Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-12-28 08:47 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1405551

aiwita rašė:
.
Skaitau skaitau ir niekaip nesuprantu klausimo

smile
Kitoje temoje padoriau suformulavo smile
2018-12-28 08:20 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1405546

dontcha rašė:
Sveiki,
gavau sąskaitas,kurios buvo išrašytos 2017m. už paslaugas. Kaip jas reiktu registruoti apskaitoje? smile
Ar jos butu neleidziami atskaitymai?

Tikslinat 2017 m. pelno mokesčio deklaraciją - bus tų metų leidžiami.
Apskaitoje - traukiate 2018 m. - šiems metams - neleidžiami.
2018-12-27 19:59 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1405537

Saule65 rašė:
Galvoju, gal ir kvaila. Išsirašyti KIO, kad tipo grąžinau tam skolininkui pinigus, tegu šefas gaudo jo parašą. smile


Galima ir taip :)
2018-12-27 17:38 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1405531

Saule65 rašė:
Sveiki. Kažkada asmuo buvo skolingas direktoriui, ir dabar sugalvojo pervesti skolą į įmonės sąskaita (95Eur). Kaip sutvarkyti tą nesąmonę? Ar galima pervesti tuos pinigus direktoriui?

Šiaip sau - negalite. Nebent būtų kažkoks raštiškas susitarimas su abiejų šalių parašais ir paliudijimu, kad pinigai pervesti klaidingai.
Paprasčiausiai tuos pinigus grąžinti į to asmens sąskaitą, tegul tiesiai direktoriui perveda.
2018-12-27 14:53 Bendra » Atostogų rezervas » #1405523

ritukse rašė:
Laba diena jei skaičiuoji atostogų kaupinius tai jau 2018 m reikia darbo užmokestį dauginti iš 1,289 ir mažinti sodros įmokas , pas mus visi buvo neleidžiami

2018 metus baigiate senu principu. O 2019 - paprasčiausiai persikelsite dalį sodros kaupinių į DU kaupinius, bei - jei reikės - 2019 m. įsitrauksite į leidžiamus atskaitymus.
2018-12-27 10:25 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1405498

wika3 rašė: ... o ką prisegti prie KPO ?

Prisekite NIEKĄ. smile
2018-12-23 11:59 Bendra » Sodra » #1405477
Buhalteris (net jei jis ir įdarbintas) - po direktoriaus mirties gauti prisijungimo prie Sodros sistemos nebegalės, nes tam teises suteikia būtent direktorius. Elektroninis parašas kaip toks - čia visiškai ne prie ko.
Šiaip - buhalteriui (jei jis įdarbintas) - geriausiai "išsidarbinti", kaip tai padaryti - jau reikia konsultuotis Sodroje. Įmonės veikla nebevyks, kol nebus paveldėtojo.
Beje, LAUKTI 3 mėn. - NEREIKIA, paveldėtojai turi susitvarkyti reikalus PER tris mėnesius. Jei nėra testamento - galimi paveldėtojai pagal įstatymą visi kartu eina pas notarą ir - atitinkamomis dalimis priima paveldėjimą, ar kažkas atsisako paveldėjimo.
2018-12-21 11:04 Bendra » Sodra » #1405416

martynas05 rašė:
aūūū žmonės gerieji, nors kokią info, kad lengviau gyventi būtų smile

Tai nežinom gal...
Ar ne greičiau, lengviau ir paprasčiau pasiskambinti į sodra ir paklausti?
2018-12-18 20:15 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1405218

Dorota1 rašė:
va su kuru vedu kaip kura, ir nurašymas tvarkoj ir kelionės lapai, tik va vieno neeina atskirti kiek LT kiek užsienyje sunauduota kuro. tik iš vairuotoju pildomu Kelionės lapų, tai va tokios informacijos truksta iš Cento dėl kuro

Užsienyje pirktą kurą galite pajamuoti į kitą sandėlį, arba nurodyti kitą kaštų centrą.
2018-12-18 12:57 Bendra » Sodra » #1405179

blackgate rašė:
Jums nebuvo sutrikimų Sodroje? Iki šiol SAM pranešimas kabo kaip apdorojamas, nors pateiktas buvo 12.14 dieną.. smile

Pabandykite skambinti sodros specialistei.
2018-12-18 12:56 Bendra » Turiu klausima visiems » #1405178

Gita1 rašė:
Na net suderinus likutį raštu ir atsiradus sąskaitai su parašu neitų jos nepriimti.. Pasiginčyti gal ir galima, bet jei paslaugos/prekės gautos, tai niekur ir nesidėsit..

Dorotos - atvirkštinis variantas - JOS įmonės išrašytos sąskaitos pirkėjas nepriima...
2018-12-18 10:21 Bendra » Turiu klausima visiems » #1405162

Dorota1 rašė:
.... buhalterė atskaitė man toki moralą ....

Deja, bet dažnokai buhalterės išlieja tulžį niekuo dėtam žmogui smile
Šiuo atveju - jai reikės dirbti papildomai, todėl ir siunta...
Nurimkit, nusiųskit detalų suderinimo aktą ir laukit rezultatų.
2018-12-17 18:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1405145

ieva_ben rašė:
....
Neseniai įsigijau programą "Centas". Anksčiau dirbau su kitomis, kuriose jau kaip ir viskas buvo paruošta darbui.
...

Pirmiausiai - išsistudijuokite leidinuką "Nuo ko pradėti darbą", tada žiūrėkite Vartotojo vadovą.
Iš jūsų klausimų matosi, kad esate silpna buhalterijoje (ne programoje), todėl pabandykite susirasti buhalterę, kuri dirba su Centu, susitarkite kad ji vietoje jus "ant kelio" pastatytų.
2018-12-17 18:31 Bendra » Turiu klausima visiems » #1405144

Dorota1 rašė:
bet čia jie ne dėl to kad negavo paslaugų ar prekes, o dėl to kad kodėl anksčiau nesikreipėm, ir kad sąskaita jau 3ju metų senumo. Tipo dėl to turi tartis su vadovu ar priimti tokia sąskiata.

Jei pas jus ant sąskaitos yra jų parašas - tai jūs teisūs 200 proc.
Jie gali "neimti" sąskaitos, bet jums reikia kreiptis tiesiai į teismą dėl skolos išieškojimo. Kai gaus iš teismo pranešimą - greeeeeitai ir sąskaitą suras.
2018-12-17 11:52 Bendra » Turiu klausima visiems » #1405100

Dorota1 rašė:
Pasakykit man, kur parašyta, kad įmonė gavus pradelsta sąskaita (nes neaaišku dėl kokiu priežasciu negavo laiku praėjo jau 3 metai. atsisako priimti sąskaitą,. Ar čia kad nebuvo suderintos skolos turi teisę nebepriimti sąskaitos??? nors prekes ar paslaugas gavo/.

O kokius turite įrodymus, kad jie prekes (paslaugas) gavo?
2018-12-17 00:00 Apskaita & Auditas » Kaimo bendruomenių buhalterinė apskaita » #1405080

Dorota1 rašė:
pasiskaičiau tai kaip suprantu nari įnašai tai gaunasi "kitas finansavimas" taip? užveskit trumpai ant kelio

Taip, kitas finansavimas
2018-12-15 18:34 Apskaita & Auditas » Kaimo bendruomenių buhalterinė apskaita » #1405072

Dorota1 rašė:
paprašė kaimo benrominė pagalbos kad pateikti JAR balansus, nes prievolė jau nuo 2015, ir gavo jau priminimą.
Kadangi su bendrominėm neesu susidurusi, o pagelbėti noriu, patarkit.

Kaip apskaita ten buna dvejibinių įrašu kaip suprantu.
O nario mokesčiai tai bendrominės pajamos ar ne? pildant veiklos ataskaita tai kas tos pajamos bendrominės buna ? parama? finansavimas?

Pasiskaitymui www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
2018-12-14 17:05 Bendra » Viešoji įstaiga » #1405049

arosirma rašė:
kur dedate balanse nepadegtas sąnaudas? nuostoliai? gautinos sumos?


Jau nuo 2015 metų sąnaudos NĖRA "padenginėjamos", ir sąnaudos NEGALI "pavirsti" į gautinas sumas.
Atskirai pripažįstamos finansavimo pajamos ir atskirai sąnaudos. Skirtumas - sudaro veiklos rezultatą.
2018-12-14 17:03 Bendra » Viešoji įstaiga » #1405048

arosirma rašė:

Kokį sąskaitų planą čia naudojate? ne šitą reikia : finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-...

Kokia jūsų įmonė? Pagal VSAFASus apskiatą tvarko tik viešojo sektoriaus subjektai. Tik nedidelė dalis VšĮ iki 2018-12-31 priklausė šiam sektoriaui, likę apskaitą tvarko pagal pelno nesiekiančių įstaigų apskaitos tvarką www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
Nuo 2019-01-01 plečiasi viešojo sektoriaus įmonių priklausomybė. Tik jos tvarkys apskaitą pagal VSAFASus.
2018-12-12 16:33 Biudžetinių įstaigų apskaita » Naujos tvarkos,taisyklės biudžetinėse įstaigose » #1404872

buhalteris3 rašė:
... Atseit kiek buvo duota darbo užmokesčiui iš tiek mes ir turėjome išgyvent:(

Čia gali būti savi niuansai ir kitos vidinės tvarkos. Dar priklauso nuo įstaigos tipo. Pvz. mokykloms yra nustatyta, kiek turi būti skirta kitoms ugdymo reikmėms, ir kiek mažiausiai galima panaudoti. Pvz. vadovėliams, pažintinėms lėšoms ir pan. - ne mažiau 80 proc. pagal metodiką. Jei panaudojote 85 proc. - likusius 15 proc. galite keltis į DU; bet jei panaudojote tik 70 proc., tai 10 procentų negalite kelti į DU, privalote panaudoti pagal paskirtį, o likusius 20 - galite kelti. Tačiau, jei jūsų savivaldybėje yra nuspręsta, kad turite panaudoti visus 100 proc. - tada jau niekur nedingsite.
2018-12-12 15:11 Biudžetinių įstaigų apskaita » Naujos tvarkos,taisyklės biudžetinėse įstaigose » #1404858

buhalteris3 rašė:

Pas mus irgi per tarybą keliamos lėšos į ir iš darbo užmokesčio straipsnio. Tik pas mus Finansų skyrius paaiškino, kad iš darbo užmokesčio galima kelti, o kad į darbo užmokestį iškelti nėra tokio įstatymo :(

Biudžetinių įstaigų sąmatų sudarymą ir keitimą tarp DU ir kitų išlaidų tvirtina savivaldybės Tarybą (išskyrus ministerinį lygį), o ne įstatymai. Ar kelti į DU ar DU - jokio skirtumo, ne vieną kartą teko kilnoti :) . Derinama su Finansų skyriumi. TAČIAU - gali būti, kad šiais metais jau nebebus keičiamas biudžetas (pvz. mūsų savivaldybėje), tai ir perkelti nebeleis.
2018-12-12 15:05 Įvairūs » Statistika » #1404856

ritukse rašė:
O mums atsiuntė laišką kad reikės teikti oficialioji statistikai gal kas teikėt žinot kas tai

Pasižiūrėkite čia (pagal įmonės kodą ir metus): http://estatistika.stat.gov.lt/statistiniu-ataskaitu-formos.html
2018-12-07 11:58 Bendra » KAIP SKAICIUOTI NAUJAI PAGAL VDU NUO LIEPOS 1D » #1404527

Atimk rašė:
Na sunku pasakyti ar nereikia to atlyginimo pakoreguoti , nes jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje arba darbo teisės normose nustatytų darbo užmokesčio dydžių o darbo teisės normos keitėsi iš esmės atsirado biudžetininkų naujas apmokėjimo istatymas, keitėsi bazinis dydis.

Taigi ir parašiau - kad ne "sunku pasakyti", bet taip ir reikia daryti, jei darbo sutartis buvo teisingai užpildyta.
2018-12-07 11:41 Bendra » KAIP SKAICIUOTI NAUJAI PAGAL VDU NUO LIEPOS 1D » #1404518

Atimk rašė:
Tai savų niekas nekuria, tik klausiu ar negalima skaičiuoti iš dabartinio jos atlyginimo, jeigu grįžtų į darbą, o ne prieš daugiau kaip 3 metus nurodyto sutartyje. Jei ne, tai ne smile

Biudžetinėje įstaigoje kiekvienam darbuotojui yra tvirtinama pareigybė ir jos koeficientas. Net ir būdama VPA ji atitinka būtent tą pareigybė, kuriai yra sudaryta jos darbo sutartis. VDU skaičiuojate pagal PAREIGYBIŲ sąraše nurodytą jos pareigybės koeficientą.
Nebent pas jus neteisingai buvo sudarytos DS ir sutartyje nurodyta konkreti suma. Tada skaičiuojate pagal sumą ir esant reikalui, pritraukiate iki MMA.
2018-12-07 11:37 Bendra » pakelus MDU pakele paslaugu kaina » #1404517
Viskas čia logiška.
Paslaugos kainą sudaro: paslaugos savikaina plius pelnas.
Jei suteikiant paslaugą didėja išlaidos darbo užmokesčiui, vadinasi didėja paslaugos savikaina. Norint išlaikyti tą pačią pelno maržą - didinama paslaugos kaina.
Jei paslaugos kaina nebūtų didinama, vadinasi mažėtų pelno dalis.
Jei paslaugos teikimas pelno neatnešam ar tampa nuostolinga - ji nebeteikiama.
Kokiu būtų tai įrašoma į sąskaitą - tai sutartiniai dalykai. Vieni paslaugos gavėjai nori matyti detalizacija, kiti - pyksta matydami tą detalizaciją.
2018-12-01 21:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #1404181
O jūs valstybės įmonėje apskaitą tvarkote ne pagal VSAFASus?
Finansavimą naudosite pagal paskirtį (sudarysite sąmatas).
Klientas pinigus už paslaugas moka tiekiančiai įstaigai, tada žiūrima - jei pirkėjas yra kita biudžetinė įstaiga, tai lėšos lieka jums, jei privati įstaiga - tai spec. lėšos, kurias pervedate į biudžetą, tada pateikiate paraišką (pagal spec.lėšų sąmatą) ir gaunate atgal. Tada naudojate kaip numatyta spec. lėšų sąmatoje.
2018-11-30 08:50 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1404137

aiva11111 rašė:
Labas vakaras,
gal padėsite vieną mėnesį skaičiuojant atlyginimą nuo priskiačiuoto priedo programa neišskaičiavo gpm 15 proc.noriu šį mėnesį,kad išskaičiuotų.Kaip galėčiau programoje tą padaryti?

Kai įvedate priskaitymo RŪŠĮ, nurodykite, kad GPM apmokestinama. Programa juk pati nežino, ką jūs išmokate - priedą ar pašalpą.
2018-11-26 13:29 Bendra » Antstoliai » #1403898

katinas99 rašė:
Sveiki, jei yra skolos kurias išieško antstoliu kontora, įsidarbinant į darbą ar galima nuslėpti skolas nuo darbdavio? Susitarus su antstoliu ar kaip nors kitaip?

Tik susitarimas su antstoliu (jei pavyks).
2018-11-22 10:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1403694

Dargana rašė:
Tris dienas galvoju, bet be jūsų pagalbos nei iš vietos.
Suskaičiavau komandiruotę - dienpinigius 783 eur, jie atsirado mat. atsakingo avansinėje. Bet pagal reikalavimus reikia 578 eur apmokestinti, (410:2=205 783-205=578 nes uždarbis tik 410 eurų) Sugalvojau kad tuos 578 prikabinu prie darbo užmokesčio per vienkartinius priskaitymus, ten prisisumuoja prie darbo užmokesčio ir apsimokestina visai mokesčiais. Bet kaip tuos 578 ''iškrapštyti" iš avansinės? Kaip jūs susitvarkot su tomis apmokestinamomis komandiruotėmis???

Apmokestinamus dienpinigius "iškrapštote" iš DU priskaitymų įvedus vienkartinį atskaitymą.
2018-11-19 13:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1403414

Chertik rašė:
Sveiki,

Kaip teisingai suvesti įstatinio kapitalo įnešimą į banko sąskaitą? Neradau atsakymo. smile
Iš anksto dėkoju!

Žr.fb.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui