Sąskaitų korespondencija

Aradija Aradija 10364
2008-07-08 16:44 Aradija
hm na PVM i atskaita tikrai nereikejo traukti, o ir KIO israsineti taip pat negalejai jei kasoje neturejai pinigu, pirma reikejo palaukti to pinigu inesimo i kasa 2000 lt ir tada pagal avansine apsyskaita grazinti atskaitingam asmeniui pinigus
N
nezinove 1331
2008-07-08 17:24 nezinove
Kaip teisingai sukontuoti?
Avansu sumokėta už zurnalo prenumerata dviems mėnesiams (už birželį ir liepą) 2008-06-17. 2008-06-18 gauta PVM s/f.
D 202 389,40
K 2712 389,40

D 6118 330,00 (ar galima iškart į sąnaudas už abu mėnesius?)
D 244 59,40
K 443 389,40

D 443 389,40
K 202 389,40
M
mariog 653
2008-07-08 17:49 mariog 2011-09-11 05-53

nezinove rašė: Kaip teisingai sukontuoti?
Avansu sumokėta už zurnalo prenumerata dviems mėnesiams (už birželį ir liepą) 2008-06-17. 2008-06-18 gauta PVM s/f.
D 202 389,40
K 2712 389,40

D 6118 330,00 (ar galima iškart į sąnaudas už abu mėnesius?) Galima
D 244 59,40
K 202 389,40

nebereikia
D 443 389,40
K 202 389,40
M
mariog 653
2008-07-08 17:55 mariog 2011-09-11 05-53

irma2 rašė: Sveiki,noriu paklausti kaip tiksliai reikia susitvarkyti dok.susijusius su įm.įregistravimu,o buvo taip:2007.11.29-"Steigimo sutartis" ir "Steigiamojo susirinkimo sprendimas" ir tą pačią dieną akcininkas A.(jų yra du A ir B) įneša pinigus į banką įstatiniam kapitalui formuoti,(bet UAB dar neįregistruotas Registrų centre ir nežinom jo kodo). 2007.11.30 įregistruoti įstatai Registrų centre,išduodamas pažymėjimas, išrašoma PVM s-f ,už UAB įregistravimą, suma:198 lt. PVM-0,00lt., už kurią sumoka fizinis asmuo B(vienas iš akcininkų,pagal "steigiamojo susirinkimo sprendimu"paskirtas direktoriumi, bet pinigai nuo banko nebuvo nuimti,mokėta grynais).Toliau:2007.12.03 užsakomas antspaudas,išrašoma PVM s-f, sumoka 80 lt. grynais.Toliau susitvarkom su VMI ir Sodra, 12.06 įdarbinti dir. ir buhalt., 12.11d banke išgryninu 2000.lt(iš įstatinio kapitalo),ir įnešu į kasą. Na va Čia man ir yra pas didžiausias galvos skausmas, kaip viską sutvarkyti? Kaip reikia sutvarkyti tuos pinigėlius 198 Lt. ir 80 lt.? Aš neturėdama kasoje jokių pinigų parodžiau kad už antspaudą 80 lt.sumokėjo Dir.B (išrašiau KIO Nr.01,ir PVM įtraukiau į deklaracija, o mes PVM mokėtojai tapome tik 12.28 dieną, (juokinga)?Gal kas Atsilieps.

1. Į kieno sąskaitą įnešami pinigai 2007.11.29?
2. 198,00 už registravimą - neleidž. atskaitymai, bet traukt į apskaitą galima, bent jau dėl pinigų susigrąžinimo. Nesvarbu, kad nebuvo nuimti pinigai, atsiranda skola atskaitingam asmeniui.
3. Tas pats su antspaudu. - PVM atskaita.
4. Naikinamas KIO Nr. 1.
5. Tikslinama PVM deklaracija.
N
nezinove 1331
2008-07-08 18:04 nezinove 2011-09-11 05-53
to mariog labai ačiū
I
irma2 237
2008-07-09 17:03 irma2
Labai ačiū visiems atsiliepusiems, esu savamokslė pradedanti-buhalterė,taip jau išėjo,užtat tokių neaiškumų kyla.
2007.11.29 pinigai įnešti į UAB sąskaita.tai gal kasos knygą perrašyti? O kaip būtų galima sunaikinti KIO Nr.1? O kokia būtų sąskaitų korespondencijąsmile Nes iš taxo parsisiunčiau nemokamą apskaitos programą tai noriu susivesti duomenis visus.
I
irma2 237
2008-07-10 14:55 irma2
Na padėkit. smile
Niemand Niemand 4934
2008-07-10 15:47 Niemand
1. Pinigai įnešami į kaupiamąją sąskaitą iki UAB įsteigimo. Šios operacijos apskaitoje fiksuoti nereikia.
2. Įregistravimo dieną steigimo sutarties pagrindu darote korespondenciją D2711 pinigai K301 pinigai, t.y. atsiranda kapitalas.
3. Steigimo išlaidos atlyginamos, tik jei tai numatyta steigimo sutartyje. Jei numatyta, atitinkamų SF pagrindu D6_____ (pvz., veiklos sąnaudos ar kitos sąnaudos, svarbu tik kad nesupainioti su leidžiamais atskaitymais) K272.
4. Antspaudas ir t.t. iki PVM mokėtoju patapimo per avanso apyskaitą ir KIO + veiklos sąnaudos (leidžiami atskaitymai) + neatskaitomo PVM sąnaudos, t.y. KIO turi būti faktinio pinigų išmokėjimo dieną, o ne sąskaitų datomis.
J
jolis 626
2008-07-22 09:38 jolis
Sveiki gudruciai, ar teisingai suvaiksciojau koresp. gavusi birzos lesas IT pirkimui dejau i 3511 valst.subsidijos., metu gale dali pinigeliu MANO ATVEJU 9958 is tos subsidijos dedu i amortizacija tai D3511 9958 K53 9958 ir paskui mazinu sanaudas: D 535 9958 K605 9958
M
mariog 653
2008-07-22 09:48 mariog 2011-09-11 05-54

jolis rašė: Sveiki gudruciai, ar teisingai suvaiksciojau koresp. gavusi birzos lesas IT pirkimui dejau i 3511 valst.subsidijos., metu gale dali pinigeliu MANO ATVEJU 9958 is tos subsidijos dedu i amortizacija tai D3511 9958 K53 9958 ir paskui mazinu sanaudas: D 535 9958 K605 9958


21 standarto 8-11 psl.

www.apskaitosinstitutas.lt/index.php?id=175
S
siluuma 259
2008-07-22 11:35 siluuma
Sveiki,

visai pasimečiau. Dirbu su centas programa. ir pajamuoju netiesiogines medžiagas, ir korteles užvedinėju tai pavyzdžiui man reikia nurodyti korespondencines sąskaitas aš nurodau ne 2 01... o iškarto 6118 t.y. sąnaudas o čia teisingai darau.
ačiu
L
Loreta13 30842
2008-07-22 11:39 Loreta13 2011-09-11 05-54

siluuma rašė: pajamuoju netiesiogines medžiagas, ir korteles užvedinėju tai pavyzdžiui man reikia nurodyti korespondencines sąskaitas aš nurodau ne 2 01... o iškarto 6118 t.y. sąnaudas o čia teisingai darau.
O kokia jūsų veikla ir kam naudojamos tos "netiesioginės medžiagos" smile
Rolf Rolf 17196
2008-07-22 11:41 Rolf 2011-09-11 05-54

siluuma rašė:
visai pasimečiau. Dirbu su centas programa. ir pajamuoju netiesiogines medžiagas, ir korteles užvedinėju tai pavyzdžiui man reikia nurodyti korespondencines sąskaitas aš nurodau ne 2 01... o iškarto 6118 t.y. sąnaudas o čia teisingai darau.
ačiu


Jei darote medžiagų pajamavimą, tai naudojate 201 sąskaitą, jei iš karto nurašote, tai į 6kl.
Pajamavimas per 6kl. nedaromas.
R
ramazaz 166
2008-07-26 18:15 ramazaz 2011-09-11 05-54

wirgina rašė:

edwardas rašė:

Rolf rašė:

edwardas rašė:
Kaip suprasti neliko pelno paskirstymo sąskaitų? smile Nuo kada?


Nuo 2008.01.04.
Pavyzdinis sąskaitų planas (pavyzdinis sąskaitų planas naudojamas verslo apskaitos standartų nuostatoms aiškinti ir nėra privalomas)
www.apskaitosinstitutas.lt/index.php?id=14

Niekas nedraudžia ir toliau naudoti pelno paskirstymo sąskaitų.


Nesuprantu naxrena keičia,jei nėra privalomas smile


Kaip tai nax..... smile Turi gi anie kažką dirbti, vot ir keičia smile smile smile


Labas,

Pasimečiau visai,
ir taip nuo saulės galva perkaito...
Pas mane Finvalda Mikro, palyginau su naujasne versija skiriasi saskaitos , pvz 6123 Neatskaitomo PVM sąnaudos naujoje, pas mane 6244.Čia tik vienos saskaitos pvz.,skiriasi jų nemažai,bet esu nors tiek ramus, kad programa bei saskaitas yra peržiurėjas Finvaldos darbuotojas.Manau nieko blogo, kad skiriasi? Kiek pamenu iš komentarų saskaitų planas gali juk skirtis, svarbu rezultatas geras.
Ačiu
L
Loreta13 30842
2008-07-26 18:37 Loreta13 2011-09-11 05-54

ramazaz rašė: Pasimečiau visai
"Nesimėtykit" :))
Viskas gerai.
Yra dar įmonių, kurios naudoja iki 2004 m. buvusį sąskaitų planą.
Paskutinis Apskaitos instituto šedevras, nelabai ir skiriasi nuo anksčiau buvusio.
Jų sąskaitų planas - tik aiškinimui.
Kad visiems aišku būtų, apie ką kalbama.
Beje, niekas nedraudžia naudoti savo sukurtą planą, kad ir "žvaigždutėm", ar "saulutėm" , "mėnuliukais" sąskaitas žymėt.
R
ramazaz 166
2008-07-26 18:46 ramazaz 2011-09-11 05-54
Ačiu Loreta13,
O jau norėjau dauguma pakoreguot,
Pertaisiau tik PROGRAMINĘ ĮRANGA,
Ir prie gero noro kitas saskaitas nebepataisytum,nes padaryta korespondencija.
Dabar pradėsiu vargt su žaliavų nurašymu,manau be Tavo pagalbos neišsiversiu. smile
L
Loreta13 30842
2008-07-26 18:51 Loreta13
Paprastai programos visokius nurašymus atlieka greit ir nesudėtingai.
R
ramazaz 166
2008-07-26 19:03 ramazaz 2011-09-11 05-54

Loreta13 rašė: Paprastai programos visokius nurašymus atlieka greit ir nesudėtingai.


Taip,tik nežinau kokia korespondensija naudot smile ,
Pas mane sandėlyje nupirkta medžiagų gamybai 2003 saskaita, jau nuo sausio mėnesio pardavimai padaryti,pajamos yra bet dar nenurašiau medžiagų,
Nurašyma darysiu gale mėnesio per nurašymus iš sandėlio.Tik nežinau kaip turi atrodyti korespondencija,
Nurašau iš sandėlio 2003 saskaita, į 6052 saskaita, į PAGAMINTA PRODUKCIJA, kad pasimatytu ATSARGU PADIDĖJIMAS/SUMAŽĖJIMAS, ar tiesiai PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINA 6003 saskaita.
Loreta13 GELBĖĖĖK ... smile
AČIU
L
Loreta13 30842
2008-07-26 19:40 Loreta13
Nežinau jūsų gamybos specifikos.
Nežinau, ar būna nebaigta gamyba.
Jei norite paprastai, tai nurašyt jums būtų patogiausia į "pagamintą produkciją".
tax.lt/postx1326-0-220.html
N
nestea 105
2008-07-29 16:52 nestea
Laba diena,

Gal galite man padeti su saskaitu koorespondeencija:
Įmonė lizingu pirko automobilį:
Vertė - 24999,99 Lt
Draudimo įmokos kompensavimas - 3612,18 Lt
Palūkanos - 3211,79 Lt
Terminas - 48 mėn.
Per 2008 m. suma vertei dengti bu sumokėta 1494,43 Lt
Draudimo įmokos kompensavimui bus sumokėta - 1821,84 Lt
Bus sumoketa palūkanų - 1268,04
Kaip visa tai teisingai užregistruoti apskaitoje (tame tarpe ir su užbalansinemis saskaitomis).
Iš anksto labai
Ačiū už pagalbą
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui