakta kiek rudeni vel patyriau islaidu zieminiams kvietrugiams kitu metu derliui paseti? kur po to man deti ta likuti , kad uzdaryt 650 sask?

Sveiki. Sunku ką patarti, kai nežinai kokias sąskaitas naudojat, ...
Suprasčiau kad taikot periodiškai apskaitomų atsargų būdą...
Tada nebūtina naudoti sąskaitas(nors galima jei pačiam aišku):
200 atsargos, jose tik metų pradžiai ir pabaigai likučiai(jei aiškiau galima naudot metų bėgy)
60 savikaina
230 rodyčiau nebaigta gamyba žieminiams patirtos rudenį išlaidos (tik pradžiai ir pabaigai)
231 pasėliai (rudeninis arimas patirtų išlaidų likutis vasarinių plotams)metų pradžiai ir pabaigai
65 suvestinė , bet jei aiškiau galim naudoti
Bijau su savo sąskaitom jus dar labiau sumaišyti.
Uždarymai visi vyksta per 34 sąskaitą.
1.pvz. periodiškai apskaitomas būdas .sakykim trąšų 2013m 2 klasėj metų pradžiai yra likę už 2000 lt
pirkot trąšų per metus už 5000 ir iš kart kėlėt į 6 klasę tą 5000
2013.12.31 radot trąšų likutį už 1500 lt, tiek rašot į 2 klasė trąšos
sumažėjimas yra 500 lt
rašot K 2 kl trąšos 500, D 61 trąšos 500
2.dabar 61 trąšos jau turit 5500, rašot K 61 5500, D 34 5500(jei nenaudojat 65)
3. 23 rudenio arimo buvo likutis sakykim 200 lt ir pabaigai 300 lt
padidėjimas 100 lt tada D 23, 100, K 34 100
4. 21kl turit metų pradžiai miežių 80t po 300 lt, pasėjot 20t po 300 lt, pardavėt 60t už 500lt/t, prikūlėt 120t likutis metų pabaigai 120t
5.išlaidų turit sakykim 61 kuras už 10000, (su padidėjimais, jei buvo, kaip trąšų)
D34 10000
6. trąšos 5500
Sėkla 20*300 6000. tada visas išlaidas , nepamiršt kad dalį išlaidų palikot 23 sąsk metų pabaigai 6000+10000+5500 išdalinat arimui(jei iš čia imat)-300, šiaudam, jei turit tokių likutį ir grūdam 21200-šiaudam kiek 1200, tada 20000/ iš 120tonų bus apie 170lt /t
56 sąsk yra 20tpo 300 lt D.56 6000, K 34 6000
rezultate pajamų lygtai 30000
Išlaidas vėl toliau skaičiuoti ir t.t



V
virbuh 8137
2014-01-22 14:14 virbuh
Turiu minutėlę laiko, tai pabaigsiu apie tuos miežius...
pakartoju:
Buvo D 23 rudeninis arimas padidėjimas 100 lt, K 34 100
trąšos sumažėjimas K 2, D 61 500,
Šiaudai pagal inventorizaciją 2013.01.01 buvo sakykim 0, o 2013.12.31 (kad ir normatyvine kaina ) sakykim rasta už 1200 lt
tada D2 šiaudai 1200, K 34 1200
5 klasėj pardavimas buvo 60*500
21kl grūdai, metų pradžiai buvo 80*300 už 24000, likutis metų pabaigai 120tonų. kurių kainą paimu iš 61kl 5000+500(padidėjimas) +6000sėkla+10000(kuras ir visa kitas)+padėjimai, jei jų būtų. 21500 /120 tonai imu apie 180
Metų pabaigai turiu kainą 21500.
sumažėjimas 24000-21500 bus 2500
rašau K 2 grūdai 2500, D 34 2500
sudedam 21500+2500(sumažėjimas)-100(arimas)-1200(šiaudai) bus 22700 leidžiami atskaitymai, dedami į deklaraciją. Nors kaip sakant 61 buvo sukaupta tik 5000+6000+10000.
30000 pajamos minus 22700, pelnas 7300
skaičiai išgalvoti, lygtai klaidų nepadariau, jei kas ras pataisys.. Nors galima visai kitaip daryti, ir per 65 . sąskaitas visi naudoja, kaip kam aiškiau ir patogiau...
1
12xxx 134
2014-01-22 14:18 12xxx
Sveiki, pildau FR 0600 koki procenta irasyti 28 laukelyje(Kalendorinių metų proporcinis
PVM atskaitos procentas)(manau 100). niekada to nereikejo bet kol neuzpildytas neleidzia issiusti deklaracijos.(ukininkas PVM moketojas kita jokia veikla neuzsiima).ACIU
V
virbuh 8137
2014-01-22 14:30 virbuh

12xxx rašė:
Sveiki, pildau FR 0600 koki procenta irasyti 28 laukelyje(Kalendorinių metų proporcinis
PVM atskaitos procentas)(manau 100). niekada to nereikejo bet kol neuzpildytas neleidzia issiusti deklaracijos.(ukininkas PVM moketojas kita jokia veikla neuzsiima).ACIU

100, jei neapmokestinamos veiklos nėr
A
astttule 33
2014-01-22 18:16 astttule

virbuh rašė:

astttule rašė:
Sveiki, pasimeciau, noreciau pagalbos jeigu galima gamyboje:

650 saskaitojje ( mieziu auginimas) likutis pradzioje 0.
Debete 61 ir 62 saskaitu paskirstytos faktines gamybos islaidos.
Kredite uzpajamuota pagaminta produkcija faktine savikaina iskarto , kuri lygi 61 ir 62 sask. sumai, taip? Neikainavau planine, kadangi dbr atbuline tvarka skaiciuoju, ir nebenoriu zaist su planines koregavimu iki faktines.
Likuti metu gale pagal ka turiu pasiskaiciuoti: pagal fakta kiek rudeni vel patyriau islaidu zieminiams kvietrugiams kitu metu derliui paseti? kur po to man deti ta likuti , kad uzdaryt 650 sask?

Sveiki. Sunku ką patarti, kai nežinai kokias sąskaitas naudojat, ...
Suprasčiau kad taikot periodiškai apskaitomų atsargų būdą...
Tada nebūtina naudoti sąskaitas(nors galima jei pačiam aišku):
200 atsargos, jose tik metų pradžiai ir pabaigai likučiai(jei aiškiau galima naudot metų bėgy)
60 savikaina
230 rodyčiau nebaigta gamyba žieminiams patirtos rudenį išlaidos (tik pradžiai ir pabaigai)
231 pasėliai (rudeninis arimas patirtų išlaidų likutis vasarinių plotams)metų pradžiai ir pabaigai
65 suvestinė , bet jei aiškiau galim naudoti
Bijau su savo sąskaitom jus dar labiau sumaišyti.
Uždarymai visi vyksta per 34 sąskaitą.
1.pvz. periodiškai apskaitomas būdas .sakykim trąšų 2013m 2 klasėj metų pradžiai yra likę už 2000 lt
pirkot trąšų per metus už 5000 ir iš kart kėlėt į 6 klasę tą 5000
2013.12.31 radot trąšų likutį už 1500 lt, tiek rašot į 2 klasė trąšos
sumažėjimas yra 500 lt
rašot K 2 kl trąšos 500, D 61 trąšos 500
2.dabar 61 trąšos jau turit 5500, rašot K 61 5500, D 34 5500(jei nenaudojat 65)
3. 23 rudenio arimo buvo likutis sakykim 200 lt ir pabaigai 300 lt
padidėjimas 100 lt tada D 23, 100, K 34 100
4. 21kl turit metų pradžiai miežių 80t po 300 lt, pasėjot 20t po 300 lt, pardavėt 60t už 500lt/t, prikūlėt 120t likutis metų pabaigai 120t
5.išlaidų turit sakykim 61 kuras už 10000, (su padidėjimais, jei buvo, kaip trąšų)
D34 10000
6. trąšos 5500
Sėkla 20*300 6000. tada visas išlaidas , nepamiršt kad dalį išlaidų palikot 23 sąsk metų pabaigai 6000+10000+5500 išdalinat arimui(jei iš čia imat)-300, šiaudam, jei turit tokių likutį ir grūdam 21200-šiaudam kiek 1200, tada 20000/ iš 120tonų bus apie 170lt /t
56 sąsk yra 20tpo 300 lt D.56 6000, K 34 6000
rezultate pajamų lygtai 30000
Išlaidas vėl toliau skaičiuoti ir t.t


Jus cia kalbat apie periodiskai apskaitomu atsargu buda, bet man aiskiau nuolat apskaitomu atsargu budas, kuri ir pasirinkus. Saskaitas naudoju lygiai tokias pat kaip pavyzdiniame ukininku saskaitu plane, remiuosi rekomendacijomis. Bet va truksta praktiniu igudziu su ta gamyba, kai 650 sask. debete kaupiu faktines gamybos islaidas( kintamos 61 ir pastovios 62), kredite pajamuoju pagaminta produkcija D 2101 K 650. Jei 650 sask. pabaigoje likucio nera, tada faktine pagamintos produkcija savikaina lygi sukauptoms 650 sask debeto apyvartai. Tada graziai 650 sask uzsidaro. Bet jei likutis yra tai suprantu tame likutyje rodosi nebaigta gamyba- uzaugintu mieziu lauke pasejom rudeni kitus zieminius, tai butu paseta sekla, sunaudotas kuras, rudeninins tresimas. Is kokios saskaitos tas likutis atsikelia?? to nesuprantu.


Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui