Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-03-20 09:44 Programinė įranga » Programa RODA » #778970

ACE rašė:
Jūs kažką painiojat įmonė negali mokėti už žmogų mokesčių, nes tai jau būtų jo pajamos, kurias vėl reikėtų apmokestinrti...

Už žmogų sumokėti mokesčiai nuo jam išmokamų pajamų nėra jo pajamos natūra.
2010-03-20 09:32 PVM » PVM sąskaita faktūra » #778955

doviile rašė:
jie praso saskaitos, ir taip gaunasi kad kas pora dienu israsineti reikia saskaitas sumoms nevirsijancioms 10lt, todel noreciau visus tuos ju pirkimus israsyt i viena saskaita menesio gale ir prisegti cekius tik nezinau ar taip galima ir ar taip daroma?

Anksčiau buvo galima taip daryti - pirkimus rašydavo į sąrašą, mėnesio gale išrašydavo visiems pirkimams vieną sąskaitą.
Nuo gal 2008 metų tokia praktika įstatymais buvo uždrausta.
Išeitis tokia - išduodate tokiems žmonėms kreditines korteles, panašiai kaip daro degalinės. Tada užtenka sąskaitos mėnesio pabaigoje.
Kaip ten tai daroma, tiksliai nežinau, tik viena mūsų įmonė tokia kortele naudojasi.
Manau, kad tai paprasta, kokioje nors spaustuvėje pagaminta kortelė (reikės paprašyti parodyti).
Tačiau tada reikia apskaitoje kiekvienam tokiam klientui turėti atskirą sąskaitą.
2010-03-20 08:06 Įvairūs » Aktuali informacija is Juridiniu asmenu registro (JAR) » #778891

Dute22 rašė: Aiskinamaji rasta butinai reikia i PDF paversti.

Nebūtinai, priklauso nuo Word'o versijos.
2010-03-19 21:19 Mokslas » Tarptautinis buhalterio diplomas » #778829
Įdomu, negi niekas nesimokė juose? Gal labai brangūs? O gal tokius specialistus paruošia, kad jiems tax'as per prastas?
2010-03-19 21:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #778828

Ingusia22 rašė: pavyzdziui ta saskaita deponuojamos lesos, nlb suprantu kuriai klasei ja priskirti delto ir pasimetu smile

Gal tiktų sąskaita 279 Įšaldytos lėšos?
2010-03-19 20:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #778816

Ingusia22 rašė: Gal galit dar padeti su korespondencija smile bankas dave garantija musu imonei, ir banko isklotineje yra -10000 (deponuojamos lesos pagal garantija) ir sios garantijos mokestis 150lt. beveik po men tas 10000 grazinamas i banko saskaita. Kaip visa tai reiktu atvaizduoti? smile

Buhalterinė apskaita yra labai paprasta, kada įsisamoninama toks principas: tai realios ūkinės operacijos ar įvykiai, tik aprašyti skaičiais ir sudėstyti tam tikra tvarka į lentynėles - taip vadinamas sąskaitas. Kai taip į apskaitą žiūrime, viskas pasidaro labai paprasta.
Štai bankas davė garantiją ir deponavo lėšas tai garantijai užtikrinti.
Išimam pinigus iš lentynėlės "Atsiskaitomoji sąskaita" ir padedam į lentynėlę "Deponuotos lėšos"
Nusirašė sau už tą paslaugą 150 Lt - vėl iš lentynėlės 271 į sąnaudų krepšį - skyrelis "Banko paslaugos" arba "Finansinės veiklos paslaugos" - čia jau reikia 'us paskaityti, kad nesuklystume.
Grąžino depozitą - jau tur būt aišku, kaip elgtis.
2010-03-19 20:10 Bendra » BALANSAS » #778801

Egle26 rašė: Atsiprasau,bet nesupratau,kaip tai jei2010m. 02men.israsyta s-ta, tai neleidziami atskaitymai?

Jei 2008 metų sąnaudoms (ten kokiai nuomai ar dar kam) paslaugų teikėjas atsiminęs išrašė 2010 metų vasarį (o panašus atvejis čia buvo tax'e pasirodęs) - tai neleidžiami atskaitymai.
Nes tai laikoma apskaitos klaida.
MFA, PLN netaisoma.
Tačiau jei jūs gavote 2010 m . 02 mėn. sąskaitą už 2009 metų sąnaudas, o MFA dar neparuošta ir nepatvirtinta - įtraukiate ją į sąnaudas, ir tai leidžiami atskaitymai.
2010-03-19 15:26 Bendra » KPO » #778728
[quote=dianaaa]Tiekėjas
Kad ir atgaline data parašykite įsakymą dėl paskyrimo atskaitingu asmeniu, patvirtinkite jo parašą.
2010-03-19 13:52 PVM » Metinė PVM deklaracija » #778669

minette rašė: Sveiki, jei gautas atlygis be pvm sudarė 170000, iš jų 5012 už neapmokestinamus pardavimus, ar gerai paskaičiuotas atskaitos procentas 97 proc? Ačiū labai smile

Taip.
2010-03-19 13:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778665
[quote=viktorijami][/quote]
Gal pasiskaitykite dar ir mandagumo vadovėlį.
Niekuo jūsų neįžeidžiau, tik labai išsamiai paaiškinau, prie ko "užsiputojimas"?
2010-03-19 13:35 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #778656

Ingusia22 rašė: Noreciau pasitikslinti, paskaiciau kaip cia visi registruojat steigimo islaidas, bet as klausinejau pazistamos buhalteres tai man patare, registruoti taip D 6119 (NELEIDZIAMI ATSKAITYMAI) K 2435, o kai atsiskaitom su direktorium tai D2435 K2721 ir atsiskaicius uzpildyti KIO ir avanso apyskaita. Tai ar taip registruodama nepadarysiu dideles klaidos? smile

Patarta pusiau gerai.
Tai tikrai neleidžiami atskaitymai, bet ne kreditas ne 2435, o 4486 Kitos mokėtinos sumos.
Kodėl? Nes kai buvo daromos tos steigimo išlaidos, nebuvo dar nei direktoriaus, nei atskaitingo asmens, o tik steigėjas.
Dabar steigėjas (nesvarbu, kad jis jau direktorius) turi parašyti prašymą įmonės buhalterijai, išvardinti dokumentus, kurių pagrindu prašo išlaidų kompensavimo, pridėti tuos dokumentus.
Avanso apyskaitos jokiu būdu nereikia.
Pinigai gali būti išmokami iš kasos (KIO), pervedami per banką.
2010-03-19 13:31 Bendra » Medienos apskaita » #778647

zirzile rašė: Sveiki buhalteriai. Gal kas iš jūsų tvarko buhalterija miško kirtimo ir išvežimo į miško sandėlius. Niekur negaliu rasti krūmapjovės kuro normų nurašymo. Taip pat miško kirtimo mašinos (neseniai įsigijom) Gal kur yra kuro normų paskaičiavimai. Padėkite.

O tų agregatų naudojimo instrukcijose nieko nerašo?
Galų gale nusistatysite normas praktiškai, kai pradėsite su jais dirbti. Paprastai tai būna normos valandai darbo.
2010-03-19 13:28 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778645

viktorijami rašė: Kodėl nereikia mokėti? Juk paslauga suteikta Lietuvoje yra PVM objektas. kai perki prekę pardavimui, prisiskaitai pirkimo PVM ir pardavimo PVM. o PVM sumoka pirkėjas, kai jam parduosi prekę. Šiuo atveju, savo gautos paslaugos juk niekam neparduosi. Reiškia esi galutinis vartotojas, kuris PVM ir sumoka.

Mokėkite - biudžetas tik apsidžiaugs.
O sakykite, jei perkate kokią paslaugą (kad ir tos pačios reklamos) Lietuvoje, netraukiate jos pirkimo PVM į atskaitą? Juk esate galutinis vartotojas.
Daugybės paslaugų neperparduodame, esame jų galutiniai vartotojai, tačiau jų pirkimo PVM traukiame į atskaitą, nes tos paslaugos būtinos įmonei, vykdančiai PVM apmokestinamą veiklą.
O dar yra 1882, gal jums geriau išaiškins, jei manimi netikite.
Ir FR0600 pildymo taisyklės - taip pat ten daug gero rasite.
2010-03-19 11:03 Įvairūs » Aktuali informacija is Juridiniu asmenu registro (JAR) » #778528
Aš jau poros įmonių nusiunčiau tam RC. Visa laimė, kad ten buvo sutrumpinta FA, ir tai seansas baigėsi, teko antrą kartą jungtis.
Nežinau, kaip reikės užpildyti kur pilnos formos su visais metiniais pranešimais.
Ir dar aiškinamasis raštas wordinis ne iš kiekvieno kompo išsisiunčia, teko performuoti į pdf'inį (atsisiųsti ir instaliuoti keitimo programą).
Bet vistiek vakar paskambinau į informaciją ir iškoliojau už tokias pertvarkas.
2010-03-19 10:58 Bendra » BALANSAS » #778524

Egle26 rašė: Ir dar, labai atsiprasau, kad taip prie Jusu pristojau, bet dar drystu naudotis Jusu gerumu ir paklausti smile O kaip manote, ar tureciau Registru centrui siusti patikslinta 2008m.balansa,ar tai sudetinga procedura ?

Ne, Registrų centrui balansas netaisomas. Ir ten tokių esminių klaidų klaidų nėra, aš tiesiog tiksliau paskirsčiau pagal prasmę sąskaitų likučius, nereikia taisyti. Tik už 2009 metus jau taip kaip mano padarykite.
Tik tuos likučiuose likusius (sąnaudų) 38,10 Lt iš 2008 metų nepamirškite priskirti neleidžiamiems atskaitymams, kai pildysite PLN204.
2010-03-19 10:51 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778519

viktorijami rašė: Sveiki. Turiu klausimą dėl paslaugų apmokestinimo PVM.
Lietuvos PVM mokėtojas perka paslaugas iš ES PVM mokėtojo (reklamuoja savo parduodamas prekes ES PVM mokėtojo el. puslapiuose). Gauna saskaita. Pagal PVM įstatymo 13 str. tokios paslaugos suteikimo vieta yra Lietuva. Privalome apskaičiuoti ir sumokėti PVM.
Ar taip prisiskaitome PVM:
D Pirkimo PVM
K Pardavimo PVM
Po to jį sumokame?
Deklaracijoje FR0600 parodome prie pardavimo ir atskotomo PVM?

Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Mokėti to PVM nereikia, nes priskaičiuotą pirkimo PVM galima traukti į atskaitą.
2010-03-19 10:48 Bendra » BALANSAS » #778514

Egle26 rašė: Ta didzioji knyga is buhalterines programos,tai manau, kad pakeisti jos negalima, o PM moketi nuo sumos irasytos balanse,t.y. padengus nuostoli ir kas liko nuo tos sumos ?

Nereikia keisti didžiosios knygos, šiaip ten viskas gerai, tik praėjusių metų nuostolius sudėkite į vieną krūvą.
Taip, pelno mokestį skaičiuojate nuo 2064 Lt.
2010-03-19 08:10 Bendra » BALANSAS » #778400

Egle26 rašė:

Issiunciau.

Išsiunčiau atsakymą, pasižiūrėkite.
2010-03-19 08:09 Gyventojų pajamų mokestis » Gyventojų pajamų mokestis » #778399

sab1 rašė: klausimelis,ar nuo ismoketo avanso DU ,reikia sumoketi GPM ta pacia diena kaip ismokejai?[/u]

Ne tą pačią dieną, bet tą pačią mėnesio pusę.
2010-03-18 17:39 PVM » FR0672 ir FR0671 » #778295

Loreta rašė: Gal papasakosit, kaip elgiatės su FR0671?
Gavom lizingo PVM sf visai vertei (su PVM( - įtraukiau.
Dabar kas mėn gaunam PVM sf palūkanoms ir daliniam vertės dengimui. Vėl traukti?

Ne, šitų nebereikia.
Parašyta FR0671 pildymo taisyklėse.
Tos sąskaitos tik palūkanoms, o jos PVM neapmokestinamos.
Vertės dengimas tik priminimui.
Jas reikia registruoti tik pirkimų skolon žurnale.
2010-03-18 16:03 Bendra » BALANSAS » #778216
Egle26, yra pastaba dėl P/N ataskaitos ir daug dėl balanso.
Parašysiu jums savo emailą, atsiųsite ten dar didžiosios knygos sąskaitų apyvartą.
2010-03-18 15:28 Bendra » BALANSAS » #778174
Egle26 - galite.
2010-03-18 15:26 Pelno mokestis » Dividendai » #778171

sarema rašė: Sveiki,

įmonė paskirste 2008 m. pelna išmokėjimui, tačiau per 2009 m. 1 iš triejų akcinikų išmokėjo dividentus - dviems ne. Ar galima grąžinti neišmokėtus dividendus atgal į nepaskirstytą pelną? smile

Jei jau vienam akcininkui dividendus išmokėjote, tai turite mokėti ir kitiems - grąžinti nebegalima.
Būtų buvę galima spręsti problemą, kaip rašė Regvita, jeoi nebūtumėte išmokėję nei vienam.
2010-03-18 15:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #778168

Rife rašė: Kokia galėtų būti sąskaitų korespondencija
jei gavau registro centro pažymą kurioje rašoma
kad pastato rinkos vertė 11000, o pas mane apskaitoje 0 lt

Bet jis pas jus apskaitoje visgi yra?
Tai kodėl jo vertė (įsigijimo) lygi nuliui?
Ar jo visai nebuvo apskaitoje, tik dabar atradote tą pastatą?
2010-03-18 14:30 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #778105

holdingas rašė: O koks skirtumas, kokia programa, ar jos išvis nėra. Įstatymas reikalauja kiekvieną operaciją registruoti, ir čia visos diskusijos seniausiau turėtų baigtis.

Pasidalink patirtimi ir su manim - kur tu konkrečiai registruoji kiekvieną operaciją, kai atsispausdini banko išrašą? Ką konkrečiai su juo darai?
2010-03-18 13:51 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #778052

Regvita rašė:

Rainis rašė: ...
Kaip raini, įsivaizduojate bus su pirkėjų skolų apmokėjimais, jei vienu įrašu viską užregistruojate ir paskutinę mėnesio dieną? Tokiu atveju pagal apskaitos duomenis nevienam pirkėjau jau reikėtų skaičiuoti delspinigius, pagal tokią apskaitą.
nesąmonė didžiausia, kad užtenka kartą per mėnesį vienu įrašu suregistruoti. smile

Taigi banko išraše ir matosi, kada kiek kokiam tiekėjui pervesta ar iš kokio pirkėjo gauta.
Bet mes nesusikalbame dėl to, kad kalbame apie skirtingus dalykus.
Jūs kalbate apie darbą su apskaitos programa - taip, deja, tada reikia suvedinėti viską iš banko išrašo.
Aš kalbu apie darbą be programos, su Excel'iu.
Tuomet banko išrašas yra pakankamas pagrindas visiems kitiems dalykams - tiek skoloms, tiek sąnaudoms registruoti.
2010-03-18 13:40 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #778041
Tai jau nebesuprantu.
Banko išrašas - tai sąskaitos "271 Atsiskaitomoji sąskaita" mėnesio apyvartos žiniaraštis.
Tai kur dar ją perrašyti?
Juk sudarant mėnesio Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraštį ir rašomos jame tik sustambintos mėnesio apyvartos, tik banko debeto ir kredito apyvarta, po vieną skaičių.
Sąskaitos "Pirkėjų skolos", "Pardavimo PVM", "Pardavimai" taip pat turi savo atskirus žiniaraščius, kur viskas išvardinta datomis, vardais ir pavardėmis.
Bet į DK sąskaitų apyvartos žiniaraštį eina tik bendros sumos.
Arba visai ne apie tą kalbame.
Arba neturite ką veikti, perrašinėdami skaičius iš vieno popieriaus į kitą.
2010-03-18 13:24 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #778018

nite rašė:

Dute22 rašė: sveiki, toks klausimelis, o galima sudeti keliu dienu banko komisinius ir ivesti vienu irasu?

Aš vienu įrašu suvedu mėnesio gale, nemanau ,kad tai didžiulis nusikaltimas

Tai joks "nusikaltimas".
Tai normali praktika.
2010-03-18 13:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #778017

ausra1021 rašė: Sveiki,
Turiu sąnaudų, kurios nemažina pelno. Kokia turetu buti korespondencija iskeliant šias sąnaudas? Pirma korespondencija buvo D6klasė, K443, o kazin kaip man dabar daryti? Kiek suprantu tai K6klase o kas D?

Visos sąnaudos, mažinančios pelną ar ne, uždaromos vienodai - per 390 sąskaitą.
Taip gaunate apskaitinį (arba finansinį) pelną.
O tai, kad kai kurios sąnaudos yra laikomos neleidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį, neturi jokios reikšmės. Jas tik parodysite PLN204.
2010-03-18 13:20 Apskaita & Auditas » pajamos is ilgalaikio turto » #778012

tick_tack rašė: sveiki visi . susiduriau su neaiskumais ildant pelno nuostolio ataskaita, gal galite kas nors padeti? "pajamos is ilgalaikio turto (iskaitant nebaigta statyba) perleidimo (turto vertes padidejimo pajamos) " P/N ataskatoje rasomos i finansine ir investicine veikla ar i kita veikla? aciu is anksto ;)[size=18][/size]

Tai yra "Kitos veiklos pajamos". Nesusiję su finansine ir investicine veikla.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui