Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8133 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-02-04 21:18 Bendra » Mažoji bendrija » #1303798

sst19 rašė:
Sveiki.
Ar galite padėti ir paaiškinti dėl mokesčių sodrai. MB įkurta sausio viduryje yra vienas žmogus(įkurėjas). Kas mėnesį reikia mokėti sodrai soc. draudimo įmoką. Ir daugiau mėnesinių nėra?
Kaip žinoti kokia ta soc.draudimo įmoka yra, ir kaip ja reikia sumokėti? ačiū

Sveiki. Spėju, kad Įkurta su vadovu, ir esat nuolatinis LT gyventojas.
Pirmus metus VSD po 26,3 proc nuo MMA (350 eur) mokėti nereikia, jei dar neturit pelno ir jo neišsiimat (deklaruojama 02 kodu). Jei išsiimsit (02 kodas) tai iki kiekvieno mėn paskutinės dienos reiks mokėti nuo išimtos sumos VSD 26,3 proc, ir PSD 9 proc.
Kiek nemokėsite laiko VSD, tiek nebūsit draustas pensijai.
PSD , jei neišsiimat 02 kodu pelno, mokėti reikia, jei nesate kitur draustas: gal kitur dirbate, gal turit lengvatų, invalidumas ir.t.t Mokama kas mėn iki paskutinės dienos po 9 proc nuo MMA nuo 350 eur, bus 31,20 eur įmokos kodas PSD 322
2016-02-04 09:35 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1303680

karakumas123 rašė:
Kadangi imoneje jie visa laika buvo traktuojami kaip lt gyventojais tai GPM308... deklaracijose jie nebuvo isskirti ir FR0573 u priedo nepildysiu..

Kur jie registruoti, kur jų šeimos? kiek per metus išbūna Lietuvoje?
2016-02-04 09:04 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1303672

medeine rašė:
Sveiki,
Jei ūkininkas tampa PVM mokėtoju metų pabaigoje, vistiek GPM skaičiuosim nuo visų per metus gautų pajamų, taip?

Sveiki. taip
2016-02-03 19:53 Bendra » Turiu klausima visiems » #1303620

sonata600 rašė:
Na mokėjimai ir deklaruotos sumos su VMI atitinka. Viskas kaip ir gražu (už 5 metus). Ankstesnių laikotarpų man per Mano VMI neina sužiūrėti.

Ir anksčiau derindavausi pagal jų pateiktas suvestines.

Mane dabar neramina daugiausia tai, kad negaliu atsikratyti ta permoka. Atsikratyčiau ir būtų ramu.
Ką daryt, ką daryt ( pradedu dainuot kaip Radžis) smile

O VMI nuo kada rodo tą permoka ar atradot?
2016-02-03 18:09 Bendra » Turiu klausima visiems » #1303615

sonata600 rašė:
Nežinau ar atsitiko kam nors tokia situacija. VMI suderinimo akte yra GPM PERMOKA, su kuria aš nesutinku, nes pas mane apskritas nuliukas.
Išnaršiau 5 metų VMI operacijų žurnalą, 573 deklaracijas už 5 metus. Viskas "atsipaukščiuoja". Na, nėr ir viskas. Viskas deklaruota ir sumokėta lygu lygu.
Esu kalta, kaip bažnyčioj išpažįstu , kad kiekvienais metais tik suderindavau deklaracijas, mokėjimą, bet likučio nesekiau, nes metų pradžioj negqana, kad visokio darbo kaip arkliui, tai dar VMI rebusus turi spręsti, o buvusi inspektorė tikrai nebuvo švelnutė, supratinga ir tolerantiška.

Na ir ką man daryt? Nesirašyti akto?


Ta permoka eina vienoda suma jau 5 metus? Mokėjimo kodai visi buvo teisingi. Niekur neapsirikta deklaruojant metai ar mėnesiai? Pvz: vietoj kovo įrašiau vasario ir tos klaidos neištaisiau, tokiu atveju vienas mėn kaip nedeklaruotas.
2016-02-03 16:34 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1303599

karakumas123 rašė:
Sveiki, visai pasimečiau.. gal kas galite padeti.. situacija tokia:

UABe priimti dirbti latviai, juos nuo pat pirmos dienos laikiau Lietuvos gyventojais, pagal GPM įstatymo šį punktą - 2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, todėl taikiau jiems NPD ir PNPD. dabar jie nori susigrąžinti GPM, nes jų draugai dirbantys kitose šalyse taip daro... 3 kartus skambinau konsultuotis į VMI ir visus kartus gavau skirtingus atsakymus:
1) latviai turi eiti i Latvijos VMI ir ten pildyti dokumentus dėl GPM grąžinimo
2) jie turi eiti į Lietuvos VMI ir pildyti GPM308
3) jie turi eiti į Lietuvos VMI bet mažai tikėtina , jog gaus pinigus, nes jie ne nuolatiniai LT gyventojai ir NPD bei PDPD jie blogai taukiau, todel gali tekti aiškintis VMI, kodėl taip dariau.
Gal kas susidurete su užsieniečių darbu Lietuvos įmonėje? ar tikrai negalėjau taikyti šio GPM punkto jiem taikydama lengvatas? Nuo ko jie turėtu pradėti, norėdami susifrąžinti GPM? smile smile smile

Gal GPM309? Bet ar nesusimokės jie? taip, tai pas save jie gal deklaruoja pajamas.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.14.3.3#Scroll_200
2016-02-03 16:23 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1303597

mina11 rašė:
Sveiki,
individuali įmonė pagal panaudą naudoja patalpas, kurios priklauso savininkės vyrui. Už tas patalpas reikia individualiai įmonei mokėti NT mokestį?

Taip, reikia.
2016-02-03 16:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1303596

victoryy rašė:
Ačiū labai jog padedate tai dar noriu pasitikslinti ar gerai viską supratau:
1. Įsigijau įrangą, tada registravau: D 2 klasė trumpalaikis turtas, D2431 Gautinas PVM ir K 4 klasė ilgalaikiai įsipareigojimai
2.Tada kai gavau sąskaitą tiesiog registruoti D 4 klasė , o K 443 skolos tiekėjams?
ir tada PVM kai deklaruosiu tai deklaruoti tik tą mėnesį kai gavau įrenginį, o kai gausiu kas mėnesis sąskaitas tai to PVM nebereikės deklaruoti, ar gerai suprantu? smile

Taip. Jūs įsigilinote į žodį su PVM, bet jis juk mėnesio sąskaitoje nėra išskirtas, tai ir kas mėn neskirsit. Pirmoje PVM sf įtraukėte ir viskas.
2016-02-03 16:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1303589

victoryy rašė:
Na taip išskirtas nėra PVM, tačiau yra parašyta , taip :"Už įrangą kurią įsigijote (su PVM)" tai čia kaip ir suma jau su PVM. Tai kaip reikėtų viską teisingai koresponduoti? smile

Jūs galvojate, kad PVm nereiks apmokėti? Parodėte skolą visai sumai su PVM, o dabar sumažinsite skolą tai sumai, išrašytai.
2016-02-03 15:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1303585

victoryy rašė:
Mėnesiui pasibaigus gavau sąskaitą už bitės paslaugas su PVM ir atskirai dar nurodyta suma už įrangą taip pat su PVM.Parašyta joje yra eilutė "Už įrangą, kurią įsigijote".

tai pas jus PVM išskirtas yra tik už abonentą, o įrangos mokestčio PVM neišskirtas:
sakykim: Už abonentą 100 eur ir PVM 21 eur + įranga 50 eur mokėtina 100+21+50.
PVM išskirtas tik nuo 100 eur.
2016-02-03 15:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1303582

victoryy rašė:
Surašėm sutartį, taip pat gavome PVM sąskaitą faktūrą. Čia sąskaita už interneto modemą 24 mėn. išsimokėtinai. Bėda jog nežinau kaip teisingai apskaitoje tai užregistruoti.Neesu susidūrusi niekad su pirkimu išsimokėtinai. smile

Mėnesiui pasibaigus kokią PVM sąskaitą gavote? gal kartu su kitu mokesčiu ir įrangos PVM mokestis neišskirtas? Kaip ten parašyta toj PVM sf?
2016-02-03 15:48 Bendra » Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija » #1303580

Loretytete rašė:
Laba diena,
O benzino, dyzelino ir dujų koeficientai nepasikeitę? 0,75; 0,84 ir 0,54?


Sveiki. Tie patys .
2016-02-03 15:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1303578

victoryy rašė:
Sveiki, noriu paklausti kaip reiktų registruoti pirkimą išsimokėtinai?aš kai įsigijau įranga registravau taip:D2 TT, D2431, K4062, bet kai gavau sąskaitą už šio mėnesio įrangą nebežinau kaip registruoti, gal kas patartumėte? Nes ten priskaičiuotas įrangos mokestis su PVM, o aš jau PVM kai įsigijau įrangą registravau. smile Gal man nereikėjo registruoti PVM kai pirkau įrangą?

Kai surašėt sutartį, kas rašoma, kada jūsų nuosavybėn pereina?
Ar buvo išrašyta tada PVM sąskaita?
2016-02-03 15:42 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1303576
Ar kam nors priėmė naują versiją?
2016-02-03 15:39 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #1303575

rašė: Yra vienas vaikas. PSD ir VSD mokami kas menesi nuo MMA. Daugiau pajamu nera

Prisitaikysite už vaiką PNPD ir NPD metinį.
2016-02-03 15:34 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #1303573

Bfh rašė:
Sveiki.
Jei savininkas issiima MMA ir deklaruoja juos 02 kodu. Ar reikes dar kazka sumoket GPM?

Įmonė turėjo sumokėti sodrai PSD ir VSD. O pats kai deklaruos metinėje GPM308 mokės GPM 15 proc, priklausomai ar vaikų turi, ar daugiau pajamų gauna.
2016-02-03 15:32 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #1303571

pupyte rašė:
sveiki, čia tikriausa dauguma IĮ buhalterių, tad noriu paklaust, kas tokio ypatingo keičiasi apskaitos tvarkyme nuo 2016m. naujai patvirtintų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos patvirtintų taisyklių

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/832367b0674...
Nebėra nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos
2016-02-03 15:30 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #1303569

Irute rašė:
Sveiki,
ar IDV sumokėti privalomas sveikatos draudimas ir 26,30 proc. nuo MMA yra leidžiamo atskaitymai?

Sveiki. Leidžiami.
2016-02-01 19:51 Bendra » Mažoji bendrija » #1303214

ramaskab25 rašė:
Sveiki, esu MB narys (vienintelis). Įkūrus įmonę skolindavau įmonei (be procentų ir kitų įsipareigojimų) pinigėlių, tačiau prekyba nevyksta taip gerai, kad būtų galima juos grąžinti. Kaip manote, ar galima skolą gražinti trumpalaikiu turtu, t.y. prekėmis. Per mėnesį pasiimu maisto produktų ir mėnesio gale nurašau atsargas ir sumažinu skolą. Ar tai galimas variantas? Ačiū jums.

Išsirašot pardavimo sau sąskaitą, rodot skolą (kaina turi būti kaip visiems) ir sudengiat su paskola.
2016-02-01 19:49 Bendra » Mažoji bendrija » #1303213

JJKK rašė:
Sveiki,
norėjau pasiteirauti ar galima kažkokiu būdų priimant narį į MB, jam neparodyti kitų narių įnašų (dalies)?
Kaip suprantu steigiant MB ir priimant narius steigimo menu yra pasirašoma steigimo sutartis, kurioje privalu išvardinti narius ir jų inešamas dalis.
Tačiau jei MB įkuriama vieno asmens ir poto priimami nariai, tokiu atveju jie galbūt nematys kitų narių įnešamos dalies (ar tokiu atveju vistiek keičiama steigimo sutartis?).

Ačiū už atsakymus.

Priėmimas sprendžiamas susirinkime. Steigimo sutartis nekeičiam. Gal tą momentą jis nežinos kitų įnašų, bet kai susirinkime skirstysit pelną pagal įnašus, juk nenuslėpsit. Jei protokolų nerašysit tik sprendimus, tai ten visų MB narių parašai. Nuslėpt nieko neįmanoma.
2016-02-01 19:44 Bendra » Mažoji bendrija » #1303212

Annastasija rašė:
Laba diena,

Yra MB, kuri prekiauja elektronikos įrenginiais. Žmogus perveda pirma pinigus ir tik po jo pavedimo yra užsakoma prekė ir atsiunčiama pirkėjui.
Norėjau pasiteirauti kaip reiktų registruoti tokią ūkinę operaciją:
Pirkėjas perveda pinigus
Pardavėjas užsako prekę
Gaunama prekė ir išsiunčiama pirkėjui.
Kaip užregistruoti operaciją kai pirkėjas negauna iš karto prekės?

1. D Pinigai K gauti avansai
2. Gavot sąskaitą: D prekės K skolos ir sudengiat skolas: D skolos K gauti avansai
Paskaitykit 9 VAS 38 VAS
www.aat.lt/index.php?id=175
2016-02-01 14:56 Įvairūs » Buhalteris profesionalas » #1303155

Byla rašė:
"Profesionalai" nusigrauš nagus iki alkūnių jei bus tokia pataisa priimta. smile

''Tiksliai '' pasakyta. smile
2016-02-01 13:01 Bendra » Banko išrašas » #1303081

pele-pelyte rašė:
Neįmanoma ir man šiuo metu. Bankas grybauja.

Pastrigo, net pažiūrėt negaliu nieko
2016-02-01 10:38 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1303023

rašė: Jei tas pardavejas nera PVM moketosjas, yra fizinis asmuo, ar JA privalo deklaruoti jam išmokėta suma už įsigita sklypa ?
ačiū

Deklaruoti privaloma, tada, kai išmokėti pinigai,
2016-02-01 10:28 Bendra » FR 0471 » #1303014

mina11 rašė:
Sveiki,
kaip manote ar reikia deklaruoti 471 formoje: įmonė pirko prekių iš fizinio asmens, tačiau pinigų jam neišmokėjo, nes tas asmuo seniau buvo skolingas įmonei, tai pirkimą sudengė su paskola?

Sveiki. Reikia deklaruot. Dar ir paskolas reik kitoj deklaracijoj deklaruot
2016-02-01 10:26 Bendra » FR 0471 » #1303011

tina82 rašė:
Pagal individualią veiklą, reikia viską traukti į FR0471? Nėra limitų smile

Viską.
2016-02-01 10:12 Bendra » Sodra » #1303001

rašė: Vietoj kad siųstų pranešimus su reikalinga informacija, dabar siunčia šitą makulatūrą.....

Matyt nustatymuose padarėt, kad gauti visą info į el .p.
2016-02-01 10:09 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1303000

zuikelis rašė:
Sveiki, pora klausimukų:
1) ar reikia deklaruoti FR0471 išmokas fiz.asmeniui už pirktą automobilį ir žemės sklypą?
2)Jei avansas už sklypą sumokamas 2015 m., o sandoris įvyksta 2016 m., ar reikia avansą deklaruot 2015 m. deklaracijoj?
Dėkoju

Sveiki.
1. Taip
2. Jei tas pardavėjas yra PVM mokėtojas, arba kitaip sakant, taiko kaupimo principą, tai deklaruojama , kad yra išrašyta sąskaita.
2016-01-31 20:17 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1302962

jost4 rašė:
Sveiki,
Vedu Ūkinių operacijų regitrą ir nežinau ar gerai vedu. Kai gauname pajamas už parduotas prekes, kaip šią operaciją įforminti dvejybiniu įrašu?
Ar gali būti, kad padidėja bendrosios įplaukos ir padidėja pinigai banko sąskaitoje?
Nes pagal viską tai padidėja pinigai banko sąskaitoje ir sumažėja atsargos, bet tada jieka savikaina (ne PVM mokėjžtojas), kur tada tai įtraukti, todėl ir pamaniau ar gali būti toks variantas "Ar gali būti, kad padidėja bendrosios įplaukos ir padidėja pinigai banko sąskaitoje?" ir tada gale mėnesio nurašai atsargas :) ???
Ačiū

Sveiki. O Jums neužtenka ''žalio '' žurnalo pildyti . Paskaitykit rekomendacijose.
www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/?SId=1424
www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/
2016-01-30 19:43 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1302933

jasaiciukas rašė:
ne, pas mus pirma karta buvo mokamas atlyginimas uz gruodi sausio men., uz gruodzio men.visada issimokedavome 12.31, todel ir 2015 metais gausis 11 NPD....radau forume, kad mergaites taip pat mokedamos DU uz gruodi sausio men, 12-am men. nei NPD nei PNPD netikydavo , o paskui 12 su 01 men susedavo ir tik tada skaiciuodavo bendra NPD. Tai kaip ir teisingai mes darome, bet nelabai suprantu, kam dedamas tas 12 men.,prie 01 men. kam ji reikia perskaiciuoti??? cia tokie reikalavimai, istatymai...na netaikem ir netaikem, zmones susigrazins uz 12 men, o uz sausio men., mokedami jau vasario men. DU pradedam normaliai skaiciuoti....niu , negaliu kaip nervinuos, cia kazka ko gero visai paprasta...

Tie, kurie pastoviai, kas met gruodžio pilnas algas (nebūna avansų mokėjimų) išsimoka sausio mėn. Tai išmokai gali pritaikyti naują ir NPD ir PNPD, kad išnaudoti 12 NPD.
Yra toks aiškinimas, kad jei mokama dalimis, pastovūs būna avansai, nepilna alga, kuri išmokama sausio pradžioje, tai tai daliai patartina netaikyti nieko, o kai išsimokama sausio alga, ją sudėti su tuo gruodžio likučiu ir perskaičiuoti NPD. Tad, kai bus gruodis ir ten mokėsit gruodžio avansą, patartina išsimokėti PND ir PNPD dydžio.
Jūsų atveju, jūs gerai žinote, kad 2016m gruodžio alga bus kaip visada mokama 2016.12.31, tada privalote 2015m 12 algą sudėti su 2016m sausio alga ir taikyti vieną NPD.
Jei planuojate keisti mokėjimo tvarką ir 2016m gruodžio išmokų nebebus, tai pilnai taikote NPD ir PNPD išmokėtai algai 2016m sausio mėn(už 2015m) . Bus per metus 12.
Yra taisyklė: Praėjusių metų išmokoms taikomas išmokėjimo mėnesio NPD ir PNPD.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui