Tax.lt narys Virgiuks

V
Tax.lt narys nuo
2004-03-17
Tikras vardas
Virginija
Virgiuks
forume parašė 288 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-09-27 15:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #322881
Užpajamuoti įrengimai į inventorių. Noriu įtraukti į ilgalaikį. Per kur eiti ir ką daryti? Gal patarsit?
2006-09-21 18:11 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #320670
Kai eini per kontrahentus rodo kad jie mums skolingi, bet ištrauki ataskaitą skolos kreditoriams tą skolą įtraukia.
Bet man dar neaišku, jeigu aš įvesiu per gavimus tai pažymėjus atsiskaitė darbuotojas-nesusidvigubins skola darbuotojui?Gal tada per Gauti mokėjimo dokumentai netraukti, o tiesiai per gavimus eiti..?
2006-09-21 17:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #320659
Darbuotojas apdraudė įmonės automobilį. Parnešė tik polisą ir PPK. Suvedžiau per Gauti mokėjimo dokumentai, bet rodo per Skolos kreditoriam, kad tai draudimo bendrovei mes esame skolingi. Net nežinau ką daryti, gal patartumėt. Būt buvus sąskaita , suvesčiau per gavimus, o dabar?
2006-09-05 16:47 Bendra » Pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knyga » #314137

palmal rašė: Atskaitingas seniai atleistas, o tik dabar apsižiūrėta, kad kvitų nėra.

O tie kvitai nebuvo dar tada pirkti kai reikėjo registruoti VMI? Nes jei taip tai dar reikia ir VMI pranešti. o dėl atskaitingo asmens pabandyk jį susirasti, o jei ne tai gal užteks dingimo akto, patvirtinto direktoriaus.
Taip dar nutikę nebuvo tai ir patart nelabai turiu ką. Gal atsilieps daugiau kas..
2006-09-05 16:27 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #314123
Pažymėjau KR. Tikiuosi tiks.
Ačiū visiems už atsakymus.
2006-09-05 16:25 Bendra » Pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knyga » #314120

palmal rašė: Registruoti mokesčiuose tai tikrai nereikia. Aciu už atsakymus.
O gal turite dingimo akto formą? Atleidau atskaitingą ir nepareikalavau atiduoti, kadangi jie buvo nenaudojami.


Ne neturiu, bandyk surašyti kad toks ir toks PPK yra dingęs. tu pasirašai, direktorius patvirtina. Reiktų atskaitingo asmens paaiškinimas kur jis juos padėjo.
2006-09-05 15:59 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #314096
Kaip žymėti tabelyje išleidus tėvystės atostogų (iki 1 mėn.) Dėkui
2006-09-05 15:55 Bendra » Pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knyga » #314091

svetule rašė: PPK nereikia registruoti nuo 05 09 01 smile

www.vmi.lt/lt/?itemId=1004466


Taip registruoti VMI nereikia, bet knygoje, pačioje įmonėje, kam išduota, kiek sunaudota man atrodo reikia
2006-09-05 15:35 Bendra » Pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knyga » #314070

palmal rašė: Paradėjau naudoti pinigų išmokėjimo kvitus.
Kaip išduodami kvitai atskaitingam aš žinau ir tai parašyta taisyklėse.
Ar šių kvitų apskaitos knygoje reikai rašyti kiekvieną sunaudojimą? Kam kiekvienas kvitas išrašytas? Mano labai maži sunaudojimai.


Aš darau taip:
kai kvitus atskait.asmuo grąžina rašau
2006-08-31 10:27 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #312074

Andron rašė:

Virgiuks rašė: Sveiki, labai reikia Jūsų patarimo. Programoje buvo suvesti tiekėjai, ir vienas tiekėjas suvestas du kartus. Kaip suprantu pusė sąskaitų susivedė vienam, pusė kitam. Kai apžiūrėjau kad tas pats tiekėjas yra dvejose vietose vieną ištryniau. Bet dabar užduodant ataskaitą apie skolas tiekėjams rodo tik dalį skolos.
Nežinau ar aiškiai surašiau, bet prašau patarkit ką daryti.


Redaguokite "gero" tiekėjo pavadinimą, pridėdami gale kokią nors raidelę, pvz, X.
Paskui redaguokite "blogo" tiekėjo pavadinimą kaip turi būti.
Pašalinkite blogo tiekėjo kortelę.
Redaguokite "gero" tiekėjo pavadinimą, ir pašalinkite papildomą simbolį.
Perskaičiuokite skolą tiekėjo kortelėje.

Dėkui už patarimus.
Padariau kaip rekomendavo Girele, viskas susitvarkė. Dėkui.
2006-08-30 17:28 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #311890
Ačiū Girele.
2006-08-30 17:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #311885
Sveiki, labai reikia Jūsų patarimo. Programoje buvo suvesti tiekėjai, ir vienas tiekėjas suvestas du kartus. Kaip suprantu pusė sąskaitų susivedė vienam, pusė kitam. Kai apžiūrėjau kad tas pats tiekėjas yra dvejose vietose vieną ištryniau. Bet dabar užduodant ataskaitą apie skolas tiekėjams rodo tik dalį skolos.
Nežinau ar aiškiai surašiau, bet prašau patarkit ką daryti.
2006-08-18 15:12 PVM » PVM tarp ES valstybių » #306922


Dėkui Birute.
2006-08-18 12:44 PVM » PVM tarp ES valstybių » #306790
Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija.. Ar gali fiz.asmuo, užregistravęs individualią veiklą (ne PVM mokėtojas), pirkti prekes perpardavimui iš Lenkijos (PVM mokėtojo)?
O gal jis turi būti PVM mokėtojas?
Prašau pakomentuoti, jei kas susidūręs su tokia situacija. Dėkui.
2006-08-18 12:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #306780
Labai, labai ačiū :) Radau.
2006-08-18 12:15 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #306761
Sveiki,
Sąskaitą gavom 07.31.
Direktorius 08.16. ją apmokėjo. (tai bus matyti avansinėj)
Bet kaip tai parodyti cente?
Kai suvedžiau gautą, rodžiau skolą tiekėjam, o dabar? Į kurią vietą įrašyti apmokėjimą?
Dėkui.
2006-08-09 11:14 Bendra » Atostogos » #304596

irmoske rašė:

Virgiuks rašė: Lyg ir aišku, tik kaip dabar daryti su ta 08.15. įskaičiuoti į kalendorines ar ne ? Ir kaip rašyti įsakymą? nuo 14 iki 27 ar uo 14 iki 28?

Jei atostogos 14 k.d. - tai įsakymas nuo rugp 14 iki 28 imtinai. Į darbą - 29d.


Taip ir padarysiu, dar kartą dėkui.
2006-08-08 17:24 Bendra » Atostogos » #304444
O ar gali būti už 10 d.d.(atostogų) priskaičiuota 274,20 Lt, nors valandinis minimalus 3,65 Lt, tai už 10 dienų būtų 292? Ar čia nesvarbu?
2006-08-08 17:11 Bendra » Atostogos » #304438
Ačiū visiems :)
2006-08-08 16:53 Bendra » Atostogos » #304420

puppale rašė:

Virgiuks rašė: Darbuotojas parašė prašymą dėl atostogų nuo 08.14. iki 08.27.(14 k.d.) Kaip suprantu į darbą jam 08.29., nes užsideda viena diena už 08.15.
Skaičiuoju 15 k.d. ir 10 d.d. Ar gerai darau??


as galvociau jog rasyt reikia vistiek 14d. tiesiog tos 15d. neskaiciuoji. 10d.d. jeigu pas jus imoneje 19d. bus darbo.
na tarkim as dariau taip kai isejo nuo rugpjucio 1d iki rugpjucio 29d. parasiau 20 darbo dienu ir 9 iseigines, nzn ar gerai padariau, nes rugpjucio 15d. iskaiciavau irgi kaip iseigine, tai atostoginius paskaiciavau uz 20d.d.


Lyg ir aišku, tik kaip dabar daryti su ta 08.15. įskaičiuoti į kalendorines ar ne ? Ir kaip rašyti įsakymą? nuo 14 iki 27 ar uo 14 iki 28?
2006-08-08 15:59 Bendra » Atostogos » #304374
Darbuotojas parašė prašymą dėl atostogų nuo 08.14. iki 08.27.(14 k.d.) Kaip suprantu į darbą jam 08.29., nes užsideda viena diena už 08.15.
Skaičiuoju 15 k.d. ir 10 d.d. Ar gerai darau??
2006-08-08 12:45 Bendra » Atostogos » #304206

Virgiuks rašė: Sveiki, darbuotojas parašė prašymą eilinėms atostogoms nuo rugpjūčio 14 iki 27 d. (14 k.d.) 14 ir 15 d. laisvos, už 14 atidirbame 19 d. Tai įsakymą rašyti nuo 14 iki 28 ( į darbą 29)? ar nuo 14 iki 27 (į darbą 28, nes jis pats taip prašo). Ir kiek dienų skaičiuoti?14 k.d. ir 9 d.d. Ar 15 k.d. ir 10 d.d. Dirbam 5 darbo dienas. Visai susipainiojau. Prašau pagalbos .Dėkui.


Gal gali kas atsakyti? Prašau.
2006-08-08 12:07 Bendra » Atostogos » #304166
Sveiki, darbuotojas parašė prašymą eilinėms atostogoms nuo rugpjūčio 14 iki 27 d. (14 k.d.) 14 ir 15 d. laisvos, už 14 atidirbame 19 d. Tai įsakymą rašyti nuo 14 iki 28 ( į darbą 29)? ar nuo 14 iki 27 (į darbą 28, nes jis pats taip prašo). Ir kiek dienų skaičiuoti?14 k.d. ir 9 d.d. Ar 15 k.d. ir 10 d.d. Dirbam 5 darbo dienas. Visai susipainiojau. Prašau pagalbos .Dėkui.
2006-08-03 14:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #302906
Kad lyg ir gera data suvesta....buvau blogai suvedus ir tryniau, bet vėl per naują suvedžiau ir atrodė viskas gerai...bet apyvartos žiniaraštį nerodo ir OŽ ...nežinau..reiks ieškot.
Dėkui už gerus norus padėti :)
2006-08-03 12:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #302810

Girele rašė:

Virgiuks rašė: Suvedus sąskaitą ji atsispindi ir PVM ataskaitoje ir atskaitingų asmenų apyskaitoje, net leido kuro nurašymo aktą surašyt, likučius davė, bet jos nerodo OŽ ir nematyti apyvartų žiniaraštį...Ką padariau ne taip?
Prašau padėkite . Dėkui.

Ar įjungta automatinė sąskaitų korespondencija? Jei ne - įsijunk, ir reiks tas senas operacijas suvesti ranka, arba trinti visas sąskaitas ir suvesti iš naujo....


tai kad įjungta ir kitas sąskaitas rodo. Gal suvesti tą vieną sąskaitą per naują? Tik ar nesidvigubins likučiai?
2006-08-03 11:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #302787
Suvedus sąskaitą ji atsispindi ir PVM ataskaitoje ir atskaitingų asmenų apyskaitoje, net leido kuro nurašymo aktą surašyt, likučius davė, bet jos nerodo OŽ ir nematyti apyvartų žiniaraštį...Ką padariau ne taip?
Prašau padėkite . Dėkui.
2006-08-03 10:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #302733

Girele rašė:

Virgiuks rašė: Sveiki, turiu tokį klausimą:
Suvedžiau kuro likučio sumą, o kaip įvesti kuro likutį litrais?, nes kai mėnesio gale darau nurašymą, neduoda nurašyti to likučio kur suvedžiau pradžioje?
Nežinau ar aiškiai surašiau, bet gal suprasit smile

Neaišku, kaip jūs suvedėte pradinį likutį smile
Reikia įvesti sumą į sąskaitą per OŽ ir dar kartą reikia suvesti pradinį likutį per Gavimus - ten vedasi litrai, kaina ir galutinė suma.
Kaip tai darosi - aprašyta vartotojo vadove bei leidinuke - nuo ko pradėti. Taip pat paskaitykite www.centas.lt DUK - bus daug kas aiškiau smile


Dėkui Girele, bandysiu daryti.
2006-08-02 18:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #302588
Sveiki, turiu tokį klausimą:
Suvedžiau kuro likučio sumą, o kaip įvesti kuro likutį litrais?, nes kai mėnesio gale darau nurašymą, neduoda nurašyti to likučio kur suvedžiau pradžioje?
Nežinau ar aiškiai surašiau, bet gal suprasit smile
2006-07-19 13:59 Blevyzgos » Prašau patarimo. Iš anksto dėkui » #297293
Apie vestuves ir smagu pakalbėti, ypač kai jos tavo :)
Dėkui visiems už atsakymus.
2006-07-19 12:39 Blevyzgos » Prašau patarimo. Iš anksto dėkui » #297242
Sveiki, nežinau ar į tą temą rašau, bet noriu paklausti. Mums suteikė paslaugą ir išrašė PVM s/f. Mes tai pat tai įmonei suteikėm paslaugą ir išrašėm PVM s/f. Ar galiu tą sumą kažkaip sudengti, ar dar kaip... Ar turim mes jiem pervesti pinigus, ir jie mums pervest pinigus. Nežinau ar aiškiai surašiau, bet manau kad mintis aiški...kaip tai padaryti, gal patartumėt? Dėkui
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui