Statybinės įmonės buhalterija

O
oste 205
2007-03-22 20:46 oste
ačiū modestai. Bandau dėlioti. Atliktų darbų savikaina:
Statybos objektų darbuotojų d.u. su priskaitymas(tame tarpe meistrų)
Sunaudotos medžiagos
Subranga
Statybinės įrangos ir įrankų nusidėvėjimas (o remontas smile )
Prašau patikslinti jei kas ne taip
M
Modestas 6750
2007-03-22 21:03 Modestas 2011-09-11 05-20

oste rašė: ačiū modestai. Bandau dėlioti. Atliktų darbų savikaina:
Statybos objektų darbuotojų d.u. su priskaitymas(tame tarpe meistrų)
Sunaudotos medžiagos
Subranga
Statybinės įrangos ir įrankų nusidėvėjimas (o remontas smile )
Prašau patikslinti jei kas ne taip

Prisitaikyk:

[quote:5f9f2ce065]są¬skai¬tą Nr. 600 savos gamybos ir pirktų medžiagų savikaina
są¬skai¬tą Nr. 6002 medžiagų savikaina
 są¬skai¬tą Nr. 60021 Medžiagų savikaina (pirktų prekių)
 są¬skai¬tą Nr. 60022 Medžiagų savikaina (kt)

są¬skai¬tą Nr. 603 darbų savikaina
 są¬skai¬tą Nr. 60310 Autotransporto pervežimai
 są¬skai¬tą Nr. 6032 Medžiagų sąnaudos
 są¬skai¬tą Nr. 6033 Kuro sąnaudos
 są¬skai¬tą Nr. 6035 Atlyginimų sąnaudos
 są¬skai¬tą Nr. 6036 Sodros mokesčių sąnaudos
 są¬skai¬tą Nr. 6037 Mechanizacija (remontai, nusidėvėjimas ir t.t)
 są¬skai¬tą Nr. 6039 Mechanizmų nuomos sąnaudos
 są¬skai¬tą Nr. 60312 Kitos sąnaudos[/quote]
E
elevin 109
2007-04-21 18:04 elevin
Sveiki. Gal kas turite statybinės įmonės bylų nomenklatūrą ar bent bylų sąrašą (pvz.: jei kas perdavėte - priėmėte st. įmonės dokumentus)?
Būčiau labai dėkinga :)
R
RENTA 15
2007-04-23 09:05 RENTA
Labas rytas,

Tema: statybinių medžiagų nurašymas.
Situacija: Objekto paskutinis aktavimas, sakykim, buvo atliktas 2007-01-31
Medžiagos tam objektui buvo pirktos dar ir vasario mėn. Gal kas galėtumėte atsiųsti naudojamas dokumentų formas, kad galėčiau nurašyti medžiagas, kurios buvo pirktos vėliau negu paskutinis aktavimas vyko. smile
I
Ingryda 390
2007-04-23 09:22 Ingryda 2011-09-11 05-22

RENTA rašė: Labas rytas,

Tema: statybinių medžiagų nurašymas.
Situacija: Objekto paskutinis aktavimas, sakykim, buvo atliktas 2007-01-31
Medžiagos tam objektui buvo pirktos dar ir vasario mėn. Gal kas galėtumėte atsiųsti naudojamas dokumentų formas, kad galėčiau nurašyti medžiagas, kurios buvo pirktos vėliau negu paskutinis aktavimas vyko. smile


Įdomu, o kaip tu juos nurašysi, jei aktavimas jau padarytas. Jeo darai programoje, automatiškai nieko nesigaus. smile
R
RENTA 15
2007-04-23 09:48 RENTA
Ingrida,

Aš girdėjau , kad galima nurašyti sustačius tam tikrą aktą. Juk būna, kad reikia kokį defektą patvarkyti ar sąskaita-faktūra ateina suvėlavusia data.(taip kaip man). Tada ką tokiu atveju daryti, juk medžiagos negali likti nenurašytos. Ar Tau nebuvo tokios situacijos?
R
RENTA 15
2007-04-23 09:51 RENTA
Atsipračau ,Ingryda,
IrenaR IrenaR 2846
2007-04-23 10:25 IrenaR 2011-09-11 05-22

RENTA rašė: Ingrida,

Aš girdėjau , kad galima nurašyti sustačius tam tikrą aktą. Juk būna, kad reikia kokį defektą patvarkyti ar sąskaita-faktūra ateina suvėlavusia data.(taip kaip man). Tada ką tokiu atveju daryti, juk medžiagos negali likti nenurašytos. Ar Tau nebuvo tokios situacijos?

Deja, statybose niekada nebūna idealių situacijų - ir pas mus kartais aktuojama anksčiau, negu nuperkamos medžiagos, ir su tuo kovota n-kartų. Turi prisitaikyti prie situacijos, ir viskas. Pas mus programa leidžia nurašyti medžiagas ankstesne data, negu pirkta, tai taip ir darome. Be to, beveik niekada negali nurašyti medžiagų iškart po aktavimo, kartais turi laukti, kol užbaigs darbus. Todėl tikras apskaitos vaizdas būna pavėluotas. Kadangi dažniausiai esam subrangovai, tai turim prisiderinti prie kitų.
L
llliepa 174
2007-04-23 10:57 llliepa
Labas rytas ,skaitineju as Jusu pokalbius ir taip pat noriu uzduoti klausima.Kaip Jus nurasote medziagas ar suminiai pav.pagal samata ir aktus yra parasyta ,kad medziagos sudaro 17000Lt. darbo uzmokestis 36000Lt mechanizmai 2500Lt.taip pat yra isvardinti ir kokie darbai pagal darbo kodus,ar vardinate kiek kokiu medziagu sunaudota kiekiniai konkreciam darbui .Ir dar jeigu darbo uzmokescio pagal aktus per men. 100000Lt. o ismoketa 80000Lt.
IrenaR IrenaR 2846
2007-04-23 11:10 IrenaR
Medžiagas pajamuojam į sandėlį ir nurašom pagal kiekius, o darbo užmokesčio neskirstau pagal objektus, nurašau iš karto visą į sąnaudas.
R
RENTA 15
2007-04-23 11:46 RENTA
Žinoma, kad būna ir bus, bet sakykit IrenaR ar buhalteriškai taip daryti teisinga, jei patikrintų mokesčių inspekcija. Turbūt toks dalykas užkliūtų Jiems. Medžiagas nurašinėju remdamasi kiekiais pagal sąmatą. Aišku pirkimų sumą susiderinu su akto medžiagų suma, nes tuomet lengva orientuotis kaip sudirbome į pliusą ar į minusą.
E
Elena 936
2007-04-23 11:55 Elena
Aš medžiagų nurašymą darau pagal sutartinės sąmatas. Pas mus yra apskaičiuota mūsų darbų savikainą, į kurį ir įeina darbo užmokestis ir naudojamos įrangos amortizacija. Priskaičiuoju ir iš karto atskiriu tiesioginį darbo užmokestį nuo administracijos DU. Tiesioginį DU ir Sodrą registruoju sąsk.60...., administracijos DU - sąsk.61....
E
Elena 936
2007-04-23 11:58 Elena
Manau DU pagal aktus ir neturi atitikti išmokėtam DU.
nieko_sau nieko_sau 3857
2007-04-23 12:19 nieko_sau
Bendra priskaičiuoto (ne išmokėto) darbo užmokesčio sumą turi gi atitikti su paskirstyto DU suma-kas pagal aktus į savikainą, kas į administracines išlaidas, o kažkas gali kabėti ir nebaigtoje gamyboje/statyboje, pakabinta gal ant kažkio neužbaigto objekto. O jei viskas užbaigta-viskas turi būti ir nurašyta į savikainą (jei tai ne veiklos sąnaudos).
E
Elena 936
2007-04-23 12:24 Elena
Pas mus darbuotojų skaičius kas mėnesį keičiasi. Tiesioginių darbuotojų atleidimo išlaidos t.p. dedu į D60.....(darbų savikainos sąskaita). Tik mėnesio gale paaiškėja tiesioginio darbo užmokesčio suma. Todėl ir nesutampa realiai priskaičiuotas DU su įrašytų į aktus (arba į išrašytas sąskaitas).
E
Elena 936
2007-04-23 12:28 Elena
Ir yra dar vienas paaiškinimas, - kodėl nesutampa. Nės įmonė parduoda savo darbuotojų darbą ne už savikainą.
nieko_sau nieko_sau 3857
2007-04-23 12:39 nieko_sau
Nesutampa, kai atliktų darbų savikaina fiksuojama sąmatine/kalkuliacine verte. Metų gale vistiek turi būti atkoreguota iki faktinės, o gal kas tai daro ir pasibaugus kiekvienam mėnesiui, kai jau žinomos faktinės išlaidos.
E
Elena 936
2007-04-23 12:54 Elena
Visi koregavimai atliekami buhalterijoje.
R
RENTA 15
2007-04-23 13:15 RENTA
tai nurašant vėliau gautas medžiagas, negu vyko paskutinis objekto aktavimas, reikia pridėti prie paskutinio aktavimo ar kaip?
IrenaR IrenaR 2846
2007-04-23 13:40 IrenaR 2011-09-11 05-22

RENTA rašė: Žinoma, kad būna ir bus, bet sakykit IrenaR ar buhalteriškai taip daryti teisinga, jei patikrintų mokesčių inspekcija. Turbūt toks dalykas užkliūtų Jiems. Medžiagas nurašinėju remdamasi kiekiais pagal sąmatą. Aišku pirkimų sumą susiderinu su akto medžiagų suma, nes tuomet lengva orientuotis kaip sudirbome į pliusą ar į minusą.

Aišku, kad tai yra neteisinga, kaip ir neteisinga aktuoti neatliktus darbus. Bet taip yra. VMI per 13 metų nei karto pas mus netikrino medžiagų nurašymo (tfu tfu tfu per kairį petį smile ). Kodėl - nežinau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui