Sąskaitų korespondencija

Lina24 Lina24 303
2010-12-17 09:18 Lina24
Imone nusipirko kitos imones akciju, kokia turetu but korespondencija? smile
G
ginn_ta 1571
2010-12-17 14:14 ginn_ta
Kokios būtų sąskaitų korespondencijos, jei pirktos dovanėlės (suvenyrinės saldainių dėžutės) darbuotojų vaikams, su visais išskaitomais ir sumokamais mokesčiais (už darbuotojus sumoka įmonė)?
Rainis Rainis 15057
2010-12-17 14:15 Rainis 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė: Kokios būtų sąskaitų korespondencijos, jei pirktos dovanėlės (suvenyrinės saldainių dėžutės) darbuotojų vaikams, su visais išskaitomais ir sumokamais mokesčiais (už darbuotojus sumoka įmonė)?

Forminkite kaip sunaudojimą saviems poreikiams - išsirašykite sau sąskaitą.
G
ginn_ta 1571
2010-12-17 14:26 ginn_ta 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:
Forminkite kaip sunaudojimą saviems poreikiams - išsirašykite sau sąskaitą.

O kokios tada korespondencijos, kaip registruojami tie saldainiai ir paskui suvartojimas smile (kaip su PVM)?
Ir nieko tokio jei toje pačioje sąskaitoje yra ir alk.gėrimai (jie priskirti bus reprezentacijai).
Anna702 Anna702 774
2010-12-17 14:39 Anna702 2011-09-11 07-09

viki rašė: Gal galima smulkiau smile Pavyzdziui
D 391
K kas?

Naudojant tipinį buhalterinių sąskaitų planą, kai visas pajamas sudedi į D391, o visas sąnaudas sudedi į K391, toliau uždarai 391 sąskaitą, tai yra iškeli jo rezultatą į pelno sąskaitą, kad sąsk. 391 būtų 0.

D391
K341 - pelnas prieš mokestį (brutto).

D341
K451 pelno mokestis.

Po šitos operacijos Kredite 341 lieka tik pelnas po mokesčio atskaitymo (netto, grynasis pelnas).

Dėmesio. Skaičiuodama Pelno mokestį, nepamiršk prie skirtumo 391 sąskaitoje pripliusuoti "Neleidžiamus atskaityumus". Jie visi apmokestinami taip, kaip pelnas prieš mokestį.
Rainis Rainis 15057
2010-12-17 15:22 Rainis 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė:
Ir nieko tokio jei toje pačioje sąskaitoje yra ir alk.gėrimai (jie priskirti bus reprezentacijai).

Turite pirkimo sąskaitą, kurioje saldainiai ir gėrimai.
1. Saldainius suvartosite privatiems poreikiams (išdalinsite darbuotojų vaikams). Išrašote PVM s/f, kurioje pirkėjas ir pardavėjas tas pats - jūsų įmonė, taip pat papildomas įrašas "Suvartojimas privatiems poreikiams". Joje saldainių vertė, priskaičiuojate PVM. Apskaitoje:
D 6 kl. Neleidžiami atskaitymai
K 2 kl. Atsargos (saldainiai)
K 4 kl Mokėtinas PVM.
Deklaruojate - saldainių vertė 14 eilutė, PVM 29 eilutė.
2. Gėrimams reprezentacijos aktas, toliau jau žinote.
L
Loreta13 30842
2010-12-18 19:29 Loreta13 2011-09-11 07-09

Anna702 rašė:

viki rašė: Gal galima smulkiau smile Pavyzdziui
D 391
K kas?

Naudojant tipinį buhalterinių sąskaitų planą, kai visas pajamas sudedi į D391, o visas sąnaudas sudedi į K391, toliau uždarai 391 sąskaitą, tai yra iškeli jo rezultatą į pelno sąskaitą, kad sąsk. 391 būtų 0.
D391
K341 - pelnas prieš mokestį (brutto).
D341
K451 pelno mokestis.
Po šitos operacijos Kredite 341 lieka tik pelnas po mokesčio atskaitymo (netto, grynasis pelnas).
Dėmesio. Skaičiuodama Pelno mokestį, nepamiršk prie skirtumo 391 sąskaitoje pripliusuoti "Neleidžiamus atskaityumus". Jie visi apmokestinami taip, kaip pelnas prieš mokestį.
Anna702,o jums neatrodo, kad nuo 2003 metų viki jau išmoko koresponduot smile
Įtariu, gal net geriau nei jūs :))
Ir iš vis, kam atsakinėt į tokius senus klausimus smile[quote:9693fda65e]viki 2003-09-22 10:49
Gal galima smulkiau smile Pavyzdziui
D 391
K kas? [/quote] P.s. visų atsiprašau už tokią ilgą citatą.
Rainis Rainis 15057
2010-12-18 21:52 Rainis 2011-09-11 07-09

Anna702 rašė:
Naudojant tipinį buhalterinių sąskaitų planą, kai visas pajamas sudedi į D391, o visas sąnaudas sudedi į K391,
"Neleidžiamus atskaityumus". Jie visi apmokestinami taip, kaip pelnas prieš mokestį.

O Jezau Marija... čia ta specialistė, kurią jaunas direktorius norėjo išvaryti iš darbo? Ir ji mums guodėsi ir nesuprato, už ką?
L
liuxyte 1817
2010-12-19 07:51 liuxyte 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:

Anna702 rašė:
Naudojant tipinį buhalterinių sąskaitų planą, kai visas pajamas sudedi į D391, o visas sąnaudas sudedi į K391,
"Neleidžiamus atskaityumus". Jie visi apmokestinami taip, kaip pelnas prieš mokestį.

O Jezau Marija... čia ta specialistė, kurią jaunas direktorius norėjo išvaryti iš darbo? Ir ji mums guodėsi ir nesuprato, už ką?


Akurat smile bet gal iš didelio rašto išėjo iš krašto, kaip sakoma smile smile smile
J
JuniorLT 9
2010-12-19 14:28 JuniorLT
gal kas galit pagelbet ir parasyt visu Pelno (nuostolio) ataskaitos eiluciu saskaitu korespondencijas? pvz pardavimo pajamos Debeta ir Kredita ? smile dekingas is anksto smile
Rainis Rainis 15057
2010-12-19 15:12 Rainis 2011-09-11 07-09

JuniorLT rašė: gal kas galit pagelbet ir parasyt visu Pelno (nuostolio) ataskaitos eiluciu saskaitu korespondencijas? pvz pardavimo pajamos Debeta ir Kredita ? smile dekingas is anksto smile

Į Pelno/nuostolių ataskaitos eilutes rašomos pajamų ir sąnaudų sąskaitų apyvartos.
Apie kokias korespondencijas kalbate? Nėra jų.
volgadon volgadon 4395
2010-12-19 15:25 volgadon
Tai gal norit 5 ir 6 klasės sąskaitų uždarymo korespondencijų?
2010-12-19 17:57 ksandrister
Labas vakars
Darbuotoja išena atostogų 14 k.d. nuo š.m. gruodžio 20d,. vadinasi atostogaus iki 2011 01 05 imtinai.
priskaičiuoju DU už 2010 12 mėn - 13 d.d.+ atostoginiai už 12 mėn - 9 d.d. ir 3 d.d. už 2011 01 mėn.
Kaip reikia parodyti apskaitoje sąskaitų kontuotę. už 2011 01 mėn.nes čia kitų metų sąnaudos
volgadon volgadon 4395
2010-12-19 20:58 volgadon
D-6114 -2010- 12 mėn.
D-2024 -2011 01 mėn.
K-4461
Sausio mėn.
D-6114 2011 01 mėn.
K-2024 -2011 01 mėn.
2010-12-20 09:37 ksandrister 2011-09-11 07-09

volgadon rašė: D-6114 -2010- 12 mėn.
D-2024 -2011 01 mėn.
K-4461
Sausio mėn.
D-6114 2011 01 mėn.
K-2024 -2011 01 mėn.


aš jums labai dėkinga
J
JuniorLT 9
2010-12-20 12:04 JuniorLT
Na as nelabai supratau, bet per apskaitos paskaita gavau uzduoti, uzrasyti pelno nuostolio ataskaitos visoms pajamoms saskaitos korespondencijas?? smile tarkim jei pardavimo pajamos 11000 litu, tai gal tuomet D27 11000, K500 11000, nors pinigai buvo neuždirbti vienu metu, nesuprantu smile bandziau rasyt kaip jos buvo uzdirbtos kad D27 8470 K4484 1470 K500 7000 ir D241 4840 K4484 840 K500 4000, bet ne taip turi but
T
TYTE 1629
2010-12-20 12:13 TYTE 2011-09-11 07-09

JuniorLT rašė: Na as nelabai supratau, bet per apskaitos paskaita gavau uzduoti, uzrasyti pelno nuostolio ataskaitos visoms pajamoms saskaitos korespondencijas?? smile tarkim jei pardavimo pajamos 11000 litu, tai gal tuomet D27 11000, K500 11000, nors pinigai buvo neuždirbti vienu metu, nesuprantu smile bandziau rasyt kaip jos buvo uzdirbtos kad D27 8470 K4484 1470 K500 7000 ir D241 4840 K4484 840 K500 4000, bet ne taip turi but

D241 Pirkėjų skola 11000 Lt
K 500 Pajamos 11000 Lt
E
Egle26 801
2010-12-20 12:56 Egle26
Laba diena, gal kas turetumete laiko zvilgtelti ka darau netaip: Kooresp DU.doc didzioji knyga.xls
G
ginn_ta 1571
2010-12-20 12:59 ginn_ta 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:
Saldainius suvartosite privatiems poreikiams (išdalinsite darbuotojų vaikams). Išrašote PVM s/f, kurioje pirkėjas ir pardavėjas tas pats - jūsų įmonė, taip pat papildomas įrašas "Suvartojimas privatiems poreikiams". Joje saldainių vertė, priskaičiuojate PVM. Apskaitoje:
D 6 kl. Neleidžiami atskaitymai
K 2 kl. Atsargos (saldainiai)
K 4 kl Mokėtinas PVM.
Deklaruojate - saldainių vertė 14 eilutė, PVM 29 eilutė.

O prieš tai užpajamuoti tuos saldainius kaip atsargas ir skola tiekėjams? O kaip su PVM?
volgadon volgadon 4395
2010-12-20 13:12 volgadon 2011-09-11 07-09

Egle26 rašė: Laba diena, gal kas turetumete laiko zvilgtelti ka darau netaip:

O kodėl 6 klasėj ir D Ir K tos pačios sumos.Čia jau uždarymas pavaizduotas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui