Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8133 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-09-12 13:11 Apskaita & Auditas » Užbalansinės sąskaitos » #1329754

oriuss rašė:
Sveiki.
Jei įmonei dovanojo IT pagal dovanojimo sutartį, tai jį parodau užbalasinėje sąskaitoje. Ar tokia turėtų būti korespondencija:
D 443 0,00
K12. 0,00
Suma turėtų būti 0?

Sveiki. Paskaitykit VAS Nr 12, ten apie dovanotą turtą rašo, kad į normalią sąskaitą keliama, ir žiūrėti kokia suma sutartyje įrašyta. gali ir 0 būt.
2016-09-12 13:08 Bendra » Mažoji bendrija » #1329752

simadel rašė:
...nėra nurodytas nei turtinis įnašas, nei piniginis, tik vėliau yra supildytas turtinis įnašas krovininis automobilis ir piniginis įnašas su prierašu susidarius įm pelnui pinigai gražinami nariui. Tai net nežinau kaip elgtis. Nes piniginis įnašas buvo įneštas sumokėti už IT tam pačiam nariui, nes jokių piniginių lėšų įmonė dar neturėjo. Pripainiota čia labai... smile tai kaip manote ar galima dadar savininkui atsiimti tas lėšas?

Visa Tai vyko dar 2016m ir užregistruota ir mašina ir pinigai į 3 klasę, kaip turtinis įnašas?
Pardavė mašiną per Regitrą ir dar gavo iš savo MB pinigų? jei taip vyko sandoris, tai tikrai nėra įnašas, bet tai yra tik pardavimas, ir tokie sandoriai labai tikrinami ar neviršija išmoka rinkos kainos. Reikėjo įmonei deklaruoti kaip pirkimą, o pats turėjo deklaruoti kaip pardavimą.(jei aš gerai supratau sandorį). O į RC JADIS užregistruotas tas įnašas ir mašina ir pinigai?
Jei tą papildomą įnašą piniginį nori atsiimti, tai griežtai nerašoma, kad dalies jo negalima atsiimti. Viso įnašo atsiėmimas, tai MB nario teisių praradimas. Teks dabar paskaityti pagal MB įstatymą kaip jis atsiimamas(įmonėje gal daugiau MB narių nėra), o GPM gali nebūti, jei tokia pat suma atsiimama. Viskas deklaruojama ir į JADIS ir į VMI.
2016-09-12 12:52 Įvairūs » Trūkstamos sąskaitos faktūros » #1329749

louis-ck rašė:
Sveiki,
gal kas patarsite kaip galima išsireikalauti trūkstamos sąskaitos faktūros, ypač jei tai Valstybės Įmonė ir ten dirbančios medūzos ignoruoja bet kokius sveiko proto argumentus...?

Sveiki. Kiek laiko praėjo nuo paslaugos atlikimo, ar iškarto jos prašėte? Ką sako, kodėl negaunate sąskaitos, kokie argumentai neparašėte?
2016-09-12 10:14 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1329695

Polik rašė:
Beda tame, kad ne visa suma yra sąskaitoje yra 2000, o turi būti 3000. tai ir nežinau kaip ta 1000 dabar apskaitoje įvesti

Tai permoka juk galėjo būti iš PVM ar kitų mokesčių ir jie galėjo būti naudojami. Susiderinkit likučius VMI ir apskaitoje atsiraskit kas yra pas Jus.
2016-09-12 10:10 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1329693

Dorota1 rašė:
UAB ne PVM mokėtoja, užsiima papošalų ir rubų pardavimu internetu, , nusipirkus apyrankes direktorė vieną pailiko sau, o kitas 3 padovanuojo pirkėjams,
Kaip buhalteriškai sutvarkyti?
suprantu kad sau imti negali nes pajamos natūra atsiranda., bet gal galima nurašyti kaip reklamą? su nurašymo aktu? ar kaip?

Jei turėtumėt parduotuvę ir vitrinoje ''manekeną'' smile , tai galėtumėt surašyti pažymą, kad visas apyrankes esat uždėję, ten vitrinoje ir jos ten yra, bet paprašius parodyti, jas tektų atrasti. smile
2016-09-09 12:05 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1329514

alka rašė:
O is kur mums zinoti kad jinai vykdo kazkokia veikla?
Pasitiketi Ju zodziu?


Tai tas pirkėjas, turi PVM kodą? Ar tik pinigų mokėtojas turi PVM kodą?
Jei pirkėjas ne PVM mokėtojas, tai kas pinigus moka ar yra svarbu buvimas PVM mokėtoju? Tai tada PVM sąskaitoje pirkėju reikia įrašyti tą PVM mokėtoją, pinigų mokėtoją. Prekių gavėjas bus kitas.
2016-09-07 15:54 Bendra » Mažoji bendrija » #1329196

MantaZ123 rašė:
VSD avansu nemoku, bet problemos jį mokėti kas mėnesį nematau. Paklausimas Sodroj jau mintyj yra, iš pradžių noriu čia sulaukti nuomonių. Pagal šitą straipsnį, aš suprantu, kad patenku į pirmą tvarką, kurioje yra ir jūsų minimas amžiaus cenzas, todėl man mokėti PSD ir VSD lyg nereikėtų.
mieste.delfi.lt/gyvenimas/1yhc4t-mazuju-bendri...

Taip, kol kas mokėti nieko nereikia, nes lengvata. PSD susimokate kas mėn, o kai būsit virš 29m, jau teks įsigilinti dėl VSD.
2016-09-07 15:26 Bendra » Mažoji bendrija » #1329176

MantaZ123 rašė:
iš jūsų atsakymo sprendžiu, kad ne visai įsigilinot į klausimą, arba aš nesuprantu. O kaip dėl VSD, reikės mokėti? Lengvata gi yra - vykdau individualią veiklą, kur moku VSD?Veiklos skirtingos.

Neįsigilinau. Aš supratau, kad kiekvieną mėnesį mokate tik PSD, o VSD kas mėn nemokate avansu. MB, jei nėra lengvatų kas mėnesį kažkas VSD turi mokėti. O pas Jus mokėjimas VSD būna tik metam pasibaigus kaip IND veiklos.
Nežinau tiksliai, nes ten sodroj, kartasi gauni atsakymą, kad net nežinai kodėl taip turi būti.
Sodroj klauskit, tai gausit tikrai teisingą atsakymą.
2016-09-07 15:20 Bendra » VMI » #1329173

Kristiana__ rašė:
, kai pirkėjas veža savo nusipirktas prekes iš Senukų.

O nenagrinėjote, kai pardavėjas savo transportu atveža pirkėjui, ir paima pinigus už tą transportą?
2016-09-07 14:43 Bendra » Mažoji bendrija » #1329157

MantaZ123 rašė:
Sveiki, dar kartą noriu pasitikrinti, nors atrodo, kad ir taip tiksliai čia išaiškinta. Vykdau individualią veiklą (ne su verslo liudijimu). Kas mėnesį moku 9 % PSD, metams pasibaigus iki 2016-05-01 sumoku likusį PSD, GPM, VSD. Pajamos minimalią viršija 3 kartus. Jei esu mažosios bendrijos narys ir jokių pinigų asmeniniams poreikiams nežadu imti, tai, jei gerai suprantu, man nereikia antrą kartą mokėti PSD ir VSD?

Sveiki. Supratot teisingai, papildomai mokėt PSD nereikės. O abi veiklos nėra tokios pat(ir MB ir INDv?
Dar vėliau neaišku kaip bus su VSD, jei lengvatų neturėsit(pirmi MB metai, 29 metai, ,..)
2016-09-07 09:47 Bendra » VMI » #1329066

Petronele rašė:
Jei pirkėjas pats pasiima prekes, jis naudos pardavėjo išrašytą PVM s.f. vietoj važtaraščio ir nieko papildomai neišsirašinės. smile

Nėra tikrai jokių aiškinimų. Bet juk važtaraštyje privalo būti įrašytas vežėjas ir jo duomenys, tai reiškia, kad ir PVM sf tai turi būti įrašyta. Jei bus įrašytas vežėjas, tai kaip galima sakyk, kad aš pasiimu krovinį pati.
Lauksim, o tai seminare tikrai taip sakė, kad tokiu atveju nereikia nieko?
2016-09-06 22:39 Bendra » Mažoji bendrija » #1329045

Tigre74 rašė:
Gal kas žinote, ar gali MB darbuotojas (NE NARYS), dar būti ir MB vadovu, pagal civilinę sutartį?

Tikrai įdomu. MB nariai nusprendžia ir registruojamas į RC vadovas ir sudaro su juo Civ sutartį. O tada vėl nariai nusprendžia, kad reikia darbininko ir kaip tada, jis kaip vadovas sudarys su savimi DS? Nors gal gali patys MB nariai su juo kaip darbuotoju sudaryt DS.
Nežinau, bet nėra draudžiama, nes niekur nerašoma apie tai.
Tik ar naudinga taip daryti, tai reikia dar pagalvoti, įsigilinti ką gali vadovas ir ką privalo MB narių susirinkimas tvirtinti.
2016-09-06 15:39 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #1329028

ausyte rašė:
čia jau ir dabar reikėjo tokias avansines sąskaitas traukti?Pvz rašo išankstinę sąskaitą, dažniausiai nenurodo nei numerio nieko, sumą rašo tik dalinę apmokėjimui, išskiria PVM, tai tokią traukiam, paskui jau gaunam normalią PVMs.f. su visa pilna suma apmokėjui, tai kaip, išminusuojam tos avansinės sąskaitos sumas iš tos išrašytos normalios PVMs.f. ir traukiam galutines sumas?kažkaip jau visai susimaklinau....

Jei nenurodo, kad tai PVM S F net numerio nerašo, tai matyt yra tik sąskaita apmokėjimui. Jos netraukiame.
2016-09-06 15:24 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #1329022

ausyte rašė:
Sveiki,
kažkaip suabejojau, skaitau i.SAF ir kad reiks registruoti avansines PVMs.f.?Taip? O tai jau kaip gausim paprastą PVMs.f. tai avansinei ir vėl reiks registruoti?O dabar nereikia registruot avansinių PVMs.f.

Sveiki. Jei turite ''PVM sąskaitą faktūrą'' avansui ir joje išskirtas PVM, tai traukiam. Antros PVM sf tai pačiai avanso sumai neturi būti.
Jei turite tik ''išankstinę sąskaitą apmokėjimui''(PVM net neišskiriamas), netraukiate, kai gauname normalią ''PVM sąskaitą faktūrą'' tam gautam jau avansui traukiame.
2016-09-06 14:40 Bendra » VMI » #1329015

rašė: Tokia situacija VMI seminare buvo "interpretuota" kiek kitaip: jei pardavėjas kartu su prekėmis parduotų ir transportavimo paslaugą, gautųsi, kad pirkėjas pats pasiima prekes samdytu transportu. Tokiu atveju krovinio gabenimo dokumentas vis vien reikalingas, tačiau nei pardavėjas, nei pirkėjas duomenų i.vaz pateikti neprivalo.

Tam, kad nereikėtų pateikti į iVAZ, turėtų pats pirkėjas išsirašyti sau važtaraštį krovinio vežimui(pats būtų ir siuntėjas ir gavėjas), nes teikimas į VMI yra privalomas važtaraščio rengėjui. Nemanau, kad kas taip darytų.
2016-09-06 08:44 Bendra » VMI » #1328932

lenacka1117 rašė:
Bent jau kol kas aš situaciją matau taip. Bet kaip kol sistema dar neįsivažiavo, tikrai pakeitimų ir patikslinimų bus nemažai

Taip, elektroninio važtaraščio išrašinėti nėra būtina, nes galima... važtaraštį arba kitą dokumentą, išrašyti. Reiškia, kaip iki šiol galima bus išrašinėti popierinę PVM s f 3 egzemplioriais, bet pateikimas į iVAZ yra būtinas, nors galima rinktis vietoj senos tvarkos toje iVAZ sistemoje išrašinėti arba elektroininį arba popierinį.
''nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis;
Iš MAĮ 40 str
Išrašant PVM sf vietoj važtaraščio pateikimas tos faktūros duomenų į iVAZ yra būtinas, nereikia tik, jei siunčiama pirkėjui FA ,kuris nevykdo veiklos.
2016-09-05 16:56 Bendra » Sodros EDAS » #1328905

renatab rašė:
įgaliojimas baigesi Jeigu aš suformuosiu dokumentą , jungdamasi per savo EDAS- jis atsidurs ruošiniuose,
Ar vadovas jungdamasis per savo EDAS - jį matys suformuotą ir galės pasirašyti ? Nieko iš naujo nereiks daryti ?

Per įmonės banką jungsitės ar tai savo el parašu prie įmonės sodros? Tada matys, tik jo duomenys turi būt po dokumentu įrašyti.
2016-09-05 16:16 Bendra » VMI » #1328899

ausyte rašė:
Tai va, aišku, kad niekas neaišku :(

Kadangi išrašinėsit savo buh programa tik PVM sf, tai jos duomenis teks įvesti į iVAZ, bet gavėjui nebus privaloma tokio popierinio, prilyginto važtaraščiui, patvirtinimas, nors galima bus jį ir tvirtinti gavus.
2016-09-05 16:06 Bendra » VMI » #1328895

lenacka1117 rašė:
Jeigu nesamdote vežėjų, nieko VMI tekti nereikės.

Bet 5 klausimas rodo kad reikia juos, net ir popierinius pateikti.
2016-09-05 15:43 Bendra » VMI » #1328891

ausyte rašė:
Sveiki,
Ar nuo 2016 10 01 turėsime teikti krovinio važtaraščius VMI, jeigu prekes pristatome patys su savo transportu (retais atvejais užsakome transporto paslaugas) pirkėjams ir jiems išrašome tik PVMs.f. ir prekių kokybės sertifikatus (tiekėjo atitikties deklaraciją)?Krovinio važtaraščių nerašome. Kartais pirkėjai patys atvažiuoja pasiimti prekių

Jei gerai supratau. Kai pirkėjai patys išsiveža savu transportu, tikrai nereikia nieko.
Kai samdot kitus vežėjus, tai kiek suprantu, patys vežėjai rašo važtaraščius ir teikia per iVAZ, pirkėjai, gavę krovinius ir važtaraščius, tvirtiną jų gavimą per iVAZ.
Kai patys vežate ir vietoj važtaraščio rašot PVM s f, tai ji galioja kaip važtaraštis, tai reiškia, kad tos sąskaitos duomenis teks įvesti į iVAZ, vėl gavėjas turės patvirtinti gavimą per iVAZ.
www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.vaz-1

P.S .Neteisingai parašiau, popierinių gautų PVM sąskaitų, kurios atstoja važtaraštį lygtai nereikės gavėjui patvirtinti
2016-09-05 15:19 Bendra » Mažytis patikrinimas » #1328881

rašė: pateikti pateiktų dokumentų aprašą,

Taip ir rašot, galima lentelėje, Kad pateikiami tokie tai dokumentai:
pavadinimas; Bylos nr; lapų skaičius; gal dar data
2016-09-05 15:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1328879

renatasta rašė:
Tai vat žmogus nepasigilino ir galvojo, kad viskas taip paprasta. Manė, kadangi LR pilietis tai ir turi įmonę čia Lietuvoj atidaryt. Su niekuo net nesikonsultavo. Nors pvz, aš irgi nepagalvočiau, kad jei atidarai įmonę čia Lietuvoj, negali tiesiog paprastai statyti namus ten Norvegijoj ir fomint viską kaip komandiruotes ir visus mokesčius mokėt Lietuboj.

Viskas galima, bet reikia pasiskaičiuoti, kaip geriau, gal verta ir Lietuvoje dirbti ir grupę darbuotojų turėti, gal kažkokią dar veiklą su užsieniu vykdyti.
Bandykit susirasti konsultantą dirbantį su užsieniu, nes kiekviena šalis(VMI) tik apie savo šalį , mokesčius gali paaiškinti.
2016-09-05 14:48 Bendra » Mažoji bendrija » #1328871

rašė: Daviau užduotį tos įmonės vadovui kuris kaip tik šiuo metu ir yra Norvegijoj, nueiti į jų mokesčių inspekciją ir pilnai viską išsiaiškint.

Jei visa veikla tik tenai, tai kam Jums Lietuvoje kurti įmonę reikėjo,( na gali būti kaip filialas)? Nebent Lietuvoje dar kažką dirbsite.
2016-09-05 14:28 Bendra » Mažoji bendrija » #1328865

renatasta rašė:
Tai taip ir gaunasi, radau forumuose apie Norvegiją, Tai ten taip ir yra išaiškinimai. Jei Norvegai pagauna kad taip yra daroma, buna labai didelės baudos. Pradedant nuo dienpinigių apmokestinimo iki sandorių neteisingumo.

Tai darbininkai į Lietuvą metų bėgyje dirbti net negrįš? tada jie bus įdarbinami tik toje šalyje. Planuokit kaip Jums išeina.
2016-09-05 14:02 Bendra » Mažoji bendrija » #1328862

renatasta rašė:
Vat tokie ir įstatymai, paskambinau VMI, jie tą patį patvirtino. Jei veikla praktiškai ten, ten ir reikia filialą daryt, plius PVM ir t.t.

Tai negi ten vos ne gyvent visi išvyks ir komandiruotės nebetiks? kolkas derinkit, gal dar pavyks.
2016-09-05 13:53 Bendra » Mažoji bendrija » #1328859

renatasta rašė:
Tame ir esmė, kad pagrindinė veikla ir bus vykdoma Norvegijoje. Komandiruotes butu labai dažnos. Tai kaip suprantu, tikrai tektų registruotis PVM mokėtoju ir visi mokesčiai būtu ten. Tai taip gaunasi, kad turi žmogus ieškotis tenai buhalterio, kuris tvarkytų visą apskaitą. smile

Jūs smulkiai paragrinėkit mūsų įstatymus ir tos šalies įstatymus ir tada planuokit, ar išbūsit ten iš eilės 183 dienas, ar daugiau? ar ten nuolatinę buveinę steigsit ir vadovas ten vos ne visus metus gyvens, prisiregistruos ten ir.tt Gal derinti kol kas tik komandiruotės kad pavyktų forminti.?
2016-09-05 13:47 Bendra » Mažytis patikrinimas » #1328856
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.11.19#Scroll_600
Pagal VMI įstatymus, pasirašykit kasos darbo organizavimo tvarką (kas tvarko, pasirašo, kada atsiskaito, koks likutis pas atskaitingus galimas, kaip inventorizuoja, t.t) dar gal kasos aparatą turit, tai ir apie tai
2016-09-05 13:34 Bendra » Mažoji bendrija » #1328854

renatasta rašė:
Sveiki. Toks klausimas. MB registruota Lietuvoje, bet veiklą pagrinde vykdys Norvegijoje. Ar nereikia Norvegijoje registruotis kaip įmonei vykdančiai ekonominę veiklą .Kaip šiuo atveju su apskaitą. Nejaugi reikia dvigubą apskaitą vesti? - čia Lietuvoj ir jei ten veikla - tai ir ten pajamos-sąnaudos. smile

Sveiki. Labai ''platus'' klausimas. Viskas priklauso, kokią veiklą vykdysit, ar tai bus tik komandiruotės retos, ir daugiau dirbsite Lietuvoje, ar ten buveinę steigsit, kievienoje šalyje yra suma , nuo kurios privaloma registruotis PVM mokėtoju. Tapus PVM mokėtoju, tektų toje šalyje teikti deklaracijas.
Apie komandiruotes gal atrasit leidinys:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb
2016-08-30 18:36 Bendra » Parama (labdara) » #1328370

astuleee rašė:
Na, tai suveskit savo duomenis į VMI atspausdinkit ir duokit paramos teikėjams.

Mums, kai prašo pinigų, atspausdina jie patys paprastą dokumentą, kad yra paramos gavėjai.
2016-08-30 18:33 Bendra » Mažoji bendrija » #1328369

Renata76 rašė:
Sveiki,

Turiu pora klausimeliu apie MB. Atidare MB, yra vienas narys, kuris dirba kitoje imoneje pagal darbo sutarti. Kiek suprantau, tai pirmus metus sodrai mokesciu moketi nereikia. Ar teisingai supratau?
Kaip yra vedama MB buhalterija?
Kas geriau MB ar UAB? Koks skirtumas tarp ju?

Sveiki. Pirmus metus, nieko neišimant iš pelno, mokėti nereikės.
Palyginimas:
www.finita.lt/mazoji-bendrija/mazoji-bendrija-ar-uab/
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui