Tax.lt narys Norta

Norta
Tax.lt narys nuo
2005-10-19
Miestas / vietovė
Klaipėda
Norta
forume parašė 713 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-11-06 09:51 Bendra » Darbo užmokestis » #335646
Perskaičiuokite atostoginius, priskaitykite atlyginimą ir skirtumą apmokėkite. jei susidarė permoka, minusuokite kitą mėnesį.
2006-11-03 13:59 Programinė įranga » Įstatinio kapitalo didinimas » #335180

ritukse rašė: Ir dar vienas klausimas jei didinam iš nepaskirstyto pelno tai korespondencija D341 K301 o ar nereikia paskui apmokėti pinigais iš kasos ir ar reikės keisti įstatus


Korespondencija gera. Pinigų judinti nereikia. įstatus keisti reikia ir registruoti JAR. AB įstatymas 51 str.:
Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metine finansine atskaitomybe. Jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateikta tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tarpinė finansinė atskaitomybė turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais, reikalingais pakeistiems įstatams įregistruoti.
2006-11-03 13:47 Bendra » Komandiruotė » #335173
Pasitaisau
Dabar galime tik spėlioti, kodėl Švedai neišskyrė PVM. Gal mokymo paslaugos ten neapmokestinamos.
2006-11-03 13:46 Bendra » Komandiruotė » #335172

danaga rašė: Gal Norta ir teisi, PVMĮ 13 str. 4 punktas daugiau tinka šiuo atvėju nei 13 str. 6 punktas (apie konsultavimą ir pan.). Bet kodėl tada Švedijos PVM mokėtojas neišskyrė PVM rašydamas Invoice? Ar jie laiko tai PVM neapmokestinamomis paslaugomis? Lietuvoje gi už seminarus rašomos sąskaitos su PVM.
Kažkaip nepavyksta man rasti konkretaus atsakymo.
Gal persikeliam į kitą temą - apie PVM, perkant prekes ir paslaugas ES valstybėse. "Komandiruotė" ne visai tinka šitai diskusijai.


Dabar galime tik spėlioti, kodėl Švedai neišskyrė PVM. Gal mokumo paslaugos ten neapmokestinamos.
2006-11-03 13:15 Programinė įranga » Įstatinio kapitalo didinimas » #335157
Jei apmokėtų akcininkai, tai pagal AB įstatymą
50 straipsnis.
Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais
1. Bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas.
2006-11-03 12:03 Programinė įranga » Įstatinio kapitalo didinimas » #335125

ritukse rašė: sveiki labai prašiau padėkite ar gali UAB padidinti savo turimų akcijų nominalę vertę nuo ko tai reikėtų pradėti ar nuo įstatų keitimo , kaip apmokėjimas jų smile


Jei turi iš ko didinti, t. y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus), tai gali. Pradėti reikėtų nuo akcininkų sprendimo (susirinkimo protokolas).
2006-11-03 11:53 Pelno mokestis » Vagystė » #335124

buhXXX rašė: sveiki, o kaip su pavogto IT draudimo išmoka, jei ta išmoka nueina tiesiogiai lizingo bendrovei? ar taip gerai: D 4 lizingo įsipareig., ir K 5 neapmok pajamos


Taip , bet jūs dar turite nurašyti IT likutinę vertę į nemažinančias sąnaudas ir turėti dokumentus, kad turtas prarastas dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos (kad nereikėtų atstatyti PVM).
2006-11-03 11:39 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #335118

atir rašė: Gal žinote kokios yra einamųjų metų draudžiamos pajamos, nes sodros tinklapis neatsidaro. Tiksliau sakant reikalingos gimdymo-nėštumo atostogų "vadinamos lubos".


Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos ir motinystės pašalpoms skaičiuoti už 2006.09 mėn. - 6060,00 lt
2006-11-03 11:30 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #335115

Virgasius rašė:

Virgasius rašė: gavom sąsk.-fakt. už automobilio draudimą. Sąskaitos data - 2006 10 23d. tačiau draudimo liudijimo galiojimo terminai - 2006 05 04-2007 05 03.
Kaip man 2006 10 23d. įsivesti tą sąskaitą? Vesti kaip dalį būsimųjų laikotrapių sąnaudų, o dalį kaip praėjusių laikotarpių sąnaudų? Gal kas galite patarti?


smile smile


Draudimo išlaidas galima vesti pagal draudimo polise nurodytą laikotarpį. Išlaidų dalį už 2006 metus pripažįstate sąnaudomis. O už 2007 metus būsimųjų laikotarpių sąnaudomis. Mes tokias išlaidas vedame pagal draudimo polisą į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir po to kiekvieną mėnesį atitinkamą dalį nurašome į sąnaudas, kredituodami būsimųjų laikotarpių sąnaudas.
2006-11-03 11:03 Bendra » Komandiruotė » #335100

Nerius rašė:

Norta rašė:

Nerius rašė: Sveiki,
Komandiruotė į Švediją truko 10.13-10.16
Už ten surengtą seminarą švedas pvm mokėtojas išrašė ir atsiuntė sąskaitą 2006-10-16 data, bet pvm sumos neišskyrė.
Kaip elgtis su tokia sąskaita: kokia data pajamuoti (išvykimo ar invoiso)? ir kaip dėl to pvm?


Jei sąskaita nebuvo apmokėta grynais, vedate 10.16 data. Dėl PVM reikėtų išsiaiškinti, kas per seminaras.


Seminaras "Personnel training"- čia vyko visos mūsų įmonės darbuotojams.

Kiek suprantu, jei tai personalo mokymo paslaugos, tai PVM nereikia priskaityti pagal PVM įstaymo 13 str. 4 p.:
Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies nuostatas, kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašios paslaugos, įskaitant tokio pobūdžio renginių organizatorių paslaugas, taip pat pagalbines paslaugas, reikalingas minėtoms paslaugoms suteikti, kai šioje dalyje nurodytos paslaugos nelaikytinos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tik tais atvejais, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje. (galioja nuo 2004 05 01 pagal 2004 01 15 LR įstat. Nr. IX-1960)
2006-11-03 09:31 Bendra » Komandiruotė » #335035

Nerius rašė: Sveiki,
Komandiruotė į Švediją truko 10.13-10.16
Už ten surengtą seminarą švedas pvm mokėtojas išrašė ir atsiuntė sąskaitą 2006-10-16 data, bet pvm sumos neišskyrė.
Kaip elgtis su tokia sąskaita: kokia data pajamuoti (išvykimo ar invoiso)? ir kaip dėl to pvm?


Jei sąskaita nebuvo apmokėta grynais, vedate 10.16 data. Dėl PVM reikėtų išsiaiškinti, kas per seminaras.
2006-11-02 15:45 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #334836

Virgulka rašė: Laba diena,
kaip bus su automobilio saugos sistema. tai irgi bus nurašoma į saunaudas, automobilio ekplotacines sąnaudas? ar daromi nurašymai?


Jei sąskaitoje nurodyta, kad apsaugos sistema sumontuota į automobilį, tai iš karto į sąnaudas. jei nurodyta, kad pirkote apsaugos sistemą, tai užpajamuojate į atsargas ir rašote aktą, kad sistema sumontuota į automobilį X ir nurašote į sąnaudas.
2006-11-02 12:06 Bendra » Darbo užmokestis » #334680

laura9 rašė:

Benas rašė: Laura9, o tau Loreta neaiškiai išdėstė?

Aiškiai, aiškiai, bet po Nortos žinutės vėl apniko abejonės smile


Nesakiau , kad Loretos skaičiavimas negeras. Vienoje įmonėje taip ir skaičiuodavome. Bet kai žmogus dirba vieną dieną 5 valandas, kitą 2,5 Val., manau kad tiksliau būtų pagal valandas. Šis žmogus dirba pagal grafiką, tai l.nesudėtinga. 600 daliji iš darbo valandų pagal darbuotojo darbo grafiką, gauni 1 val užmokestį, kurį daugini iš dirbtų darbo valandų skaičiaus.
2006-11-02 11:12 Bendra » Darbo užmokestis » #334644

laura9 rašė:
Darbuotojui numatytas darbo grafikas:
I - 5 val.
III - 2,5 val.
V - 5 val.
Tai tokiu atveju, kaip suprantu, reikia skaičiuoti pagal darbo dienas, o ne valandas. smile


Man atrodo, kad geriau pagal valandas.
2006-11-02 10:11 Bendra » Darbo užmokestis » #334600

laura9 rašė:

Zanulia rašė: Paskaičiuok darbuotojo naudai - pagal darbo valandas.

Na, gerai, bet jei vieną kartą darbuotojo naudai bus paskaičiavus pagal valandas, kitą kartą pagal dienas - tai bus gerai? T.y. noriu paklausti, ar nereikia laikytis vienos skaičiavimo sistemos smile


Jeigu darbuotojo darbo valandos neatitinka normalios darbo dienos valandų, t.y 8 val. dirbant pilną darbo dieną ar 4 val. dirbant pusę etato, tai reikėtų skaičiuoti pagal darbo valandas.
2006-10-31 07:01 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #334056
O paaiškinti galima tik taip , kad VMI skirtingai komentuoja tą patį įstastymo straipsnį. Beje aš jau rašiau, kad VMI atsakymą dėl palūkanų gavau 2006 07 mėn. O oficialus išaisškinimas , kurį jūs cituojate išėjo 2006.10 05.
2006-10-30 16:35 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #333971

dadinda rašė:

irmoske rašė:

dadinda rašė: Tai reiškia, jei nurodomas ne paso numeris, bet pvz.,asmens tapatybės kortelės Nr., yra pažeidžiamos kasos taisyklės???


O tai pasas ne tas pats kas ir asmens tapatybės kortelė? Va jei vairuotojo pažymėjimas - tai jau kas kita....
Nu bet kasos taisyklėse parašyta vienareikšmiškai-"paso numeris"....

Cituoju dabartinį kasos taisyklių variantą:Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį asmeniui, kuris nėra tos įmonės to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir jo numeris ir gavėjo nurodyta gyvenamoji vieta.
2006-10-30 16:26 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333966

bumbuh rašė:

Loreta13 rašė: bumbuh 12 rekomendacijas paskaitykite. Būten šios išlaidos ir įsiskaičiuoja į įsigijimo savikainą.
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/12_VAS_metodines_puslapiui.pdf

smile Man čia, turbūt, nelabai tinka, nes statysim indiv. namų gyvenvietę pardavimui. Kiek suprantu, viską reiktų kaupti 2-os klasės sąskaitose. smile


Taip 2-os.
2006-10-30 16:24 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333963

bumbuh rašė: Dėl to ir prašiau patikslinti VMI atsakymo datą. Tai, išeitų, tada, kai statoma pardavimui, palūkanų priskirti leidžiamiems atskaitymams tą laikotarpį, kai jos faktiškai patiriamos, jau nebegalima. O nurašinėti į sąnaudas p/l gautas pajamas gana sudėtinga, kai kreditas ilgalaikis (pvz. 3 metams), o statybos projektas irgi ilgalaikis (pvz. 5 metams). smile smile

VMI komentaras išėjo 2006.10.05, aš gavau atsakymą 2006 liepos mėn. Manau , kad po naujojo komentaro ir atsakymas būtų kitoks. Todėl rašysiu paklausimą papildomai su nuoroda į minėtą komentarą ir manau , kad palūkanas leis priskirti leidžiamiems atskaitymams, jų susidarymo metu. Kai tik gausiu atsakymą, parašysiu.
2006-10-30 12:43 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333775

bursoval rašė:
smile Sakykit, o kaip PM atžvilgiu čia leidžiami ar neleidžiami atskaitymai ir per kurį laikotarpį smile


Radau VMI komentarą, kur aprašomos palūkanos, perkant ilgalaikį turtą:
PM įstatymo 17 str. komentaras 6.24 2 punktas
"Todėl nuo 2006 metais prasidėjusio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais ilgalaikiam turtui pirkti, lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti arba jam gaminti (statyti) skirtų skolintų sumų palūkanos nematerialiam turtui nepriskiriamos ir, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atskaitomos iš pajamų kaip leidžiami atskaitymai tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos."
2006-10-30 11:34 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333734

bumbuh rašė: Sveiki,
Norta, gal galite pasakyti, kada, t. y. kuriais metais jūs gavote iš VMI išaiškinimą dėl banko paskolos palūkanų priskyrimo sąnaudoms. smile
O ar teisinga būtų įvairias išlaidas projektavimui, statybvietės paruošimui ir kt. kaupti kaip atsargas, ir tik po to, kai prasidės konkretūs statybos darbai, perkelti į pvz. nebaigtą statybą. smile smile


Atsakymą dėl palūkanų gavau 2006.07.24. Jeigu statysitės sau, tai geriau kaupti ilgalaikio turto sąskaitoje. Mes statysime pardavimui, tai kaupiame atsargų sąskaitoje.
2006-10-27 14:34 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #333181

Virgulka rašė: tai kaip su ta likvidacine verte?


Virgulka rašė: aš dar čia norėjau pasitikslinti ar likvidacinė vertę turi pati įmonė nusistatyti ir ji turi būti ne mažesnė kaip 1 litas ir ne didesnė kaip 10 proc. įsigijimo kainos? tai reiškia kad likvidacinė vertė ne gali būti 1 litas? :)



Gali. Ne mažesnė- tai didesnė arba lygi 1 Lt.
2006-10-27 14:30 Bendra » Vel komandiruotė... » #333175
Naktinių tikrai nereikia mokėti. Jeigu turite sąskaitą , išmeskite tuos bilietus, kad neerzintų.
2006-10-27 14:28 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333170

Loreta13 rašė: Norta
Oi ne tik mokesčiams apskaitą tvarkome:))
Mane tai savininkai nusamdė, va jiems ir dirbu.
O mokesčiams, tai tik tiek, kad "nekliudytų":))


Mūsų savininkai nelabai supranta kam mes tai išimam iš išlaidų , tai pridedam. Seniau teko ruošti duomentis dviem balansams-lietuviškam ir užsienietiškam, tai pagal laiko sąnaudas lietuviškam reikėjo žymiai daugiau laiko.
2006-10-27 14:05 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333146

Loreta13 rašė: Norta Dėkoju.
Kiek supratau, tai labiau susiję su duomenų kaupimo principu:))


Na taip su kaupimo ir palyginimo. Bet tais pačiais principais pripažįstamos sąnaudos ir pagal iš viso tiek vargo, jei jie niekaip nesiriša su mūsų mokesčiais.
2006-10-27 13:58 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #333140
[quote="bursoval

smile O kaip PVM galiu traukti į atskaitą smile[/quote]
Gali būti ir nebaigta gamyba (gal dar geriau tinka). O dėl PVm aišku į atskaitą.
2006-10-27 12:55 Bendra » Vel komandiruotė... » #333081

anzika rašė: Visos išlaidos susijusios su komandiruote pajamuojamos išvykimo dienos kursu


Gerai perskaitykite , kas yra komandiruotės išlaidos. Aš nemanau, kad komandiruotės metu nupirktos prekės įmonei yra komandiruotės išlaidos. Kas kita su kuru.
2006-10-27 12:41 PVM » PVM sąskaita faktūra » #333068

lenacka1117 rašė: Aš dėl tos sąskaitos vis nerimauju. Sąskaitos perrašyti negaliu, tai manau padarysiu taip:

penktadienį, kai pinigai buvo sumokėti ir įmušti į kasą
D2721 kasos aparas
K441 išankstiniai apmokėjimai

pirmadienį, kai jau sąskaita išrašyta, sudensiu tas sumas:
D441
K 2411 pirkėjai

ir galvoju, kokią buhalterinę pažymą parašyti. Ar galima parašyti, kad sąskaitoje buvo irašyta klaidinga suma ir todėl iš pradžių apmokėjimas, o paskui padarytas sudengimas. Ką manot?

Nematau jokios problemos, tai ką pas jus nebūna, kad pasirodo po kelių savaičių ir prašo sąskaitą išrašyti už grynus. Aš manau, kad pajamas ir PVM reikia pripažinti, kai įvyko pardavimas.Sąskaitoje nurodykite, kvito nr., datą ir pan. Tokiai sąskaitai iš viso nereikia rašyti korespondencijų, nebent dirbate su buhalterine programa ir reikia, kad sąskaita pakliūtų į registrą. Gal aš ir klystu, nes dabar nedirbame su kasos aparatais, tai nelabai gilinuos. Bet anksčiau darydavome būtent taip.
2006-10-27 12:11 Bendra » Vel komandiruotė... » #333050

lorita rašė: Sveiki,
Noriu paklausti, kurios dienos kursu pajamuotis prekes, pirktas komandiruotės metu, jei išvyko į komandiruotę rugpjūčio mėn., pirkta rugsėjo, atsiskaityta banko kortele spalio mėn. (grįžo spalio mėn. ir pateikė avanso apyskaitą)? Ir taip pat su kuru, pirkta rugsėjo mėn. atsiskaityta banko kortele spalio mėn.
Ačiū.


Prekės pajamuojasi pirkimo dienos kursu; kuras, pirktas komandiruotės metu išvažiavimo dienos kursu (kiek girdėjau taip komentuoja VMI). Mes pajamuodavom ir kurą pirkimo dienos kursu.
2006-10-27 10:37 Apskaita & Auditas » Vyr. buhalterio pavadavimas » #332986

Ija rašė:
Tai o jeigu išleisti įsakymą, kad išeiginėm dienom ant mokėtojo dalies pasirašo ta diena dirbantis kasininkas smile


Tai gal geriau naudoti pinigų priėmimo kvitus (kasininkui), o paskui , kai bus ne išeiginė jis priduos pinigus ir kvitus ir jam išrašys pajamų orderį.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui