Tax.lt narys Dan

D
Tax.lt narys nuo
2003-10-23
Dan
forume parašė 2012 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-02-01 09:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #484660
Kodėl man "Garanto mok."paskaičiavo nuo išįmokėtinos sumos smile
2008-01-30 08:53 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #483421

Dan rašė:

monde09 rašė:

Dan rašė: Jeigu UAB"X" yra registruota namuose ar reikia mokėti NT

Jei tas patalpas ar dalį jų naudojate uab'o veiklai, tada NTM reikia mokėti, jei tai tik registr.vieta - nereikia.

Taip yra registruota ,bet man kylo klausimas todėl kad įm.neturi biuro buhalterija juk vedama kažkurtai kaip tada smile

smile
2008-01-30 08:33 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #483397

monde09 rašė:

Dan rašė: Jeigu UAB"X" yra registruota namuose ar reikia mokėti NT

Jei tas patalpas ar dalį jų naudojate uab'o veiklai, tada NTM reikia mokėti, jei tai tik registr.vieta - nereikia.

Taip yra registruota ,bet man kylo klausimas todėl kad įm.neturi biuro buhalterija juk vedama kažkurtai kaip tada smile
2008-01-30 08:01 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #483378
Jeigu UAB"X" yra registruota namuose ar reikia mokėti NT
2008-01-28 12:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #482343

Girele rašė:

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė: Norėjau paskaičiuoti DU už sausio mėn, bet meta lentelę"Sodra iš įmonės skaičiuojama pagal minimalų DU/; ir visiems darbuotojams padidina priskaityta sumą, kur reikia pakoreguoti

Peržiūrėkite tabelius, pas jus greičiausiai neatnaujinta programa ir neteisingai sudėlioja darbo dienas (ar sausio 1d. - šventinė?)

Ne sausio 1d darbo diena koregavau ranka. O tai pas mane paskutinė versija 552, daugiau ir kodu jokių atnaujinimui nagavau

Nesupratau - tai sausio 1 - turėjo būti darbo diena ar ne?
Jei ne- reikalas tas, kad kai anksčiau skaičiavote - buvo dar NEATNAUJINTA versija, po atnaujinimo reikia tabelius suformuoti iš naujo, ir būtinai perskaičiuoti atlyginimus. Tada viskas susitvarkys.

Labai ačiū viskas susitvarkė
2008-01-28 12:00 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #482322

Girele rašė:

Dan rašė: Norėjau paskaičiuoti DU už sausio mėn, bet meta lentelę"Sodra iš įmonės skaičiuojama pagal minimalų DU/; ir visiems darbuotojams padidina priskaityta sumą, kur reikia pakoreguoti

Peržiūrėkite tabelius, pas jus greičiausiai neatnaujinta programa ir neteisingai sudėlioja darbo dienas (ar sausio 1d. - šventinė?)

Ne sausio 1d darbo diena koregavau ranka. O tai pas mane paskutinė versija 552, daugiau ir kodu jokių atnaujinimui nagavau
2008-01-28 11:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #482311

Elyte rašė:

Dan rašė: Norėjau paskaičiuoti DU už sausio mėn, bet meta lentelę"Sodra iš įmonės skaičiuojama pagal minimalų DU/; ir visiems darbuotojams padidina priskaityta sumą, kur reikia pakoreguoti

O koks atlyginimas pas Jus nustatytas? Nuo sausio SODRĄ skaičiuoja ne mažiau kaip 800Lt.

400Lt paskaičiuoja 418.18Lt
2008-01-28 11:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #482301
Norėjau paskaičiuoti DU už sausio mėn, bet meta lentelę"Sodra iš įmonės skaičiuojama pagal minimalų DU/; ir visiems darbuotojams padidina priskaityta sumą, kur reikia pakoreguoti
2008-01-24 09:48 Bendra » Medienos apskaita » #480850

Virguteke rašė:

Dan rašė:

Virguteke rašė:

Abonentas rašė:

Dan rašė: Gal kas gavote sąskaitą už medieną kaip sudelioti tą PVM man niekaip nesigauna(sąsk.1000+180=1180)
D2011 K443 1000Lt
D ??? K ??? 180Lt


D2011 K443 1000Lt
D 2431 K 4484 180Lt

medienos PVM uzsivedziau su subsaskaita, ta prasme atskirai. labai gerai kai matai kiek uz mediena PVM

Aš irgi galvoju atskiras subsaskaitas užsivesti, bet man visvien nesigauna kontiruotės
Gauta sąsk D2011 K443 1000Lt
O PVM kaip dėjote juk jį reiks VMI pervesti jeigu aš D2431 K4484 180Lt
kaip toliau tos sąskaitos užsidaris pervedu VMI D4484 K271
D2431 lieka likutis ar kaš kažką čia ne taip suprantu smile

Tiekejas
D2011 K443 1000Lt
VMI
D 2431 K 4484 180Lt
men gale uzdarau D 4484 K 2431.
PVM deklaracijoj ir pirkimo PVM ir pardavimo PVM
vadinasi moketinas skirtumas bus tik uz kitas prekes

Tai ma visvien nedaplaukė jeigu mes traukiame į pirkimą ir pardavimą gaunasi nulis kaip mes jo niekur ir nemokame aš turiu mintyje tik medienos PVM
2008-01-24 09:24 Bendra » Medienos apskaita » #480824

Virguteke rašė:

Abonentas rašė:

Dan rašė: Gal kas gavote sąskaitą už medieną kaip sudelioti tą PVM man niekaip nesigauna(sąsk.1000+180=1180)
D2011 K443 1000Lt
D ??? K ??? 180Lt


D2011 K443 1000Lt
D 2431 K 4484 180Lt

medienos PVM uzsivedziau su subsaskaita, ta prasme atskirai. labai gerai kai matai kiek uz mediena PVM

Aš irgi galvoju atskiras subsaskaitas užsivesti, bet man visvien nesigauna kontiruotės
Gauta sąsk D2011 K443 1000Lt
O PVM kaip dėjote juk jį reiks VMI pervesti jeigu aš D2431 K4484 180Lt
kaip toliau tos sąskaitos užsidaris pervedu VMI D4484 K271
D2431 lieka likutis ar kaš kažką čia ne taip suprantu smile
2008-01-23 18:55 Bendra » Medienos apskaita » #480678
Gal kas gavote sąskaitą už medieną kaip sudelioti tą PVM man niekaip nesigauna(sąsk.1000+180=1180)
D2011 K443 1000Lt
D ??? K ??? 180Lt
2008-01-20 13:01 Įvairūs » Krovininis Transportas » #478900
UAB"Mūsu įmone"nori pirkti krovininį automobilį iš IĮ"Z" ji yra ne PVM mokėtoja gausime sąskaitą be PVM ,IĮ "z"ta automobilį išlaikė pas save pusantrų metų tai mes jai sumokame pagal sąskaitą ir viskas kadangi čia yra IĮ jokių daugiau mokeščių?
2008-01-18 12:33 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #478343

Rolf rašė:

Dan rašė: Kaip manote kovo mėn.nusipirkome televizorių, kuris naudojamas įmonės veikloje kainavo 2600Lt, įtraukiau į 2631 sąsk.dabar galvoju gal man reikėjo kovo mėn nurašyti į sąnaudas surašius aktą, nes IT pas mus nuo 3000Lt nusistate


Jei televizorius ne IT, tai atidavę naudojimui (žiūrėjimui smile ), nurašote į sąnaudas.

smile Ačiū nurašysiu ir įtrauksiu į užbalansinę smile
2008-01-18 11:57 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #478307
Kaip manote kovo mėn.nusipirkome televizorių, kuris naudojamas įmonės veikloje kainavo 2600Lt, įtraukiau į 2631 sąsk.dabar galvoju gal man reikėjo kovo mėn nurašyti į sąnaudas surašius aktą, nes IT pas mus nuo 3000Lt nusistate
2008-01-15 12:24 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #476787

Rolf rašė:

Dan rašė: Lapkričio mėn.pasigaminome namaža kieki informacinių lapukų už 8000Lt kaip manote ar galiu 2007-12-29d nurašyti į sąnaudas tą sumą.Tuos lapukus mes išdalinome ten buvo kaip reklaminiai įm.


Jei išdalinote 2007 metais, tai bus 2007 metų sąnaudos.

smile
2008-01-15 11:50 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #476770
Lapkričio mėn.pasigaminome namaža kieki informacinių lapukų už 8000Lt kaip manote ar galiu 2007-12-29d nurašyti į sąnaudas tą sumą.Tuos lapukus mes išdalinome ten buvo kaip reklaminiai įm.
2008-01-15 11:06 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #476739

laura9 rašė:

Dan rašė: Kaip darote jeigu IT nusidevėjo liko tik likutinė vertė 1Lt ,bet dar naudojame kompiuterį ar man iškelti į užbalansinę, ar galiu palikti IT po 1Lt

Kol naudojate, tol tas 1 Lt stovi IT sąskaitoje.

Ačiū smile
2008-01-15 10:54 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #476730
Kaip darote jeigu IT nusidevėjo liko tik likutinė vertė 1Lt ,bet dar naudojame kompiuterį ar man iškelti į užbalansinę, ar galiu palikti IT po 1Lt
2008-01-15 09:54 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476679

Girele rašė:

Dan rašė: Paskutinė versija 552
Darbuotojų kortelės pas mane suvestos,bet kai išmoku iš banko ūkio reikmėm ir paskui skirtumą gražina pas mane neatsiranda avanso apyskaitoje, o jau kaip kontrahente

Jei mokate per banką avansą - darbuotojo kortelėje turite pažymėti "Išmokėjimas per kortelę", avansą išmokėti DARBUOTOJUI. Jei jau turite užsivedę kontrahentus - juose pažymėkite ką nors, kad atsiskirtų darbuotojas nuo kontrahento, nes jų dažniausiai iš viso nereikia nadoti.
Kai grąžina avansą - - iš DARBUOTOJO.
Tada viskas suvaikščios į avansinę.

Tai kad man nėra iš kur pasirinkti darbuotoją
2008-01-15 08:59 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476606
[quote=Girele]

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė: Kaip teisingai įvesti "Grąžinimą į kasą nepanaudota išduotą avansą ūkio reikmėm"pas mane kažką ne taip duoda

Mokėjimai -
Kad man nėra iš kur pasirinkti darbuotojo , o kai aš ta pavardę surinkau grafoje "mokėtojas" tada tas darbuotojas pas mane atsirado "kontrahentuose" ir gavosi makalynė

Tai gal jūs nesate suvede darbuotojų kortelių? Visi darbuotojai kuo puikiausiai matosi kontrahentų sąraše, naujo - įvedinėti nereikia (NEGALIMA).
Kuri programos versija?

Paskutinė versija 552
Darbuotojų kortelės pas mane suvestos,bet kai išmoku iš banko ūkio reikmėm ir paskui skirtumą gražina pas mane neatsiranda avanso apyskaitoje, o jau kaip kontrahente
2008-01-15 08:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476589
[quote=Girele]

Dan rašė: Kaip teisingai įvesti "Grąžinimą į kasą nepanaudota išduotą avansą ūkio reikmėm"pas mane kažką ne taip duoda

Mokėjimai -
Kad man nėra iš kur pasirinkti darbuotojo , o kai aš ta pavardę surinkau grafoje "mokėtojas" tada tas darbuotojas pas mane atsirado "kontrahentuose" ir gavosi makalynė
2008-01-15 08:07 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476573
Kaip teisingai įvesti "Grąžinimą į kasą nepanaudota išduotą avansą ūkio reikmėm"pas mane kažką ne taip duoda
2008-01-15 08:04 Darbo teisė » Darbuotojo priėmimas ir atleidimas iš darbo » #476570
Ačiū už atsakymus
2008-01-15 07:06 Darbo teisė » Darbuotojo priėmimas ir atleidimas iš darbo » #476544
Ar keitėsi atleidimo terminas, kad dabar reikia atidirbti ne 14 d., o tik tai 3d
2008-01-14 17:50 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476452

Girele rašė:

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė: Gal galite padėti?
Panaikinau vieną sąskaitą pagal kurią buvo užpajamuota medžiagos,viskas išsinaikino, o medžiagos likučiuose liko ta prekė, niekaip nerandu kur man ją reikia panaikinti

O kaip jūs tą sąskaitą panaikinote?

Panaikinau"Peržiūra-Gautos sąskaito" tai iš sąskaitų suma pasinaikino ,o likutyje vertybių liko kiekis ir niekaip aš jo naišnaikinu

O žiūrint vertybės judėjimą - kokį dokumentą rodo tam likučiui?
Bandykite skambinti į Edlontą, įtariu - užkibo kažkokia smulkmena...

Likučiui rodo tą patį dok.kurį aš panaikinau
2008-01-14 14:47 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476379

Girele rašė:

Dan rašė: Gal galite padėti?
Panaikinau vieną sąskaitą pagal kurią buvo užpajamuota medžiagos,viskas išsinaikino, o medžiagos likučiuose liko ta prekė, niekaip nerandu kur man ją reikia panaikinti

O kaip jūs tą sąskaitą panaikinote?

Panaikinau"Peržiūra-Gautos sąskaito" tai iš sąskaitų suma pasinaikino ,o likutyje vertybių liko kiekis ir niekaip aš jo naišnaikinu
2008-01-12 21:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #476029
Gal galite padėti?
Panaikinau vieną sąskaitą pagal kurią buvo užpajamuota medžiagos,viskas išsinaikino, o medžiagos likučiuose liko ta prekė, niekaip nerandu kur man ją reikia panaikinti
2008-01-10 14:13 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #475416

Andron rašė:

Dan rašė: Kodėl man "Trumpojo balanso for"neleidžia susivesti sąskaitų kurias turėtų imti iš balanso, "Pastabose "įsivedu sąskaitą bet kai išeinu spaudžiu gerai jos visvien nerodo pačiame balanse ir sumu neitraukia

Tai kad ne "Pastabose" reikia sąskaitas nurodinėti smile
Kortelėje yra skyrelis "Sąskaitos" smile

Labai ačiū susiradau ,tvarkausi smile
2008-01-10 12:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #475353
Kodėl man "Trumpojo balanso for"neleidžia susivesti sąskaitų kurias turėtų imti iš balanso, "Pastabose "įsivedu sąskaitą bet kai išeinu spaudžiu gerai jos visvien nerodo pačiame balanse ir sumu neitraukia
2008-01-07 14:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #473817

Dan rašė: Nesuprantu kodėl man Sodros 4SD neįtraukia "Darbo biržos" pašalpos -kur grafa nuo kurios "skaičiuojama įmokų suma", o žemiau įmokų suma 33,98proc teisingai rodo

smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui