[quote="Rona"]
Rona rašė: Ruošiuosi pildyti veiklos rezultatų ataskaitą ir iškilo daug klaustukų.
Padėtis yra sekanti:
Gautos pajamos už nuomą 50000,-
Gautas finansavimas iš savivaldybių įstaigos veiklai 8000,- Jis užfiksuotas kaip tikslinis įnašas, nors konkrečiai nėra nurodytas jo panaudojimo tikslas.
Pervesta kaip finansavimas įstaigos veiklai.
Įstaigos veiklos sąnaudos iš viso 100000,-
kaip reikia registruoti kompensuojamas sąnaudas?
Gal pirma reikia visas veiklos sąnaudų (jos apskaitoje išskaidytos į atskiras sąskaitas: d.užmokestis, nusidėvėjimas ir pan.) sąskaitas uždaryti tokiu įrašu:
D 642 kompensuojamos sąnaudos
K 6111 d.užm
K 6112 nusidėvėjimas
K 6114 nuomos sąnaudos
K ......
O po to fiksuoti tikslinių įnašų panaudojimą:
D 3422 8000,-
K 642
O kaip paskui viską išdėlioti veikoos rezultatų ataskaitoje?
gal kas jau išsiaiškinote, kaip tai padaryti?
Labai laukiu patarimų.
Sveiki,
Pajamos už nuomą veiklos rezultatų ataskaitoje prie kitų pajamų, o visos sąnaudos pagal jų rūšis, taip kaip užfiksuotos apskaitoje taip ir liks debete, jos nemažinamos su kompensuojamomis
o dėl finansavimo tai priklauso nuo to kokia įstaigos veikla. Gal savivaldybė skiria finansavimą pagal pateiktą išlaidų sąmatą, tai tada reiktų rodyti prie pajamų. O jei skirtos tikslinės lėšos tai tada reikėtų jas fiksuoti 35 sąkaitoje, o panaudojus D35 K64.
Gal aš ir neteisi
, as dirbu sveikatos priež.įstaigoje, tai mes taip kontuojam.