2010-12-20 12:59
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#891825
Rainis rašė:
Saldainius suvartosite privatiems poreikiams (išdalinsite darbuotojų vaikams). Išrašote PVM s/f, kurioje pirkėjas ir pardavėjas tas pats - jūsų įmonė, taip pat papildomas įrašas "Suvartojimas privatiems poreikiams". Joje saldainių vertė, priskaičiuojate PVM. Apskaitoje:
D 6 kl. Neleidžiami atskaitymai
K 2 kl. Atsargos (saldainiai)
K 4 kl Mokėtinas PVM.
Deklaruojate - saldainių vertė 14 eilutė, PVM 29 eilutė.
O prieš tai užpajamuoti tuos saldainius kaip atsargas ir skola tiekėjams? O kaip su PVM?
2010-12-20 10:51
Apskaita & Auditas »
Proforma invoice - padekite »
#891726
Pairodo jie nerašo pakrovimo (ar siuntimo, jie taip vadina) sumos į sąskaitą, jie visada taip daro, kad muitas mažesnis būtų, o kaip dabar apskaityti tą sumą, nes buvo sumokėta pagal išankstinę daugiau nei pagal gautą "normalią" sąskaitą.
2010-12-20 10:25
Apskaita & Auditas »
Proforma invoice - padekite »
#891695
O jei jie ir pakeistų sąskaitą, bet visuose kituose dokumentuose tai bus kaina be pakrovimo, ir DHL tikriausiai mokestis skirtus.
2010-12-20 09:55
Gyventojų pajamų mokestis »
Del darbo uzmokescio ismokejimo iki 12 31 »
#891642
Dėl kokių priežasčių stengiamasi išmokėti DU iki 12.31, suprantu, kaip keičiasi mokesčiai po naujų metų, o galbūt yra kt. priežasčių?
2010-12-20 09:52
Apskaita & Auditas »
Proforma invoice - padekite »
#891638
Gal neaiškiai susakiau, teisiog yra proforma ir tarkim 300 USD prekės ir 100 USD pakrovimas, gautos prekės su įv. dokumentais ir yra sąskaita Invoice ir ten tiktais 300 USD, pakrovimo mokesčio nėra.
O lapas tai vienas ir viskas viename lape surašyta, nes išansktinė sąskaita ir "normali" sąskaita analogiškos, tik pavadinimai šie skiriasi ir numeriai, ir trūksta kaip sakiau pakrovimo mokesčio už prekes.
2010-12-20 09:40
Apskaita & Auditas »
Proforma invoice - padekite »
#891620
Jei buvo gauta proforma sąskaita, joje buvo įrašyta suma už prekes ir pakrovimo mokestis (viskas sumokėta avansu), su prekėmis gauta tikra sąskaita ir kiti dokumentai, bet nei sąskaitoje nei kituose dokumentuose nebeliko pakrovimo sumos, ji yra tik proformoje. Ką reikėtų daryti dėl šios pakrovimo sumos?
2010-12-20 09:13
Programinė įranga »
STEKAS »
#891599
Yra tarkim auto draudimas, kas mėnesį mažinamos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, šią korespondenciją rašau per buhalterines operacijas naudojant operacijų šablonus, galima taip?
2010-12-17 14:26
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#890949
Rainis rašė:
Forminkite kaip sunaudojimą saviems poreikiams - išsirašykite sau sąskaitą.
O kokios tada korespondencijos, kaip registruojami tie saldainiai ir paskui suvartojimas
(kaip su PVM)?
Ir nieko tokio jei toje pačioje sąskaitoje yra ir alk.gėrimai (jie priskirti bus reprezentacijai).
2010-12-17 14:14
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#890929
Kokios būtų sąskaitų korespondencijos, jei pirktos dovanėlės (suvenyrinės saldainių dėžutės) darbuotojų vaikams, su visais išskaitomais ir sumokamais mokesčiais (už darbuotojus sumoka įmonė)?
2010-12-17 14:09
PVM »
ES šalis - ne ES šalis ir PVM »
#890923
Rainis rašė:
Nereikia nei priskaičiuoti, nei deklaruoti - šias funkcijas jau perėmė DHL.
Net FR 0600 nesirodo?
O jei įmonė dalį šių prekių parduotų, kaip tada su PVM?
2010-12-17 12:44
PVM »
ES šalis - ne ES šalis ir PVM »
#890835
Pirktos prekės iš Kinijos, gauta sąskaita su prekėmis ir sąskaita iš DHL, abi sąskaitos be PVM, kokia tvarka su PVM įmonės atžvilgiu, ar reikia priskaičiuoti ir kur deklaruoti?
2010-12-16 20:17
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Nuosavo kapitalo apskaita »
#890511
Loreta13 rašė:
Ar jūs jau taip kas mėnesį viską suvedate "čiki piki" ir balansus, P/N ataskaitas padarote
Kas mėnesį, bet aišku ne "čiki piki" gaunasi konkrečiai mėnesiui, bet "bendrą vaizdą" tenka daryti.
2010-12-16 20:03
Programinė įranga »
STEKAS »
#890505
kmynukas rašė:
Kita mokejima darote per mokejimo buda 4485: D4486=K4485 ,
Na su tokiu mokėjimo būdu 4485 dar neteko daryti.
Tai jei daryti šį mokėjimą kaip atsiranda 4486 sąskaita (ką kur įvedant, nes 4485 tai per mokėjimo būdą, o 4486)? (ir čia kaip suprantu tas veiksmas GPM išskaičiuoti iš tos sumos)
2010-12-16 19:56
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Nuosavo kapitalo apskaita »
#890502
Na mano atveju stebi kas mėnesį ir kontroliuoja
Užseniečiai, gal labiau pergyvena
2010-12-16 19:41
Bendra »
Dovanos »
#890496
Pirktos kalėdinės saldainių dėžutės darbuotojų vaikams, kokie yra taikomi mokesčiai?
2010-12-16 19:38
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Nuosavo kapitalo apskaita »
#890492
Supratau, tiesiog A su I, dėkui.
O jei vieną mėnesį akcininkai pastebėjo mažesnį nuosavą kapitalą nei 1/2 įstatinio, bet tarkim metų pradžia, tikimasi gauti daugiau pajamų, ar iškarto būtina tik pastebėjus taisyti šią padėti?
2010-12-16 19:35
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#890489
Luka_Paciolis rašė: Prie paskolos sutarties turi būti ir paskolos grąžinimo grafikas, taigi šiame grafike ir turi matytis mokėtinos palūkanos, kurias reikėtų registruoti apskaitoje už balanso sąskaitose ir po to kai jau faktiškai gausite sąskaitą palūkanoms (JA) ir pagal sutartį FA tuomet iš užbalanso sąskaitų turite iškelti į balanso sąskaitas.
Su užbalanso sąskaitomis nesusidūrusi
O kažkaip tas palūkanas negalima rodyti kas mėnesį, kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos (be jokių gaunamų sąskaitų)?
2010-12-16 19:32
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Nuosavo kapitalo apskaita »
#890487
Loreta13 rašė: Reik lygint A su įstatiniu kapitalu.
A. Capital and reserves
su I. CAPITAL
Truput nesupratau, tai su A dalimi ar I, nes I tik įstatinis
2010-12-16 10:37
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Nuosavo kapitalo apskaita »
#890135
Ar naudojant šią balanso formą ir lyginant ar nuosavas kapitalas netapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto kapitalo reikia lyginti su A dalimi (kapitalo ir įsipareigojimų dalyje)?
2010-12-16 08:07
Programinė įranga »
STEKAS »
#890031
kmynukas rašė:
As kazkiek jau atitrukes nuo UAB-nes apskaitos, bet pagal tai,ka
paraset, noretumet,kad pirkimo s-f butu dvi skolos saskaitos ??
Nežinau ar taip pavadinti, bet esmė ta, kad tarkim už 11 mėn. priskaičiuojama nuoma 11.30 dienai D 6xx ir K 4486, tai vedame per faktūras (nors realiai jos ir nėra) pasirinkus klientą tą fizinį žmogų su jam priskirta sąskaita 4486. Tada gruodį sumokama nuoma ir išskaičiuojamas GPM, kaip parodyti tą GPM išskaičiavimą? Turėtų būti GPM'o suma D 4486 ir K 4485.
2010-12-15 14:32
Programinė įranga »
STEKAS »
#889809
Kaip parodyti patalpų nuomą iš fizinio amsnes šioje programoje? Priskaičiuoju sumą už nuomą gale mėn. (kur įsipareigojimai matosi 4486 sąskaitoj), paskui kito mėnesio pradžioj mokama nuoma ir turi būti išskaičiuojamas GPM D 4486 sąskaita ir K 4485 kiti mokėtini mokesčiai, kaip atlikti šią operaciją?
2010-12-15 09:42
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#889469
Luka_Paciolis rašė: nelabai jau aišku, kas Jums skolina pinigus ar JA patronuojanti įmonė ar FA tos įmonės akcininkai?
Čia jau klausiau kaip būtų kitu atveju, kai skolina abu (ir fizinis ir juridinis asmuo), nes jei juridinis neišrašo sąskaitos, palūkanos nepriskaičiuojamos, ar kartu ir nepriskaičiuojamos ir fiziniam asmeniui? (nes pagal tą pačią sutartį jie skolina proporcingai).
2010-12-15 09:27
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#889453
O jei įmonės akcininkai keli, tai fizinis ir juridinis asmuo, ir jei juridinis akcininkas neišrašo sąskaitos, palūkanos nepriskaičiuojamos, tai nepriskaičiuojamos ir fiziniam akcininkui mokamos palūkanos (jei pagal tą pačią sutartį skolina proporcingai turimų akcijų skaičiui)?
2010-12-15 09:09
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#889438
Luka_Paciolis rašė: Kadangi įmonėse apskaita vedama kaupimo principu, tai paskolos davėjas privalo kas mėnesį išrašyti dukterinei įmonei sąskaitą apie priskaičiuotas ir mokėtinas palūkanas.
Paskolos davėjas (patronuojanti) užsienio įmonė, gal pas juos kitaip, tai jei nėra sąskaitos, palūkanos nepriskaičiuojamos vadinasi?
2010-12-15 08:51
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#889426
Jei patronuojanti įmonė suteikė paskolą dukterinei, sutartyje numatyta palūkanas sumokėti gale metų, ar dukterinė įmonė privalo palūkanų sąnaudas priskaičiuoti kas mėnesį, ar pakanka metų gale? Ar patronuojanti įmonė turėtų išrašyti sąskaitą metų gale dukterinei įmonei?
2010-12-14 12:58
Įvairūs »
DARBŲ SAUGA »
#889073
Sumaišiau įvadines su darbo vietoje.
O jei darbo vietoje vienodos visuose padaliniuose ir centrinėje, tai atskirų tvirtinti nereikia? Galima kopijas?
2010-12-14 12:15
Įvairūs »
DARBŲ SAUGA »
#889032
Bet tų padalinių ar centrinės būstinės įvadinės juk vienodos, tie patys darbai biure, tai netvirtinsi tokių pačių instrukcijų, gal užtektų laikyti kopijas?
2010-12-14 11:09
Įvairūs »
DARBŲ SAUGA »
#888972
Tai jei darbo vietoje instruktuojami padaliniuose, tada neinstruktuojama centriniame padalinyje? O tas pats asmuo gali intruktuoti visur?
2010-12-14 10:26
Įvairūs »
DARBŲ SAUGA »
#888919
Jei įmonė turi kelis regioninius padalinius (administracinius, kuriuose po kelis darbuotojus), ar galima darbuotojus instruktuoti tik centriniame padalinyje ir visas instrukcijas laikyti centriniame? Ar kažkokios privalomos ir atskiruose padaliniuose?
2010-12-14 10:18
Darbo teisė »
Darbuotojo asmeniniu apsauginiu priemoniu apsakitos kortele ir apsauginiu priemoniu naudojimo normatyvai »
#888908
Kreipiuosi į Elste.
Jūs kur įdėjote kortelės pvz. dėl AAP, jei pildant šias dvi lenteles, ar dar reikia pildyti AAP išdavimo-priėmimo žurnalą (radau tokį tarp žurnalų). Į jį kaip ir visiems darbuotojams traukiamos išduotos priemonės.