Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-02-04 11:55 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1303719

linlek rašė:
Sveiki, ka daryt, jeigu metines FR0573 pajamu suma nesutampa su FR0572 pajamu suma 5 eur, del apvalinimo?

Pajamų suma - nesiapvalina deklaracijose, turi sutapti.
Apvalinasi GPM.
2016-02-04 08:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303666

dakadi rašė:

permoka? as jau ir taip asaras lieju, nes daug ko nesuprantu, o dar cia permoka? kur man ieskoti klaidu? ir gpm, ir sodra su minusu rodo.. ir kasa rodo su minusu, nors kasos likutis-0 ar galit kas nors kanors pakomentuoti... :( :( :(

Na ko jūs liejate ašaras...
Pasiimate ir tikrinate. Jei jau rodo viskam permokas - panašu, kad kažkurio mėnesio skaičiavimų neįtraukėte į buhalteriją.
Pasiimkite kiekvieno mėnesio DU suvestinę ir susitikrinkite skaičius, kurie "suvaikščiojo" į buhalterines sąskaitas. Stebūklų nebūna - vistiek atrasite klaidą. Man, pvz. po pataisyto DU perskaičiavimo vieną mėnesį klaidingai sukėlė sumas į buhalteriją (pirmą kartą per darbo su centu dešimtmetį per septynias įmones). Sėdau ir ranka pasidariau korekcija. smile
Dėl kasos - lygiai taip pat - tikrinatės laikotarpius - susirandate seniausią, kad analitika sutampa su sintetika. Tada pagal mėnesio kasos ir sąskaitos ataskaitas tikrinate, kuri suma ne ten nukeliavo. Didžiausia tikimybė suklysti yra su atskaitingų asmenų mokėjimais.
2016-02-03 21:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303636

dakadi rašė:
sveiki, ar galit pasakyt, kodel programa formuoja netikslingai FR0573? 1.Taikyta NPD formuoja 1 men, o reikia juk visu?
2. ne visus atlyginimus iraso.
3.Darbuotojai dirbo per metus ir pilnu ir 0.25 etato, tai vienus darbuotojus meta per dvi eilutes (vienoj eil. su GPM isskaitymais, kitoj be.), kitiems darbuotojams meta tik kur iskaitytas GPM, o kur neiskaitytas- nemeta.


Sunku pakomentuoti, kas klaidingai suvesta - reikia žiūrėti duomenų bazę.
2016-02-03 15:01 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303557

Tabeliss rašė:
sakykit kai vedat gavimus, sąskaitoje daug pozicijų, ir jeigu tarkim vienos prekės nėra dar sandėlyje užvesta, ar tiesiog vedate per gavimą ir jin atsiranda sandėlyje ar pirma sukurti kortele ir tada pajamuoti? bijau prisižaisti o kai pirkimų daug ir smulkmenos smile

Galima naują prekę įrašyti tiesiai gavimo dokumente - geltoname langelyje vedate NAUJĄ kodą ir automatiškai sukuriama nauja prekės kortelė -- BET - atidžiai užpildykite visus laukelius naujoje eilutėje smile
2016-02-03 11:31 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303507

Dorota1 rašė:

pas mus darbuotojų apie 35, kaita didelė,
taip ivertinom ir mokėjimai kad pereina
taip gruodis išmokėtas sausi ir uždėtos varnelės,(net dar karta padariau )

Jei susitikrinote su darbuotojų kortelėmis, tikrinkite pamėnesiui 4461 debeto apyvartą, kur yra išmokėjimai per banką (arba kasą). Gali būti, kad darant pavedimą ne visai korektiškai (pvz. išmokant atostoginius) nepastebėjote, kad kredito sąskaitoje yra ne 4461, bet tiekėjų ar atskaitingų asmenų sąskaita.
2016-02-03 10:53 Bendra » Kasa » #1303492

dangx rašė:
pinigai iš kasos aparato išimti 17,24 val ar pajamuoti tą pačią dieną ar sekančią

O kurią dieną FAKTIŠKAI į kasą atiduota?
2016-02-02 21:07 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303426

Voss rašė:

Na o su centu nesusidurus - man tikrai kyla klausimu.. I kuriuos teks rast atsakymus..niekur aisku nedingsiu.

Prisijunkit prie Edlontos forumo - ten lengviau rasti atsakymą- sugrupuota temomis.
2016-02-02 20:59 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303422

Voss rašė:

Beabejo - matau panasumu,ir pati suprantu, kad esme visu programu tapati.. bet vis lygini, ir galvoji o kaip cia padaryti.. Na... smile manau, kad viskas su laiku.. Gal po pusmecio ir as sakysiu, kad centas lengvas ir suprantamas kaip 2*2 :)


man, beje, Pragma buvo ta programa, kurios iki galo neprisipratinau... Na, bet su ir dirbau gal tik porą mėnesių.
2016-02-02 20:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303419

Voss rašė:

+ Kai esi priprates prie kitos programos apskaitos, tai gavus nauja - dar sunkiau, nes reikia ir ja perprasti, kas kaip... smile


Su šituo - nesutinku.
Visos apskaitos programos turi tą pačią logiką, tik jų aplinka kitokia - kitaip langai išsidėstę, komandos kitaip pavadintos, kitaip ir kitokias ataskaitas formuoja, bet esmė - ta pati.
Kai mokysitės dirbti su ketvirta ar penkta apskaitos programa - jas perprasite šimtą kartų greičiau, nei pirmąją ar antrąją...
2016-02-02 20:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303416

ABA2 rašė:
....

peace
ne visi tokie protingi kaip mudu abudu
2016-02-02 20:32 Bendra » Prarasti (pavogti?) buhalteriniai dokumentai » #1303415

tootee rašė:

Įdomu, ar pavyks "praslysti" per patikrinimą su "sulipdyta" apskaita pagal tai, ką pavyks rasti? Juk jei mes nerasim, tai kiti tikriausiai irgi nelabai galės rasti? :) Gal kam teko susidurti?


O jus dabar ketina tikrinti?
Paprastai tikrina ne daugiau kaip už penkerius metus....
2016-02-02 19:21 Apskaita & Auditas » Saskaitų korespondencija » #1303409

sosvika rašė:

o tai tada likuciuose istatinis pas mane su minusu taip ir turi buti ? ar as kazka praleidziu :(

Kokiuose likučiuose?
Įstatinis kapitalas registruojamas 3kl., jos sąskaitos yra pasyvinės, t.y. likučiai kredite.
O jūs buhalteriją tvarkote smile
2016-02-02 18:49 Apskaita & Auditas » Saskaitų korespondencija » #1303406

sosvika rašė:
prasau pagelbeti nes pasimeciau kaip berasyciau arba piniguose minusas arba istatiniam :(

situacija tokia
suformuotas istatinis ir inesta i banka 2500
nusiskaiciuoja komisiai 2,03
is istatinio pasiskolinami pinigai 2497,97
grazinama 100 per banka
grazinama 2397,97 per kasa



*suformuotas istatinis ir inesta i banka 2500 D pinigai banke K įstatinis kapitalas
*nusiskaiciuoja komisiai 2,03 D sąnaudos K pinigai banke
is istatinio pasiskolinami pinigai 2497,97 - įstainis JAU suformuotas, dabar šie pinigai jau yra AVYVARTINĖS lėšos: D skolos K pinigai banke
*grazinama 100 per banka D pinigai banke K skolos.
grazinama 2397,97 per kasa D pinigai kasoje K skolos
2016-02-02 18:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303404

Voss rašė:
oj.. nesuprantu as to cento :(


Atsisiųskite leidinuką "Nuo pradėti darbą" ir jį išsistudijuokite.
Smulkesnius klausimus rasite aprašytus "Vartotojo vadove".
2016-02-02 18:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303403

Voss rašė:
oj.. nesuprantu as to cento :( sakykit kas nors... as noriu isvesti tarkim kaip preke/paslauga " automobilio remontas" kad kai darysiu pirkima, iskart galeciau pasirinkti sia paslauga, tai ka man reikia susivesti i tas saskaitas??? smile realiai kai tvarkysiu auto ir gausiu sask uz remonta, juk korespondencija bus:
D6111- auto sanaudos
D2431 - pvm
K4431- skolos tiek.


Kur atsispindes sitokia korespondencija pirkimo???kur man ja susivesti? smile
ir ka rasyti i tuos: savikainos sask ?? pajamu sask? jei as pirksiu ta paslauga, tai pajamu gi negausiu.. nelabai suprantu cento sistemos.. smile



Jei kortelė bus naudoja sąnaudoms apskaityti, pažymite, kad tai paslauga.
Nurodote sąnaudų sąskaitas pagal savo sąskaitų planą. Jei nustatymuose buhalterija suvesta teisngai, tai pajamuojant paslaugą į 6 kl. užsiskaitys pagal prekės (paslaugos) kortelėje nurodytą sąnaudų sąskaitą. Skola tiekėjams ir PVM - pagal nustatymuose nurodytą sąskaitą.
2016-02-02 16:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303369

Tabeliss rašė:
pažymėta pirkėjas, bettaip suprantu kad gaunasi permoka, tarkim D2411 -200, tai persikelia į kreditą.

Darant atsiskaitymų suvestinę periodui pagal kontrahentus ir pasirinkus "pirkėjai" - padaro pirkėjų skolas: debetas su pliusu, kreditas su minusu.
2016-02-02 15:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303354

Tabeliss rašė:
dar klausimas iškilo, pas mus pirkėjai sumoka avansu už prekes, susivedu per PPK kaip pirkėjų apmokėjimus, paskui kai pagaminam preke išrašau sąskaitas, kad matyčiau kieno kabo avansai atsidarius pirkėjų skolas nematau, jie patenka prie kreditorių. ar eina kažkur pažymėti kad tie avansai būtų prie pirkėjų bet su minusu(permoka)?


Pirkėjų kortelėje turi būti pažymėta "pirkėjas", ne "tiekėjas", tada rodys pirkėjų ataskaitoj, bet ne tiekėjų.
2016-02-02 13:44 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1303312

Laurina rašė:

Pardavėjas traukia sumas pagal IŠRAŠYTĄ PVM sąskaitą faktūrą,
o pas mane gaunasi gautinas PVM mažesnis, kadangi dalį PVM sumos iškarto nurašiau į sąnaudas, registruojant sąskaitą (neatskaitomas PVM nuo nuomos). Todėl ir nesutampa. Ar tiesiog formoje taisyti pagal išrašytą sąskaitą faktūrą, ar apskaitoje taisyti korespondencijas ???


Registre registruojate duomenis iš PVM sąskaitos faktūros. Jei PVM traukiate ar į sąnaudas ar į neleidžiamus atskaitymus - tai jau kitas etapas. Atkreipkite dėmesį, kad registras ne visais atvejas sutampa su PVM deklaracija. Tik tikrinimo metu reikės parodyti, kur yra tie nesutapimai.
2016-02-02 12:56 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1303302

pele-pelyte rašė:

Buvo liepę VMI deklaruoti žemės nuomotojus, kuriems sumokėta pajamų. Dabar liepia naikinti. Vat taip ir gyvenam smile

Galite paprasčiausiai - pateikti nulinę pataisytą deklaraciją.
2016-02-02 12:54 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1303301

Laurina rašė:

Pvz. Gavaus PVM SF už automobilio įlgalaikė nuoma, bei priežiūra, gautiną PVM už auto nuomą iškarto nurašau i sąnaudas, tada registre gaunasi nesutapimas sio partnerio bendro gautino PVM. Būtinai turetu sutapti ?


Kur jūs matote nesutapimą?
Pardavėjas traukia sumas pagal IŠRAŠYTĄ PVM sąskaitą faktūrą.
Jūs - traukiate pagal TĄ PAČIĄ GAUTĄ PVM sąskaitą faktūrą.
2016-02-02 12:41 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1303295

razetax rašė:
Sveiki,
Kokie skirtumai Jums gaunasi tarp PVM deklaracijoje nurodytos mokėtinos sumos ir apskaitos? Turiu omeny, kad PVM deklaracijoje sumos apvalintos, o apskaitoje su centais. Kiekvieną mėn. pildydama PVM dekl. žiūriu pagal to mėnesio s/tas, o ne apskaitos duomenis.
Žiūriu, kad gruodžio mėn. skirtumas pagal PVM dekl. ir apskaitos duomenis gaunasi 2,8 Eur. Ar gali tiek skirtis?

Kiekvieną mėnesį galima paklaida iki 0,49 eur, vadinasi per metus galima paklaida iki 5,88 eur (čia taip pats kaip su GPM deklaracijomis).
Galite nurašyti į leidžiamus atskaitymus arba į netipines pajamas.
2016-02-02 12:30 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1303290

pele-pelyte rašė:
Sveiki, o kaip panaikinti deklaruotą, priimtą 0572 deklaraciją? Esmė tame, jog pasirodo ūkininkui net nereikėjo jos iš viso teikti.

Jis neturėjo samdomų darbuotojų?O tai kokius pinigus įrašėte į ūkininko pateiktą FR0572?
2016-02-02 11:46 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1303278

blackgate rašė:
Atostoginiams turėtų būti senas, o atlyginimui naujas.... smile

Taip
2016-02-02 08:38 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1303246

ErnestaL rašė:
Labas rytas,

Klausimas dėl PVM sąskaitos faktūros serijos ir numerio. Esmė tokia, kad nuo šiandien patampame PVM mokėtojais. Išrašinėdavome sąskaitas faktūras, o dabar išrašant PVM sąskaitas faktūras ar reikia pasitvirtinti naują seriją ir numerį ar galime tęsti senus?

Iki šiol naudojote sąskaitą faktūrą - dabar PVM sąskaitą faktūrą. Tai visiškai naujas dokumentas, kaip ir naujas jūsų veiklos etapas. Užsivedate naują seriją ir pradedate numeruoti nuo 1.
2016-02-02 08:31 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1303245

12xxx rašė:
Sveiki, ar 2016 m. PVM susidengia pats ar reikia teikti kazkoki prasyma?2015 m I pusmeti, grazinomes PVM dalis jo liko.Siais metais Ta suma pervedeme mazesni tai parejo laiskas, kad esami skolingi. Tai nieko nesupratau, ar jie ten nebemato smile smile smile smile

Prisjungiate prie Mano VMI ir susiderinate skolas.
2016-02-01 15:33 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303169

Tabeliss rašė:
atsinaujinau :)

sakykit ar yra galimybė visokias smulkmenas pvz kaip kanc prekės pajamuojant iš karto nurašyti į sąnaudas?

Taip - galima.
Aš kaip tik dabar ruošiuosi pas save tokią tvarką pasidaryti, bet dar neviską įsivertinau... (mes pusiau valdiška įstaiga, narsto įvairių rūšių auditai, stengiamės visiems įtikti smile )
Apsirašyti apskaitos politikoje - koks trumpalaikis turtas (medžiagos sunaudojamos iš karto jas nupirkus, nesandeliuojamos), gali būti numatyta tam tikra vertė.
Patariama ant gavimo sąskaitos parašyti, kad pripažįstama sąnaudomis iš karto, pasirašyti turėtų atsakingas asmuo....
Gal kažką praleidau - kas daugiau susidūrėte - parašykite
2016-02-01 15:02 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1303158

IgorisA rašė:
Jeigu įmonė, kaip skolininkė, sumokėjo anstoliui, kuris yra PVM mokėtojas, bet jokių dokumentų(tokių kaip vykdomieji raštai, sąskaitos ir t.t.) nėra, tai deklaruoti visą sumokėtą sumą, ar vis dėlto, sumą be PVM?

Tarkim, kai įmonė sumokėjo už suteiktas paslaugas pagal PVM s.f., tai deklaruojant suma rašoma be apskaičiuoto PVM. O ką daryti pradžioje minėtu atveju?

Sumos, išmokėtos anstoliams - nedeklaruojamos.
2016-02-01 14:31 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1303145

Tabeliss rašė:
tęsiant atnaujinimų temą, kaip dažnai atnaujinat? pas mane viršuje rašo 599(23)

Atsinaujinkit bent jau 599+2
Kaip dažnai - metų pradžioj, arba kai yra įstatymų pakeitimai - naujinu beveik kas dieną, kai nusistovi darbas - kartą per mėnesį, ar ketvirtį.
2016-02-01 14:21 Apskaita & Auditas » Komandiruotės LR teritorijoje » #1303140

Dorota1 rašė:
na čia grinai nuvažiuoti ir produkciją parvežti, tai man iš vs čia į komandiruotę nelabai panašu, o jai dar galima mokėti pusę 5,7 tai iš vis dėl centų rašynėtis :)

Reikia žiūrėti esmę - jei darbo sutartyje yra aptartos darbo sąlygos - krovinių pervežimas Lietuvos teritorijoje - komandiruotė nereikalinga.
Bet, jei pvz. buhalterei, kurios darbo vieta yra įstaigos ofisas, prisireikė nuvažiuoti į kitą miestą parsivežti buhalterio kalendorius, tai jai - jau reikia rašyti komandiruotės įsakymą. Logika tokia - jei pakeliui nutinka nelaimingas įvykis, pvz. avarija, darbuotojas patenka į ligoninę, trauma darbo metu - vyksta nelaimingo atsitikimo tyrimas - darbuotojas turi turėti pateisinanti dokumentą, kodėl jis buvo ne nustatytoje darbo vietoje...

"Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai gali būti nemokami
Nutarimas papildytas šiais 3 ir 7 punktais:
„3. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) ar rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas." „7. Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti nemokami, jeigu tai įtvirtinta kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse."
2016-02-01 14:16 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1303137

niamniam rašė:

Nu tai tą priskaičiuotą sumą turiu persiskaičiuoti į eurus?nes išmokėtos juk nerodom.Daleiskim buvo 12 mėn priskaičiuota 2200,00 Lt taio rodau deklaracijoje jau 637,16. O NPD ir PNPD tokį kokį skaičiavome?

Taip - net jei ir neteisingai pritaikėte NPD ir PNPD - rodote tokį, kokį pritaikėte. Įspėkite darbuotojus, kad jie pasiteiktų metines GPM deklaracijas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui