daisak rašė: Uzdariau pajamu ir sanaudu saskaitas. kokie koreguojantys balansiniu ir pelno saskaitu daromi irasai, kaip sukoresponduoti saskaitas?
Jei butu nesunku, tai parasykite kaip viskas daroma nuosekliai.
Sąskaitų uždarymui yra pora (o gal ir daugiau) būdų:
D pajamų sąskaitos (visos 5 kl. bei 69X) (žinoma, debetuojama kiekviena sąskaita atskirai)
K sąnaudų sąskaitos (visos 6 kl, bei 59X, įskaitant ir pelno mokesčio bei socialinio mokesčio sąnaudas) (kredituojama kiekviena sąskaita atskirai)
D arba K nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)
Arba :
D visos pajamų sąkaitos (debetuojama kiekviena sąskaita atskirai)
K pajamų ir sąnaudų suvestinė
D pajamų ir sąnaudų suvestinė
K visos sąnaudų sąskaitos (įskaitant ir pelno mokesčio bei socialinio mokesčio sąnaudas) (kredituojama kiekviena sąskaita atskirai)
D arba K nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)
D arba K pajamų ir sąnaudų suvestinė