Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-05-30 12:03 Pelno mokestis » Nuomojamo turto remonto sąnaudos » #403659

Chertik rašė: PMĮ 20str.3.


Gerb. Rolf sita as maciau, tik nesuprantu kaip turiu buti teisingai atvaizduota PVM deklaracijoje, nes 1882 tel. skambinau 3 kartus ir 3 skirtingus paaiskinimus gavau :S....
Viena aiskina, kad galiu priskirti prie sanaudu, kita aiskina kad turiu atvaziduoti ir 22,26,11,30 langl. kita dar kitaip paasikino :(


Į sąnaudas nurašysite per nuomos laikotarpį. O PVM, kaip ir įprastai, perkant prekes, paslaugas: 22 ir 30 langeliai.
Gal VMI nesuprato jūsų. Pagalvojo, kad klausėte apie remonto sąnaudas nuomotojui, o ne nuomininkui. smile
2007-05-30 11:47 Bendra » Ilgalaikis turtas » #403647

jurao rašė:

Rolf rašė:

jurao rašė: 2007,01,08 buvo įsigytas IT automobilis(15000), automobiliui reikalingas variklio remontas 02,01 automobilis suremontuotas (remonto išlaidos 5000lt) ir pradėtas naudoti, 02,01 parašytas automobilio įvedimo į eksplotaciją aktas, noriu paklausti kaip IT apskaitos kortelėje? pradinė vertė galiu rašyti sumą kartu su remonto suma (20000)? Ar kažkaip kitaip reikia remontą atskirti?

Gal nusišnekėjau, bet visai susimakalavau su tuo IT, būsiu labai dėkinga jei padėsite išsimakaluoti smile


Jei auto pradėjot naudot po remonto, t.y. surašėt įvedimo į eksploataciją aktą, tai remonto sąnaudas įtraukiat į auto įsigijimo savikainą.


O įvedimo į eksplotaciją akte irgi nurodyti sumą 20000lt, ir nereikia nurodinėti jokio remonto?


Nurodote tik 20000lt.
2007-05-30 11:34 Pelno mokestis » Nuomojamo turto remonto sąnaudos » #403636

Chertik rašė: Sveiki, man reikia labai jusu pagalbos, situacija yra tokia:
11 men buvo atliktas issinuomoto pastato remontas (remontavome stoga), manau, kad tai buvo esminis pagerinimas.Mes neperdaveme pastato pagerinima imonei is kuriuos nuomojam, nes ji nesutiko perimti pagerinima. Suma buvo apie 19 000 PVM apie 3000. Kaip turejo buti atvaizduota PVM deklaracijoje? Ir kaip bus pelno mokescio atzvilgiui.


PMĮ 20str.3.

4.Tuo atveju, kai nuomininko atlikti remonto darbai pailgina išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba jei minėtas turtas rekonstruotas, tai nuomininkas minėto remonto arba rekonstravimo sąnaudas prie leidžiamų atskaitymų priskiria lygiomis dalimis per likusį nuomos arba panaudos laikotarpį, pradedant kitu mėnesiu, kai darbai buvo užbaigti.

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuomininkui ar panaudos gavėjui atlikus išsinuomoto arba panaudos būdu naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remontą, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes, arba tą turtą rekonstravus, nuomotojas turi padidinti išnuomoto turto įsigijimo kainą, tai nuomininkas ar panaudos gavėjas, atlikęs minėto turto remonto arba rekonstravimo darbus, visais atvejais nuomotojui arba panaudos davėjui privalo pateikti:
3.1. surašytą dokumentą - pranešimą, kuriame juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto remonto arba rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, pagrindu nurodo atliktų darbų vertę;
3.2. nuomininko ar panaudos gavėjo surašytą dokumentą, kuriame pateiktas atliktų darbų sąrašas bei jų aprašymas.
2007-05-30 11:16 Bendra » Ilgalaikis turtas » #403624

jurao rašė: 2007,01,08 buvo įsigytas IT automobilis(15000), automobiliui reikalingas variklio remontas 02,01 automobilis suremontuotas (remonto išlaidos 5000lt) ir pradėtas naudoti, 02,01 parašytas automobilio įvedimo į eksplotaciją aktas, noriu paklausti kaip IT apskaitos kortelėje? pradinė vertė galiu rašyti sumą kartu su remonto suma (20000)? Ar kažkaip kitaip reikia remontą atskirti?

Gal nusišnekėjau, bet visai susimakalavau su tuo IT, būsiu labai dėkinga jei padėsite išsimakaluoti smile


Jei auto pradėjot naudot po remonto, t.y. surašėt įvedimo į eksploataciją aktą, tai remonto sąnaudas įtraukiat į auto įsigijimo savikainą.
2007-05-30 09:44 Bendra » akcinino įnešti pinigai nuostoliams padengti » #403538

Gama rašė: Gerbiamieji, kilo toks klausimas, o ar nereikia jokios formos VMI pateikti apie akcininkų įnašus. Lyg ir girdėjau skambinant, tik nežinau kurioj bažnyčioj.


Nereikia.
2007-05-29 22:12 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #403459

Vifi rašė: Dabar mąstau smile
Jeigu pagal NTM įstatymo 6 straipsnio "Mokesčio tarifai" 3 punktą
"Jeigu savivaldybės taryba iki birželio 1 dienos nenustato konkrečių mokesčio tarifų, kitą mokestinį laikotarpį taikomi praėjusio mokestinio laikotarpio mokesčio tarifai", tai 2006 metams galiu taikyti 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą smile


Manau, kad 0,3 proc. Bent taip nurodyta VMI svetainėje.

www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10138077

Molėtų rajono savivaldybė (tarifas nenustatytas)*

* — Šiose savivaldybėse 2007 m. taikomas 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas
2007-05-29 08:33 Blevyzgos » Zvejyba » #403037
Linda6,
Tai vis žvejoji.
Jau tur būt visas kvotas viršijai smile

Šaunuolė, tikrai nemenkas laimikis smile [/b]
2007-05-29 08:24 Bendra » Parama (labdara) » #403035

Argenta rašė: Rolf, aš irgi taip galvojau, bet pildant forma PLN204, susidarė įspūdis, kad parama apskaičiuojama, atėmus praeitų mokestinių laikotarpių nuostolius. smile Arba aš šitą formą neteisingai užpildžiau......


Iš tikrųjų, reikia atimti praeitų laikotarpių nuostolius.
PMĮ radau pavyzdėlį:
2. Paramai skirtomis sumomis negali būti didinami vieneto veiklos nuostoliai.

1 pavyzdys

Vienetas 2001 metais patyrė 40 tūkst. Lt nuostolį, o 2002 metais uždirbo 100 tūkst. Lt pajamų, iš kurių atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių atskaitymus, liko 60 tūkst. Lt pajamų suma. Per ataskaitinį laikotarpį paramai skirtų išlaidų suma sudarė 25 tūkst. Lt. Perkėlus 2001 metų nuostolį liko 20 tūkst. Lt pajamų suma (60 tūkst. Lt – 40 tūkst. Lt). Vadinasi, vienetas iš pajamų gali atskaityti tik 8 tūkst. Lt paramai skirtų išlaidų sumą (20 tūkst. Lt x 0,4 = 8 tūkst. Lt).
2007-05-28 20:51 Bendra » BALANSAS » #403004

siga111 rašė: Ar išlaidos susijusios su UAB steigimu neleidžiami atskaitymai?



PMĮ 13str.
Nuo 2006 metų:
Tokios vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant įmonę ar išplatinant naują akcijų emisiją (t.y. vieneto formavimo išlaidos), kaip pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo, ir pan., laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos (pagal PMĮ 31 str. 1 d. 13 punktą), nes šios išlaidos susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla.
Tos vieneto veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vieneto formavimu (steigimu), kaip pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms apmokėti, įmonės spaudų registravimo rinkliavos, blankų gamybos išlaidos, išlaidos naujam verslui ar veiklai pradėti (administracijos atlyginimų išlaidos ir kitos vieneto veiklos pradžios išlaidos, nesusijusios su būsimaisiais mokestiniais laikotarpiais), priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.
2007-05-28 20:28 Bendra » Parama (labdara) » #403001

Argenta rašė: Sveiki. Situacija tokia: 2006 m. suteikėm paramą. 2005 metais mūsų įmonės rezultatas buvo nuostolis, 2006 metais- pelnas. Tai paramos suma neturi viršyti 40% kokios sumos? Reikėtų nuo šių metų pelno atimti praeitų metų nuostolį ir jau nuo gautos sumos skaičiuoti 40%? Iš anksto dekoju už pagalbą.



Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą. Tačiau, apskaičiuojant 2006 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, paramai skirtos išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį, iš pajamų neatskaitomos.

Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių atskaitymus, atskaityti negalima.
2007-05-28 20:10 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #402998

laura9 rašė:

laura9 rašė: Įmonės vardu buvo išrašytos kelios PVM s/f už SPA centro paslaugas: apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos centro paslaugos. Sakykite, ar surašius reprezentacinio renginio aktą (pvz. naujiems verslo ryšiams užmegzti), viskas atrodytų normaliai?

Nagi, kolegos, tarkite žodį. Man neramu dėl tų sveikatos centro paslaugų. Ar tai galima laikyti reprezentacinėmis sąnaudomis? smile


Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos gali būti priskirtos reprez.sąnaudoms, o dėl kitų sveikatos centro teikiamų paslaugų priskirimo reprez.sąnaudoms labai abejoju.

Prie reprezentacinių sąnaudų priskiriamos fizinių asmenų, kurie atstovauja juridinius asmenis, arba asmenis, kurie verčiasi ūkine - komercine veikla neįregistravę vieneto (įsigijusių verslo liudijimus nuolatinių gyventojų), kelionės, apgyvendinimo, vaišinimo (pobūvių, banketų), kultūros renginių lankymo, jiems teiktinų suvenyrų pirkimo (gamybos) ir kitos sąnaudos.

Ar į tas kitas sąnaudas galima priskirti sveikatos centro teikiamas paslaugas, neskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. smile
2007-05-28 19:55 Bendra » Vel komandiruotė... » #402996
innnga rašė:Bet nekur neparasyta, kad negalima, turi buti darbo uzmokestis.



7.10. Ar priskiriant dienpinigių sumą komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, atsižvelgiama į tai, kiek dienų tą mėnesį darbuotojas sirgo ar buvo apmokomose ar neapmokomose atostogose?
RŽ Suma. Dienpinigiai. Kompensacijos. Komandiruotės. GPM. Laikas, darbo. Darbuotojai. Atostogos. Atostogos, nemokamos.

Dienpinigių sumą priskiriant komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, neatsižvelgiama į tai, kiek dienų tą mėnesį darbuotojas sirgo ar buvo apmokomose ar neapmokomose atostogose.
Bendra per mėnesį dienpinigių suma palyginama su darbo sutartyje nustatytu mėnesiniu darbo užmokesčiu ar darbo užmokesčiu, apskaičiuotu taikant nustatytą valandinį tarifinį atlygį.

www.vmi.lt/lt/?itemId=10131992
2007-05-27 19:51 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #402611

verde rašė: padėkit man, prašau, užpildyt NK pokyčių ataskaitą. (Šią ataskaitą įmonė pildo 2 kartą).

Atkėliau 2006 metų likučius. Nurodžiau per 2005 m. uždirbto pelno sumą , 9eil. ir 14 eil. - įstatinio kapitalo sumą.

Per 2006 m. buvo sudarytas tik Privalomas rezervas, tai tą sumą įrašiau jau į šiuos metus, 23 eil., taip pat nurodžiau pelną, 20 eil. Kai viską surašau man blogai gaunasi 26 eil. galutinė suma, kaip tik nesutampa su 2006 m. balanse nurodyta suma, ant rezervų sumos. Ką aš darau ne taip? smile


Kai sudarot privalomą rezervą, mažinat nepaskirstytą pelną.
2007-05-26 21:36 Įvairūs » Aktuali informacija is Juridiniu asmenu registro (JAR) » #402565

prosas rašė: O RC ar rašys man laišką:
-Mielas prosai, prijamėm, prijamėm FA ...???


www.kada.lt/jar/fa/statusas.php
2007-05-25 16:59 Bendra » Darbo užmokestis » #402462
Darbo sutartyje direktorius ir darbuotojas pasirašo prie pakeitimų.[/quote]
Tą tai aš žinau, bet jos (salome,baltija) kalbėjo apie sutarčių registravimo žurnalą, ir kad jame prie pakeitimų reikia parašų. Subalamutino mane, jau galvojau, kad kažką praleidau smile[/quote]

Maža kas ką sakė, kur apie tuos parašus yra parašyta?

DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS
6.8. aštuntojoje skiltyje – darbo sutarties sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 1–3 dalyse, pakeitimas (pakeitimai įrašomi pakeitus bent vieną iš šių sąlygų. Jeigu darbo sutartys buvo keičiamos ne vieną kartą, į registravimo žurnalą įrašomas paskutinis pakeitimas ir jo data. Pritrūkus vietos tęsti pakeitimus, registravimo žurnale po paskutiniu įrašu rašomas naujas eilės numeris, perrašomi visi duomenys iš ankstesnio įrašo ir toliau įrašomi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 1–3 dalyse nurodyti pakeitimai);

Tik 11-oje ir 12-oje skiltyse reikalingi parašai.
6.11. vienuoliktojoje skiltyje – darbdavio fizinio asmens arba darbdavio atstovo vardo raidė, pavardė, parašas, darbo sutarties įregistravimo registravimo žurnale data;
6.12. dvyliktojoje skiltyje – darbuotojo parašas ir antrojo darbo sutarties egzemplioriaus gavimo data.
2007-05-25 16:44 Bendra » Darbo užmokestis » #402458

spurge rašė:

Rolf rašė:

spurge rašė:

SALOME rašė:

baltija rašė: Laba diena, norėčiau paklausti dėl darbo sutarties pakeitimų registravimo darbo sutarčių registracijos žurnale: ar direktorius privalo prie kiekvieno darbo sutarties pakeitimo pasirašyti (aštuntojoje skiltyje)? Dėkoju už atsakymus.


jei įrašas daromas - taip


O kaip tada kai nėra vietos kur pasirašyti, vos pakeitimai sutelpa smile Ir kurioje vietoje turi pasirašyti, šalia pakeitimo smile


Kur parašyta, kad toje skiltyje turi būti parašas?


o kaip tada suprasti, kad direktorius turi pasirašyti prie kiekvieno pasikeitimo


Darbo sutartyje direktorius ir darbuotojas pasirašo prie pakeitimų.
2007-05-25 16:13 Bendra » Darbo užmokestis » #402432

spurge rašė:

SALOME rašė:

baltija rašė: Laba diena, norėčiau paklausti dėl darbo sutarties pakeitimų registravimo darbo sutarčių registracijos žurnale: ar direktorius privalo prie kiekvieno darbo sutarties pakeitimo pasirašyti (aštuntojoje skiltyje)? Dėkoju už atsakymus.


jei įrašas daromas - taip


O kaip tada kai nėra vietos kur pasirašyti, vos pakeitimai sutelpa smile Ir kurioje vietoje turi pasirašyti, šalia pakeitimo smile


Kur parašyta, kad toje skiltyje turi būti parašas?
2007-05-25 14:12 Bendra » Ilgalaikis turtas » #402375

ixodex rašė: ne mes šio automobilio nebenaudosime ir neremontuosime


Automobilį nurašysite ir užpajamuosite išimtas detales.

www.apskaitosinstitutas.lt/docs/12_VAS_metodines_puslapiui.pdf
76 punkte surašytos korespondencijos
2007-05-25 11:45 Bendra » Ilgalaikis turtas » #402309

ixodex rašė: Bet vis tiek kažkaip apskaitoje turi būti įvertinta, kad automobilis nebenaudojamas ūkinėje veikloje? Mes iš šio automobilio išimame kaikurias detales ir panaudojame kitų mūsų automobilių remontui.


Tai jūs iš viso daugiau šio automobilio nenaudosite?
Ar dar remontuosite?
2007-05-25 11:40 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #402304
Ir mane prosas privertė susimąstyti dėl to VDU. Lyg ir viskas buvo aišku. kol neužvedėt šią temą.
Nors mano manymu tas punktas yra apie VDU pritempimą iki MMA, kai darbuotojui nustatytas DU yra MMA.
Įdomu, kas skaičiuoja atlyginimus su programa, ar ta programa irgi pritraukia VDU pagal einamojo mėnesio DU?
[/b]
2007-05-25 11:27 Bendra » Ilgalaikis turtas » #402287

ixodex rašė: tiesa, detalių preliminarias kainas patys nustatėme pagal rinkoje galiojančias kainas panašių detalių.


Kokios gali būti sąskaitų korespondencijos, jei neturite jokių dokumentų. smile
2007-05-25 11:18 Bendra » Ilgalaikis turtas » #402278

ixodex rašė: Sveiki,

krovininis automobilis įsigytas už 5085 Lt. be PVM. Prieš autoįvykį automobilio likutinė vertė 4534 Lt. Įvertinus detalių pardavimo kainas, nustatyta, kad detalių vertė 17900 Lt. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?


Ar jau remontavot automobilį ir jums išrašė sąskaitas?
Ar gausit draudimo išmoką?
2007-05-25 10:55 PVM » Automobilių PVM » #402250
Turit rašyti PVM 0 proc.
2007-05-25 10:09 Bendra » Ilgalaikis turtas » #402227

Irinabuckis rašė: Laba diena!
Mes visai nauja įmonė, parašiau įsakymą dėl min. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo normas (įrašiau pastatą, baldus, kompiut. techniką, leng. auto, kitą turtą, programinę įrangą). Vyr. bihalterė apšaukė, nes "gal tokių IT grupių mes neturėsime". O aš manau, kad rašau įsakymą visom grupėm, nors jų neturiu, nes gaunasi taip: perku kompą - įsakymas dėl komp. technikos nusidėvėjimo normos, perkų stalą - kitas įsakymas, dėl baldų nusidėvėijo normos, ir t.t..
Kieno pozicija "geresnė"?


Galit rašyti visom grupėm vieną įsakymą, kad vėliau nereikėtų atskirai rašyti įsakymo, kai ką nors pirksite ir neturėsite patvirtintos to IT min.vertės.
Abu variantai tinka, kurį rinktis, jau įmonės vadovo reikalas.
2007-05-25 10:03 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #402221
[quote=lenacka1117]Ačiū Rolf, tikrai kai darysiu kitų metų NKP, tai jau stengsiuos tokių klaidų nedaryti. Tiesiog tai pirma mano FA ir nors ir kiek kartų

Ne man turite dėkoti, o wolf smile
2007-05-25 09:43 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #402206

Soffy rašė: Salome, ačiū, bet yra juk spidometro parodymai šitame Kelionės lape:).


Tai ištrinkite spidometro parodymus ir viskas
2007-05-24 19:41 PVM » Automobilių PVM » #402097

Lygis rašė: Sveiki, noriu jūsų pritarimo, ar gerai manau smile
Perkame naują krovininį autom. iš LT PVM mokėtojo perpardavimui.
Įsigyjimo PVM 18 % traukiu į atskaitą.
Parduodame šį automobilį ES PVM mokėtojui. Išrašau PVM sąskaitą faktūrą su 0 % PVM pagal PVM įst. 49 str. 2d. (gal kas direktyvą žinote smile )
Kartu su PVM deklaracija VMI reikia pateikti ir pardavimo sąskaitas?

Ar viskas čia ok?
Ačiū


Direktyvos 77/388/EEB 28c straipsnis

www.vmi.lt/lt/?itemId=101327

Papildomos prievolės Lietuvos pardavėjui, parduodančiam naują transporto priemonę, kuri išgabenama į kitą ES valstybę
PVM mokėtojai kartu su mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 forma turi AVMI skyriui pateikti naujų transporto priemonių tiekimo kitų ES valstybių narių bet kokiems asmenims dokumentų kopijas. Jeigu naujos transporto priemonės buvo patiektos kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams, tai tiekimus kas ketvirtį reikia deklaruoti prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitos FR0564 formoje.

Tiekiamos naujos transporto priemonės PVM sąskaitoje faktūroje PVM neapskaičiuojamas, o be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodomi duomenys apie naują transporto priemonę, t.y. eksploatavimo pradžia, rida arba valandų skaičius.
2007-05-24 19:34 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #402091

Rona rašė: Reikia pagalbos.
Nepavyksta iki galo suvesti išankstinio apmokėjimo ir jo užskaitymo.
Darau taip:Dirbu viešojoje įstaigoje, todėl sąsk. palnas šiek tiek kitoks
1. Per fin. operacijas suvedu išankst.apmokėjimą
D 2021išanks.apmokėjimai
K 231 bankas

2. gavus PVM s-faktūrą, ją vedu per pajamavimas
programa suformuoja sekančias operacijas
D 2022 būsim laikotarpių sąn
D 6122 neatskaitomo PVM sąn.(mes negalime atskaityti PVM)
K 412 skola tiekėjams

3.Po to programa dar suformuoja tokią fin. operaciją
D 412
K 2021

Bet kažkodėl patikrinus suvestiniuose žiniaraščiuose lieka išanks.apmokėjimuose likutis


Nesupratau 3-io punkto. Kaip pati programa suformuoja tokią operaciją.
Turėtumėte per atsiskaitymus padengti gautą sąskaitą, tik dengsite ne su s-tomis271/272, o su s-ta 2021.
2007-05-24 16:55 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #402058

laris rašė: JeiGu 2007 met, kol dar nepriduota FA, radau klaidų 2006m. IV ketv. Ar galiu taisyti visą 2006 IV ketv., , (bet buhalterinė pažyma bus išrašyta 2007 03 28 d. )???


Galima.
2007-05-24 16:52 Bendra » Įsakymai » #402054

ViskasViename rašė:

Niemand rašė:
Retorinis klausimas: ar reikia įsakymo apmokėta tiekėjui pagal sutartį?

Atsakykite tada, kodėl įsakymuose apie komandiruotes būtinai direktorius turi rašyti, kad buhalterija sumokėtų dienpinigius? nors ir pagal įstatymą žinome, kad juos reikia sumokėti?


Tai būtina nurodyti įsakyme, nes tai privaloma pagal "KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TVARKA"

Siuntimas į komandiruotę įforminamas vieneto administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodytas komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys.[/b]
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui