Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-03-21 22:03 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #503911

Virguteke rašė: IĮ savininkas parduoda ilgalaiki turta UAB, kurio direktorius yra jis pats. ar nebus problemų jei jis tą turta parduos dvigubai brangiau negu kad isigijo?
Bus, jei pardavimo kaina didesnė nei rinkos.
2008-03-21 21:54 Bendra » Be vyr. buhalterio. » #503906

Loreta rašė: AŠ BIJAU PASIRAŠINĖTI ANT TO, KO NEMATAU. AŠ TIESIOG NETURIU TEISĖS PASIRAŠINĖTI ANT VELNIAI ŽINO KO.
smile smile smile
Oi, Loreta, juk puikiai žinote, mano įmonės specifiką ir ant ko aš pasirašinėju.
2008-03-21 21:49 Bendra » Be vyr. buhalterio. » #503903

Loreta rašė: KASININKO NĖRA.
BUHALTERIS YRA, BET NE ĮMONĖJE.
smile
O ar kur nors matėte išlygas dėl nebuvimo darbo vietoje.
O kitus dokumentus ar pasirašinėjate.
Kai direktorius komandiruotėje tris keturias dienas, juk neskiriame jo pavaduot ir pasirašinėt kitą asmenį. Vyr, buhas toks pat laimingasis. Gali dirbt dieną, naktį:))
Turbūt sau dvigubai neskaičiuojate, kai paryčiais šventą dieną deklaracijas EDS siunčiate smile
Niekaip nesuprantu, kuo jums ta kasa nepatinka.
Beje, inkasuot nebūtina kasdien. Gali būt tvarka, kad pinigėliai saugomi kažkur, o inkasuojama, tarkime, pirmadieniais.
2008-03-21 21:40 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #503895

FEMA rašė: sakykite o gali būti taip, kad jei pelno mokestis biški nedamokėtas ir jie tada minusuoja iš avanso pelno mokesčio smile
Jei paprašytumėte.
2008-03-21 21:37 Bendra » Be vyr. buhalterio. » #503893

Loreta rašė: Ir kalbant apie IĮ - nėra kasininko pareigybės, nėra parašo už kasininką. Kasos tvarkoje taip ir parašyta - vienoje vietoje pasirašo vadovas.
Loreta, juk ne taip parašyta:))
Čia taip leista, kai [quote:89915d4dea]Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai. [/quote] O pas jus juk yra vyr. buhalteris. Todėl vienoje vietoje pasirašyt savininkui kaip ir neišeina.
Savininkas skaičiuos pinigus, o jūs jį tikrinsite:))
2008-03-21 21:28 Bendra » Be vyr. buhalterio. » #503889
Loreta
Pacitavote tą pačią citatą, kurią ir įdėjau:))
Aš suprantu, kad padalinio nebuvimas tai ir yra tas variantas, kai nėra nieko, kas tvarko apskaitą įmonėje (čia tiems, kam leista - IĮ ir pan.), arba UAB ir AB -uose, kur apskaitą tvarko samdytos įmonės.
Jūsų variantas juk kitoks. Apskaitos padalinį juk turite - vyr. buhalterį. Reiškia, jo parašas būtinas.
O kas ten su kasininku (jei jau jo nėra, o kažkam pavesta, kaip rašėte) ar jis yra, tai jis ir skaičiuoja pinigėlius.
Galų gale, jei neramu, savininkas gali parašyti kokį nors raštelį, kad buhalterei tada ir tada nuvežami dokumentai, ji juos patikrina ir pasirašo. T.y. ne realiu operacijų atlikimo metu, o vėliau.
2008-03-21 21:07 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #503885

asolo rašė: Visa suma registruojama kaip transporto paslaugos. O gal turėtų būti kitaip smile
Tai kas tas yra "visa sąskaita" smile :))
Kas ją sudaro.
Jei jūs perkate transporto paslaugą iš ko nors ir kitam parduodate tą pačią transporto paslaugą, tik brangiau, PVM deklaracijoje rodote tiek gautiną PVM (jei toks yra) perkant, bei pardavimus (visą perparduotą vertę) bei pardavimo PVM nuo jos, jei toks yra.
2008-03-21 21:00 PVM » Metinė PVM deklaracija » #503884

asolo rašė: sveiki. jei mes esam ekspedicinė kompanija, sąskaitas išrašom su PVM, 0 PVM ARBA ne PVM OBJEKTAS.Tai kaip tada - pas mus mišri veikla ar ne ir ar reikia VMI
teikti metinę PVM deklaraciją.
Prašau atsakykit paprastai ir aiškiai, nes skaitant VMI aiškinimus man vistiek neaišku
Jūsų veikla nėra mišri.
Ne PVM objektas tai visai kas kita, kaip PVM neapmokestinama.
Metinę deklaraciją teikti ir tikslinti PVM jums nereik.
Teikia tik tie, kurie tiekia PVM neapmokestinamas ir apmokestinamas paslaugas bei prekes.
PVM neapmokestinama, tarkime, pašto veikla, švietimas, medicina, finansinės paslaugos ir t.t.
2008-03-21 20:46 PVM » Automobilio pardavimas » #503883
ninga Turbūt tai atgalinis lizingas.
Jei užsienyje pirkote iš fizinio asmens, jokių įsipareigojimų dėl PVM jums neatsirado.
O su lizingu atskiri dalykai. Jūs jiems pardavėte su PVM ir iš jų pirkote su PVM. Lengvo auto PVM atskaita negalima. Tai sąnaudos.
Nusidėvėjimą skaičiuojate jūs, jei išmokėjus įmokas turtas pereis jums.
www.apskaitosinstitutas.lt/get.php?f.232
2008-03-21 20:34 Bendra » reikia patarimo » #503876

elipse rašė: Žodžiu gal kas konsultuoja pagal konkrečius faktus smile
Taigi klauskite, Visi čia konsultuoja, dar ir nemokamai:))
2008-03-21 20:32 Bendra » reikia patarimo » #503875

sandralt rašė: Mes pasirase sutarti su vezejais, kaip jie ten tvarkosi nezinau, o mums pervedimo paskirtyje paraso uz siuntu pervezima 2008-02 men.
Jie veža ir dar pinigus moka už siuntų pervežimą smile neaišku čia man:))
2008-03-21 20:22 Bendra » Importas » #503872

ErnestaR rašė: Tai niekas neatsakys smile
tax.lt/posts2302-20.html
2008-03-21 20:20 Bendra » Prekių pajamavimo momentas (valiuta) » #503871
[quote:49935745d0]FOB - Franko laivo denis - pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra įkeliamos per laivo bortą nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui. [/quote]ErnestaR
www.lepa.lt/lt/PrekiuPristatymoSalygosIncoterms.html
2008-03-21 20:12 Bendra » Be vyr. buhalterio. » #503870

Rolanda rašė: O jei yra tik vadovas ir buhalteris? Tokiu atveju už kasininką pasirašo vadovas, nors jis juk praktiškai kasos netvarko...
Jei yra pinigai, yra ir kasininkas. Kas jo pareigas atlieka - direktorius, vyr. buhas (nepageidautina) ar koks vadybininkas, tai jau direktoriaus valia. Bet jis turi būt. [quote:3f50a505a3]Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, ūkio subjekto vadovo paskirtas atlikti kasos operacijas.[/quote]
2008-03-21 19:52 Bendra » Be vyr. buhalterio. » #503867
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Na nėra jokių išlygų namuose sėdinčioms vyr. buhėms, jei jau jos tokios yra:))
Juk jos tų pinigų ir neskaičiuoja. Nei paima, nei išduoda.
Jei yra kasa ir grynieji pinigai, turi būt ir kasininko pareigybė.
Jis ten ir rašinėjasi su vadovu. O vyr buhė tik patikrina kasininko darbą, o ne pinigus šlamina.
[quote:77b301d0dc]28. Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai.[/quote] Vat, kai apskaitą tvarko įmonė, kuri nėra "vyr. buhas ar strutūrinis apskaitą tvarkantis padalinys", tada jie nesirašo nei ant , nei KIO.
Ten rašosi tik kasininkas bei vadovas.
2008-03-21 19:30 Bendra » Didžioji knyga » #503862

Laurina rašė: Kokia turetu buti korespondencija priskaičiujant ir išmokant dividendus ?
Dividendai yra pelno paskirstymas. Akcininkai tiesiogiai nurodo, kiek jų bus. Registruoti galima įvairiai. Galima tiesiogiai mažinti pelną ir rodyti trumpalaikius įsipareigojimus. Galima "per" 69X sąskaitą. O išmokant atsiranda ir GPM:
D 694 Dividendai 10 000 Lt
K 44811 Mokėtini dividendai 8 500 Lt
K 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui 1 500 Lt
2008-03-21 18:52 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #503853

vilije rašė: Už 2007 m. turime nuostolį, kurio didesnę dalį sudaro nuostolis iš vertybinių popierių pardavimo. Ar visą sumą turiu iškelti į nepaskirstytą ataskaitinių metų nuostolį?
O tai kur kitur jį dėsite smile
Finansinėje apskaitoje jūsų nepaskirstytą pelną (nuostolį) rodo P/N ataskaitos paskutinė eilutė.
2008-03-21 18:49 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #503850

linatigre rašė: kai įmonėje nuostolis nedidelis (200,00) ir akcininkas nedidina kapitalo tai kaip tada turėtų rašytis akcinikų protokolas? Pirmą kartą darau smile ir gal prie to pačio kitas klausimas finansinę atskaitomybė žinau reikia patvirtinti neilgiau kaip 18mėn. Jei įmonė atsidarė 2007.12... tai sąskaitų uždarymą reikia daryti ar ne?
Ne aš kaip įsivaizduoju kad nereikia daryti sąskaitų uždarymo nei metinės finansinės atskaitomybės ir akcininkų susirinkimo tada nereikia, o kai jūs manote?
Dėl nuostolio tikrai akcinis kapitalas nėra didinamas.
Protokole parašysite, kad paliekate nepaskirstytą ataskaitinių metų nuostolį.
Atskaitomybė teikiama pasibaigus finansiniams metams. Tie ilgesni laikotarpiai tikrai ne jums. Jūs teiksite 2007 12 31 dienai.
Sąskaitų uždarymas reikalingas. Sausio pirmai, pas jus neturi likti jokių 2007 metų pajamų anei sąnaudų.
O susirinkimas būtinas, kad patvirtintų jūsų atskaitomybę, kurią teiksite Registrų centrui.
2008-03-21 18:36 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #503848

vitkis rašė: Mūsų įmonėje ta subsidija buvo kaupiama pagautės sąskaitoje ir balanse subsidijos suma padidinome pardavimo pajamas(apmokestinamąjį pelną). Dabar truputį susimaišiau, nes radau VMI paaiškinimą, kad subsidiją reikia rodyt kitoj sąskaitoje ir tai mažina sąnaudas, bet rezultatas mano manymu tas pats.
Ar aš galiu aiškinamajame rašte parašyt taip:(čia prie apskaitos politikos):
Dotacijos ir subsidijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Pripažįstant subsidiją panaudota, didinamos įmonės pardavimo pajamos.
Jūs iš principo neteisingai apskaitote subsidiją:))
Tai nėra pajamos. Tuo labiau pagautė.
Ištaisyti nevėlu.
www.apskaitosinstitutas.lt/get.php?f.240
Galima tas subsidijas pripažinti gavimo metu, tik korespondencija visai kitokia:
D pinigai
K darbo užmokesčio sąnaudos
Pas jus bus mažiau sąnaudų, nes dalį jums kompensavo darbo birža. Bet tai tikrai ne pajamos.
2008-03-19 21:21 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #502939

verde rašė:
Vairuotojas grįžta iš komandiruotės užsienyje, priduoda man tarkim Lenkijos kuro čekučius, tai aš darau tokias korespondencijas:
D 20110 - K 2435.

Vėliau rašom prašymą, kad mums sugrąžintų PVM iš Lenkijos; gaunu pinigus:
D 271 - K 24311.
Kai nurašote pagal normas atskaitingo pirktą kurą:
D kuro sąnaudos
K 20110
Kai gaunate PVM iš Lenkijos:
D pinigai
K kuro sąnaudos
2008-03-19 21:16 Mokslas » įstatinis kapitalas ir nuostolis » #502936
Tai todėl ir prašo jūsų:))
Duokite, nejau gaila smile
2008-03-19 21:14 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #502934

dangietis rašė: Pildau lentele gautinos sumos, tai permoketa darbo uzmokesti irgi reikia irasyti i sia lentele?
Jei DU ten apskaitote ir tai jums svarbi informacija - rodykite.
2008-03-19 21:02 PVM » Muitas » #502927
Lietuva labai džiaugsis, kad išgabenate kažką iš jos - eksportuojate.
Muito mokesčio (jei toks bus) bei PVM prašys Rusija. O kiek, čia jau jų reik klaust.
2008-03-19 20:58 PVM » PVM MOKESTIS » #502924

dianaaa rašė: Įmonės savininkas direktoriui davė 3 telefono numerius įmonės vardu(asmeniškam naudojimui),tas sumas traukiam į įmonės sąnaudas.Už tuos numerius direktorius sumoka grynais.Ar mums iš jo paimti sumą su pvm,ar be pvm(pvm mokam)?
O kaip jūs įforminote tą "davė įmonės vardu", kad žadate apskaityt, kaip sąnaudas smile
2008-03-19 20:51 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #502918

asolo rašė: Sąskaitoje išrašoma už tr.paslaugas ir pvz. už eksporto deklaraciją.
Tai aš visą laiką rodydavau bendrą sumą, o dabar susimasčiau- gal reikia rodyti tik už transporto paslaugas.
Ką turite omenyje, kur paryškinau smile
Papasakokite, kaip registruojate apskaitoje.
2008-03-19 20:31 Mokslas » įstatinis kapitalas ir nuostolis » #502900

knijole rašė: Ar galėčiau teikti, kad įmonė neturi nuosavų lėšų?
Galėtumėte teigti, kad pagal ABĮ, šiai įmonei "batai"
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
38 str.
2008-03-19 20:21 Bendra » reikia patarimo » #502892
sandralt
O tai dabar, kokiu pagrindu vežėjas paima pinigėlius, ką išrašo pirkėjui ir ką įrašo mokėjimo nurodyme, kai perveda pinigėlius jums smile
Šiaip jau, jei vežėjas sutinka, sėkmingai tas prekes galite parduoti jam.
O vėliau, jau jo problemos. Pinigus paims savo vardu.
O jums sumokės, kaip tiekėjui už prekes.
2008-03-19 20:12 Bendra » reikia patarimo » #502880

Laurina rašė: kas galetu padeti ? Pelno nuostoliu ataskaitoje i grafa NETEKIMAI kokia suma tureciau rasyti ?
Žemės drebėjimo jums padarytą nuostolį.
2008-03-19 20:05 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #502876

solia rašė: gal kas tikslinote naujas formas, kokie ten tikslinimo kodai, kur juos rasti
Ir kokią formą norite tikslinti smile
2008-03-19 20:03 Bendra » Didžioji knyga » #502873

linatigre rašė: kaip metų pabaigoje jei įmonėje minusas daleiskim 202,00lt., tai sąsk. nr. bus 341, o kaip su 342 kaip jos turi suvaikščioti?
Metų pabaigoje niekas niekur nevaikšto.
Jau ką užregistravote už 2007 metus, tai ir tupi sau:))
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui