Tax.lt narys MALGA

MALGA
Tax.lt narys nuo
2008-09-23
MALGA
forume parašė 359 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-05-17 10:23 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #806702
Ačiū labai. Tai kaip suprantu parašyti papildomai jokių dokumentų nereikia, tik pavyzdžiui turėti foto ir viskas.
2010-05-17 09:49 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #806693
Labas rytas,

Norėjau pasiteirauti, įmonėje yra prie IT sėdimų baldų komplektas (įsigytas 2007 m.), šiai dienai likutinė vertę jų yra apie 1753 Lt, tačiau kadangi jie stovėjo naktiniame klube, jų išvaizda klaiki, suplyšę, išlindęs paralonas ir t.t. Atsirado šiems baldams pirkėjas, kuris sutinka už juos sumokėti 300 Lt. Ar reikia papildomų dokumentų kokių nors, kad pagrįsti kodėl baldai parduodami žemiau likutinės vertės?

Ačiū
2010-05-11 08:19 Įvairūs » Dovanų čekis » #804522
Labas rytas,

Gal šįryt atsiras galinčių man pagelbėti...

Aš perskaičiau šią temą, ir jau matau, kad pati esi prisigrybavusi su tais dovanų čekiais, net baisu...
Noriu dar truputėlį pasitikslinti.
Pas mus yra kasos aparatas. Kai perka iš mūsų dovanų čekį (mes prekiaujame rūbais) įforminame jį kaip avansą:
D 27X (kasos aparatas) - 100 Lt
K 444X (gauti išankstiniai apmokėjimai) - 100 Lt
Kaip suprantu šitą operaciją žurnale reikia įforminti atskiroje skiltyje.

Ateina pirkėjas su tuo dovanų čekiu (jau apmokėtu). Tada kaip suprantu pardavėjas išima tą 100 Lt iš kasos (padaro išėmimą). Ir įmuša į kasą kaip atsiskaitymą už prekes. Bet kaip daryti, jeigu žmogus išsirinko prekių už 90 Lt ir pas pardavėją liko dar 10 Lt.

Aš labai atsiprašau už tokius klausimus, bet labai prašau pagelbėti..... Aš visai pasimetusi... už savo žioplumą..
2010-05-10 14:44 Įvairūs » Dovanų čekis » #804238
O gal visgi atsirastų galinčių pagelbėti... smile
2010-05-10 10:24 Įvairūs » Dovanų čekis » #803978
Aš labai viliuosi, kad atskiras kas nors kas mums pagelbėtų. Iš anksto didelis ačiū!
2010-05-10 09:39 Įvairūs » Dovanų čekis » #803944
Labas rytas,

Aš perskaičiau šią temą, ir jau matau, kad pati esi prisigrybavusi su tais dovanų čekiais, net baisu...
Noriu dar truputėlį pasitikslinti.
Pas mus yra kasos aparatas. Kai perka iš mūsų dovanų čekį (mes prekiaujame rūbais) įforminame jį kaip avansą:
D 27X (kasos aparatas) - 100 Lt
K 444X (gauti išankstiniai apmokėjimai) - 100 Lt
Kaip suprantu šitą operaciją žurnale reikia įforminti atskiroje skiltyje.

Ateina pirkėjas su tuo dovanų čekiu (jau apmokėtu). Tada kaip suprantu pardavėjas išima tą 100 Lt iš kasos (padaro išėmimą). Ir įmuša į kasą kaip atsiskaitymą už prekes. Bet kaip daryti, jeigu žmogus išsirinko prekių už 90 Lt ir pas pardavėją liko dar 10 Lt.

Aš labai atsiprašau už tokius klausimus, bet labai prašau pagelbėti..... smile Aš visai pasimetusi... už savo žioplumą..

Ačiū smile
2010-05-06 15:27 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #802762
Supratau,
Ačiū.
2010-05-06 15:23 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #802753
O ką daryti, kad ji neatiduoda dokumentų kurie pas ją namie. O oficialiai jai perduoti jie nebuvo... smile
2010-05-06 15:06 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #802735
Laba diena,

Gal ir man ką galėtumėte patarti. Įmonė nori pakeisti buhalterę (dirba pagal darbo sutartį), bet ji vis delsia perduoti dokumentus. Iš pradžių sakė perduos dokumentus iki vasario 28 d., po to iki kovo 31, po to iki balandžio 30, bet vis dar neperdavė. Sako, kad dar datvarkinėja 2009 metus ir kiek reikės tiek atseit jos lauksim, nes kitaip nutrenks viską ir išeis. Direktorius ją nori atleisti, bet ji sako, jeigu atleisit nedatvarkysiu dokumentų. Naujas buhalteris negali pradėti dirbti nes nėra nei likučių (ji tvarkė buhalteriją namie su savo programa), be to direktorius sako kodėl aš turiu mokėti ir naujam ir senam buhalteriui..
Gal kas esate susidūrę su panašia situacija ir galite patarti, ar galima atleisti buhalterį iš darbo ir pasirašyti kažkokį dokumentą, kuriuo buhalteris gaus darbo užmokestį už paskutinį mėnesį po to kai perduos visus dokumentus ir tą turi padaryti, pavyzdžiui per 2 savaites.

Ačiū
2010-03-31 11:47 Bendra » BALANSAS » #785516
Ačiū Jums labai smile
2010-03-31 11:37 Bendra » BALANSAS » #785502
Oi, dabar supratau..
2010-03-31 11:36 Bendra » BALANSAS » #785498
O kodėl beteisingai, jeigu įmonė jam skolinga pinigų, tai juk ir ir gaunasi gi K 2435?
2010-03-31 11:24 Bendra » BALANSAS » #785487
Tai gal tada kokius 6000 Lt iš skolos atskaitingam asmeniui perkelti kaip paskolą įmonei ir tada minusas pasilygins?
2010-03-31 11:22 Bendra » BALANSAS » #785484
Ten gaunasi taip:

TURTAS
Materialus turtas 4454
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 13549
Per vienerius metus gautinos sumos (23623) skola direktoriui kaip atskaitingam
Pinigai 340

NUOSAVYBĖ
Kapitalas 10000
Npaskirstytas pelnas (94275)
Po vienerių metų mokėtinos sumos 30500
Per vienerius metus mokėtinos sumos - 48495

Ką čia reikėtų taisyti?
2010-03-31 11:22 Bendra » BALANSAS » #785482
Ten gaunasi taip:

TURTAS
Materialus turtas 4454
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 13549
Per vienerius metus gautinos sumos (23623) skola direktoriui kaip atskaitingam
Pinigai 340

NUOSAVYBĖ
Kapitalas 10000
Npaskirstytas pelnas (94275)
Po vienerių metų mokėtinos sumos 30500
Per vienerius metus mokėtinos sumos - 48495

Ką čia reikėtų taisyti?
2010-03-31 11:11 Bendra » BALANSAS » #785466
Laba diena,

Norčiau patarimo, sudėliojus balansą (įmonės finansinė būklė labai prasta). Gavosi turtas ir nuosavybė (5280). Įmonėje dideli nuostoliai, daug skolų... Ar taip gali būti, kad gaunasi neigiamas turtas ir nuosavybė?

Ačiū smile
2010-03-26 15:52 Įvairūs » Darbo grafikai » #783336
Ačiū
2010-03-26 15:46 Įvairūs » Darbo grafikai » #783328
Aš irgi taip galvojau visą laiką, tik kai pasakė, suabejojau ar reikia kiekvieną mėnesį išleidinėti įsakymus, kad įmonė dirbs ir šventinėmis dienomis, o darbo grafike nenurodinėti darbo laiko , o tik tabelyje tomis dienomis rodyti...
2010-03-26 15:31 Įvairūs » Darbo grafikai » #783319
Laba diena,

turiu tokį klausimėlį. Įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita. Sudarinėdavome visą laiką darbo grafiką prieš dvi savaites iki mėnesio pradžios ir kadangi dirbama pagal slenkantį grafiką nurodydavome darbo valandas per šventines ir ne per šventines darbo dienas (įmonės parduotuvė yra prekybos centre) Šiuo metu atėjęs į įmonę naujas darbuotojas pasakė, kad negalima darbo grafike nurodyti, kad įmonė dirba šventinėmis dienomis (pvz, velykos). Grafike reikia nurodyti, kad tomis dienomis niekas nedirba, o reikia išleisti įsakymą, kad įmonė tą dieną dirbs (per velykas) ir perdaryti grafikus. Ar čia teisybė?

Ačiū
2010-03-19 07:59 Apskaita & Auditas » Prekių nurašymas: natūrali netektis ir išduota pavyzdžiams » #778394
Labai ačiū už atsakymus.
Tai vadinasi aš turiu nurašyti į neleidžiamus atskaitymus. O ir PVM turiu atstatyti?

Ačiū, dar kartą!
2010-03-18 12:48 Apskaita & Auditas » Prekių nurašymas: natūrali netektis ir išduota pavyzdžiams » #777961
Laba diena,

Norėčiau pasiteirauti pasitikslinimui. Kavinėje reikia nurašyti sugedusius maisto produktus, pvz, grietinė, pienas (baigėsi galiojimo laikas) ar daržoves. Sumos labai nedidelės ir nesudarys 1 % nuo pardavimo pajamų. Ar galiu tokius produktus priskirti natūraliai netekčiai? ir ar nuo jų nereikia atstatyti PVM?

Ačiū smile
2010-02-25 17:15 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768639
AČIŪ smile
2010-02-25 16:42 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768614
O sodrai tuos 10 % nuo pelno už 2009 metus reikia sumokėti iki 2010 spalio1 ?
Ir tą pelno dalį 5702,78 kaip apmokestinti reikės nuo visos sumos 15 % ir 9 % ?

AČIŪ
2010-02-25 16:31 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768606
Atsiprašau, nesąmonę parašiau :)
2010-02-25 16:25 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768604
Atsiprašau už įkirumą, bet dar norėjau pasiteirauti tuos dividendus kur išsimokėjo 2009 metais (už 2008 metų pelną) reikia deklaruoti kokioje deklaracijoje ir nuo jų sumokėti mokesčius iki kada?

AČIŪ DAR KARTELĮ LABAI LABAI smile
2010-02-25 16:09 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768595
Visų pirma ačiū Jums Petronėle labai už pagalbą. Ne, 800 Lt neišsimėmė už sausio ir vasario mėnesį.
O dar norėčiau pasiklausti o dėl to GPM 15 % (nuo pelno dalies) ar negali IĮ savininkas pasinaudoti ?
Ir kai 2009 metais išsimokėjo 5513 Lt (pelno dalį už 2008 metus) irgi turėjo susimokėti GPM 15 %?
2010-02-25 15:50 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768587
Labai prašau man pagelbėti... smile
2010-02-25 15:22 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #768548
Laba diena,

Prašau man pagelbėti. IĮ užpildžius metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus gaunasi Apmokestinamojo pelno suma 4603 Lt. Tai taikau pelno mokesčio tarifą 0 %.
Per 2010 metus (jeigu Sodros įmoką 300 Lt galima įtraukti į leidžiamus atskaitymus) gausis nuostolis.
Kasoje 2010 m. vasario mėn. yra 7302,78 Lt.
2008 metais buvo gavusi pelno apie 19 000 (išsimokėjo pelno dalį per 2009 metus - 5513 Lt)
Šių metų vasario 28 dieną įmonė stabdys savo veiklą.
Mano klausimai būtų tokie:
- Kokie turėtų būti sumokėti mokesčiai (tiek sodrai, tiek VMI) už 2009 metus, jeigu pelno suma lygi 4603 Lt?
- Ir ar galima tą kasos likutį (7302,78 Lt) išsimokėti kaip pelno dalį už 2008-2009 metu? I r jeigu galima, tai kokius mokesčius nuo tos sumos susimokėti?

AČIŪ LABAI smile
2010-02-23 15:55 Bendra » Autorinės sutarties pvz. ir mokesčiai » #767122
Ačiū labai labai smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui