Tax.lt narys Laurina

Laurina
Tax.lt narys nuo
2008-03-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhaltere
Laurina
forume parašė 1897 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-02-11 10:43 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1131417

Lliucija rašė:
O kokia jūsų įmonėje pasitvirtinta suma, nuo kurios daiktas skaitomas IT. Pagal tai ir žiūrėkit, kur dėti.



Kokia telefonams palikti likutinė vertė ? 1 Lt ? Nusidėvėjimo normatyvas - 3 metai ?
2013-02-11 09:26 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1131384
Sveiki,
jei įmonė perka keleta brangiu mob. telefonu pvz.sumai maždaug apie 2900 Lt, tai jie iškarto perkeliami į įlgalaikį turtą ?
2013-01-25 11:07 Bendra » Komandiruotė » #1125206
Labai dėkinga visiems už atsakymus.
Atvežtus čekius įvedu juos nacionalinė valiuta. Pvz. čekis išduotas 2012-06-16 Islandijos kronais, Įvedu į apskaitą kronos kursą (pg. LB paskelbtą kursą) ir įvedu įapskaitą. Ir sudengiu su mokėjimų iš eurinės kortelės (išskaičiavimas įvyko 2012-06-18 d.). Ar taip gerai ?
2013-01-25 09:39 Bendra » Komandiruotė » #1125145

Tininga rašė:

Laurina rašė:
Atleiskit, nesupratau, kaip pridėti ?
Aš tai įtarčiau, kad ten ne tiek atsakymas, kiek užmaskuota reklama smile

Šiaip komandiruočių išlaidas, kai mokama grynais arba kortele, pajamuoju išvykimo dienos oficialiu kursu litais. Kai mokama kortele, galima imti mokėjimo dienos kursą.
Kai sąskaitoje ar čekyje yra dvi valiutos, tai skaičiuoju pagal tą, kur nukrypimas mažesnis gaunasi. Tačiau pas mus ne eurinės kortelės, gal čia kokių niuansų esama, bijau jus suklaidinti... smile



Šiuo atveju čekiai buvo išrašyti nacionalinė valiuta, t.y. Islandijos Kronais. Aš įvedžiau kiek vieną čekį atskirą data su nacionalinę valiuta ir įvedžiau Islandijos kursą pg.čekio data. Ir sudengiau su mokėjimo kortelės išskaičiuotais pinigais, kurį yra eurinė. Ar tiktu šitaip ?
2013-01-25 09:12 Bendra » Komandiruotė » #1125125

BukMatomas rašė:
Sveiki,
Pagal mane Islandiškus čekius reikia pridėti, nors galiu klysti. Bet kaip sakoma, geriau daugiau, nei mažiau.


rašė: BukMatomas visada ir visur su transporto birža



Atleiskit, nesupratau, kaip pridėti ?
2013-01-22 12:16 Bendra » Komandiruotė » #1124130
Sveiki,
darbuotojai buvo komandiruotėje Islandijoje. Komandiruotės metu buvo naudojama įmonės eurinė mokėjimo kortelė. Buvo atvežti čekiai už kurą, už mokamus kėlius. Čekiai žinoma išrašyti Islandijos Kronais, o iš eurinės sąskaitos išminusuota eurais. Į apskaita čekius reikia įvesti pagal čekio data ir Islandijos kronais ?
2013-01-18 11:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1123421

Voveruska01 rašė:
Jei esate kreditorių sąraše ir tikitės, kad kada nors pavyks atgauti pinigus, iškelkite į abejotinas skolas:
D 2419 Abejotinos skolos (minusinė sąskaita)
K 2021 išankstiniai apmokėjimai.
Kai jau nuspręsite, kad nėra prasmės laikyti šios sumos balanse, nurašykite ją į neleidžiamus atskaitymus:
D 61 abejotinų/beviltiškų skolų sąnaudos
K 2419 abejotinos skolos.



Taip, esame kreditoriu sąraše. Gal pagal teismo sprenimą kada nors ir apmokės, nors abejojų kad tai atsitiks.
Vadinasi 2012-12-31 dienai galiu padaryti šią korespondencija ?
2419 Abejotinos skolos (minusinė sąskaita)
K 2021 išankstiniai apmokėjimai.
O jei prades mokėti ? Kaip ištikruju geriau pasielgti šioje vietoje ? Gal tegul dar kaba tie pinigai ?
2013-01-18 10:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1123379

Voveruska01 rašė:
Bet ši suma pas jus nebuvo įtraukta į pajamas, nes kaip supratau, pervedėt avansu, o jis nuplaukė.
O norint skolą pripažinti beviltiška, būtina sąlyga - skola turėjo būti įtraukta į pajamas.


taip, čia pajamų ne buvo, tik pinigai nuplaukė.Kadangi pinigai buvo pervesti pagal avansinį mokėjimą, o faktūros nebuvo. Kaip tokiu atveju ?
2013-01-18 10:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1123376

Rainis rašė:

Laurina rašė:
Labas rytas.
Mes įmonei pervedem 1733,99 Lt 2010 m. kovo mėn., įmonė mums nepristatė prekių ir negražino pinigų. Savininkui iškelta baudžiamoji byla ir įmonei pradėtas bankroto procesas. Kokie šiuo atveju butu veiksmai su šiais pinigais ?

Perveskite į abejotinų skolų sąskaitą. Ir rinkite dokumentus, kad aktyviai bandėte susigrąžinti skolą.



Kokia turetu būti korespondenciją ?
2021 K 1733,99 Lt (avansu pervesti pinigai)
631 D 1733,99 Lt (abejotinu skolų sąnaudos)
ar taip ?
2013-01-18 09:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1123360
Labas rytas.
Mes įmonei pervedem 1733,99 Lt 2010 m. kovo mėn., įmonė mums nepristatė prekių ir negražino pinigų. Savininkui iškelta baudžiamoji byla ir įmonei pradėtas bankroto procesas. Kokie šiuo atveju butu veiksmai su šiais pinigais ?
2013-01-18 09:18 Programinė įranga » Programa Skaita » #1123356

lyza rašė:

Laurina rašė:
Laba diena.
SU NAUJAIS METAIS !!! :)
Buvo apgadntas įmonės automobilis. Iš serviso įmonės gavome sąskaita sumai - 1969,06 Lt su PVM (341,74 Lt) ir dvišalį suderinimo aktą, pg. kurį turejome sumokėti 741,74 Lt (341,74 Lt PVM ir 400 Lt franšizė).
1. Registruojų sąskaitą
D 2431 - 341,74 Lt (PVM)
K 4501 - 341,74 Lt (serviso įmonė)
K 4501 - 1627,32 Lt (serviso įmonė)
D 61114- 1627,32 Lt (remonto sąnaudos)

2. Pervedu pinigus serviso įmonei
K 2711 - 741,74 Lt (bankas)
D 4501 - 741,74 Lt (serviso įmonė)

Kaip panaikinti skola tiekėjui ?



o likusią sumą sumokėjo draudimas tiesiai servisui?


aš padariau tokį veiksmą:
Pirkimu valdymas - Užskaita - įrašiau 1227,32 Lt partneriui, kad nebutu skolos ir info pakeičiau sąskaitos korespondencijoj sąskaita 245 į 61114 (remonto sąnaudos). ir išejo remonto sąnaudos 400 lt. Kaip manot ar gerai ?
2013-01-18 09:09 Programinė įranga » Programa Skaita » #1123351

lyza rašė:

Laurina rašė:
Laba diena.
SU NAUJAIS METAIS !!! :)
Buvo apgadntas įmonės automobilis. Iš serviso įmonės gavome sąskaita sumai - 1969,06 Lt su PVM (341,74 Lt) ir dvišalį suderinimo aktą, pg. kurį turejome sumokėti 741,74 Lt (341,74 Lt PVM ir 400 Lt franšizė).
1. Registruojų sąskaitą
D 2431 - 341,74 Lt (PVM)
K 4501 - 341,74 Lt (serviso įmonė)
K 4501 - 1627,32 Lt (serviso įmonė)
D 61114- 1627,32 Lt (remonto sąnaudos)

2. Pervedu pinigus serviso įmonei
K 2711 - 741,74 Lt (bankas)
D 4501 - 741,74 Lt (serviso įmonė)

Kaip panaikinti skola tiekėjui ?



o likusią sumą sumokėjo draudimas tiesiai servisui?



taip.
2013-01-02 10:42 Programinė įranga » Programa Skaita » #1117883
Laba diena.
SU NAUJAIS METAIS !!! :)
Buvo apgadntas įmonės automobilis. Iš serviso įmonės gavome sąskaita sumai - 1969,06 Lt su PVM (341,74 Lt) ir dvišalį suderinimo aktą, pg. kurį turejome sumokėti 741,74 Lt (341,74 Lt PVM ir 400 Lt franšizė).
1. Registruojų sąskaitą
D 2431 - 341,74 Lt (PVM)
K 4501 - 341,74 Lt (serviso įmonė)
K 4501 - 1627,32 Lt (serviso įmonė)
D 61114- 1627,32 Lt (remonto sąnaudos)

2. Pervedu pinigus serviso įmonei
K 2711 - 741,74 Lt (bankas)
D 4501 - 741,74 Lt (serviso įmonė)

Kaip panaikinti skola tiekėjui ?
2012-12-13 15:22 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #1114079

Voveruska01 rašė:
Tokiu atveju registruoju pilnai serviso s/f su visu PVM (nes ji išrašyta mums).
Taigi
D 6111 2500
D 243 500
K 443 3000

Sumokam servisui dalį
D 443 800
K 27 800
Ir būtinai iš draudimo kompanijos išsireikalauju žalos atlyginimo pažymos ar kokio dokumento, kuriame pažymėta, kad žalos suma išmokėta servisui.
Tada susivedu tokią operaciją:
D 443 2200
K 6111 2200

Pasinaikina skola servisui, sąnaudose lieka 300 lt (frančizė) ir gautinas PVM 500 lt




Laba diena.
Turiu panašu atvejį. Buvo apgadntas įmonės automobilis. Iš serviso įmonės gavome sąskaita sumai - 1969,06 Lt su PVM (341,74 Lt) ir dvišalį suderinimo aktą, pg. kurį turejome sumokėti 741,74 Lt (341,74 Lt PVM ir 400 Lt franšizė).
1. Registruojų sąskaitą
D 2431 - 341,74 Lt (PVM)
K 4501 - 341,74 Lt (serviso įmonė)
K 4501 - 1627,32 Lt (serviso įmonė)
D 61114- 1627,32 Lt (remonto sąnaudos)

2. Pervedu pinigus serviso įmonei
K 2711 - 741,74 Lt (bankas)
D 4501 - 741,74 Lt (serviso įmonė)

lieka gautinas PVM 341,74 ir skola tiekėjui.
PVM mes sumokėsim, o kaip panaikinti skola tiekėjui ?
2012-11-26 09:45 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1109218
Labas rytas,
jei mes išrašeme sąskaita užsienio vienetui su 0 PVM pg. 13str. 2d. ir įrašeme į deklaraciją šią suma į 20 eil. PVM Deklaraciją, tai į 11 eil. (PVM apmokest. sandoriai) nereiketu jau traukti šiuos sumos ?
Ačiu.
2012-11-19 12:54 PVM » Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras » #1107446

Rainis rašė:

bonzur rašė:
Skaičiau taisykles šimtą kartų, bet aiškiau nepasidarė... Aš klausiau elemenytariai, kaip kiti elgiasi ... o atsakymą gavau niekuo neįpareigojantį... dėkui bent už tiek... smile

Kiekvienas gautas (išrašytas) dokumentas privalo būti kur nors registruotas.
O daroma įvairiai.
Pavyzdžiui, gautas ne PVM s/f patogu registruoti Pirkimų skolon žurnale kartu su visom gautom sąskaitom. Nebus nuodėmė, jei jas surašysite ir Gaunamų PVM s/f registre (ne FR0671, bet tame paprastame žurnale). Galima įvesti joms atskirą skyrių.
Panašiai su išrašomomis, sakyčiau, jos visos turėtų būti registruojamos Išrašomų PVM s/f registre - juk PVM mokėtojai tik tokias ir išrašo, net ir teikdami PVM neapmokestinamas paslaugas.
Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos registruojamos tame žurnale, kuriame priskaičiuojame savo lietuvišką PVM.



Laba diena,
kaip taisingai pildyti registrų žurnalą ? Aš pildžiau iš eilės pradedant nuo pirmos PVM sąskaitos faktūros, nuo žurnalo pradžios iki pabaigos, vienam žurnale buvo įtraukti keli metai, ar reikejo atskirai kiek vienus metus registruoti ?
2012-11-05 12:16 Bendra » Sodra » #1103403
[quote][/quote]

Alina55 rašė:

Laurina rašė: Ir jei žmogus atleistas pvz. spalio 30 tai ir mokėti sodrai galime iki 15 d. kito mėn.?

Įmokos, už spalio mėn. atleistą darbuotoją, mokamos iki kito mėn. 15 d.




Ačiu Labai.
2012-11-05 12:13 Bendra » Sodra » #1103398

Alina55 rašė:

Laurina rašė: Vadinasi, už priskaičiuota/išmokėta DU pvz. spalio mėn. terminas iki 15 d. kito mėn.?

Taip, iki kito mėn. 15 d.




Ačiu.
2012-11-05 12:07 Bendra » Sodra » #1103395
[quote=Laurina]

urtele rašė:

Laurina rašė:
o aš moku DU pvz. spalio 30 ir sumoku spalio 30 ar galima iki lapkričio 15d. ?

Taip, čia Sodros įmokos, o ne GPM smile




Ir jei žmogus atleistas pvz. spalio 30 tai ir mokėti sodrai galime iki 15 d. kito mėn. ?

2012-11-05 12:06 Bendra » Sodra » #1103394

urtele rašė:

Laurina rašė:
o aš moku DU pvz. spalio 30 ir sumoku spalio 30 ar galima iki lapkričio 15d. ?

Taip, čia Sodros įmokos, o ne GPM smile



Vadinasi, už priskaičiuota/išmokėta DU pvz. spalio mėn. terminas iki 15 d. kito mėn. ?
Kadangi man taip papraščiau, ta paėia mėnesį mokėti, dėl to ir primiršau.
2012-11-05 11:45 Bendra » Sodra » #1103382
Sveiki,
koks terminas mokėjimo soc.draudimo įmokų ?
2012-10-30 13:58 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102406

Tininga rašė:

Laurina rašė:
Ačiu Jums labai, jau mačiau šitame forume šį nuoroda, norejau pasitikslinti, parašyta :
"kasmetinių atostogų metu pasitaikančios švenčių dienos turėtų būti žymimos simboliu S", tai vadinasi reikia rašyti žymėjima S, jei pasitaiko atostogu metu ....
Na tai taip, juk aukščiau jau taip ir parašiau. O kaip kitaip dar būtų galima suprasti tokį parašymą? Ne tik žymima S, bet ir į atostogas neįskaitoma.


Ačiu Jums labai ir atsiprašau nepastebejau Jusu atsakymo. smile


2012-10-30 13:51 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102402

Alina55 rašė:
Šiek tiek informacijos:
www.vakarai.lt/article.php?id=115



Ačiu Jums labai, jau mačiau šitame forume šį nuoroda, norejau pasitikslinti, parašyta :
"kasmetinių atostogų metu pasitaikančios švenčių dienos turėtų būti žymimos simboliu S", tai vadinasi reikia rašyti žymėjima S, jei pasitaiko atostogu metu ....
2012-10-30 13:36 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102390
Jei atostogu metu pasitaiko šventinė diena, tai žymėti reikia S ?
2012-10-30 13:32 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102389
AČIU JUMS LABAI.
2012-10-30 13:25 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102386

Alina55 rašė:
Taip, K - nuo penktadienio iki sekmadienio.



O suvestinėje pvz. 4 žm. išvyko į komandiruotė tuo pačių laiku -
-K - 12 dienų ir atitinkamai val. (tiek kiek vienam priklauso). ?
2012-10-30 13:05 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102381

Alina55 rašė:
Taip, K - dienos ir valandos tabelio apačioje (Komandiruočių suvestinėje) rašyti ir šeštadienį, ir sekmadienį.
Taip, jei nuo penktadienio, tai 3 dienos ir atitinkamai valandos už tas 3 dienas.



O pagrindinėje tabelio grafoje trečioje eilutėje rašyti K atitinkamai nuo penktadienio iki sekmadionio ?
2012-10-30 12:33 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102363
K - dienos ir valandos tabelio apačioje (Komandiruočių suvestinėje) rašyti ir šeštadienį ir sekmadienį.
Vadinasi jei nuo penktadienio, tai 3 dienos ir atitinkamai valandos už tas 3 dienas ???
2012-10-30 12:24 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1102357
Laba diena,
jei įmonės darbuotojai vyksta į komandiruotė nuo penktadienio iki sekmadienio, tai darbo tabelyje Suvestineje "Tarnybinės komendiruotės ir neatvykimo į darbą atvejai per mėnesį" reikia nurodyti dienos ir valandos kartu su šeštadienių ir sekmadienių, ar tik penktadienių.
Ačiu.
2012-10-19 13:17 Bendra » Komandiruotės įforminimas nuo A iki Z » #1100117
Aš irgi taip padarysiu, viskas kaip ir aiškiai parašyta,originaliam invoce , jie sau išsamiau parašie kur ir už ka kokie mokesčiai mokami.
Ačiu Jums labai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui