Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-04-03 11:26 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #508180

vvirginija1 rašė: Jei darbuotojas iki kovo 12d buvo nemokamose atostogose, tai ar jam reikėjo dirbti kovo 15d kai atidirbinėjome už kovo 10d?


Jei įmonėje kovo 15d. buvo nustatyta darbo diena, tai tam darbuotojui reikėjo eiti į darbą.
2008-04-03 10:33 Įvairūs » Individualios įmonės reorganizavimas į UAB » #508154

megadi rašė: as suprantat is vis nelabai ka cia suprantu. bet mes pertvarkome II i UAB tai notarui reiks pateikti balansa kazkoki, o klientas uzklause ar pertvarkius bus testinis ar is naujo eis balansas smile smile smile


35-as .
2008-04-03 10:30 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #508152

Dorota1 rašė: o kaip tai nustatoma ir kur fiksojama, nes mes norim iš kart i sąnaudas nurašyti, bet ar tai galima, nes auto buvo daužtas smile


Ar remontavot prieš įvedant auto į eksploataciją?
Jei taip, tada remonto sąnaudas dedat į auto įsigijimo savikainą.
2008-04-03 10:27 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #508148

wirgina rašė:

Rolf rašė:

DaivaP rašė: Ar pridedate priedą SAMF4-1, jeigu jame tik nuliukai?


Ne smile


O mano inspektorė liepė atnešti smile


Mano inspektorė priėmė be SAMF4-1.
Sakė, nereikia tuščių priedų teikti.
2008-04-03 10:15 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #508143

ErnestaR rašė: Sveiki,
O tai kaip jei jau saskaitas bus israsyta?Ar tai bus visi mokesciai neleidziami atskaitymai?


Tai bus pajamos natūra, skaičiuojami mokesčiai(GPM, sodra).
Kadangi tokios išlaidos nėra susijusios su pajamų uždirbimu, todėl šios patirtos išlaidos bus neleidž.atskaitymai.
2008-04-03 10:10 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #508137

Dorota1 rašė: įsigijom automobili, vėliau ji remontavom arr turim remono išlaidos suma didinti automobilio isigijimo savikaina, ar galim iš kart į sąnaudas nurašyti. Ačiu


Priklauso, koks tas remontas, ar pagerino auto savybes, ar prailgino tarnavimo laiką.
Dažniausiai nurašoma į sąnaudas.
2008-04-03 09:30 Bendra » Dėl kuro nurašymo » #508107

Liusija rašė:
Na tai mes realiai daug ką nurašom iš karto, o to dalyko dar yra. Juk ir tušimukus nurašom, ir popierių, ir smulkias medžiagas, darbams atlikti, nors realiai jos stovi nenaudotos.



Mažavertis turtas nurašomas, kai perduodamas naudoti.
Kuras nurašomas už faktiškai nuvažiuotus km. pagal patvirtintas normas.
2008-04-03 09:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #508091

vitkis rašė: Laba diena norėjau paklaust į kokią sąskaitą geriau užsipajamuot mažavertį inventorių arba pvz. kanc. prekes (pas mus iki 30 lt. nurašomos iškart). Medžiagas naudojamas gamybai traukiam į 201 s-ta, inventorių , kurio vertė didesnė nei 30 lt. į 204 s-tą., ar galėtume inventorių (mažavertį turtą) iki 30 lt. užsipajamuot saskaitoje pvz. 2010 ir mėn. gale nurašyt į 600 arba į 611 žiūrint kur atiduotas naudoti.


Mažavertis turtas nurašomas į sąnaudas, atidavus jį naudoti.
2008-04-02 20:56 Įvairūs » Buhalteriavimo pradžia naujai įkurtoje firmoje » #508008

Pasaka rašė: Visu pirma as pildau bendraji zurnalas, t.y. registruoju visus pirkimus ir pardavimus, paskui pagal korespondencijas susikilnoju i saskaitas, t.y. didziosios knygos saskaitas. Pasidarau didziosios knygos suvestine ir viskas.


Atvirai pasakius, tai aš nemokėčiau dirbti be buhalterinės programos.
Nelabai įsivaizduoju, kaip ir kiek tų žurnalų vesti, o paskui viską susikelti į DK. smile
Su programa viskas paprasčiau.
2008-04-02 20:37 Bendra » Dėl kuro nurašymo » #508003

Liusija rašė: Ar kas nurašot visą kurą, nepalikdami likučio.


Jei mėnesio pradžioje kuro likutis yra nulis, tai kaip tas automobilis pajuda iš vietos?
2008-04-02 16:20 PVM » Naujos sodros formos » #507921

ausyte rašė: O sakykit SAMF4 formos M1 eilutėje sumą perkelti iš senos formos be centų ar rašyti su centais?


Be centų
2008-04-02 16:07 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #507912

Kalinka2008 rašė: Į kokią eilutę ataskaitos SAM antrame lape (SAMF4),2 lentelėje reikia įrašyti priskaičiuotus mokėsčius sodrai 2007.12.31 (sumokėjome juos 2008.01.10)M1-įmokų įsiskolinimo metų pradžioje suma ar M2-apskaičiuotrų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio suma .Jau galvelė nebedirba,viską užpildžiau jau,tik niekaip negaliu suprast kaip su šiom eilutėm.
Padėkite


M1 iš senos formos 11-os eilutės
2008-04-02 16:02 PVM » Naujos sodros formos » #507907

ausyte rašė: Sveiki,
tai kokias dabar sodrai reikia teikti formas ketvirtines?Jeigu anksčiau teikdavau Formą 4, formą 4-SD ir formą 3-SD?tai dabar tą SAM 1?
Ačiū


Dabar SAM
2008-04-02 15:52 Bendra » BALANSAS » #507896

bumbuh rašė: Sveiki,
kuriai datai (t.y. kada) reikia pripažintą ataskaitinių metų nuostolį iš 3411 sąsk. perkelti į 3421 sąsk. (pripažintas ankstesniųjų metų nuostolis) smile Ar nuo pat naujų ataskaitiniu metų pradžios (200x -01-01), ar akcininkams patvirtinus finansinę atskaitomybę smile


Jau diskutavom, priėjom išvadą, kad abu variantai priimtini.
2008-04-02 15:22 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #507870

jlena rašė: Sveiki, visai susipainiuojau, žmogus priimtas: 2007-08-21
atleistas: 2008-03-31, Išnaudojo 8 k.d. Gal kas galėtų padėti kaip apskaičiuoti teisingai, nes man gaunasi už 7 mėn ir 2 k.d kompensacijos už nep. atostogas, mąstau, kad negali būti tiek daug. smile smile smile
Ačiū smile


Priklauso nepan.atostogų: 17,18k.d.( visas laikotarpis)-8k.d.= 9.18k.d.
9.18*0.7=6.43d.d.
2008-04-02 14:55 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #507850

langas rašė: O kur SAM formoje rašyti delspinigius.
Niekur neradau



SAMF4 formos apačioje.
2008-04-02 13:40 Bendra » Nurašymo aktai » #507794

ausyte rašė: Sveiki,
ar reikia rašyti trumpalaikio turto nurašymo aktus kaip: reklamos, marketingo, skelbimų, draudimo, komunalinių, telefono, tepalų, palūkanų, auto remonto sąnaudoms, kurie iš karto pagal PVMs.f. nurašomi į sąnaudas?
Ačiū


Paslaugų sąnaudoms nereikalingi nurašymo aktai.
2008-04-02 13:31 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #507786

Vifi rašė:

Rolf rašė:

wirgina rašė:
O mano inspektorė liepė atnešti smile


Tai tada ir SAM3SDP reikalingas?

Palikus SAM3SDP ir SAMF4-1 tuščiais - išmeta klaidą.
Aš juos ištryniau smile


Aš taip pat padariau.
Klaidos nemestų, jei juos pažymėtum SAM formoje.
2008-04-02 13:19 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #507779

wirgina rašė:
O mano inspektorė liepė atnešti smile


Tai tada ir SAM3SDP reikalingas?
2008-04-02 13:14 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #507777

Savana rašė: Na kai žmogus išeina iš darbo yra 0,7 (arba 0,85) koeficientas.
O dar paskutinių 12-kos mėn. apskaičiuojat įmonės darbo grafikas ir darbuotojo darbo grafikas?


Koeficientas yra perskaičiuojamas, kai darbuotojas, pvz. dirba ne 5 ar 6 dienas per savaitę.
2008-04-02 12:52 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #507760

Savana rašė: Ar taikot 12 mėn. koeficientą kompensacijai?


Kas tai smile
Ar apie 0,7 ( 5d.d.savaitė), 0,85 (6d.d.sav.)?
Šie koeficientai taikomi, skaičiuojant nepanaudotų atostogų kompensaciją.
2008-04-02 12:41 Blevyzgos » Tax.lt meet'as Vilniuje » #507755
Gal renkames 18 val.
O tai Vifi tuoj dejuos, kad nespės atvažiuoti smile
2008-04-02 12:25 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #507750

wirgina rašė: Užpildžiau teisingai. Šauktukas yra liudininkas smile Išsaugoti leido. Na, bet kai norėjau, kaip VMI deklaracijas, kad eina, vėl įsikelti duomenis ... šiš smile Klausinėja to paties ...


Atsidarot tuščią formą smile įkelti duomenis smile paklaus, ar norit tęsti su klaidom smile taip smile ar išsaugoti duomenų pakeitimus smile ne.
Tada atsidarys langelis, kur galėsit pasirinkti išsaugotą užpildytą formą.
2008-04-02 12:04 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #507734

DaivaP rašė: Ar pridedate priedą SAMF4-1, jeigu jame tik nuliukai?


Ne smile
2008-04-02 08:35 Bendra » Kasa » #507601

siaubute rašė:
UAB- yra tik direktorius. Buhalteriją tvarko buh. įmonė.
Kas turėtų tvarkyti kasą? Direktorius gali būti kasiinkas, bet nėra buhalterio.Tai kaip daryti su buhalterio parašu?
Buh.įmonė buhalteris galėtų būti kasininkas, bet tai nenumatyta sutartyje. Ir jie nėra materialai atsakingi.
Kokia išeitis?


IV. Baigiamosios nuostatos
28. Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai. Jie nustato atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarką ir terminus.
2008-04-02 08:26 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #507596

siaubute rašė: UAB buvo buhas- kokioj pragramoj suvedęs tvarkė- nežinau, paskui jis įsteigė buh. įmonę ir tvarko toliau. Norint perimti buhalteriją- turėtų perduoti suvestą informaciją?


Buhalterinės apskaitos duomenys nėra asmeninė buhalterio informacija.
16 straipsnis. Apskaitos registrai
1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.
2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.
4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
2008-04-02 08:16 Bendra » Lizingas » #507589

siaubute rašė: O aš noriu paklausti
Jei vienas UAB lizingu nusipirko naudotą automobilį, bet naudoja jį dabar kito UAB darbuotojas. Kaip galima būtų tam antrajam UAB'ui nuomoti ar kokiu kitu būdu sumokėti už kurą pirmajam UAB, kurio ir yra lizinginis automobilis?


Ar lizingo bendrovė leido nuomoti kitai įmonei automobilį ( jei dar neatsiskaitėt su lizingu )?
Jei automobilis nuomojamas kitai įmonei, tai kurą perka ir nurašo automobilį naudojanti įmonė. Jūsų įmonė gauna tik už nuomą.
2008-04-02 08:09 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #507587

siaubute rašė: Noriu paklausti. Perduodant buhalteriją-dokumentus perduoda, aišku. O kaip su informacija kompe?Praėję metai -uždaryti. Iš naujo duomenis suvedinėti naujam buhalteriui?


Kam iš naujo suvesti duomenis, jei jie yra smile
Uždaryti metai, ar neuždaryti, bet vis tiek galima pažiūrėti, kas ir kur suvesta, jei to reikia.
2008-04-02 08:06 Bendra » Nuoma iš fizinio asmens » #507586

Gemini rašė: Kaip suprantu, GPM nuo nuomos mokesčio už automobilį moku tos savivaldybės VMI, kurioje registruota mūsų įmonė? smile Tik perkant turtą aktualu pardavėjo gyvenamoji vieta?


Visiškai teisingai
2008-04-01 20:26 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #507531

Dile rašė: Permoka 251 saskaitoje, kaip ir gautinas PVM (as gale men uzdariau PVM korsp. D4701 K251 ) tuomet man i 251 atsistojo tikra permokos suma
ir darbar padarius uzskaita galvoju kaip cia korespondencija parasyti smile


D 2632
K 251
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui