Tax.lt narys amadina22

amadina22
Tax.lt narys nuo
2009-01-08
amadina22
forume parašė 19757 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-01-24 12:53 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #906389

Loreta rašė: Rašyk vienetuką, nes nulio nepraleis forma, neužpildžius irgi nepraleis. Čia formos sudarytojų nedažiūrėjimas. Nes 11 langelyje mobiliuoju taršos šaltiniu nurodytos ne tik transporto priemonės, bet ir visi mechanizmai su vidaus degimo varikliais.


Dėkoju, Loreta.
2011-01-24 12:51 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #906387

IlonaD rašė: Antstoliams išmokėtos sumos pagal pateiktus vykdomuosius raštus (išskaitos iš darbuotojų DU) nedeklaruojamos, taip?


Ne.
2011-01-24 12:50 Bendra » Nemokamos atostogos » #906383

Flowwer rašė: ar galima, esant saliu susitarimui (darbuotojui paprasius, darbadaviui sutikus) isleisti darbuotoja 3 men.nemokamu atostogu, darbuotojas nurodo, kad jis turi isvykti i uzsieni slaugyti serganti teva?


DK rašoma, kad galima suteikti tik 14 k.d. Iš patirties žinau, kad įmonėse kelis metus iš eilės darbuotojams yra suteikiamos NK (atsieti jų pačių prašymu smile ). Tylu, ramu. Niekam neužkliūna. Darbo nėra, bet įmonės nenori atleisti darbuotojų, kad nereikėtų mokėti kompensacijų. Taip ir tęsiasi...
2011-01-24 12:44 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #906375
Skaičiuoju taršos mokestį.
Įtraukiu ir benziną, sunaudotą krūmapjovei (žoliapjovei).
Bet į transporto priemonių skaičių krūmapjovės netraukdavau, rašiau tik auto, naudojančių benziną skaičių.

Šiuo metu visas mūsų transportas naudoja tik dyz.kurą, viena krūmapjovė vasarą naudodavo benziną, tai gausis nulis transporto priemonių, naudojančių benziną, o benzinas naudojamas. Teks rašyti, kad yra viena transporto priemonė (krūmapjovė).
Patarkite prašau, kaip turėtų būti teisingai.
2011-01-24 12:34 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Nuosavo kapitalo apskaita » #906366

MillaJ rašė: O sakykit, gaunasi minusinis nuosavas kapitalas metu pabaigai, vadovai apie tai buvo informuoti, nuo to momento, kai tas minusas prasidejo, bet nieko nesieme, ar galima ta minusa dengti dividendais?


Jei vienas akcininkas ir jis taip nusprendžia, tai niekas neprieštarautų. O jei daug akcininkų...
2011-01-24 11:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906346

ginauk rašė: Laba diena,

yra tokia situacija ir nzn kaip daryti...
Imone nori is keliu prekiu padaryti ju komplekta. Kaip suprantu, tureciau nurasyti tas prekes ir uzpajamuoti ta prekiu komplekta, ar ne?
Kokia turetu buti saskaitu korespondencija?
As galvoju taip:
Prekiu nurasymas: D 2015 Prekiu komplektavimas
K 20140 Prekiu, skirtu perparduoti, isigijimo savikaina

Nezinau ka daryti su savikaina, ji man kybo kazkur???

O komplekta pamajuociau taip: D 20110 Komplektavimo gaminiu isigijimo savikaina
K 2015 Prekiu komplektavimas

Jei darau neteisingai, prasau, pataisykit mane



"O komplekta pamajuociau taip: D 20110 Komplektavimo gaminiu isigijimo savikaina
K 2015 Prekiu komplektavimas"


Čia pas jus kažkaip perdaug vienodų korespondencijų.
Perkėlėte atskiras prekes į komplektavimo gaminį:
D 2015 Prekiu komplektavimas
K 20140 Prekiu, skirtu perparduoti, isigijimo savikaina

O kai realizuosite tuos savo gaminius, nurašysite į sąnaudas:
K 2015
D 6 kl.

Gal taip?
2011-01-24 11:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906335

renu rašė:

amadina22 rašė: Aš pasilieku prie savo korespondencijos smile
Kai SF išrašyta 2010, o sąnaudos 2011 metų.

2010 m rašome:
D 2024 Bus.laik. sąnaudos
K 4 kl.

o 2011 įtraukiame į sąnaudas.

D 6 kl.
K 2024

Jei aš neteisi, gal mane pataisys.

Ok, a6 esu linkusi su Jumis sutikti, tik prašiau paaiškinimo, kaip tada su sąnaudų suma 2010 m., jinai nesumažėja, ir pelno/ nuostolio rezultatas vis tiek nėra teisingas. Ar aš blogai mąstau? ir jei tai 4 kl. tai kokia sąskaita? t.p. sukauptos sąnaudos?


Skola tiekėjams. Sąskaita gauta 2010 m., ir tada atsiranda skola tiekėjui.
D 2024
D 2431 PVM
K 443


Jūs 2010 m. neįtraukėte į sanaudų 6 klasę, tai kas jums turi sumažėti?
2011-01-24 11:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906321
Aš pasilieku prie savo korespondencijos smile
Kai SF išrašyta 2010, o sąnaudos 2011 metų.

2010 m rašome:
D 2024 Bus.laik. sąnaudos
K 4 kl.

o 2011 įtraukiame į sąnaudas.

D 6 kl.
K 2024

Jei aš neteisi, gal mane pataisys.
2011-01-24 11:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906316
Tai kodėl jums netinka ta korespondencija?
Įrašas 2010 metais:
1. D 6 kl.
K 4483 sukauptos sąnaudos
kai SF išrašoma 2011 m., o sąnaudos 2010 m.?
2011-01-24 11:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906310

renu rašė:

amadina22 rašė:

renu rašė: Kokios turėtų būti korespondencijos, kai reikia sąnaudas perkelti iš 2011 į 2010 m.
2010 m.
D 6 kl.
K ??
Ir atvirkščiai, kai sąnaudas reikia perkelti iš 2010 m. į 2011 m.?
2011 m.
D 6 kl.
K ???

Ačiū iš anksto.


Gal taip:

1. D 6 kl.
K 4483 sukauptos sąnaudos

2. D 2024 Bus.laik. sąnaudos
K 4 kl.
o 2011
D 6 kl.
K 2024

Ar teisingai suprantu?
Kai SF gauta 2011, o sąnaudos t.b. atspindėti 2010 m.
2010 m.
D 6 kl. sąnaudos
K 4483 sukauptos sąnaudos
2011 m. reversuojam

O kai SF gauta 2010, o sąnaudos t.b. atspindėti 2011 m. kodėl 2010 m. K 4 kl? Juk reikia sąnaudas "mažinti"?
ar neturėtų būti taip
2010 m.
D 2024
K 6 kl.
???
2011 m. reversuojam


Čia jūs nagrinėjate atvejus:
1. SF išrašyta 2011 m., o sąnaudos 2010 metų?
2. S-F išrašyta 2010 m., o sąnaudas priskiriame 2011 metams.
Aš taip supratau. Tai iš kur 2 atvejyje K 6 klasė?
2011-01-24 11:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906307

ddddaiva rašė:

amadina22 rašė:

ddddaiva rašė: O jei ner musu saskaitu plane transporto san, tai mum reikia susikurti ane?



Aš traukiu į savikainą, jei tai prekė skirta gamybai arba į veiklos sąnaudas, jei tai skirta savoms įmonės reikmėms, arba, kaip sakiau, transporto išlaidas traukiu į prekės ( atsargų) kainą.

Kur jūs tas prekes naudojate?


Mes tas prekes parduodame


Aš transporto išlaidas traukčiau į 20140 - pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikainą.
2011-01-24 11:05 Bendra » FR 0471 » #906305

Luka_Paciolis rašė:

Loreta rašė:

Luka_Paciolis rašė: Nu kad nevisai taip, tiesiog pildoma tuomet kai per metus yra išmokamos didesnės nei 320 Lt išmokos.

Ne per metus, o žiūrima į VIENKARTINĘ išmoką.
Taip taip Loreta, tačiau kai deklaruojama FR0471 tai tos vienkartinės sumos tam pačiam gyventojui sudedamos jei tos išmokos yra pagal vieną ir tą patį pajamų kodą ir deklaruojama jų bendra suma per metus išmokėta. smile


Tada viskas būtų logiškai ir atsistotų į savo vietas.
2011-01-24 10:59 Bendra » FR 0471 » #906295

amiala rašė: Norėjau paklausti dėl kodų. Ar teisingai rašau kodus. Jei su verslo liudijimu-tai 92, o jei individuali veikla -93?


Teisingai.
2011-01-24 10:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906293

ddddaiva rašė: O jei ner musu saskaitu plane transporto san, tai mum reikia susikurti ane?



Aš traukiu į savikainą, jei tai prekė skirta gamybai arba į veiklos sąnaudas, jei tai skirta savoms įmonės reikmėms, arba, kaip sakiau, transporto išlaidas traukiu į prekės ( atsargų) kainą.

Kur jūs tas prekes naudojate?
2011-01-24 10:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906287

ddddaiva rašė: Sveiki, kokia saskaitu korespondencija turi buti, kai gauta s-f su itrauktu transportu?
Pvz. VISO: 443.92Lt.
PVM 21% : 93.23Lt.
Suma viso: 537.15Lt.

Tai isskiriu transporta :14.00Lt
PVM 21%: 2.94
Viso: 16.94Lt.

Prekės: 429,92
PVM21% : 90,28
Viso: 520,20Lt.
Prašau patarkite smile


Aš transporto išlaidas įskaičiuoju į prekių kainą. Ar jums tai netinka?

O jei nenorite įskaičiuoti tai:
D 2 kl. Prekės 429,92
D 6 kl. Transporto sąn. 14,00
D 2431 Gautinas PVM 93,23
K 4 Skolos tiekėjams 537,15
2011-01-24 10:47 Įvairūs » Kava » #906276

amadina22 rašė:

holdingas rašė: O reprezentacijos aktą būtina rašyti?


Ir dar.... smile ainam prie PVM. Pats tikrai nesusitvarkysiu. smile


Aš nuo šių metų neberašau, kažkur yra nuoroda, kad galima nerašyti (tingiu ieškoti). Bet netvirtinu, kad tikrai nereikia.
25 proc. visos sumos - neleidžiamo atskaitymai.


mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2011-01-24 10:45 Įvairūs » Kava » #906274

holdingas rašė: O reprezentacijos aktą būtina rašyti?


Ir dar.... smile ainam prie PVM. Pats tikrai nesusitvarkysiu. smile


Aš nuo šių metų neberašau, kažkur yra nuoroda, kad galima nerašyti (tingiu ieškoti). Bet netvirtinu, kad tikrai nereikia.
25 proc. visos sumos - neleidžiamo atskaitymai.
2011-01-24 10:43 Bendra » FR 0471 » #906271

Luka_Paciolis rašė:

Loreta rašė: Neteisingai - tik 500 ir 1000
Kodėl neteisingai smile
Nejau į pažymą reikia rašyti du kartus tą patį gyventoją ir nurodyti atskiras suma> Negalima sudėti kartu ir viena eilute parašyti?


Tai va, čia jau buvo tokia diskusija. Jei sumokėjai gyventojui 1000 iš karto, deklaruoji, o jei 4 kartus po 250, tai deklaruoti nereikia. Man tai atrodo kažkokia nesąmonė.
2011-01-24 10:41 Įvairūs » Kava » #906268

holdingas rašė: Mes konsultacinių paslaugų neteikiam. Esame prekybinė įmonė. Ar teisingai supratau, kad galiu nurašyti 75 % kavos įsigijimo išlaidų?


Taip. Reprezentacinių renginių svečiai vaišinami kava. 75 proc. - leidžiami atskaitymai
2011-01-24 10:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906260

renu rašė: Kokios turėtų būti korespondencijos, kai reikia sąnaudas perkelti iš 2011 į 2010 m.
2010 m.
D 6 kl.
K ??
Ir atvirkščiai, kai sąnaudas reikia perkelti iš 2010 m. į 2011 m.?
2011 m.
D 6 kl.
K ???

Ačiū iš anksto.


Gal taip:

1. D 6 kl.
K 4483 sukauptos sąnaudos

2. D 2024 Bus.laik. sąnaudos
K 4 kl.
o 2011
D 6 kl.
K 2024
2011-01-24 10:25 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #906241

Versija2010 rašė: Sakykit prašom, PVM 25 proc.neatskaitomas nuo reprezentacijos, tai visą PVM jau atskaitomą ir neatskaitomą traukt į 25 eil. o jau 35 eil rodomas tik atskaitomas tas 75 proc.? smile


Taip.
2011-01-24 10:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #906238

ddddaiva rašė: Sveiki, kokia saskaitu korespondencija turi buti, kai gauta s-f su itrauktu transportu?
Pvz. VISO: 443.92Lt.
PVM 21% : 93.23Lt.
Suma viso: 537.15Lt.

Tai isskiriu transporta :14.00Lt
PVM 21%: 2.94
Viso: 16.94Lt.

Prekės: 429,92
PVM21% : 90,28
Viso: 520,20Lt.

0,01Lt. paklaida, nesutampa su pvm s-f , ka su juo daryt?


Kur nors pridėkite tą centą ir tiek.
2011-01-24 10:21 Bendra » FR0438 » #906234

snake rašė: Nu taip supratau dabar...


Pateikite pataisytą pernai metų deklaraciją, o po to teikite šių metų.
2011-01-24 10:14 Bendra » FR0438 » #906228

snake rašė: Bet tai įdomiausia, kad praėjusių metų deklaracijoj buvo įrašyta pas mane 2010 m., nors logiškai turėtų būti 2009. Nebesuprantu..


Viskas aišku. Turėjo būti 2009 m., tai todėl dabar ir atmetė, lyg antrą kartą teikėte.
2011-01-24 10:09 Bendra » FR0438 » #906222

snake rašė: Sakykit ,prašau, FRO438 8 langelyje mokestiniai metai kalendoriniai metai, kokius metus reikia rašyti , ar 2011, bet formoj tokių nėra? Kai įrašiau 2010, atmetė deklaraciją kaip pakartotiną persiuntimą.

Tikrai kad ne 2011 reikia rašyti.
2011-01-24 09:17 Bendra » SODROS EDAS » #906185

dominuke rašė: Sveiki
Turiu toki idomu klausima :) imones finansinke reikalauja, kad as iseinant i dekreta palikciau sodros rakta, kuriuo ji tipo toliau naudotusi, bet gi ten mano asmeniniai duomenys mano asmens kodas, o as ja nepasitikiu. Negi gali kitas zmogus naudotis mano usb raktu? Gal yra kokia galimybe perrasyta ta rakta kitam asmeniui, gal kas susidurete su tokia nesamone :)


Nėra jokių galimybių perrašyti jūsų sertifikuotą parašą kita. Nepalikite savo parašo, išeinate ne kelioms dienoms. Finansininkė išsiims savo parašą, kainuoja ne milijoną.

Jūs nedirbate ir sodra tai mato, todėl ir pasirašinėti jūsų vardu negalima.

Nekurkite naujų temų, tokių temų jau yra.
Laukelyje "tema" nieko nerašykite.
2011-01-22 13:57 Pelno mokestis » Beviltiškos skolos » #905722

Luka_Paciolis rašė:

amadina22 rašė: 2009 m. pradžioje vienam tiekėjui permokėjome, tarkim 25 Lt. Nuo to laiko su jais nebebendradarbiaujame. Ne kartą siunčiau jiems suderinimo aktus ir prašiau grąžinti permokėtus pinigėlius. Siunčiau aktus faksu. Į tuos aktus jie neatsako. Ar galiu šią sumą nurašyti į leidžiamus atskaitymus?
Ar tokiai nedideliai sumai užtenka vien suderinimo akto ir dar nepasirašyto kitos pusės?
Siūlyčiau išsiųsti prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašyme nurodykite kada susidarė permoka pagal Jūsų įmonės apskaitos duomenis kokia suma ir prašykite ją grąžinti nurodant konkrečią a/s bei banką.


Jau prie kelių laiškelių gale labai pagarbiai prirašydavau, kad dėl ekonominio sunkmečio nutrūkus bendradarbiavimui maloniai prašome grąžinti permoką. Tylu. Viena įmonė apie 150 permokėtų Lt grąžino be problemų. 25 litukai maža suma, nieko baisaus, tik klausiu jūsų nuomonės.
2011-01-22 13:35 Pelno mokestis » Beviltiškos skolos » #905717

amadina22 rašė:

amadina22 rašė: 2009 m. pradžioje vienam tiekėjui permokėjome, tarkim 25 Lt. Nuo to laiko su jais nebebendradarbiaujame. Ne kartą siunčiau jiems suderinimo aktus ir prašiau grąžinti permokėtus pinigėlius. Siunčiau aktus faksu. Į tuos aktus jie neatsako. Ar galiu šią sumą nurašyti į leidžiamus atskaitymus?
Ar tokiai nedideliai sumai užtenka vien suderinimo akto ir dar nepasirašyto kitos pusės?

2011-01-21 14:31 Įvairūs » Tantjemos? » #905531
O aš žaviuosi protingais žmonėmis...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui