Dirbu daugiau nei metai, o pati niekaip apskaitos politikos nepasirašau, nes po teisybei dar plaukioju visame kame ir nežinau net kaip daugelis dalykų tinkamai sutvarkyti
Dirbu šiuo metu su 211 Gautinos sumos ir 4152 Mokėtinos sumos sąskaitomis. kaip naudoti šias sąskaitas finansavime, tai aš žinau, bet man neaišku kitas aspektas.
turim 3 lėšų šaltinius - valst. biudžetas, ES projektas ir nuosavos lėšos. Būna taip, kad tenka "pasiskolinti" iš tas lėšas kitam tikslui nei skirta.
Tada, kaip suprantu apskaitoje D211 vienam lėšų šaltiniui, o K415 kitam.
Bet dabar labai susipainiojau šiose sąskaitose ir nuo metų pradžios galų nebeatrenku
Kaip jūs sprendžiate tokias problemas? gal kokį patikrintą būdą galite išduoti?