[quote=verde]
[quote=Voveruska01]
verde rašė:
dekoju uz atsakyma, tik kaip teisingai padaryti ta dalyka, jeigu:
1. buhaltere neteisingai susivede IT likucius pagal dar ankstesnes buhalteres duomenis.
2. matome, kad yra IT, kuriam net nera skaiciavusi nusidevejima, IT kortele nebuvo sukurta, bei pirkimuose tos dienos saskaitos nera, nors menesio ataskaitoje aiskiai itraukta saskaita.
3. buhaltere IT nusidevejima skaiciavo tada kada noredavo,
VIso kito ilgalaikio turto yra padarytos apskaitos korteles, pagal kurias matosi ekspoloatacijos pradzia ir nusidevejimo sumos.
Tai jūs rankiniu būdu bedate buhalteriją ?

Niekam neskauda, kad nepaskaičiavo nusidėvėjimo. Didesnis pelniukas

Ko čia darote tragediją. Tam IT, kuriam neskaičiuotas nusidėvėjimas pasirašykite įvedimo eksplotacijon aktą , kai pradėta skaičiuoti. Juk niekas nesupyks , kad nupirktas IT nenaudojamas ... Kad jau tokia kieta buhalterė esate, kritikuojate savo pirmtakę, tai ... sorry ... ir tvarkykitės pati