Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8140 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-01-26 15:17 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1347269

didaa rašė:
Sveiki,

gauname sąskaitas iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo už buto nuomą. Tai turime parodyti pažymos FR 0471PU priede?

O nuomos pajamos, ar nėra A klasė, kai UAB išlaiko ir sumoka GPM ir kas mėn deklaruoja FR0572?
2017-01-26 12:15 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1347241

ausyte rašė:
Sveiki,
direktorius kaip FA buvo UAB suteikęs paskolą, jam už tai buvo išmokėtos palūkanos.Ar reikia tas palūkanas dekl 0471 dekl.?Ačiū

Tam yra forma Fr0711, kuri teikiama iki 04.15
2017-01-26 12:13 Bendra » Savininko įnašai ir jų (ne)atvaizdavimas ir (ne)pranešimas formoje FR0711 ir įnašų bei išnašų apskaita » #1347239
Reikia VMI išaiškinimo, nes tikrai neaišku kada kurį punktą taikyti.
2017-01-26 11:57 Bendra » Savininko įnašai ir jų (ne)atvaizdavimas ir (ne)pranešimas formoje FR0711 ir įnašų bei išnašų apskaita » #1347228

joli75 rašė:

virbuh rašė:
Tai gal šitaip: Jei avansinėj rodom likutį, tai pagal likutį deklaruoti. Ar ne taip?

Taip
Su įmonės darbuotojais, atskaitingais asmenis, pagal avansinės likuti gruodžio 31 d.

Bet ir IĮ savininkas gali būt atskaitingas.
2017-01-26 11:44 Bendra » Savininko įnašai ir jų (ne)atvaizdavimas ir (ne)pranešimas formoje FR0711 ir įnašų bei išnašų apskaita » #1347222
Tai gal šitaip: Jei avansinėj rodom likutį, tai pagal likutį deklaruoti. Ar ne taip?
2017-01-26 11:37 Bendra » Savininko įnašai ir jų (ne)atvaizdavimas ir (ne)pranešimas formoje FR0711 ir įnašų bei išnašų apskaita » #1347217

rašė: O aš suprantu taip:
jei atskaitingas asmuo , tai žiūrima į likutį gruodžio 31 d. Nuo 15000 deklaruojama.
o jei savininkas, tai per kalendorinius metus įmokėta suma nuo 15000.
laukiam kitų nuomonių :)

Kuris punktas tinka , sunku pasakyt:
Juridiniai asmenys kartą per metus privalės pateikti VMI informaciją apie iš jų dalyvių ― fizinių asmenų ― gautas pinigines įmokas (įskaitant įmokas nuostoliams padengti), kai vieno fizinio asmens per vienus kalendorinius metus įmokėta suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų.

Juridiniai asmenys kartą per metus privalės pateikti VMI informaciją apie įsiskolinimus fiziniams asmenims už šių asmenų juridinio asmens vardu patirtas išlaidas ir fizinių asmenų įsiskolinimus už iš to juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų.

Juridiniai asmenys kartą per metus privalės pateikti VMI informaciją apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų.
2017-01-26 11:15 Bendra » Savininko įnašai ir jų (ne)atvaizdavimas ir (ne)pranešimas formoje FR0711 ir įnašų bei išnašų apskaita » #1347200

rašė: Laba diena.
O jei suma per 2016 m. neviršija 15000 eurų ? Vistiek privalu deklaruoti? smile Savininko įnašas, ne paskola...

Aš suprantu, kad žiūrima į likutį 2016.12.31. Jei yra likutis 15000 ir daugiau deklaruojama.
2017-01-26 10:34 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1347176

einasau1 rašė:
Iki birželio 1. taip.

Įvesta nuo šių metų nauja data 15d. Tai mokėti ir deklaruoti iki 06.15
2017-01-25 09:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1347026

rašė: O sakykite ar teisingai mastau:
Gruodzio 31 apskaiciuotas grynasis pelnas pvz. 41000. Per 2016 metus buvo avansu ismoketas pelnas 30000. Patvirtinom finansines ataskaitas sausio men. ir nusprendem paskirstyti pelna 40.000 o 1.000 palikti. Tai tai registruojam sausio men data?
D34 40000
K2kl ( avansu ismoketa pelna ) 30000
K4 kl ( imones savininkams moketinos sumos) 10000

o 1000 paliekam kabeti 34 kl. ? Beje o kada is 341 perkeliam i ankstesniu metu pelna t.y. 342 ?

Viską teisingai galvojat. Kai tik prasideda kiti metai, tada faktiškai reikėtų perkelti.
2017-01-24 17:25 Bendra » Mažoji bendrija » #1346998

agniesulka rašė:
Ar teisingai suprantu , kad i programa vedama nesuapvalinta gauta pelno suma? t.y. su centais ? Bet tada pelnas nesutampa su PLN keliais centais .

Taip pat norejau pasiteirauti ar avansu ismoketas pelnas nariams balanse parodomas trumpalaikiam turte eiluteje sumoketi avansai ?

Neapvalinta.
Aš į kitas trumpalaikis traukiau, o ar gerai, nežinau.
2017-01-24 17:23 Bendra » Mažoji bendrija » #1346997

edute rašė:
Sveiki,
Jei įmonės vadovas pagal civilinę paslaugų sutartį dirbantis ir nesantis MB narys per mėnesį neišsiima pagal šią sutartį sutartų pinigų, tai sodrai 26,3 proc.ir nemokama bei nedeklaruojama? Ar vistik mokama ir deklaruojama nepriklausomai ar išmokėta

Pagal viską tik jei išmokama tada deklaruojama ir mokama sodrai, lygtai taip. Bet sutarties sąlygų reikia laikytis.
2017-01-24 15:59 Įvairūs » FR0457 formos pildymas » #1346975

rašė: Taip, individuali įmonė.

Ind įmonės neteikia Fr0457 formų.
2017-01-24 15:57 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346974

avataras rašė:
Ar individualios įmonės savininkui išmokėtus komandiruotės dienpinigius reikia deklaruoti FR0573?

Fr0471
2017-01-24 15:41 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1346967

GodaKLP rašė:
Sveiki, gal kuri patars iš praktikos... smile
Išlido galai iš 2015 metų, kad buvo pripajamuota per daug sąskaitų (sudubliuotos), todėl neina likutis 2016-12-31 (2015-12-31 nebuvo derinta). Ar labai nusižengsiu, jei taisymą darysiu 2016 m. sausio 1 d., kadangi skirtumas nesudaro net 0,5% nuo 2015 m. nuostolio, t.y. nieko neįtakoja). smile
Žadu D 443, K 60043 (buvo pirktos a/m remonto paslaugos, tai jas ir kredituosiu).
Ačiū iš anksto smile

2015m buvo nuostolis? Ir tikrai nėra didelė suma, galit rizikuot, o ar nusižengsit, tai tik VMI patikrinusi pasakys, mes nežinome.
2017-01-24 15:37 Įvairūs » FR0457 formos pildymas » #1346964

Eveda rašė:
Laba diena.
Vėl turiu klausimą smile
Individuali įmonė pirko kompiuterį. Reikėjo pildyti formą 0457? Nes jau pusmetis kaip nupirktas...
Teikia vykdantys individualią ir kitą ekonominę veiklą ... Va dėl tos kitos ekonominės veiklos ir iškilo klausimas.

Tai kas tą kompiuterį pirko? Individuali įmonė?
2017-01-24 15:36 Įvairūs » FR0457 formos pildymas » #1346963

orinta17 rašė:
Sveiki,
pildant deklaraciją ir IT priskiriant 50 procentų veiklai, kokią rašyti įsigijimo kainą ar visą 100 procentų, ar 50 ir PVM kokią sumą 50 ar 100?
Ačiū

Jūs paskaitykit Pildymo taisykles, ten labai aiškiai aprašyta. Nes norint atsakyti, reikia dar papildomai kelis klausimus užduoti, nes variantų ne vienas yra.
2017-01-24 14:16 Apskaita & Auditas » MB apskaita, dokumentacija » #1346942

RedWine1 rašė:
Sveiki, labai reikia pagalbos. Ar nario įnašas yra vienkartinis ar gali būti keli įnašai ? Steigėm MB, nurodėm piniginį įnašą, bet dabar reikia MB perrašyti porą automobilių, ar tai daryti galima tik pirkimo- pardavimo sutartimi ar vadovo sprendimu automobilius galima laikyti įnašu ? Kaip dėl GPM abiem atvejais reikės susimokėti ?

Sveiki. Gali būti keli, deklaruosit į RC JADIS. Turi būti pardavimas rinkos kaina per Regitrą. MB susirinkimas nusprendžia, vadovas įsakymu(sprendimu) leidžia . Paskaitykit, gali tekti GPM mokėt, jei nėra išsaugota įsigijimo dokumentų.
2017-01-23 21:49 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1346850

nialliuke rašė:
aha normalūs, 21 proc., o tai čia kartais nepasikeitę? www.vmi.lt/cms/imoku-kodai smile

Tas pats, tai ir klausiu ar esat kompensacinio PVM mokėtojai. Nepasikeitė.
2017-01-23 21:46 Bendra » Mažoji bendrija » #1346849

rdatransp rašė:
Cia klausimas gal nelabai i sita tema, bet virbuh labai operatyviai atsakineja, todel pabandysiu paklaust . MB bus Pvm moketoja. Teiks pervezimo paslaugas. Apie 70proc. pervezimo paslaugu bus taikoma pagal 45 pvmį straipsnio 0proc PVM tarifas (bus vezimai Lietuvoje, bet tranzitu arba eksportas ) , like apie 30proc normaliai taikant PVM . Iskilo klausimas ar is visu pirkimu pvm bus galima susigrazinti pvm, ar tik is dalies?

Su pervežimais nedirbu. Jei pirksit užsienyje, tai ten kitaip, nei LT. Jei apmokestinamai veiklai pirkimai, tai viskas atskaitoma, jei nebus mišrios veiklos.
2017-01-23 21:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1346848

vanagius rašė:
Toks klausimas iškilo. Įmonėje trys nariai, vienas iš jų išrinktas atstovas. Tai sutartis kai pasirašinėja atstovas, turi taip pasirašyt:

Atstovas Petras Petraitis ?

Ir kaip įmonėje renkamas Direktorius, ar atstovas išrinktas automatiškai tampa direktoriumi?

Jūsų atveju yra tik atstovas, taip ir pasirašot ''MB narių Atstovas''. Tokios MB Direktoriaus neturi ir jo negali būti. Jokių civ sutarčių negali būti, nes direktoriaus nėra. Viską sprendžia susirinkimas. Ką nusprendžia susirinkimas, atstovas pasirašinėja, patvirtina. Paskaitinėkit MB įstatymą.
2017-01-23 21:37 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1346845

rašė: Supratau, o žinokit man seniau pasiteikę ir tuščiu langeliu, tai tikiuosi nieko tokio smile
o dabar ūkininkas, pvm mokėtojas, kuris nori sumokėti metinį pvm, tai reikia rinktis šį įmokos kodą "pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981" ? ir jeigu pas jį pirmą pusmetį buvo grąžintinas, o antrą pusmetį mokėtinas, tai paimu skirtumą ir apmoku, taip? smile

Tai normalūs PVM mokėtojai su 21 proc, ne kompensaciniu esat 9 proc ?
PVM mokamas 1001 kodu, mokamas skirtumas, jei kam nors daugiau nėra sudengta.
2017-01-23 20:57 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1346839

rašė: Labai ačiū, o PVM deklaracijoje, 28 laukelis „Kalendorinių metų PVM atskaitos procentas“, kada reikia rašyti 100, o kada 0?
Mano atveju, yra paprastas ūkininkas, PVM mokėtojas, kuris parduoda javus, pieną ir gyvulius ir perka ūkiui prekes bei paslaugas. Žiūriu vienais metais, aš įrašius 0, kitais jau 100, nebesuprantu, tikiuosi nebus bėdų smile smile smile

Jei visa veikla PVM apmokestinama, tai 100 proc, jei turit neapmokestinamos PVm veikos(nuoma ir t.t), tai skaičiuot kiek tai sudaro procentų. Ten visose turit įrašyt 100 , ne 0. jei įrašėt 0, tai jums turėjo atskaitos PVM automatiškai pildant nepadaryt. Patikrinkit.
2017-01-23 20:12 Bendra » Mažoji bendrija » #1346833

Anzeliux rašė:

tadasg rašė:
Sveiki,

Tai kaip del MB ir buhalterio? 1 saskaita per menesi turint nejau ir buhalteris butinas? Vadovas negali but buhalteris skaitosi nejau? smile


MB Vadovas gali vesti apskaita ir buti buhalteris. Tik sutarti reikia tai nurodyti.

MB vadovas negali būti buhalteriu. Jis dirba tik pagal ''vadovavimo'' civ sutartį. Tik MB narys apskaitą gali tvarkyti..
2017-01-23 20:10 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346832

Fin24 rašė:
sveiki,
pirmi metai, tai iskilo klausimeliu be analizuojant 0573instrukcija...gal kas pakomentuos... smile
1). jei Du deklar. ir sumokejau 01 men. uz 12 men. tai 0573 ta suma deklaruoju, nes 0573 instr. Pavizdyje raso , jog reikia teikti "Priskaiciuota DU.." ?
2) Dienpinigiai (UAB dir./akcin.), jie neapmokestinti. taciau isakyme buvo minima, jog ismokes iki 50 proc. ir per protinga laika esant geresniems fin. rodikliams...t.p.dir. sutikimas. Instrukcijoj raso " teikti Išmokėta..." tai siu dienpinigiu dedeklaruoti 0573 formoj?
3) dienpinigiai instukcijoj su kodu 05, o cia yra skirtumas apmokest. ar neapmokest? smile

1. Neteisingai. Tai ką išmokėjote sausio mėn, deklaruosit tik po vasario 1d iki 15d už sausio mėn deklaracijoje. Ir į 2016 m metinę nepatenka.
2.Išmokant gali tekt apmokestinti GPM, nes bus didelė suma. Blogai darot. Ko nemokėjot nedeklaruojat.
3.Kas apmokestinta tas į mėnesinę FR0572, kas neapmokestinta tas į metinę Fr0573, bet tik kas išmokėta.
2017-01-23 20:04 Apskaita & Auditas » MB apskaita, dokumentacija » #1346831

Anzeliux rašė:
Laba diena.
38-ame VAS sąskaitų plane nėra 39 Sąskaitų suvestinės. Kaip uždarote Sąnaudų ir pajamų sąskaitas? Mūsų MB nedidele, tad programos neturime, apskaitą vedame senoviniu būdu. Po sąskaitų uždarymo veiklos pelną rodau
D 39
K 341,
Mokėtinas pelno mokestis
D 39
K 4464,
Taip kursuose mokino. O gal reikia
D 65
K 4464
Gal kas gali paaiškinti? Visai galva susisuko smile . Ačiū iš anksto smile

Naudoju 39. Man jei be programos, tai be 65sąskaitos, geriau. Pelno mokestį tai D341 K 4 mokėtinas PM. Nesvarbu visai, kaip sudėliosit.
2017-01-23 20:01 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346830

Edituke rašė:
Ar į FR0573 už komandiruotes pildoma tik tai už ką buvo mokama GPM mokesčiai?


Jei apmokestinti dienpinigiai, tai įtraukiate į mėnesinę FR0572, jei neapmokestinami, tai į metinę Fr0573 išskiriate.
2017-01-23 10:38 Darbo teisė » darbu sauga » #1346718

681202 rašė:
Įsakymas parašytas kas jį pavaduoja viskam tik kaip su darbų sauga

O tai negali jis pats perskaityti tų visų instrukcijų, o pavaduojantis patvirtinti kad perskaitė(parašo negali dėl)? Tokiam atvejui, jei labai daug darbuotojų reikia turėt įmonėje kitą atsakingą. Nebent ten super pavojingas darbas, o vadovas labai ilgai negrįš. Tada pagal sutartį samdyti Darbų saugos specialistą, jei nėra kitos išeities. Čia tik paspėliojau ką daryčiau, bet tikrai nežinau.
2017-01-23 10:34 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1346712

rašė: Yra va kokios eilutės
atkuriamoji vertė xxxx Eur
vidut. rinkos vertė xx Eur
vid. rinkos vertės nust. būdas - atkuriamoji vertė
vid. rinkos nustatymo data
Mokesčiui apskaičiuoti imu atkuriamąją vertę? Jinai keturgubai didesnė nei rinko vertė..

Yra VMI leidinys, kur parašyta kokiam turtui kokią vertę imti:

2017-01-23 09:38 Darbo teisė » darbu sauga » #1346680

681202 rašė:
Direktorius turi nedarbingumą bet jis vienas žmogus įmonėje kur gali pravesti darbų saugą.Reikia priimti darbuotoją į darbą tai kaip bus su ta darbų sauga

Tai gal ir priiminėt tik jis turi teisę?
2017-01-23 09:35 Bendra » Mažoji bendrija » #1346679

Indraja17 rašė:
Sveiki,


mažosios bendrijos vadovas vyksta į komandiruotes.

Situacija tokia, kad mažoji bendrija neturi pinigų jam išmokėti dienpinigių. Gaunasi skola atskaitingam asmeniui.. Gal kas gali paaiškinti kaip su deklaravimu? Ačiū labai smile smile

Sveiki. Nepaminėjote svarbiausios dalies. Ar jis yra MB narys? Jei sumos neišmokėtos, tai jos nedeklaruojamos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui