Tax.lt narys kakaduJV

K
Tax.lt narys nuo
2006-09-13
kakaduJV
forume parašė 406 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-01-08 15:23 PVM » PVM sąskaita faktūra » #599537
sveiki, norėjau paklaust.. man prieš naujuosius ateina priminimas iš mob. ryšio tiekėjo, kad už 2006 metų kovo mėn. mes skolingi jiems 30 lt. į šią darbovietę atėjau vėliau, sąskaitos jokios nebuvo, apskaitoje tai pat jokios skolos neužfiksuota. Reikalas dar yra tas, kad tuo metu pasikeitė personalas (direktorius ir buhalteris), ir tai pat buveinė. Gal kokios sąskaitos ir buvo siunčiamos senu adresu, bet mums jos tikrai nebuvo pristatytos. Ir dar, nei 2006 metais, nei 2007 metais jokių priminimų apie skolą nebuvom gavę.. tik dabar. Paskambinau, sako atsiųsim sąskaitą išnaujo.. atsiuntė, o man dabar klausimas kilo, pas mus gi jau uždaryti du laikotarpiai, du balansai patvirtinti.. ką man dabar daryt su ta sąskaita, kad nereikėtų taisyti atskaitomybės smile mum tai tų pinigų negaila, apmokėsime, bet kaip man sutvarkyt viską teisingai.. Prašau, patarkit smile
2008-11-26 11:09 Įvairūs » Asociacijos » #583135
Laba diena, Gita1, tikiuosi tikriausiai Jūsų pagalbos smile

Situacija štai kokia, viena mūsų bendrovė-narė parduoda mums tam tikrą prekę bei prašo sumą, kurią turėtume jiems apmokėti, užskaityti kaip dalį nario mokesčio... smile tai dabar galvoju, kaip čia sudėlioti korespondencijas smile

kaip kadaisė kalbėjome, nario mokesčiams apmokėti pas mus išrašomi priminimai-sąskaitos, korespondencijos surašomos tokios D 2111 K 3421
Gaunamas nario mokestis D 2710 K 2111

Tai dabar galvoju, kokias man koresponcijas atlikti, jeigu perku pagal tam tikrą sąsk.-faktūrą ir sudengiamas jų įsiskolinimas smile už nario mokestį

Dėkoju iš anksto ir labai laukiu atsakymo.
2008-11-18 14:57 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #580339

Devi rašė:

kakaduJV rašė: Sveiki,

Kreipiuosi patarimo. Mano bėda yra ta, kad nuo 2006 m. dirbu su nelegalia programa ir nefiksuoju likučių. Mat biudžetas mūsų neguminis ir valdžia neleisdavo įsigyti normalios programos smile . Dabar pagaliau radome išeitį, greit turėsiu raktelį smile . Tai norėjau paklaust: ar galėsiu susitvarkyt ankstesnius laikotarpius. t.y. užfiksuot ankstesniū metū likučius bei tvarkyti viską toliau smile

dėkoju iš anksto

Iš kur gavot nelegalią? ir aš noriu


tiesiog kopija liko... teko dirbt su ja.. ir nesu dėl to laiminga, noriu susitvarkyt darbus kaip reikiant, tad ir klausiu, ar galėsiu smile
2008-11-18 13:17 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #580225
Sveiki,

Kreipiuosi patarimo. Mano bėda yra ta, kad nuo 2006 m. dirbu su nelegalia programa ir nefiksuoju likučių. Mat biudžetas mūsų neguminis ir valdžia neleisdavo įsigyti normalios programos smile . Dabar pagaliau radome išeitį, greit turėsiu raktelį smile . Tai norėjau paklaust: ar galėsiu susitvarkyt ankstesnius laikotarpius. t.y. užfiksuot ankstesniū metū likučius bei tvarkyti viską toliau smile

dėkoju iš anksto
2008-10-28 18:19 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #573768
Sveiki, gal mano klausimas ir pasirodys kam klvailokas, bet vistiek norėčiau gauti patarimą: prieš man ateinant į darbovietę, buvo tokia sąskaitų apmokėjimo tvarka - direktorius and kiekvienos sąsk. pasirašydavo, nurodydamas, kada ją apmokėti. Dabar taip išėjo, kad direktorius sėdi kitoje miesto pusėje (pasikeitė) ir man ne visai patogu važinėtis pas jį kiekvieno parašo.. Kokia yra tvarka pas jus? smile gal galima kaip kitaip šį klausimą išspręst? smile
2008-10-09 11:06 Įvairūs » Statistika » #567160
Sveiki. Pildau dabar LDV-02 ataskaitą, tai nelabai suprantu, kokiai grupei priskirti finansininką (buhalterį), t.y. save? smile prašau patarti...

Iš aksto dėkinga.
2008-08-19 16:00 Bendra » Garantinis fondas » #550592

Rainis rašė: Aš prie atlyginimų apskaičiavimo žiniaraščio paprasčiausiai siūlau daryti prierašą:
Iki 07.11 priskaičiuota atlyginimo tiek ir tiek, GF tiek ir tiek;
Po 07.12 ir t.t.
Galima rašyti ir atskirą pažymą.


Bet permoką parodyt kažkaip reikia smile tai ir surašau korespondencijas

D 4144 K 61113 - permokos suma, Lt

ir kiek žinau , bet kurią buhalterinę operaciją reikia įformint dokumentu smile tai kaip tą turinį gražiau ir teisingiau parašyt smile Gal kas dar turi kokių minčių smile
2008-08-19 12:35 Bendra » Garantinis fondas » #550445

vvirginija1 rašė: Ar rašot kokią buhalterinę pažymą ar dar ką su liepos mėnesio garantinio paskaičiavimais?


Sveikučiai,

dabar galvoju, kaip man parašyt tą buhalterinę pažymą, jeigu permokėjau.. smile
Jeigu, pvz. priskaičiuoju GF, surašau korespondencijas

D 61113 K 4144 10 Lt

Išmoku

D 4144 K 2710 10 Lt

Paskaičiuoju, kad permoka sudaro 3.90 Lt. Surašau korespondencijas

D 4144 K 61113 3.90 Lt

ar teisingai smile Ir buhalterinėje pažymoje parašau šias korespondencijas, bet galvoju kaip čia dabar protingai parašyti trumpą operacijos turinį smile Ką parašytumėt Jus smile

Dėkoju iš anksto už patarimus.
2008-08-12 10:36 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #548862
Sveikučiai,

Ir vėl prireikė jūsų pagalbos smile
Noriu nurašyti IT su PRAGMĄ, pasirenku eilutę, kokį turtą nurašau, spaudžiu mygtuką ”IT nurašymas”, įsivedu nurašymo datą ir uždarydama langelį, spaudžiu TAIP, atsakydama į klausimą, ar tikrai noriu nurašyti IT. Čia lygtais viskas tvarkoj, tik noriu dabar paklaust, kai bandau atspausdint apyvartos žiniaraštį pagrindiniame PRAGMOS langelyje, man jokios apyvartos nerodo, t.y. nerodo to nurašymo. Ar reikia atskirai surašyt korespondencijas, ar jos turėtų automatiškai užsifiksuotč kaip pvz ir nusidėvėjimas kas mėn. smile smile

Dėkoju iš anksto.
2008-08-11 11:43 Bendra » Garantinis fondas » #548555
Sveiki,

Buvau atostogose, kai ta pataisa buvo priimta, tai pražiopsojau ir sumokėjau 0,2 proc. už liepos mėn. Gaunasi permoka. Reiškia kitą mėn. minusuoju tą permoką smile ar su mokesčiais nieko derint nereikia smile

Dėkoju iš anksto už pagalbą. smile
2008-08-08 12:08 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #548144
Sveiki,

Noriu paklausti, jau antri metai kai naudojame nudėvėtą iki likutinės vertės telefoną. Vakar įsigijome naują. Dabar turiu nurašyti seną. Ar tam reikia daryti kokią inventorizaciją, kurios pagrindu bus įvertintą jo būklė ir galėsiu jį nurašyti smile Ar tiesiog surašyti nurašymo aktą, kurį pasirašys būtent šiam tikslui sudaryta komisija ir to užtektų smile pirmą kart susiduriau su nurašinėjimuč tad tikiuosi jūsų pagalbos.

Dėkoju iš anksto.
2008-07-09 11:44 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #538673

tina82 rašė:

kakaduJV rašė: Sveiki, gal kas patars, kaip su PRAGMA paruošiamos ir spausdinamos avanso apyskaitos, kaip ir ką daryti.. man kažkaip nesiseka, gal ką ne taip darau smile smile


Avanso apyskaitas atsispausdinti gali per "kitos sąskaitų korespondencijas".
1.Išsirenki 2435 (atskaitingi asmenys) arba Jūsų kita naujama sąskaita
2.Atskaitingą asmenį
O kur yra laukelis firma, ten rašosi avansinės apyskaitos Nr.
Tada pasirink printerį. smile


Ačiu labai, pavyko smile
2008-07-09 10:40 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #538642
Sveiki, gal kas patars, kaip su PRAGMA paruošiamos ir spausdinamos avanso apyskaitos, kaip ir ką daryti.. man kažkaip nesiseka, gal ką ne taip darau smile smile
2008-07-08 11:51 Įvairūs » Asociacijos » #538326

Gita1 rašė: kakaduJV prisegtam rašte dėl pelno mokesčio deklaracijos nepateikimo yra parašyta:
"vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. VA-9, „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo 26_1 punktu"
nerandu niekur aš to punkto, gal ieškot (žiūrėt) nemoku smile


Gita1, laba diena, atsiprašau, kad tiek uždelsiau su atsakymu, tik šiandien po ilgos pertraukos emiausi darbo... siunčiu nuorodą:

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Jeigu neatidarys puslapio, prisegsiu word'inį variantą.
2008-07-01 10:55 Bendra » Suderinimo aktas » #536283
Sveikučiai, norėjau pasitikslint.. Aš 2007.07.01 išrašiau sąsk. Man 2007.11 mėn. apmokėjo. 2007.12.31 bendrovė atsiunčia man skolų suderinimo aktelį, kredite nurodydami 0.00 Lt. Aš turiu įrašyt 0.00 Lt į debetą? taip? smile

Dėkoju iš anksto..
2008-05-30 14:47 Blevyzgos » Bedarbio pašalpa » #527392
Sveiki, norėjau paklausti, po kiek laiko, įstojus į darbo biržą, dabar pradedama mokėti bedarbio pašalpa? smile

Dėkoju iš anksto.
2008-05-20 11:13 PVM » Sąskaita faktūra » #523670

Petronele rašė: Nu bet ar sunku perrašyt tą sąskaitą? Kur jūs dėtumėt tokią gavę - kitos įmonės vardu išrašytą sąskaitą?


Tikrai nesunku, bet galvoju, kaip būtų teisingiau... Nes kaip man kažkas rašė, kad bet kokia buhalterinė operacija turi būti atitinkamai fiksuojama smile smile Tai ir susigalvojau. .. Na jej nieko tame nėra, tai galiu drąsiai perrašyt?
2008-05-20 10:00 PVM » Sąskaita faktūra » #523628

kakaduJV rašė: Sveiki, norėjau paklausti, kaipyra daroma paprastoj praktikoj šiuo atveju:

Išrašyta sąsk. bendrovei už narystę mūsų organizacijoje, tačiau po kiek laiko sužinome, kad bendrovė nebeegzistuoja, o jos visų teisių perėmeja yra kita bendrovė, kuri sutinka apmokėti sąsk. bei toliau dalyvauti mūsų veikloje. Valdyba ir visuotinis susirinkimas pritaria, kad ši kompanija apmokėtų sąskaitą bei dalyvautų veikloje vietoj buvusios. Sprendimai įforminami protokolu. Tai kaip čia reiktų pasielgti teisingai buhalteriškai? Ar tiesiog taisyti šią sąskaitą, keisti pavadinimą ir visus duomenis, ar kažkaip anuliuoti preiš tai išrašytą ir rašyti naują? smile (Protokolo sprendimu bendrovė priimama vietoj buvusios bei perima visas teises bei pareigas.)


nejaugi niekas nežino? smile
2008-05-19 15:43 PVM » Sąskaita faktūra » #523454
Sveiki, norėjau paklausti, kaipyra daroma paprastoj praktikoj šiuo atveju:

Išrašyta sąsk. bendrovei už narystę mūsų organizacijoje, tačiau po kiek laiko sužinome, kad bendrovė nebeegzistuoja, o jos visų teisių perėmeja yra kita bendrovė, kuri sutinka apmokėti sąsk. bei toliau dalyvauti mūsų veikloje. Valdyba ir visuotinis susirinkimas pritaria, kad ši kompanija apmokėtų sąskaitą bei dalyvautų veikloje vietoj buvusios. Sprendimai įforminami protokolu. Tai kaip čia reiktų pasielgti teisingai buhalteriškai? Ar tiesiog taisyti šią sąskaitą, keisti pavadinimą ir visus duomenis, ar kažkaip anuliuoti preiš tai išrašytą ir rašyti naują? smile (Protokolo sprendimu bendrovė priimama vietoj buvusios bei perima visas teises bei pareigas.)
2008-05-13 16:36 Darbo teisė » Dėl darbuotojo atleidimo... » #521588
Ačiu.. smile
2008-05-13 15:56 Darbo teisė » Dėl darbuotojo atleidimo... » #521546
Sveiki,

Atleidau žmogų nuo 2008.05.10. Tą pačią dieną mokėjau atlyginimus už balandžio mėn. Tai jam vienu metu išmokėjau už balandį, už gegužę ir nepanaudotas atostogas. Norėjau paklausti dėl mokesčių. GPM mokėsiu už visą išmokėtą sumą, o kaip dėl Sodros? ir GF? ar visą mokėti? ar tik už balandžio mėn. išmokėtą atlyginimą, o už likusią sumą birželį? smile

Dėkoju iš anksto.
2008-05-06 21:37 Įvairūs » Asociacijos » #519339
smile jau nieko nebesuprantu.. ji ir aiškinamajame rašte pažymėjo, kad per 2005 metus gautas xxx Lt finansavimas (dar kartelį priminsiu, kad suma nurodyta vienu gautu nario mokesčiu mažesnė), šia suma ir buvo kompensuotos 2005 metų asociacijos išlaidos.. ir kaip man dabar tą dalyką išsiaiškint.. smile Bet ne visas išlaidas jie kompensavo tais metais, apie 30 tūkstančių liko nekompensuota.. ar iš to galima daryti kokias išvadas.. smile smile
2008-05-06 20:23 Įvairūs » Asociacijos » #519317
smile įdomiausia tas, kad jos sudarytas balansas buvo audituotas, ir viskas lygtais teisingai smile likučių jokių nebuvo tikrai, bet kodėl parodyta būtent tokia suma, niekaip negaliu suprast...parodytų ji mažesnę sumą, ir veiklos rezultatas skirtųsi smile
2008-05-06 17:38 Įvairūs » Asociacijos » #519284
Gita1, labas vakaras,

Ir vėl grįžtu prie to paties smile greit turėsime visuotinį susirinkimą, balansą bei veiklos rezultatų ataskaitą lygtais ir paruošiau, bet vis dėlto nerimauju su tom "kompensuotom sąnaudom".. pvz. 2005 metais asociacija turėjo neigiamą veiklos rezultatą, apie 30 tūkst. Buhalterė veiklos rezultatų ataskaitoje į kompensuotas sąnaudas įrašė visą gautiną finansavimą, be vieno faktiškai gauto nario mokesčio. Jeigu Jūs minėjote, kad tai faktiškai, neplanuojamas, nesapnuojamas, bet faktiškai gautas finansavimas, kodėl ji įrašė "gautiną"? Veiklos rezultatas balanse ir VRA šiuo atveju sutapo.. smile
2008-04-24 22:31 Įvairūs » Asociacijos » #516265

Gita1 rašė: Man niekas nieko neperdavė, nei vienoj firmoj, kažin kaip man ten dirbtųsi kur jau kažkas kažką daręs... smile


Gerai, jej gerai daręs, bet jej pridaręs.. smile labos nakties Jums. O manęs rytoj laukia žygiai smile
2008-04-24 22:20 Įvairūs » Asociacijos » #516257
smile atsiprašau... berods pradeda man kažkas aiškėt.. smile bandysiu rytoj sudėliuot viską į savo vietas .. dėkoju dar kartelį, Gita.. tiesiog kai nieks nieko neperduoda, labai sunku įsivažiuot...o man taip ir atsitiko, atėjau į vietą, turiu spintą su dokumentais, paliktą buvusios buhalterės prieš trys mėn., programą be raktelio, ir daryk tu ką nori.. smile
2008-04-24 21:32 Įvairūs » Asociacijos » #516248
taip, būtent, palūkanos už a/s laikomus pinigus ir terminuoto indėlio palūkanos parodomos prie pajamų veiklos rezultatų ataskaitoje.. 2005 m. buvo dar vykdoma tam tikra ūkinė komercinė veikla, kurios pajamos buvo sumuojamos su anksčiau išvardintom. Veiklos rezultatų ataskaitos ė punkte - veiklos sąnaudos - visos patirtos sąnaudos... smile pvz. sąnaudos sudaro 147060 Lt, kompensuotos, rodomos su "-" ženklu, pvz. 158500 (suma, kuriai buvo išrašytos "sąskaitos"). Sumuojame, sąnaudos (veiklos rezultatų ataskaitos II dalyje) išeina taip pat su "-" ženklu.. t.y. -11440 Lt. Ir kadangi pajamos - sąnaudos = veiklos rezultatas, pas mumis išeina tos palūkanų pajamos + 11440 , kadangi du minusai duoda pliusą, ir lygu veiklos rezultatas... bent jau taip buvo daroma iki manęs, ir aš stengiuosi nenusižengt nuo buvusios tvarkos... tik kad tų išnulinimų dar nebuvo smile
2008-04-24 20:58 Įvairūs » Asociacijos » #516240
smile na kad ne, ne 0.. Kuo toliau su Jumis bendrauju, tuo labiau įsitikinu, kad pas mumis viskas kitaip smile gal rytoj bandysiu prisegt dokumentus, kad turėtumėt prieš akis, ir paaiškint, kaip tas pas mumis daroma... ir balansas ir veilkos rezultatų ataskaitoje veilkos rezultatai sutampa... smile dėkoju, Gita1, Jums už dėmesį.. Leisiu jau Jums šiandien pailsėt.. Gero vakaro...
2008-04-24 20:14 Įvairūs » Asociacijos » #516226
1. Išrašydama sąskaitą, korespondencijas surašau taip: D 2111 (gautinas nario mokestis) K 3421 (nario mokestis)
2. Anuliavimo korespondencijas man patarė rašyti atvirkštines, t.y. D 3421 K 2111

smile

ūkinės komercinės nevykdėm ..
2008-04-24 19:44 Įvairūs » Asociacijos » #516217
Prieš tai buhalterė traukdavo į kompensuotas sąnaudas visą sumą, kuriai buvo išrašytos "sąskaitos" nario mokesčiams ir stojamiesiems mokesčiams apmokėti. Pernai tai pat įrašiau sumą, kuriai išrašėme "sąskaitas", pagal programą ir ataskaitą viskas lygtais sutapo. Tačiau 2007 m. keli nariai išstojo iš asociacijos nesumokėję mokesčio kaip už 2006, tai ir už 2007 m. Sąskaitas išnulinom, padariau atvirkštines korspondencijas. lygtais turėtų būti viskas tvarkoj. Bet įrašydama sumą, kuriai buvo išrašytos "sąskaitos", veiklos rezultatas balanse su veiklos rezultatu veiklos rezultatų ataskaitoje nesutampa... smile Gal tas išnulinimas turėtų pakeisti sumą (kompensuotas sąnaudas).. ir man kažkodėl ji sutapo būtent su suma, gautą per 2007 m. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui