Tax.lt narys vpp

V
Tax.lt narys nuo
2009-01-05
vpp
forume parašė 1010 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-05-02 12:41 Bendra » Individuali įmonė » #945772

Elvusia rašė:

vpp rašė:
Taip, bet tik 4800 Lt.

Už 2010 metus?

Čia kalbama apie konkretų atvejį. MNPD taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tai jei deklaruojate tik 4800 Lt 02 kodu, tai MNPD negali viršyti šios sumos.
2011-05-02 12:15 Bendra » Individuali įmonė » #945748

asta-001 rašė:

vpp rašė:

asta-001 rašė:
Vadinasi pildau GPM308 prieda p , kodas 02 suma 7000.

Taip, jeigu mokėjote Sodrai 9 mėn. ir jau neturite galimybės pakeisti išimtos sumos.

vpp, o jeigu yra galimybė pakeisti sumą? kaip patartumėt daryti?

Galimi trys variantai:
1. Jei savininkas nori turėti pilną vienerių metų stažą, tai deklaruočiau 9600 Lt pajamų. Bet tada dar reikėtų primokėti Sodrai.
2. Jei tik norėčiau, kad išimta suma atitiktų tą sumą, nuo kurios mokėta Sodrai, kad nebūtų permokos, tai pasiskaičiuočiau tiksliai, nuo kokios sumos avansu mokėta Sodrai, ir deklaruočiau 02 kodu tiksliai tą sumą.
3. Galima ir nieko nedaryti, nes nėra reikalavimo, kad ta suma, nuo kurios mokate Sodrai, būtų išimta. Bet tada jūs turėjote tuos tris menesis nešti Sodrai deklaracijas, kuriose nurodoma, nuo kurios sumos mokate. Aš supratau, kad Sodrai nieko nedeklaravote, nes tuomet būtų išlindę, kad ne tą tarifą naudojate. Taigi šiuo atveju Sodra mokėtiną įmoką skaičiuos pagal informaciją iš VMI. Ir jums gausis nedidelė permoka. Ją galbūt galėsite panaudoti ateity. Su šiuo variantu būtų paprasčiau dabar, nes nieko nereikėtų keisti, bet vėliau kažkiek tektų daugiau pabendrauti su Sodra, kad užskaitytų permoką būsimiems mokėjimams.
Taigi rinkitės labiau patinkantį variantą.
2011-05-02 11:51 Bendra » Individuali įmonė » #945726

asta-001 rašė:
Vadinasi pildau GPM308 prieda p , kodas 02 suma 7000.

Taip, jeigu mokėjote Sodrai 9 mėn. ir jau neturite galimybės pakeisti išimtos sumos.
2011-05-02 11:19 Bendra » Individuali įmonė » #945698
Antrą pusmetį galiojo žemesnis Sodros tarifas: 26,3% -210,4 Lt.
Jūsų atveju 02 kodu reikia deklaruoti visus 7000 Lt.
Bet visvien gausis, kad Sodrai sumokėta nuo didesnės sumos, negu faktiškai išimta. Sodra informaciją gaus iš VMI apie 02 kodu deklaruotas pajams. Nežinau, kaip ji traktuos tą permoką.
2011-05-02 11:03 Bendra » Individuali įmonė » #945682
Jei savininkas nedirba kitur, tai jam neis Sodros stažas, jei Sodrai mokėjo tik už pusę metų.
2011-05-02 10:59 Bendra » Individuali įmonė » #945677

asta-001 rašė:
savininkas niekur nedirba kitur. tai aš jam galiu pritaikyti MNPD?

Taip, bet tik 4800 Lt.
2011-05-02 10:50 Bendra » Individuali įmonė » #945670

asta-001 rašė: Tikrai neviršija uždirbto pelno. O tie 2200 bus apmokestinti kažkaip?

Savininkas turi susimokėti 15% GPM nuo visų pajamų. Pildant deklaraciją GPM0308, ji automatiškai paskaičiuoja mokėtiną sumą.
2011-05-02 10:28 Bendra » Individuali įmonė » #945666

asta-001 rašė: Tai va ir galvoju, kas geriau. Tai yra vienintelė suma , kurią pasiėmė savininkas. Tai gali būti ir darbo užmokestis, ir išėmimas iš pelno, bet ne šiaip išėmimas. Svarbu kaip deklaruot, kad nereikėtų daug mokesčių sumokėt. Patarkit, kaip padaryti geriau.

Jei sodrai mokėjote tik pirmą pusmetį, tai 02 kodu deklaruojate 4800 Lt - tai minimali suma, nuo kurios privaloma buvo mokėti Sodrai. Likusią sumą deklaruokite 27 kodu (pajamos iš apmokestinto pelno), jei tikrai žinote, kad išimta sumą neviršyja uždirbto pelno.
2011-04-28 14:35 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #944704
Jei GPM už savininką sumoka įmonė, tai reikia nunešti į VMI prašymą (PRC902 forma), kad užskaitytų šias įmokas.
2011-04-28 13:52 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #944685
[quote=vilmoskin]Ar teisingai galvoju, IĮ savininkas gali laviruoti su pajamomis 02 ar 27 kodais, ar ne?
Jei nėra sudaręs su įmone darbo sutarties visas išsiimtas pajamas jis gali deklaruoti vien tik 27 kodu ar 28. O VSD mokesčius susimokėti tik pagal 2010 metų reikalavimus (iki 2010-06-30 tik pagal menamą 800,00 atlyginimą, o nuo 2010-07-01 nemoka nieko, tik
Gali nedeklaruoti ir nemokėti, bet neis pensijos stažas. Čia tokia tvarka tik laikinai galioja.
2011-04-28 13:36 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #944672

Rausva rašė: Ar gali i.į. už savininką sumokėti GPM nuo "su darbo santykiais susijusios pajamos (kodas 02)"? Leidžiami atskaitymai smile

Sumokėti gali, bet tai nebus leidžiami atskaitymai. Bet visvien apsimoka, nes įmonės sumokėtas už kitą asmenį GPM nėra laikomi pajamomis natūra.
2011-04-28 10:58 Bendra » Individuali įmonė » #944575
[quote=Keistulis]O jei savininkas išima kas mėn.pvz.4000lt.saviems poreikiams tai nuo jų reikia VSD ir
Pinigai visada išimami savo poreikiams smile . Mokėti privaloma kas mėnesį 72 Lt. VSD draudimas šiais metais savanoriškas. Viskas priklausys, kokiu kodu tas pajamas deklaruosite. VSD mokėti nuo pasirinktos sumos (deklaruotos 02 kodu) reikia pasibaigus metams, bet kai kas moka ir kas mėnesį, bet tada daugiau problemų, nes reikia Sodrai deklaruoti. Jei išimtas pajamas deklaruosite kodu 27, tai VSD įmokų mokėti nereikės.
2011-04-28 10:41 Bendra » Individuali įmonė » #944563

Keistulis rašė: Jei teisingai supratau, tai išimdamas pinigų sumą savininkas mokesčius sumoka 15proc.metams pasibaigus, per metinę pajamų deklaraciją.

O teikiant pelno mokesčio deklaracija,skaičiuoji pelno mokestį, nepriklausomai nuo to, kad pinigai išimti.

Taip.
2011-04-28 10:19 Bendra » Individuali įmonė » #944546

Keistulis rašė: Parašysiu buhalterei,kodėl taip padaryta.Gal aš nesupratau.
smile
Dar man paaiškinkite, kad ateityje žinočiau.
Savininkas iš pelno išimdamas pvz.100.000lt prieš metų pabaigą, nepateikus pelno mokesčio deklaracijos, kokius mokesčius turi sumokėti?
Kada geriau išimti iš pelno pinigus?

Pinigus galit išimti kada tik norit. Jei šiais metais išėmėt 100000 Lt, o metams pasibaigus paskaičiavot, kad šių metų įmonės pelnas po apmokestinimo kartu su ankstenių metų neišimtu pelnu yra 90000, tai 90000 Lt deklaruojat 27 kodu, o 10000 Lt - 28 kodu (pajamos ne iš apmokestinto pelno). Po metinės pajamų deklaracijos pateikimo savininkas pats turi susimokėti GPM 15% - 15000 Lt.
2011-04-26 11:05 Bendra » Individuali įmonė » #943784

Byla rašė:
Kiekviena mėnesi savininkas būtinai turi sau paskirti išėmimus ( kodas 02 Individualios įmonės savininko iš IĮ gautos pajamos, priskiriamos susijusiomis su darbo santykiais ) . Nuo šios sumos išskaitoma SODRA 37,5% ( įmoka nurodoma formoje SAV – Pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis siunčiamoje kiekviena mėnesi paskutinė diena ( ar tikrai taip ? ).
Minėta suma turi būti „suderinta su VMI bei Soc. Fondo Vadyba“. ( Nemažiau kaip 800 lt, t.y. 800*37,5%= 300 lt mokėti į SODRA neatsižvelgiant ar tikrai buvo uždirbtas pelnas ). Kokia tvarka atliekamas tas „suderinimas“ ? Ka reikia siusti VMI ir SODRA‘i šio atvejų? Vienoje vietoje buvo pažymėta jog ta „suderinta“ suma laikoma nurodytai SAV pranešimuose už metus, ( pvz. 12*800= 9600 lt. ). Ar tikrai taip?

Kol kas pakaks klausimų – laukiu gerų atsakymų 

Kas jus taip prigąsdino? Šiais metais nėra jokios prievolės mokėti VSD įmokų. Privaloma tik 72 Lt įmokų per mėnesį. VSD įmokos yra savanoriškos, jas reikia mokėti metams pasibaigus pagal metinę savininko pajamų deklaracijų. Sumą, nuo kurios savininkas nori mokėti VSD įmokas, jis pasirenka pats. "Suderinimas" atliekamas tarp VMI ir Sodros, t.y., VMI informuoja Sodrą, kiek pajamų savininkas deklaravo 02 kodu. Kas mėnesį Sodrai reikėtų deklaruoti tik tuo atveju, jei nuspręstumėti mokėti VSD įmokas avansu, nepasibaigus metams.

Nuo kitų metų, jei nebus pakeitimų, grįš ta tvarka, kuri galiojo iki 2010-07-01, t. y. bus privaloma Sodrai mokėti 26,3% VSD ir 9% įmokų nuo 800 Lt. Jei tik tiek mokėsite, nieko deklaruoti Sodrai nereikės. Išsimokėti savininkui tuos 800 Lt nebus privaloma.

Tai numatyta pagal dabartinius teisės aktus. Bet iki kitų metų tvarka dar gali pasikeisti. Geriausia vadovautis įstatymais, jei kas juose neaišku, vadovautis oficialiais VMI išaiškinimais. Jų yra VMI puslapyje. Vien tik forumais pasikliauti nepatarčiau.
2011-04-20 18:19 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #942637

Petronele rašė:

vpp rašė: Geriau 4800 Lt deklaruoti 02 kodu, tada visi galai sueina ir nieko papildomai Sodrai mokėti nereikia. Bet jei nieko savininkui neišmokėjot, tai visvien 4800 Lt galėsit priskirti leidžiamiems atskaitymams.
O jei išsimokėjo, bet viską deklaravo 27 kodu, nors už pusmetį Sodrai buvo mokėta?

Nėra prasmės deklaruoti kodu 27, nes nuo to mokestine prasme tik blogiau, nes negalite taikyti MNPD. Bet jei taip jau atsitiko, tai manau, kad visvien galėsite, nes įstatyme parašyta, kad leidžiamiems atskaitymams gali priskirti sumą, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-389 redakcija, Žin., 2009, Nr. 93-3981) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.
2011-04-20 17:44 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #942624

Petronele rašė: Jei sumokėjot už 01-06 mėn po 228Lt VSD ir už 01-12 mėn po 72Lt, savininko pajamas deklaruojat kodu 27, tada daugiau nieko.
Ar žinot, kad 800x6 suma, nuo kurios mokėtos įmokos Sodrai, galėsit susimažinti apmokestinamąsias pajamas? O gal ir negalėsit, jei nedeklaruojat kodu 02, pati nebežinau. smile

Geriau 4800 Lt deklaruoti 02 kodu, tada visi galai sueina ir nieko papildomai Sodrai mokėti nereikia. Bet jei nieko savininkui neišmokėjot, tai visvien 4800 Lt galėsit priskirti leidžiamiems atskaitymams. VMI pelno mokesčio komentare yra toks pavyzdys:

Individualios įmonės savininkas 2010 metais skaičiuos ir mokės socialinio draudimo įmokas nuo 1 000 Lt sumos per mėnesį. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną už 2010 metus, individualios įmonės savininkas galės leidžiamiems atskaitymams priskirti „menamą“ sumą, nuo kurios buvo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, net jei faktiškai ta suma nebuvo išmokėta, t.y. 12 000 Lt (12 x 1 000 Lt).
2011-04-20 16:57 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #942603

vilmoskin rašė: bet apie lubas čia eina kalba rašant ir apie GPM smile ?

Ten žmogus matyt nelabai gaudėsi, kai rašė ši straipsnį. Ten kalbama tik apie su darbo santykiais susijusias pajamas, kurioms galioja lubos, bet autorius matyt nežinojo, kad savininkas gali dar turėti ir kitų pajamų (pavyzdžiui, pajamos iš apmokestinto pelno).
Tokiais straipsniais geriau nesivadovaukite, vadovaukitės oficialia VMI ir Sodros informacija.
2011-04-20 16:37 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #942591

vilmoskin rašė: Nenoriu pasirodyti įkyri, bet tada nelabai suprantu, apie ką rašo šis straipsnis, kur rašoma apie gyventojų pajamų mokesčio ribą 56160?
Ar čia jau pasenusios žinios?
http://www.mackonkiemis.info/2010/01/04/individualios-imones-mokesciai-2010-metais

O kas čia neaišku? Čia parašyta, kad jei 02 kodu deklaruosite didesnę negu sumą, negu 56160 Lt, tai Sodrai mokėsite tik nuo šių "lubų", o tuo pačiu ir Sodros išmokos ir pensija bus skaičiuojama nuo šios sumos. Čia padaryta tam, kad neužsikeltumėte sau išmokų iš Sodros. O mažesnę sumą niekas nedraudžia deklaruoti.
Be to, nuo 2010-07-01 nebeliko ir privalomų 800 Lt/mėn.
2011-04-04 12:57 Bendra » Individuali įmonė » #935634

ausyte rašė: Reikės tik tokiu atveju, jeigu jis sau iššsimokės MMA...

Galios ta pati tvarka, kuri galiojo iki 2010-07-01. Čia tik laikinas pakeitimas buvo iki 2011-12-31. Nebent ką nors naujo priims.
2011-04-04 12:03 Bendra » Individuali įmonė » #935589

Luka_Paciolis rašė: Maždaug taip jis turėtų skambėti:

SPRENDIMAS
DĖL SUMOS DYDŽIO, KURI SUDARYS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZĘ, TVIRTINIMO

Tvirtinu: aštuonių šimtų litų (800 Lt) sumos dydį.
Nuo 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, apskaičiuodamas apmokestinamąjį įmonės pelną, leidžiamiems atskaitymams priskirsiu patvirtintą 800 Lt (aštuonių šimtų litų) sumą, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-389 redakcija, Žin., 2009, Nr.93-3981) nuostatas skaičiuosiu ir mokėsiu individualios įmonės savininko valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Ar galite pateikti nuorodą, kur parašyta, kad reikalingas savininko sprendimas. Aš manau, pakanka išmokėtą sumą nurodyti metinėje deklaracijoje.
2011-03-30 13:59 Bendra » Individuali įmonė » #933673

unloved rašė:
o jei yra ne individuali įmonė, bet individualios veiklos pažyma, tai tada mokės irgi abu po 72lt?

Tada tik darbdavys moka.
2011-03-21 13:30 Apskaita & Auditas » Individualios įmonės apskaita » #929301

siga111 rašė: Sveiki, vis dar galvojam su vyru kokią įmonę steigti UAB ar indv. Svarstom, svarstom, kaip Jūsų nuomonės kas geriau, ar kas papraščiau?
Dar dėl PVM mokėtojų per kiek laiko įregistruoja ir kokius kryžiau kelius reikia nueiti, kad įregistruotų?

Pagrindinis UAB privalumas - akcininkas gali įsidarbinti savo įmonėje. Todėl jei savininkas nori turėti ligos ar motinystės draudimą, geriau UAB. Individualios įmonės privalumas - IĮ savininkas turi daugiau teisių, bet kada avansu gali išsiimti įmonės pelną, bet kada įnešti savo pinigus ir juos išsiimti. IĮ nereikia teikti finansinės atskaitomybės registrų centrui. Mokestinė našta šiek tiek mažesnė individualioje įmonėje.
2011-03-14 19:16 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #926832

Zuikis-Puikis rašė: Kažkaip netelpa galvon, kad be korespondencijos galiu įtraukti į leidžiamus tik pelno deklaracijoje smile Gal yra kur nors oficialiai tai pakomentuota?

PM 17 str.
1. Leidžiami atskaitymai yra..... Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Kaip tai apiforminama buhalteriškai, jei ta suma neišmokėta, negaliu tiksliai pasakyti, bet, kiek atsimenu, forume apie tai buvo svarstyta.
2011-03-14 13:41 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #926609

Akmena rašė: O jei nėra noro išsiimti pinigų? Kaip tada? Ir įnašo nereikia...

Galite neišsiimti. Įnašas tokiu atveju nereikalingas.
2011-03-14 13:27 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #926586

Akmena rašė:

vpp rašė:
Nors ši suma ir neišmokėta ir niekur neužfiksuota, bet sumą, nuo kurios mokėta Sodrai, galima traukti į leidžiamus atskaitymus pagal pelno mokesčio įstatymą.

kokia korespondencija? smile

Geriausia išsimokėti šią sumą, kad būtų viskas paprasčiau. O jei nėra pinigų įmonėje, tai galima padaryti savininko įnašą. Čia forume jau ne kartą buvo diskutuota šiuo klausimu. Jei neišsiėmėte, tai tokiu atveju šią sumą traukiate į leidžiamus atskaitymus tik pelno mokesčio deklaracijoje, o apskaitoje, kiek atsimenu, nieko rodyti nereikia.
2011-03-14 12:47 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #926527

Zuikis-Puikis rašė:
Vadinasi net nepriskaičiuojate menamo atlyginimo ir nėra skolos bei sąnaudų

Nors ši suma ir neišmokėta ir niekur neužfiksuota, bet sumą, nuo kurios mokėta Sodrai, galima traukti į leidžiamus atskaitymus pagal pelno mokesčio įstatymą.
2011-03-14 11:33 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #926440

Zuikis-Puikis rašė:
Jei tai nelaikoma SKOLA, tai kaip jūs tą menamą atlyginimą užfiksavote apskaitoje? Jei nekaba skola, galėčiau tada nemokėti smile Kokia tada priskaičiavimo korespondencija?

Apskaitoje fiksuoju tik faktiškai išmokėtas savininkui sumas. Savininkas nebūtinai turi išsiimti sumą, nuo kurios mokėtos socialinio draudimo įmokos.
2011-03-14 11:00 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #926402

Zuikis-Puikis rašė: Sveiki, 2010 m. priskaičiuota 6x800 menama alga. Ji neišmokėta, kaba skola. Nuo 2011m. IĮ tapo UAB. Norėčiau išmokėti skolą direktoriui (buvusiam savininkui), bet tikriausiai reiks apmokestinti kaip DU (nors sodra ir jau buvo sumokėti)... smile
Ačiū, jei kas atsakys
.
Tai nelaikoma skola, priskaičiavimas nieko nereiškia. Jei neturite galimybės atgaline data išimti šių pinigų, tai teks mokėti visus mokesčius Sodrai. Arba kaip dividendus vėliau išsiimti.
2011-03-13 21:02 Bendra » Individuali įmonė » #926236

nemirtinga rašė:
Bet kalba eina apie 2010 metus. Savininkas nori atbuline data padaryti pinigu issiemima? KOkie veiksmai seka toki zingsni.?

Praėjusių metų apskaitoje parodykite išmokėjimą savininkui ir patikslinkite B klasės pajamų deklaraciją FR0471.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui