Tax.lt narys Elyte

Elyte
Tax.lt narys nuo
2004-03-09
Elyte
forume parašė 2865 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-05-23 16:23 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #401479

donnata rašė: Ačiū Elyte už atsakymą, tačiau noriu pasiteriauti , jei išeičiau iš tos ankstesneės darbovietės (tiesiog nebepaknčiama ten darosi dirbti, ypač, kai žino, kad laukiuosi) ar prarasčiau už tą laikotarpį mokėtiną pašalpą?
Ačiū

Dirbant 2 darbovietėse išmokas skaičiuos nuo 2 atlyginimų, o jei vienoje - tai nuo vieno. pasiskaičiuokite, kai jums bus geriau, bet jai neįmanoma dirbti, tai geriau gauti mažiau pinigų, bet nešioti sveiką vaiką be jokio papildomo streso.
2007-05-23 16:08 PVM » Automobilių PVM » #401470

innnga rašė: O ka reikia zinoti, kam priskirtas? Musu imone uzsiema didmenine prekyba ir masina reikalinga kroviniu pervezimui.

Automobilio techniniame pase turi būti įrašas krovininis jis ar lengvasis, nesvarbu ką Jus jame vežiosite.
2007-05-23 15:59 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #401464

donnata rašė: sveiki,
Prašau patarkite man.. I dekretą išeinu lapkričio 4d., kaip suprantu mano pašalpos bus skaiciuojamos iš II ketv. ir iš III ketv. (ar aš klystu???). Šiuo metu dirbu vienoje darbovietėje, o nuo liepos mėn. darbinsiuos nepagrindinėm pareigom į kitą darbovietę.
Jei darbindamasi į kitą darbovietę išeičiau iš tok, kurioje prieš tai dirbau, ar prarasčiau kokias nors išmokas??

Labai ačiū už atsakymą

Dėl II ir III ketvirčio galvojate teisingai, o į dekretą ir vaiko priežiūros atostogas paprastai išeina iš abiejų darboviečių, taigi ir atlyginimas pašalpai skaičiuoti atitinkamai skaičiuojamas iš visų darboviečių, kur už Jus moka sodros įmokas.
2007-05-23 15:49 Bendra » Noriu pats » #401453

pamanyk rašė: :)
na netaip issireiskiau.. Netai kad girdejau, bet mano tetis to pats ismoko kazkadaise.. Tai manau ir as sugebesiu-genai :). Bet tai buvo seniai, o istatymai pasikeite... Todel man reikalinga nauja medziaga

O Jūs čia, atsiprašau, apie ką? smile
2007-05-21 18:29 Bendra » banko paskola » #400729

ilona1975 rašė: Labas visiems. noriu paprašyti gal kas žino kokius dokumentus reikia suruošti UAB-ui imant paskolą iš banko komercinėms patalpoms pirkti.

Bankas duoda užpildyti paskolos prašymą, kur reikalingi debitoriai, kreditoriai, apyvartos ir daug informacijos apie turimą nekilnojamąjį turtą (nes dažniausiai būtinas užstatas). Balansai ir pelno-nuostolio ataskaitos už 3 metus, pažymos iš Sodros, VMI ir JAR. Pilna informaciją apie norimą įsigyti daiktą. Ko pareikalaus dar priklauso nuo banko.
2007-05-21 16:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400720

BiteMaja rašė: Šiandien išeina iš darbo du darbuotojai-turiu paskaičiuoti DU už 05 mėn smile Ir duoti žmonėms pasirašyti...

Kažkaip klaikiai šiandien viskas nesiseka... smile

Na tokiu atvėju teks skaičiuoti Exselyje ar skaičiavimo mašinėle, kaip seniau.
2007-05-21 16:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400706

BiteMaja rašė: Pas mane pačioje programoje, kur yra darbo dienų skaičius nurodyta, kad 21 d.d. Neatsinaujinau programos, tai dabar nežinau ką daryti...ir slaptažodio atnaujinimui neturiu...Gal kas padės??? Plyzzzzzz

O kodėl tokia skubos tvarka? Ikimėnesio pabaigos dar 10 dienų - gal dar kas nors susirgs ar pan.?
Jums skaičiuoja mažiau atlyginimo? Bandykite pakoreguoti ranka tabelį.
2007-05-21 16:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400701

BiteMaja rašė: Kodėl skaičiuojant 05 mėnesio DU ima 21 dieną, o ne 22???

Na nežinau, pas mane skaičiuoja 22 dienas, gal pasitikrinkite tabelius?
2007-05-21 08:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400429

BiteMaja rašė: Sveiki. Ar įmanoma padaryti, kad avansinėse apyskaitose "Avanso apyskaita" lape nerašytų pirktų prekių, o firmas? labai jau daug lapų gaunasi...

Taigi rašo tik pirmą sąskaitos prekę - firma - ir bendrą dokumento sumą. Niekas nesikeičia - ta pati viena eilutė. Prieš gerus metus buvo kitaip: pirkimas - firma ir suma.
2007-05-18 08:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399876

BiteMaja rašė: Privargau, bet pagaliau sugalvojau kaip panaikinti neteisingą pradinį valiutinį skolos likutį ir teisingai perskaičiuoti valiutines skolas. Nežinau ar pagal programuotojus padariau, bet rezultatas gavosi teisingas. Jei kam iškils panaši problema-kreipkites...

Sveikinu. Taip dažniausiai būna - pasitari su pačiu protingiausiu (t.y. su savimi) ir viskas gaunasi. smile
2007-05-17 17:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399803

Eglija rašė: Sveiki,
turiu tokia problema, nezinau kaip tikslingai registruoti valiutines USD operacijas. Turiu USD saskaitos israsa, vadovas sia kortele atsiskaitineja kai buna uzsenyje. yra pvz irasas 2007 01 10, kad atsiskaite su imone "XXX", - 121,74 USD, o operacijos turinyje parasyta atsiskaitymo data 2007 01 08 ir (61,00 GBP- Didziosios Britanijos svarai sterlingai).
anksciau nesu dirbusi su USD saskaitom.
Aciu

Perskaitykite Vartojo vadovo psl.288 valiutinės sąskaitos įvedimui (nepamirškite suvesti pradinius likučius) ir apmokėjimams psl. 257-262, pabandykite suvesti operacijas. Tada klauskyte konkrečiau kas nesigauna.
2007-05-17 17:24 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399800
[quote="BiteMaja"]Elyte, pabandžiau įvesti minusinį valiutinės skolos likutį tai sumai, tai likutį panaikino, bet nesamones skaičiuoja, kai reikia skolas perskaičiuot pagal valiutos kurso pasikeitimą.

Ko gero teks pašalinti visas valiutines šio kontragento operacijas ir sutvarkyti pradinį likutį.
2007-05-17 17:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399798

rugle rašė: bet prasau pasakykite ar netureciau pirmiau padaryti inaso i kasa (sory gal nesakiau bet tai tik veikla pradedanti imone), is ko as parasysiu KIO jei nebus babkiu?

Taip, turite išrašyti savininko įnašui.
2007-05-17 15:57 Bendra » Įsakymai » #399734

prosas rašė: Nu va.
Jau yra trys pasiūlymai.
Galima rinktis, kuris labiau prie dūšios smile smile

Bandysime skambinti SODRAi, gal pasiūlys ketvirtą, bet aš galvoju, kad pritarsiu aivasstai.
2007-05-17 15:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399728

BiteMaja rašė: Kaip tyčia iki rytojaus turiu pabaigti balansą 1 ketv. Išsiunčiau edlontai rezervą, bet neaišku kada gausiu atsakymą, tai bandau visokius variantus. Kokį reikia įrašyti ekvivalentą, kai rašai USD skolos likutį? (bandysiu minusinį įvesti, tai gal panaikins valiutinę skolą)

O pas Jūs balansinės sąskaitos likutis išsikreipia būtent tai kontragento pradinio likučio sumai? Gal bandyti laikinai įvesti skolos korektūrą?
2007-05-17 15:11 Bendra » Įsakymai » #399691
Ačiū, tik dabar nežinau kieno klausyt Lauros9 ar Wirginos?
2007-05-17 15:08 Bendra » BALANSAS » #399689

Nira rašė: Nesupratote jus manoklausimo, na bet tiek to pati susitvarkysiu ir beje Elyte nematau nieko juokingo is ko galima juoktis.

Neįsižeiskite , prašau, smile čia juokas ima daugiau iš Pačiolio metodikų, kur tarp įstatymų straipsnių ir numerių neberandi kurioje vietoje tau reikiama informacija.
2007-05-17 15:05 Bendra » Įsakymai » #399684
Gal kas netyčia rašėte įsakymą dėl vaiko priežiūros atostogų iki vienerių metų? Ar rašoma nuo vaiko gimimo datos ar nuo dekreto pabaigos iki sueis vieneri metai?
2007-05-17 14:59 Bendra » BALANSAS » #399676

Nira rašė:

urtele rašė:

Nira rašė: Gal kas zinote kur galima rasti tokia info:
Kokia eiles tvarka daryti balansa, pvz.: 1. Uzdaryti visas 5 ir 6 klases; 2. Uzpildyti pelno (nuostolio) ataskaita ir pan.

Jeigu man iškiltų tokie klausimai, aš pirmiausia pasisamdyčiau buhalterį, nes padaryti teisingą balansą , kai kyla tokie klausimai....ką aš žinau. Po to žymiai sudėtingiau ir brangiau kainuoja taisyti klaidas. ČIA MANO NUOMONĖ smile


Taip ir galvojau kad bus tokie komentarai:)
Man reikia teorijos

Bandykit pirkti Pačiolio knygas arba kursus - žinosit teoriškai kiekvieną įstatymų raidelę ir skaičiuką. smile
2007-05-17 14:46 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #399662

Virgasius rašė:

Laimuks rašė: Ties ta forma tame stulpelyje tuščia


a, aišku, vadinasi, dar ne viskas yra.... VMI neskuba...

Visiškai nesiruošia skubėti, nes užpildyt formą dar duoda (nors tik skirtas UAB), o užregistruoti EDS nesiteikia. Taigi kaip beužpildytum reikia nešti į VMI lapus. smile
2007-05-17 11:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399507

BiteMaja rašė: Elyte, tai kad pas mane nėra tiekėjo pradinės skolos nei litais, nei valiuta, o jo kortelėje valiutinėse skolose yra pradinis likutis. tai kaip jį iš ten panaikinti (litais skolos nėra...)?


Bandykite įvesti pradinį likutį ankstesne data 0,00 ir perskaičiuoti kontragento skolą.
2007-05-17 09:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399416

rugle rašė: darant ne su programa. As pirmiausiai inesu savininko inasa i kasa, po to parodau kad nupirktas IT, ir tada israsau KIO( ar kazka ne taip darau, na mus taip mokino)


Kad nupirkti IT reikia gauti sąskaitą iš tiekėjo. Įvedant sąskaitą sukuriate naują prekės kortelę būtinai pažymite, kad tai yra paslauga, kad nesikauptu likučiai. Paspaudus dešinių klavišu įvestą į sąskaitą IT eilutę galite iš karto supildyti IT kortelę. Įtraukus sąskaitą DK turi atsirasti įrašas
D-1230
K-443
O įvedant KIO gautos sąskaitos apmokėjimui
D-443
K-272
2007-05-17 08:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399362
[quote=rugle]t.y. as ivedziau
Konkrečiau aprašykite kaip Jūs išlaidavote savininko įnašą IT pirkimui?
2007-05-17 08:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399358

BiteMaja rašė: Sveiki. Ar galima perskaičiuoti valiutines skolas neliečiant bankinių valiutinių likučių? Nesinori vėl per naują banką vesti, o skolas programa blogai perskaičiavo...

Ir dar. Kaip panaikinti pradinį valiutinį skolos likutį, kurio neturi būti (net nežinau iš kur jis atsirado)-rodo "atsiskaitymai su kontrahentais".


Pradinį likutį, kaip ir einantį galima ne panaikinti, o pataisyti: Įmonės rekvizitai-Bankas-Sąskaitos redagavimas. O valiutinės skolos yra kontragento kortelėje: ir pradinės ir koregavimas.
2007-05-16 17:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399237

rugle rašė: Sveiki, norejau paklausti vedant IT kortele kokias saskaitas vedate sanaudu saskaitoje ir nusidevejimo saskaitoje. As suprantu jei perki IT tai K 272 o D 123, o kaip cia reikia

Sąnaudos - 6115
nusidėvėjimas - 1237
2007-05-16 09:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398954

dainan rašė: Tai kaip man patikrinti ar aš viską gerai suvedžiau - juk yra sintetinė ir analitinė apskaita ir duomenys turi sutapti,o aš negaliu jų sutikrinti,nes analitinėje apskaitoje duomenys ne tokie kaip sintetinėje...
Bet aš turbūt nemoku normaliai paklausti todėl ir negaunu atsakymo smile


Jums reikia surasti atitinkančias ataskaitas. Jeigu tikrinate skolas tikrinkite balansines sąskaitas ir Ataskaitos-Atsiskaitymai-Debitorių/Kreditorių skolos arba ten pat yra Atsiskaitymų suvestinės pagal balansinę sąskaitą ir kontragentų grupes.
2007-05-16 08:45 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398939
[quote=BIELKA]

BIELKA rašė: Kažkodėl nusimušė automatiniu būdu siūlomas

Ir man atsakykit kas nors smile

Net nežinau ką pasakyti, gal įvedinėdama nurodėte būsimąją datą ar priskyrėte kuriam nors atsakingam. Aš turbūt bandyčiau šalinti ir įvesti iš naujo. smile
2007-05-16 08:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398936

dainan rašė:

Girele rašė:

dainan rašė: Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą

Suraskite tokį "apeinantį" apmokėjimą ir smulkiai parašykite - kaip jį įvedėte. Dar pažiūrėkite OŽ - per kokias buh.sąskaitas suvaikščiojo.


Paprasčiausia situacija - atskaitingas asmuo pristato s.faktūrą su apmokėjimo kvitu ,įvedu per Gavimas ,nurodydama ir kontrahentą ir atskaitingą asmenį ir dokumentų numerius.OŽ atsiranda tokia korespondencija D atsargos
D PVM
K atskaitingi
O kai išduotu avansą atskaitingiems -Mokėjimai-Kasos išlaidų orderis ,o OŽ įrašas D atskaitingi
K kasa...
Atsiskaitymų su tiekėjais ataskaitoje atsiranda duomenys ir kredite ir debete ,o apyvartų žiniaraštyje 443 sąskaitos apyvartose tos sumos nepasirodo.

O kam jos ten turėtu pasirodyti, Jeigu Jūs 443 nei kreditavot, nei debetavot? Viskas suvaikšto gerai, nes čia vietoje 443 naudojama atskaitingo asmens sąskaita. Juk pas kontragentą skolos nerodo?
2007-05-15 16:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398775

dainan rašė: Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą

Pasitikrinkite per kurią sąskaitą OŽ ar mokėjimo dokumentuose dengiasi gryni apmokėjimai. Nes aš įsivaizduoju kad gryni apmokėjimai tiekėjams pereina per avansinę apyskaitą arba tiesiai iš kasos, peržiūrėkite KIO ir atsiskaitymus su mat.atskaitingais.
2007-05-15 15:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398711

dainan rašė: Gal kas galite patarti kaip geriau susitvarkyti apskaitą Cente
,kad Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių duomenys sutaptų su atsiskaitymų ataskaitomis-problema tame ,kad kartais su tomis pačiomis įmonėmis atsiskaitome ir pavedimu ir grynais,todėl pažiūrėjus atsiskaitymų ataskaitas ,jų duomenys nebesutamta su apyvartos žiniaraščiais.Esu išskyrusi 2 kontrahentų grupes-1pavedimu ir 2 grynais,tačiau aukščiau aprašytu atveju jos man nebepadeda...

Apie kurias atsiskaitymų ataskaitas konkrečiai klausiate? Šiaip apmokėjimo būdo keitimas jokios įtakos kontragento galutiniam įsiskolinimui neturi.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui