STEKAS

K
kmynukas 1931
2010-12-09 14:21 kmynukas 2011-09-11 07-08

ginn_ta rašė: Na perkėlinėjant galbūt, o man reikia pradžioj jį kažkam išduoti, na nupirktas ilgalaikis naujas ir darbuotojui perduodamas naudoti, ar vistiek Jūsų siūloma forma šiuo atveju tinka?


Supratau..
Aš darau taip (dirbu su VSAFAS versija).
Kai nuperku (pirkimo s-f.), tai atlieku operaciją "1.IT kortelių formavimas iš pirkimų".
Tada suformuoju IT kortelę, priskiriu padalinį ir mat.atsakingą asmenį (MAA).
Vėliau, darau operaciją "6.Įvedimo į eksploataciją aktas" (MAA pasirašo aktą).
Ir tik tada, kada perduodu IT iš vieno MAA kitam , naudoju operaciją "A.Vidinis elementų judėjimas" (daugybinis) ir spausdinu atitinkamą dok-tą smile
G
ginn_ta 1571
2010-12-15 14:32 ginn_ta
Kaip parodyti patalpų nuomą iš fizinio amsnes šioje programoje? Priskaičiuoju sumą už nuomą gale mėn. (kur įsipareigojimai matosi 4486 sąskaitoj), paskui kito mėnesio pradžioj mokama nuoma ir turi būti išskaičiuojamas GPM D 4486 sąskaita ir K 4485 kiti mokėtini mokesčiai, kaip atlikti šią operaciją?
K
kmynukas 1931
2010-12-15 14:52 kmynukas 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė: Kaip parodyti patalpų nuomą iš fizinio amsnes šioje programoje? Priskaičiuoju sumą už nuomą gale mėn. (kur įsipareigojimai matosi 4486 sąskaitoj), paskui kito mėnesio pradžioj mokama nuoma ir turi būti išskaičiuojamas GPM D 4486 sąskaita ir K 4485 kiti mokėtini mokesčiai, kaip atlikti šią operaciją?


As kazkiek jau atitrukes nuo UAB-nes apskaitos, bet pagal tai,ka
paraset, noretumet,kad pirkimo s-f butu dvi skolos saskaitos ??
G
ginn_ta 1571
2010-12-16 08:07 ginn_ta 2011-09-11 07-09

kmynukas rašė:
As kazkiek jau atitrukes nuo UAB-nes apskaitos, bet pagal tai,ka
paraset, noretumet,kad pirkimo s-f butu dvi skolos saskaitos ??

Nežinau ar taip pavadinti, bet esmė ta, kad tarkim už 11 mėn. priskaičiuojama nuoma 11.30 dienai D 6xx ir K 4486, tai vedame per faktūras (nors realiai jos ir nėra) pasirinkus klientą tą fizinį žmogų su jam priskirta sąskaita 4486. Tada gruodį sumokama nuoma ir išskaičiuojamas GPM, kaip parodyti tą GPM išskaičiavimą? Turėtų būti GPM'o suma D 4486 ir K 4485.
K
kmynukas 1931
2010-12-16 08:53 kmynukas 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė:
As kazkiek jau atitrukes nuo UAB-nes apskaitos, bet pagal tai,ka
paraset, noretumet,kad pirkimo s-f butu dvi skolos saskaitos ??

Nežinau ar taip pavadinti, bet esmė ta, kad tarkim už 11 mėn. priskaičiuojama nuoma 11.30 dienai D 6xx ir K 4486, tai vedame per faktūras (nors realiai jos ir nėra) pasirinkus klientą tą fizinį žmogų su jam priskirta sąskaita 4486. Tada gruodį sumokama nuoma ir išskaičiuojamas GPM, kaip parodyti tą GPM išskaičiavimą? Turėtų būti GPM'o suma D 4486 ir K 4485.


Isiveskite mokejimo buda 4485.
Darote viena mokejima ber banka: D4486=K271 /1000 pvz/.
Kita mokejima darote per mokejimo buda 4485: D4486=K4485 ,
skola 4486 uzsidaro...
Na o GPM-a /kaip ir visus mokescius/ mokate per pastovius mokejimus.
G
ginn_ta 1571
2010-12-16 20:03 ginn_ta 2011-09-11 07-09

kmynukas rašė:
Kita mokejima darote per mokejimo buda 4485: D4486=K4485 ,

Na su tokiu mokėjimo būdu 4485 dar neteko daryti.
Tai jei daryti šį mokėjimą kaip atsiranda 4486 sąskaita (ką kur įvedant, nes 4485 tai per mokėjimo būdą, o 4486)? (ir čia kaip suprantu tas veiksmas GPM išskaičiuoti iš tos sumos)
L
Loreta13 30842
2010-12-16 20:08 Loreta13 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė: Na su tokiu mokėjimo būdu 4485 dar neteko daryti.
Tai jei daryti šį mokėjimą kaip atsiranda 4486 sąskaita (ką kur įvedant, nes 4485 tai per mokėjimo būdą, o 4486)? (ir čia kaip suprantu tas veiksmas GPM išskaičiuoti iš tos sumos)
Mokėjimo būdą galite sukurt kokį tik norite (kredituojamą sąskaitą)
O ir pastovų mokėjimą taip pat - debetuojamą sąskaitą.
Taigi, "žaiskite" :))
G
ginn_ta 1571
2010-12-20 09:13 ginn_ta
Yra tarkim auto draudimas, kas mėnesį mažinamos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, šią korespondenciją rašau per buhalterines operacijas naudojant operacijų šablonus, galima taip?
K
kmynukas 1931
2010-12-20 09:19 kmynukas 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė: Yra tarkim auto draudimas, kas mėnesį mažinamos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, šią korespondenciją rašau per buhalterines operacijas naudojant operacijų šablonus, galima taip?


Galima, net patartina smile
L
Loreta13 30842
2010-12-21 18:28 Loreta13 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė: Yra tarkim auto draudimas, kas mėnesį mažinamos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, šią korespondenciją rašau per buhalterines operacijas naudojant operacijų šablonus, galima taip?
Galima daryt ir per IT modulį.
C
CoIop 3985
2010-12-23 19:53 CoIop 2011-09-11 07-09

Jurgita1 rašė: Laba diena,
Esu naujokė. Užkroviau steko demo versiją, bet smile ...Gal kas galėtų atsiųsti programos aprašymą?


Užsirovėte ne tik ant steko, bet ir ant naujos temos :)

Tema laukelio nepildykite - nes taip klonuojate temas.
Jau visos dažniausiai naudojamos temos jau yra sukurtos. naudokitės paieška :) smile
G
ginn_ta 1571
2010-12-30 18:31 ginn_ta
Kaip šioje programoje parodyti prekių suvartojimą privatiems poreikiams?
Pradžioje registruojama faktūra įprastai (su grąžintinu PVM), paskui gal galima parodyti per atsargų nurašymą, priskiriant neleidžiamų atskaitymų sąnaudų sąskaitą ir per buhalterines operacijas priskaityti PVM?
L
Loreta13 30842
2010-12-30 18:41 Loreta13 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė: Kaip šioje programoje parodyti prekių suvartojimą privatiems poreikiams?
Pradžioje registruojama faktūra įprastai (su grąžintinu PVM), paskui gal galima parodyti per atsargų nurašymą, priskiriant neleidžiamų atskaitymų sąnaudų sąskaitą ir per buhalterines operacijas priskaityti PVM?
Nurašote nurašymo aktu.
O PVM susitvarkote kaip jau jums patinka.
Kad ir Didžiosios knygos modulyje.
G
ginn_ta 1571
2010-12-30 18:45 ginn_ta
O ta sąskaita (sunaudojimo privatiems poreikiams) neturės būti įtraukta į išrašomų PVM SF registrą? Nes tada neįtrauktų automatiškai, reiktų darašyti smile
L
Loreta13 30842
2010-12-30 19:16 Loreta13 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė: O ta sąskaita (sunaudojimo privatiems poreikiams) neturės būti įtraukta į išrašomų PVM SF registrą? Nes tada neįtrauktų automatiškai, reiktų darašyti smile
Reiktų.
Galite ir išsirašyt.
Tik save įveskite, kaip klientą.
Atsargas tuomet nurašys iškart, be akto.
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 09:01 ginn_ta 2011-09-11 07-10

Loreta13 rašė: Galite ir išsirašyt.
Tik save įveskite, kaip klientą.
Atsargas tuomet nurašys iškart, be akto.

Bet jei suvartojimą privatiems poreikiams rodyti per pardavimus ir įsirašius save kaip klinetą, rodo pajamas, o kaip padaryti, kad rodyti sąnaudų sąskaitą, kad nurašytų tas atsargas?
K
kmynukas 1931
2011-01-05 10:01 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė:

Loreta13 rašė: Galite ir išsirašyt.
Tik save įveskite, kaip klientą.
Atsargas tuomet nurašys iškart, be akto.

Bet jei suvartojimą privatiems poreikiams rodyti per pardavimus ir įsirašius save kaip klinetą, rodo pajamas, o kaip padaryti, kad rodyti sąnaudų sąskaitą, kad nurašytų tas atsargas?


Jums Loreta13 jau anksčiau pasufleravo, kad:
1.Nurašote (atsargų modulyje) ir atsispausdinate nurašymo aktą (NA).
2.PVM korekciją atliekate DK modulyje (buhalterinė pažyma).
Jokių pardavimo faktūrų naudoti nereikia smile
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 10:09 ginn_ta 2011-09-11 07-10

kmynukas rašė:
Jums Loreta13 jau anksčiau pasufleravo, kad:
1.Nurašote (atsargų modulyje) ir atsispausdinate nurašymo aktą (NA).
2.PVM korekciją atliekate DK modulyje (buhalterinė pažyma).
Jokių pardavimo faktūrų naudoti nereikia smile

Bet juk sunaudojus prekes pivatiems poreikiam išrašoma sąskaita, ir jos numeris turėtų būti įtraukas į išrašomų PVM SF registrą, o šiame registre, išsitraukus iš steko, nebus tos sąskaitos numerio smile
K
kmynukas 1931
2011-01-05 10:57 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė:
Jums Loreta13 jau anksčiau pasufleravo, kad:
1.Nurašote (atsargų modulyje) ir atsispausdinate nurašymo aktą (NA).
2.PVM korekciją atliekate DK modulyje (buhalterinė pažyma).
Jokių pardavimo faktūrų naudoti nereikia smile

Bet juk sunaudojus prekes pivatiems poreikiam išrašoma sąskaita, ir jos numeris turėtų būti įtraukas į išrašomų PVM SF registrą, o šiame registre, išsitraukus iš steko, nebus tos sąskaitos numerio smile


A nu jo , buhalterinių pažymų į PVM sąskaitų faktūrų registrą netraukia (bent jau aksčiau netraukdavo ).
Gal kokią nuorodą mesteltumėt, kad privaloma sau išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą ?
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 11:09 ginn_ta
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Na jei yra nustatyti rekvizitai, tai gal privaloma išsirašyti sau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui