2008-09-29 21:57
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563876
siluuma rašė:
Finval rašė: Tokiu atveju reiktų ko gero naudoti pardavimą gyventojams. Pirkimai/pardavimai modulyje yra pardavimas gyventojams per kasą arba kortelę.
na tai būtų geriausia bet kaip man žinoti ką parduoda mano barmenės, nes aš tik kasos knygą matau kurioje nieko nesimano apart sumos
Būkit geri pararkit kaip man padaryti, gal kas esate susidūrę, kaip man pasiilgti
2008-09-29 20:49
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563854
Finval rašė: Tokiu atveju reiktų ko gero naudoti pardavimą gyventojams. Pirkimai/pardavimai modulyje yra pardavimas gyventojams per kasą arba kortelę.
na tai būtų geriausia bet kaip man žinoti ką parduoda mano barmenės, nes aš tik kasos knygą matau kurioje nieko nesimano apart sumos
2008-09-29 20:19
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563850
Finval rašė:
siluuma rašė: Sveiki,
Isivedžiau tokią subsąskaitą kaip 278 Atsiskaityta kortele.
Ar reikia kur nors dar įsivesti šitą sąskaitą (kaip kad bankų rekvizituose), nes kada žmogus perka kortele ir nusiskaito pinigai ir tuos kur nuskaičiuoja bankas komisinius man nuskaičiuoja nuo 271 sąskaitos, nors Cente įrašas
D6117 banko sąnaudos
K 278 Atsiskaitymas kortele
Ne tai kad reikia, BŪTINA. Dažniausiai kortelės turi atskirą sąskaitą. Kai apmokama kortele, pasirinkite pavedimuose atitinkamą sąskaitą, tai ir banko mokesčius nuskaičiuos nuo kortelės sąskaitos, o ne nuo banko. Kai įsivesite kortelės sąskaitą, tai langelyje "Balanse" ir nurodykite 278 sąskaitą.
Tai taip išeina kad isivedi kortelės LT....
Bet ar tikrai mes apie ta patį šnekam, yra pavyzdziui kavinė, ir atėjes žmogus atsiskaito už pietus kortele, taio čia tas pats
2008-09-29 18:50
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563823
Sveiki,
Isivedžiau tokią subsąskaitą kaip 278 Atsiskaityta kortele.
Ar reikia kur nors dar įsivesti šitą sąskaitą (kaip kad bankų rekvizituose), nes kada žmogus perka kortele ir nusiskaito pinigai ir tuos kur nuskaičiuoja bankas komisinius man nuskaičiuoja nuo 271 sąskaitos, nors Cente įrašas
D6117 banko sąnaudos
K 278 Atsiskaitymas kortele
2008-09-28 18:00
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563345
tai aš tą sąskaitą kredituojų PVM pas mane 274 bet banko ataskaitose man isskaito is 271 pagrindines
2008-09-28 17:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563336
Na ne nes ja beveik nesinaudojama, jei jai ir naudojasi tai tikrai įmonės savininkas.
2008-09-28 17:05
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#563331
Sveiki,
Jei įmonėje yra ir sąskaita ir atsiskaitymo kortele. kaip cente tvarkyti apskaitą, kada isivedu banko rekvizituose ir banko saskaita ir korteles ir pavyzdziui darau koki nuėmimą iš korteles bet isiima is saskaitos banke
2008-09-18 20:51
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#560253
o tai neprisiskaitis du kartus atlygininimas ir visa kita
2008-09-16 22:27
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#559475
Sveiki,
Vienu žodžiu prisidirbau, gal kas galite patarti ka daryti, nepastebėjau kaip nuėmiau Garntinio fondo mokesti Cente ir 07 ir 08 mėn nepriskaičiau mokesčio, ka man dabar daryti, negi visas operacijas trinti
Ačiu
2008-09-14 18:53
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#558758
siluuma rašė: Sveiki, man reikia uždaryti mėnesį bet kaip padaryti jei buvo atostogų perlipimas per mėnesį. ar užregistruoti tiek kiek priklause pvz 07 mėn ir po to 08 mėn.
kaip man skaičiuojant 07 mėn atostoginius, reikia paskaičiuoti ir kiek 08 mėn atostoginius ir ir 08 mėn pritaikyti
2008-09-14 18:05
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#558749
Sveiki, man reikia uždaryti mėnesį bet kaip padaryti jei buvo atostogų perlipimas per mėnesį. ar užregistruoti tiek kiek priklause pvz 07 mėn ir po to 08 mėn.
2008-09-10 21:52
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#557747
na o ka man dabar daryti, nes kada eini per mokėjimus ir dokumentai rodo kad bankas i minusa o kada eisi per saskaita 271 viskas gerai
2008-09-10 21:09
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#557722
Sveiki, nesuprantu kas darosi, Cente, pasižiuri per sąsk likučius datai rodo vienaip, pasižiuri pavyzdziui banką per banko ataskaitą vėl visai kitaip rodo, ir tečia kur mokėjimai dokumentai - bankas visai į minusą.
kas čia darosi
2008-09-03 22:09
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#555443
Sveiki,
kas galite pasakyti, kaip apskai2iuoti atostoginius, jei perlipa per mėnesį, ir darbuotojas dirba pamainini darbą, 4 dirba, 4 ne. Ar skaičiuojant atostoginius skaičiuoti taip kaip būtų likusios jai dirbti dienos ar kaip normalios dienos (pvz 7 mėn. likusios buvo 8 normalios d.d. o jai iš tų dienų priklauytų dirbti 6 jei neitu atostogų, o 8 mėnesį lieka tada arba 2 arba 4 dienos. kaip čia
2008-08-26 18:29
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#552818
Girele rašė:
siluuma rašė: Bet suprantat net nežinau kaip pasielgti, nes čia yra kavinukė kuri sunaudoja prekes, o kitas kad pavyzdžiui 07 mėn, tiekėjas išrašė kreditinę apyvartos sąskaitą už 04-06 mėnesius
Pirmiausiai - jūs šitą dalyką turite išspręsti buhalteriškai - skaityti VASus, savo apskaitos politiką.
Iš principo - jei prekės jau parduotos - apyvartos nuolaidos suma mažinate parduotų prekių savikainą K600xx - kaip ir rašiau anksčiau.
Ir tik tada, kai apsispręsite (nusistatysite savo tvarką) -- visą tai galėsite suvedinėti į programą.
Programa už jus buhalterijos nepadarys.
Jūs turite programai nurodyti, kaip daryti buhalteriją.
Tai gerai tarkim kad mažinu K600*** sąskaitą, o kaip tai užregistruoti programoje, susikurti kaip paslauginę kortelę ar kaip
2008-08-25 21:12
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#552421
Girele rašė:
siluuma rašė:
o jei ne prekės grąžintos o suteikta apyvartos nuolaidą tiekėjo, kaip tada???
Ačiu
Apyvartos nuolaidomis - paprastai ne mažinama prekių savikaina, o mažinama parduotų prekių savikaina K600xx. (Nors teoriškai 9VASas leidžia mažinti įsigijimo savikainą K201xx- jei jūs labai tiksliai galite nustatyti visas prekes, kurioms taikoma ši nuolaida ir jos
dar neparduotos). Bet įmonės savikainą apyvartos nuolaidomis mažina retai - nebent atliekant ekonominę analizę (menedžmento apskaitoje).
Bet čia jau spresti jums - pagal konkrečią situaciją ir jūsų apskaitos politiką.
Bet suprantat net nežinau kaip pasielgti, nes čia yra kavinukė kuri sunaudoja prekes, o kitas kad pavyzdžiui 07 mėn, tiekėjas išrašė kreditinę apyvartos sąskaitą už 04-06 mėnesius
2008-08-24 23:08
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#552054
Finval rašė:
siluuma rašė: Sveiki.
Kaip cente užregistruoti kreditinę sąskaitą. Ar reikia susikurti kaip kokia kortelę.
Nes man reikalinga kad suvaikčiotų taip:
D 443-
K 20140 - isigijimo savikaina
Registruojat per gavimus. Ten kur dokumentas pasirenkate "Kreditinė sąskaita". Jei kreditinė išrašyta prekių grąžinimui, pasirenkate reikalingas prekes ir ir ten, kur papildoma informacija įvedate pirkimo dokumento numerį.
o jei ne prekės grąžintos o suteikta apyvartos nuolaidą tiekėjo, kaip tada???
Ačiu
2008-08-23 14:52
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551806
Sveiki.
Kaip cente užregistruoti kreditinę sąskaitą. Ar reikia susikurti kaip kokia kortelę.
Nes man reikalinga kad suvaikčiotų taip:
D 443-
K 20140 - isigijimo savikaina
2008-08-22 17:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551763
Elyte rašė:
siluuma rašė: Sveiki,
Padėkit kankinuosi ir niekaip neiseina Ilgalaikio turto kortelės užsivesti buhalterinei programai
Kokia turi sąnaudu saskaita būti it kokia turi buti nusidėvėjimo.
Gal galite Print Sprint padaryti
Nusidėvėjimo sąskaitą surišta su įsigijimo savikainos sąskaita, taigi, jei pajamuojant programą Jus įtraukėte ją į įrangą 1240 - tai nusidėvėjimas bus 1247, o aukščiau pateiktoje 1227 sąskaitoje apskaitomos transporto priemonės
Atsiprašau kad kankinu dėl to pačio.
Bet Buhalterinė programa Centas ar materialus ar nematerialus turtas
Ačiu
2008-08-22 17:29
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551762
kaip tai, turit galvoje jai dirba tokiu grafiku 4 dirba 4 ne, tai per tą 14 kd. atostogų jei 07 mėn išeina dirbti tik 6 dienas, o tai ne 8 d.d.
Beje kažko man ir tų atostoginių nebeskaičiuoja, gal reikia ištrinti kasmetinėse atostogose ir vel per naują pervesti.
2008-08-22 16:47
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551742
[quote=Finval][quote=siluuma]O tai kodel netaikant
Galit pritaikyt
Dar tada prašau pagalbos kažkas man čia nesigauna.
kada padarau paskaičiavimus mano darbuotjas dirba pagal slenkantį grafika, ir atostoginių dienas skačiuoja pagal tai kaip ji turėtų pagal grafiką dirbti, bet juk atostogos skaičiuoja nuo priklausančiu darbo dienų
2008-08-22 16:03
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551721
O tai kodel netaikant , juk priklauso
2008-08-22 15:09
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551691
Sveiki, Kaip apskaičiuoti cente atostoginius, jei darbutojojas išeina 0723 iki 0805.
reikalinga ir tiems atostoginiams kurie išeina 08 mėn. pritaikyti ir panašiai. kokia yra veiksmų seka. Ar reikalinga užregistruoti 07 mėn DU apskaičiavimus ar kaip.
Ačiu
2008-08-22 10:13
Apskaita & Auditas »
Kasos dokumentų tvarkymas »
#551563
Sveiki,
Kaip man atitaisyti, pradėjau nerti gilyn į kasą žiuriu, kad barmenes imusta į kasą daugiau negu banko čekiuke. kaip tyrėčiau elgtis su tuo skirtumu
2008-08-21 21:52
Gyventojų pajamų mokestis »
Dėl motinystės pašalpos apskaičiavimo »
#551505
Sveiki,
Jei darbuotojas dirba antraeilėse ir jam gime vaikutis, jis pirmoje darbovietėje pasieme tėvystės atostogas 1 mėn. o kaip antroje darbovietėje..
Kokius dokumentus turi jis antraeiliuse dirbančioje imoneje pristatyti.
Ir is vis papasakokit daugiau pirma karta susiduriu
Ačiu
2008-08-21 17:00
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#551455
Sveiki, gavau kad atsinaujinti ventas programa bet neatsiutė man slaptažodžių
2008-08-20 16:52
Bendra »
IĮ apskaitos dokumentai / apskaita »
#551032
siluuma rašė: tada dar klausiu patarimo
Viena darbuotoja prieš išeidama is darbo padarė trukumą kasoje 49,50 Lt, bet ji jau išėjo ir tik po 2 savaičiu tikrinant kasą paaiškėjo. kaip man dabar pasielgti su tuo trukumu.
Žinau kad atsibodau su savo trukumais,
bet kolegos gelbekit
2008-08-20 15:13
Bendra »
IĮ apskaitos dokumentai / apskaita »
#550969
tada dar klausiu patarimo
Viena darbuotoja prieš išeidama is darbo padarė trukumą kasoje 49,50 Lt, bet ji jau išėjo ir tik po 2 savaičiu tikrinant kasą paaiškėjo. kaip man dabar pasielgti su tuo trukumu.
2008-08-20 14:08
Bendra »
IĮ apskaitos dokumentai / apskaita »
#550922
o ir kur man žinoti kas ten buvo parduota, juk net pati vedėja neatsimins kas ten buvo
2008-08-20 13:35
Bendra »
IĮ apskaitos dokumentai / apskaita »
#550897
viena mėnesį +, kitą minusas.
Situacija tokia:
Iš banko atėjo ir kortelės atsiskaityme 17,44 Lt
Kasos knygos dienos ataskaitoje imusta 17,40 Lt
Bendra aspyvarta 225,90 Lt.
Tai dabar jei iš banko grįžo 17,44, tai ir darau irašus kad atsiskaityta kortele 17,44.
Tada kada vedu apyvartą tos dienos turiu uždidinti 0,04 ct nes
225,90-17,44 Lt = apyvarta pagal banko sutikrintus duomenis 208.46 Lt
225,90-17.40 Lt = apyvarta pagal kasos knygos duomenis 208,50 Lt
Padėkit protingi žmonės