STEKAS

K
kmynukas 1931
2011-01-05 12:34 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Na jei yra nustatyti rekvizitai, tai gal privaloma išsirašyti sau smile


Kai dirbau su UAB-ine versija, to nereikėjo kažkaip, sukdavomės kitaip smile
Gerai, pamąstysiu , kaip rašant PVM s-f gauti reikiamas korespondencijas, nors ir nutolęs kažkaip nuo 4.48 versijos šiuomet....
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 12:42 ginn_ta
O muito mokestis ir Importo PVM (iš importo deklaracijos) priskaitomi per pirkimus vedant kaip faktūrą?
K
kmynukas 1931
2011-01-05 13:08 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė:
Jums Loreta13 jau anksčiau pasufleravo, kad:
1.Nurašote (atsargų modulyje) ir atsispausdinate nurašymo aktą (NA).
2.PVM korekciją atliekate DK modulyje (buhalterinė pažyma).
Jokių pardavimo faktūrų naudoti nereikia smile

Bet juk sunaudojus prekes pivatiems poreikiam išrašoma sąskaita, ir jos numeris turėtų būti įtraukas į išrašomų PVM SF registrą, o šiame registre, išsitraukus iš steko, nebus tos sąskaitos numerio smile


Veiziekit, kaip aš sukčiausi iš tamstos situacijos...:
1.Susikuriu naują atsargų grupę “Atsargos privatiems poreikiams”, kurioje nurodau tris buh. sąskaitas: pirkimų savikaina-201x, pardavimų savikaina-041x, pardavimų pajamos-041x. Grupė – sandėliuojama, požymis (nurašymo metodas) – nuolatinis FIFO.
2.Pirkimo operacija atliekama standartiškai (D201x + D2431 = K443).
3.Pardavimas (sunaudojimas pivatiems poreikiams) :
3.1. Įsivedate naują klientą (savo įmonę) ir prie jo “prikabinate” pirk.skolos sąskaitą 61x (neleidž.atskaitymai), tiek./pirk.požymis = 10.
3.2. Formuojat PVM s-f., pardavimo kaina=savikaina, turite gauti tokią sąskaitų korespondenciją:
D61x = K041x + K4484 (pardavimas)
D041x = K201x (atsargų nurašymas).
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 13:35 ginn_ta 2011-09-11 07-10

kmynukas rašė:
pardavimų savikaina-041x, pardavimų pajamos-041x.

Kokios čia sąskaitos?
K
kmynukas 1931
2011-01-05 13:41 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė:
pardavimų savikaina-041x, pardavimų pajamos-041x.

Kokios čia sąskaitos?


Užbalansinė (tranzitinė ), kurios likutis po PVM s-f išrašymo turėtų būti 0 ,jei pradavimo kaina=savikaina ,t.y. sumos "pravažiuos" tik per debeto-kredito apyvartas
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 13:47 ginn_ta 2011-09-11 07-10

kmynukas rašė: Užbalansinė (tranzitinė ), kurios likutis po PVM s-f išrašymo turėtų būti 0 ,jei pradavimo kaina=savikaina ,t.y. sumos "pravažiuos" tik per debeto-kredito apyvartas

Aš užbalansinių nenaudoju smile
K
kmynukas 1931
2011-01-05 14:16 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė: O muito mokestis ir Importo PVM (iš importo deklaracijos) priskaitomi per pirkimus vedant kaip faktūrą?


Taip.
Tiesa, jei norėsit muitą traukti į prekių savikainą, tai tą operaciją reikės atlikti prekių pirkimo faktūros papildomų išlaidų puslapiuky smile
K
kmynukas 1931
2011-01-05 14:24 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė: Užbalansinė (tranzitinė ), kurios likutis po PVM s-f išrašymo turėtų būti 0 ,jei pradavimo kaina=savikaina ,t.y. sumos "pravažiuos" tik per debeto-kredito apyvartas

Aš užbalansinių nenaudoju smile


Tai naudokite neužbalansinę (bet tą pačią ). Aš jums tik įdėją pametėjau ir sąskaitas su X-iukais, o susidėliokite kaip tamstai reikia smile
G
ginn_ta 1571
2011-01-05 14:26 ginn_ta 2011-09-11 07-10

kmynukas rašė:

ginn_ta rašė: O muito mokestis ir Importo PVM (iš importo deklaracijos) priskaitomi per pirkimus vedant kaip faktūrą?


Taip.
Tiesa, jei norėsit muitą traukti į prekių savikainą, tai tą operaciją reikės atlikti prekių pirkimo faktūros papildomų išlaidų puslapiuky smile


Nenaudojus net jo, aš muito mokestį priskyriau prie tų prekių įsigijimo savikainos ir tiek, be papildomo puslapiuko, gal ten aktualiau jei prekės būtų perparduodamos?
K
kmynukas 1931
2011-01-05 15:10 kmynukas 2011-09-11 07-10

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė:

ginn_ta rašė: O muito mokestis ir Importo PVM (iš importo deklaracijos) priskaitomi per pirkimus vedant kaip faktūrą?


Taip.
Tiesa, jei norėsit muitą traukti į prekių savikainą, tai tą operaciją reikės atlikti prekių pirkimo faktūros papildomų išlaidų puslapiuky smile


Nenaudojus net jo, aš muito mokestį priskyriau prie tų prekių įsigijimo savikainos ir tiek, be papildomo puslapiuko, gal ten aktualiau jei prekės būtų perparduodamos?


Aišku, aktualu būtų ,jei perpaduotumėte smile
G
ginn_ta 1571
2011-01-09 19:09 ginn_ta
Kokios yra steke galimybės abejotinų skolų apskaitai? Mačiau yra ataskaita, uždelstų skolų, kur matosi kiek laiko skolingi klientai, o man reiktų, kad jei klientas neatsiskaito tarkim 3 - 6 mėn. tam tikrą skolos dalį perkelti į abejotinas, jei neatsiskaito 6-9 mėn. dar didesnę skolos dalį į abejotinas, ar čia tik galima iš uždelstų skolų ataskaitos pasiskaičiuoti tą dalį ir toliau įvesti korespondenciją?
K
kmynukas 1931
2011-01-09 19:24 kmynukas 2011-09-11 07-11

ginn_ta rašė: Kokios yra steke galimybės abejotinų skolų apskaitai? Mačiau yra ataskaita, uždelstų skolų, kur matosi kiek laiko skolingi klientai, o man reiktų, kad jei klientas neatsiskaito tarkim 3 - 6 mėn. tam tikrą skolos dalį perkelti į abejotinas, jei neatsiskaito 6-9 mėn. dar didesnę skolos dalį į abejotinas, ar čia tik galima iš uždelstų skolų ataskaitos pasiskaičiuoti tą dalį ir toliau įvesti korespondenciją?


Suintrigavot, o kaip tai jūs darytumėt ne Steke, pvz. ??
Nu perkeliat po 3-6, po to ans atsiskaito, atkeliat, vėl neatsiskaito, nukeliat, atsiskaito vėl atkeliat...
Pasimečiau ,blyn, gal ir man kilnoti reikėtų ..
G
ginn_ta 1571
2011-01-09 19:33 ginn_ta 2011-09-11 07-11

kmynukas rašė:
Suintrigavot, o kaip tai jūs darytumėt ne Steke, pvz. ??
Nu perkeliat po 3-6, po to ans atsiskaito, atkeliat, vėl neatsiskaito, nukeliat, atsiskaito vėl atkeliat...
Pasimečiau ,blyn, gal ir man kilnoti reikėtų ..

Klausiau, nes pagalvojau gal būtų programoje kokie nustatymai, kur automatiškai perkeltų, vadinasi, pats turi sekti kuris kiek neatsiskaito ir atitinkamomis dalimis kilnoti.
K
kmynukas 1931
2011-01-09 19:49 kmynukas 2011-09-11 07-11

ginn_ta rašė:

kmynukas rašė:
Suintrigavot, o kaip tai jūs darytumėt ne Steke, pvz. ??
Nu perkeliat po 3-6, po to ans atsiskaito, atkeliat, vėl neatsiskaito, nukeliat, atsiskaito vėl atkeliat...
Pasimečiau ,blyn, gal ir man kilnoti reikėtų ..

Klausiau, nes pagalvojau gal būtų programoje kokie nustatymai, kur automatiškai perkeltų, vadinasi, pats turi sekti kuris kiek neatsiskaito ir atitinkamomis dalimis kilnoti.


Aš nežinau , gal Steko konsultantai gali tamstai ką nors patarti dėl perkėlimo, bet abejoju, jei pirmyn-atgal ir atgal-pirmyn, tai netaip paprasta.
Man tai neaktulau dbr ,nes su su VSAFAS-ine dirbu ,o ten "siudy-tudy" su pirkėjais nelabai ir būna smile
L
Loreta13 30842
2011-01-09 20:43 Loreta13 2011-09-11 07-11

ginn_ta rašė: Klausiau, nes pagalvojau gal būtų programoje kokie nustatymai, kur automatiškai perkeltų, vadinasi, pats turi sekti kuris kiek neatsiskaito ir atitinkamomis dalimis kilnoti.
Automatiškai niekas niekur nieko neperkelia.
Bet jei išrašant PVM s/f tvarkingai nurodote atsiskaitymo terminą, duomenis galima susirinkt per įplaukų prognozę.
G
ginn_ta 1571
2011-01-11 08:05 ginn_ta
Ar sudėtinga pakeisti šioje programoje sąnaudų sąskaitas? Planuoju nuo naujų metų pasitobulinti sąskaitų planą (ypač sąnaudų sąskaitas) bet ar neišsikraipys niekas?
K
kmynukas 1931
2011-01-11 13:55 kmynukas 2011-09-11 07-11

ginn_ta rašė: Ar sudėtinga pakeisti šioje programoje sąnaudų sąskaitas? Planuoju nuo naujų metų pasitobulinti sąskaitų planą (ypač sąnaudų sąskaitas) bet ar neišsikraipys niekas?


Žiūrint kokia linkme tobulinsite....
Jeigu smulkinsit (ta prasme, ilginsit sąskaitos kodą išlaikant pirmus tris-keturis ženklus) sąnaudų sąskaitas, tai viskas turėtų būti OK!
K
korta 101
2011-01-11 19:46 korta 2011-09-11 07-11

ginn_ta rašė: Ar sudėtinga pakeisti šioje programoje sąnaudų sąskaitas? Planuoju nuo naujų metų pasitobulinti sąskaitų planą (ypač sąnaudų sąskaitas) bet ar neišsikraipys niekas?

Nors ir naujokė dirbant su Steku, bet tikrai ten nėra sudėtingiau, nei kitoje kokioje buhalterinėje programoje. Niekas neišsikraipys, jei teisingai sudėliosite taškelius detali, suminė ir prie sąskaitos tipo taškelius. Perėmusi jau vestą apskaitą pati patvarkiau tai kas jau buvo "paveldėta" ir pastebiu, kad ne visur buvo gerai taškeliai, nes ataskaitose tarkim Dižiojoje knygoje Sumines sąskaitas blogai skaičiavo. Žiūrėkite kaip aprašytos jau įvestos sąskaitos ir pagal jas tvarkykite kaip jums reikia.
K
korta 101
2011-01-12 08:51 korta
Laba diena,
Ilgalaikio turto nurašymas. Nurašymo operacijoje IT elementų nurašymo akte spaudžiu langą Buhalterinė operacija, kad pravedimą suformuoti ir sąnaudų klasė su šauktuku kaip nenurodyta klasė. Kaip aprašyti tą buhalterinį pravedimą, neleidžia įsivesti norimo sąskaitos numerio toje vietoje?
Ar nurašymo aktas sava eiga, o buhalterinę operaciją aprašyti paprastai per Didžiosios knygos įrašą?
2011-01-12 09:54 lauritanija
Sveiki,
patarkite kaip uzsipajamuoti teisigai steke gauta pirkeju avansa. kokie zingsniai atliekami smile
Tai seniai gautas avansas, todel noriu prisipazinti pajamomis
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui