Tax.lt narys 2kart2

2kart2
Tax.lt narys nuo
2007-04-06
Tikras vardas
2kart2
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
Vyr. buh
2kart2
forume parašė 1029 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-07-17 10:05 PVM » PVM saskaita faktura » #1232685

agiedre rašė:
ne. D6 kl, K2 kl


D 61180 kitos bendrosios sanaudos
K 2411 ?
2014-07-16 13:53 Bendra » Savininko įnašas » #1232634
UAB vienintelis akcininkas įnešė į įmonės banko sąskaita pinigų (apie 4 000) atlyginimams sumokėti (nes trūko pinigų), kaip turėčiau tai įforminti?
Ačiū.
2014-07-16 12:57 PVM » PVM saskaita faktura » #1232627

Linuske rašė:
Nurašykit tą centą į 6 klasę.


Tai sąskaitų korespondencija bus:
D 6 kl.
K 5 kl.
2014-07-16 09:45 PVM » PVM saskaita faktura » #1232596
O jei gautas pavedimas yra 540.41
o faktura israsyta 540.42
kokia saskaitu korespondencija?
2014-07-15 16:35 PVM » PVM saskaita faktura » #1232540

Loreta13 rašė:
Nurašykite į pajamas, ar sąnaudas.
Juk skolos neliko.


ne skolos nebeliko:
tiesiog gautas pavedimas 540.42 lt
o faktura israsyta 540.41 lt.
O kokia saskaitu korespondencija cia bus nurasyti I sanaudas ar pajamas?
2014-07-15 15:43 PVM » PVM saskaita faktura » #1232531
Prasau patarimo!
Israseme saskaita faktura eurais, pirkejas ja apmokejo irgi eurais. Tik ji visiskai nepasidenge, o butent liko 0.01 ct. skirtumas.
Kaip sutvarkyti teisingai kad tas centas nekabetu?
Aciu!
2014-07-15 09:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1232444

Loreta13 rašė:
Na jei biudžeto skola dėl PVM pas jus apskaitoma 2431 sąskaitoje, o ne 2432, kaip vertėtų, tuomet gerai.


Ne biudzetine imone pas mane, todel visas grazintinas PVM kaupiamas 2431 saskaitoje. Prie ko cia 2432?
2014-07-10 17:37 Bendra » Eksportas » #1231992

Loreta13 rašė:

2kart2 rašė: Esame PVM moketojai. Fizinis asmuo yra ne is ES sajungos. Tai jam galima israsyti sasakita be PVM (skaitosi ekportas).
Kokiu reikia patvirtinanciu dokumentu siam sandoriui iforminti?
Reik kad būtų įformintas eksportas.
Būtų puiku, jei pirkėjas jums atsiųstų savo šalies importo deklaraciją.
Bet jei prekės keliaus kaip keleivio bagažas, PVM bus.
Bet galite jam atspausdinti FR0420 formą, kurią jis atžymės muitinėje, tada jam PVM galėsite grąžinti.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...



Prekes, ne keliauja kaip bagažas. Jas siunčiami su eksporto deklaracija, kuri yra pas mus. Tai dar reikia ir jo importo gauti?
Ir vis dar reikia FR0420, jei jis ne prašo, gal nereikia tuomet?
2014-07-10 14:20 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #1231927
:D
2014-07-10 12:14 Bendra » Eksportas » #1231904
Sveiki
Esame PVM moketojai. Fizinis asmuo yra ne is ES sajungos. Tai jam galima israsyti sasakita be PVM (skaitosi ekportas).
Kokiu reikia patvirtinanciu dokumentu siam sandoriui iforminti?
2014-07-09 10:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1231720
Sveiki, pirma karta grazinau gautina PVM. Pervede i kortele.
Tai korespondencija:
D 271
K 2431
Ar teisingai? Padarau korespondencija ir viskas, ar dar kokie veiksmai siuo atveju reikalingi?
2014-07-07 17:14 Bendra » tabelis » #1231471
Sveiki,
jei darbuotojas atostogauja 7 kalendorines dienas (5 darbo ir 2 nedarbo) tai kaip tepelyje žymėti?
5 darbo -A, ir 2 -poilsio, ar tik 2 darbo?
Aciu
2014-06-27 17:11 Apskaita & Auditas » Automobilių serviso apskaita » #1230318

gyvate rašė:
Galite. Šiaip tikrai daug įmonių atliekančių paslaugas 2014 sąskaitos metų eigoje nenaudoja. Taiko suminę apskaitą. Bet metams pasibaigus, vis vien inventorizacijos metu, nesunaudotas medžiagas reikia perkelti į 2014 sąskaitą. Metų eigoje 2014 sąskaita Jums reikalinga dėl sandėlio apskaitos, kad nebūtų trūkumų dėl darbuotojų ar klientų "užmarštumo", stebėti, kurios prekės yra parduodamos žemiau savikainos ir pan...


Supratau, na kol kas medžiagos kurios sunkai apskaitomos nededu i 2014 kl. Bet direktorius gi nori žinoti darbu savikaina, kad sudaryti kainyną, kad ne gautųsi taip kad, už atliktas paslaugas imam mažiau negu reikėtu. Tam turėtu but naudojama kažkokia kita ataskaita gal, panaši i atliktu darbu akta?
2014-06-27 15:44 Bendra » Atostoginiai » #1230295
Padekite prasau su atostoginiais.
Birzelis ismokejau zmogui atostoginius (i rankas ismokejau atskaicius tik sodra 9 proc., gpm ne buvo)
Dabar reikia jam moketi atliginima. Tai kaip skaiciuoti toliau?
2014-06-27 13:20 Bendra » Atostoginiai » #1230256

Tininga rašė:

2kart2 rašė:
Jeigu atostogu leidziu birzeli, tai imu vidurki uz 5, 4, 3 men. Visa 3 menesi zmogus nedirbo administracijai leidus. Tai tik uz du men. realiai skaiciuosis visurkis?
Taip, tik du. Nepamirškite, kad VDU turi būti ne mažesnis negu birželio vidurkis. smile



VDU gaunasi mažesnis nei birželio, ką daryti?
2014-06-27 11:37 Bendra » Atostoginiai » #1230210
Jeigu atostogu leidziu birzeli, tai imu vidurki uz 5, 4, 3 men. Visa 3 menesi zmogus nedirbo administracijai leidus. Tai tik uz du men. realiai skaiciuosis visurkis?
2014-06-26 17:35 Bendra » prekiu pajamavimas » #1230069
Kokia data užpajamuoti sąskaita faktūra, jei jos išrašymo data yra sekmadienis (ne darbo diena įmonėje)?
Ačiū.
2014-06-26 17:33 Pelno mokestis » Prekės savikaina » #1230067

Luka_Paciolis rašė:
Kada yra atskira sąskaita už transporto paslaugas, tuomet ją traukiu atskirai naudoju tarpinę sąskaitą, pvz. 449.
Tuomet suvedus ją per pirkimus korespondencija būna sekanti:

D 449 Tarpinė įvairių mokėjimų sąskaita
D 2431 Gautinas PVM
K 4431 Skola tiekėjams

Po to šią sąskaitą uždarau tada kai jau užpajamuoju prekes, programoje yra toks mygtukas, kurio pagalba koreguoju savikainą transporto paslaugų suma. Prekes programoje kai apsirašau reikia nurodyti sąskaitų ryšį, kuris atrodo (žr.prikabintą dokumentą) Kada atlieku savikainos koregavimą tada tarpinė 449 sąskaita užsidaro.


Mano programoje nėra paskirstymo. Jei trumpai: mes gaminame, o paskui su samdytu transportu išvežame pirkėjams. Pardavimo faktūroje nurodome prekes, ir atskyra eilute transporto paslaugas.
Klausymas, ar galiu iš transporto paslaugas teikiančios įmones sąskaitas pajamuoti i pardavimo savikaina (600 sąskaita).
2014-06-26 17:27 Apskaita & Auditas » Automobilių serviso apskaita » #1230065

gyvate rašė:
Jei Jūs būtumėte pedantiškai smulkmeniški, Jūs pirma pajamuotumėte tuos gruntus, dažus ir pan į sąskaitą 2014. Sunaudodami jas paslaugoms atlikti, dėtumėte į 600 klasę. Aš Jums pasiūliau aplenkti 2014 sąskaitą, už tai ir atsiranda tik 600 sąskaita. Taisyklingai atliekant apskaitą Į bendrąsias sąnaudas dėkite ofiso nuoma, administracijos darbo užmokestį. Į savikaina įeina ne tik parduotų prekių savikaina, bet ir darbuotojų (juodadarbių) darbo užmokestis, bei kitos konkrečios sąnaudos.
Šiaip 11 apskaitos standartas
Paslaugų teikimo sąnaudos apima teikiant paslaugas sunaudotas žaliavas, medžiagas,
komplektuojamuosius gaminius bei kitą trumpalaikį turtą, darbo užmokesčio sąnaudas, teikiant
paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, trečiųjų asmenų
suteiktų paslaugų ir panašias sąnaudas.


Na tai paskaičius standartą, man peršasi mintys, kad is vis paslaugas teikiančioje įmonėje galim ir be 2014 sąskaitos dirbti. Ir detales irgi (kadangi tai yra medžiagos) tada i 600 varyti?
2014-06-26 16:44 Apskaita & Auditas » Automobilių serviso apskaita » #1230057

gyvate rašė:
Mes tokias medžiagas, kurių sunaudotą kiekį sunku nustatyti, pajamuojame iškarto į 600 (parduotų prekių savikaina) sąskaitą. Pasibaigus kalendoriniams metams, inventorizacijos metu likutį tokių prekių perkeliame į 2014 sąskaitą. Sausio 1dieną, grąžiname į 600. Pardavimo sąskaitoje faktūroje nurodome "remonto medžiagos" ir sumą, kuri būna numatyta atliekant tam tikrus darbus (pagal kainoraštį).


O kodel i 600 (parduotu prekiu savikaina)? O ne i bendrasias 611?

2014-06-26 11:10 Apskaita & Auditas » Automobilių serviso apskaita » #1229834
Sveiki, noreciau konsultacijos is buhalteriu tvarkanciu autoserviso apskaita.
Kai atliekami remonto darbai, pvz. keiciamos detales, tai pajamuoju tas detales i 2 k, paskui itraukiu I faktura. O kai atliekami kiti darbai, su tokiom medziagom kaip glaistai, alyvos, gruntas, dazai tai kur pajamuojate jas?
Ar reikia tokias medziagos itraukti i pardavimo faktura?
2014-06-18 10:22 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #1228757

Dalia29 rašė:
O kam ta "pinigai kelyje" sąskaita?

Na kaip viena is variantu, butu saskaita "pinigai kelyje".
Tik as dabar darau, kai konvertuoju visa gaunama suma dedu i K 6360, paskui moketina suma i D 6360. Skirtumas uz visa menesi ir lieka tie mokesciai.
Juk teisingai ir taip?
2014-06-18 09:35 PVM » privataus asmenens pirkimas is ES ir PVM » #1228743

vicern1 rašė:
laba diena
norečiau sužinot ar perkant preke internetineje pardotuveja is Vokietijos reikia moketi PVM, pardavejas nurodo kaina be PVM.
dekui uz info



Manau taip, jei pirkate kaip fizinis asmuo. Jei jie PVM moketojai, ir jus butumete PVM moketojas tada butu be PVM.
2014-06-18 09:26 Darbo teisė » Darbo apmokėjimas » #1228737
vz.lt/article/2014/6/5/panaikinami-d...

Darbo kodekse taip pat patikslintos nuostatos dėl darbuotojo informavimo apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką. Seimas nusprendė nepritarti siūlymui atsisakyti privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo.

Ar butina spausdinti kiekviena menesi atsiskaitymo lapelius?

2014-06-16 14:48 Bendra » Pardavimas fiziniam asmeniui » #1228426
Ar uztenka kur pirkejo reikvizitai nurodyti, tik jo varda ir pavarde?
(jam reikia su O pvm tarifu saslaita rasyti, nes eksportas)
2014-06-13 15:36 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1228186

Aistie rašė:
Labas rytas,
Pirkta spinta uz 3600 Lt, ją geriau traukti į ilgalaikį turtą ar atsargas? Ačiū


Ogo brangi kokia spinta. Jei cia ne komplektas, o vienas vnt. tada i ilgalaiki turta. Nosr reikia dar atkreipti demesi i jusu imoneje patvirtinta IT verte.
2014-06-13 13:50 PVM » 0% pvm tarifas iš ES ir kita.. » #1228160

georginija rašė:
Gavau sąskaitą už interneto svetainės "galiojimo" paslaugas. Paslaugos tiekėjas registruotas Airijoje. Sąskaitą išrašė su 0 proc. PVM tarifu ir nurodė PVM įstatymo 49 str. 1d. Ar tik man atrodo, kad tas straipsnis skirtas tik prekėms. Kaži ar iš vis jie gali taikyti 0 proc.?


Tai jei jis yra ES narys ir PVM moketojas. Tai fakturoje turejo rasyti nuoroda i direktyva 2006/112/EC.
Butent tai man is Airijos tiekejas parase.
2014-06-13 12:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1228127

Rimzy rašė:
D antra ar šešta klasė, kontrahentas dukterinė
K ketvirta klasė, kontrahentas motininė



Tik noriu patikslinti sąskaitas . Nes tvarkau abi šias įmones, todėl įrašus ir ten ir ten turiu padaryti..
Ar gerai supratau:
1. Motininėje įmonėje korespondencija bus:
D 27
K 443

O kaip dukterinėje?

2014-06-12 15:34 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1228005

2kart2 rašė:
Kolegos,
padekit prasau siuo klausimu.

Dukterine imone PVM moketoja turejo skola tiekejui. Tiekejas is ES firma, paslaugos. Ja apmokejo motenine.
Paraseme skolu uzskaitymo akta.

Kokia saskaitu korespondencija?


Padekit man prasau, dar nepadengiau skolos smile
Aciu



2014-06-12 10:31 Bendra » Pilna finansine atskaitomybe » #1227873
Noreciau paklausti apie UAB tvarkyma.
Kai FA uz 2013 m. priduota, deklracijos PLN204 ir FR0438 irgi, kokie dar veiksmai būtini (uz 2013 turim nuostoli).
Aciu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui