Tax.lt narys nieko_sau

nieko_sau
Tax.lt narys nuo
2003-04-14
Tikras vardas
Regina
Miestas / vietovė
Klaipėda
Profesija
buhalterė
nieko_sau
forume parašė 3857 žinučių

Naujausios žinutės:

2003-11-13 13:09 Bendra » dėl sąskaitų kontavimo » #42991
Vio-čia truputį kažką ne taip pasakei. Joks nebus iškraipytas balansas-visi savininkams darome tikslius ir tvarkingus balansus. TT ir turi būti užpajamuotas, o jei nepradėtas naudoti-tai ir turi likti balanse, o jei pradėtas-iškart ir nurašytas.
2003-11-13 12:36 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #42972
Ne tik galima, bet ir privaloma. O kaip tu saugai duomenis diskeliuose? Tuo metu, kai kopijuoji duomenis susikuria duomenų bazė su raidele priekyje K_..., tuo pačiu metu tavęs prašo įdėti a diskelį (jei ten kopijuoji). Kai kopijavimas baigtas, eini į Pragmos direktoriją, susirandi tą kopiją ir pervadini ją, jei nepervadinsi, negalėsi joje dirbti. Ar žinai, kad Pragmoje galima vesti keletą įmonių? Principas tas pats, tik naujai sukurį tuščią duomenų bazę.
2003-11-13 12:25 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #42968
Tikrai dabar nieko netaisyk-pati pasimesi, nebesusigaudysi. Pavark kol kas atskirais nurašymo aktais. Arba daryk eksperimentus duomenų bazės kopijoje-aš taip visada darau-nukopijuoju, pervadinu duomenų bazę į pvz-Bandymai-ir ten darau ką noriu-yra gi pagrindinė. Jei pavyks-tai liuks, galėsi toliau tęsti smile
2003-11-13 12:09 Bendra » dėl sąskaitų kontavimo » #42961

Dan rašė: Ar pirktus blankus reiktu uzsipajamuoti uzbalansineje saskaitose.
Mes pirktus uzpajamuojame D 200 D 251 PVM, nurasome uz ketvirti D611 K200
Ar teisingai darome

Teisingai darote. Bet apie tai jau tiek buvo kalbėta forume, net vakar buvo. Pasiskaityk per paiešką.
2003-11-13 12:07 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #42960

kationcas rašė: Pajamuojant medžiagas pajam/pirk.dokumente įrašomas vienas sandėlis, o būna tokių sąskaitų kuriose prikta medžiagų į skirtingus sandėlius (dėl to kai kurios medžiagos patenka "ne ten kur reikia").
dėl to kyla problema nurašant medžiagas: kaip į nurašymo dokumentą (kur irgi galima pasirinkt vieną sandėlį) išsisirankioti medžiagas iš kelių sandėlių smile
gal pas ką nors buvo panaši problema? kaip jūs ją išsprendėt smile


Arba vidinis perdavimas, arba pajamuotis viską į tą patį sandelį ir spręsti tai prekių grupių pagalba, jei to pakanka. Nes, jei nori rašyti vieną nurašymo aktą-kam tada pajamuoji į skirtingus sandelius-duok pavyzdį, kam tau jų reikia. Gal derini prie balansinių sąskaitų?
2003-11-13 11:51 Programinė įranga » VB internetu » #42954
VB- ebankas dirba blogai, blogai ir dar kartą blogai. Kiek gali tęstis tos rekonstrukcijos-anksčiau nors perspėdavo, o dabar dažnai neveikia ir tiek. Dirbu su juo ir asmeniškai, ir įmonėse. Hansa kol kas lenkia, jau vien tai, kad Hansa pavedimo numerį automatiškai išmeta augančia tvarka smile Kad ir šiandien-kaip ir kitiems tur būt-visokius erorus rodo, jie jau man nusibodo juodai smile
2003-11-13 08:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #42842
Modestai-kaip tai pažymą iš fizinio asmens? Gal surašei buhalterinę pažymą? O kokiu pagrindu suteikė paslaugą?Patikslink. O dėl kontuočių:
suteikta paslauga:
D 611X
K 450X (gal geriau 488X)

Išskaičiuojamas GPM
D450X (ar 488X)
K470X
2003-11-13 07:43 Bendra » Kas galite paaiskinti apie atostogas? » #42835
Imam atostogas dalimis, kartais po savaitę, vieną dalį reikalaujama imti ne trumpesnę, nei 14 d.-tikrai kartais nesigauna, tai forminame 14, o žodžiu sutariame ir einame kaip leidžia aplinkybės, svarbu parašų nedėlioti tom dienom. Niekur nedingsi-tokią profesiją pasirinkom. Netempk su daugeliu metų-kompensuos tik už 3, jei kas smile
2003-11-13 07:35 Bendra » Nusidėvėjimas » #42832
Yra lyginama ne su likutine verte, o su įsigijimo.
2003-11-13 07:30 Įvairūs » Pardavimas užsienio įmonei » #42830

Ininga rašė: Jei yra toks atvejas, kad atsivezamos prekes is uzsienio perdirbimui, t.y. nebalansines. Kaip israsoma saskaita, jas eksportuojant, vienoje kruvoje -darbas +prekes(nebalansines)?


Ininga-yra toj pačioj temoj diskutuota, peržvelk, gal paaiškės kas nors.
2003-11-13 07:28 Įvairūs » Pardavimas užsienio įmonei » #42826

Alisa rašė: Siandien iš kito galo smile

Sakykim užsienio įmonei parduodam prekes.
Tačiau tų prekių mes neišvežame, jos lieka pas mus tolimesniems darbams.Klausimai:
1.Kaip su pardavimo PVM?
2.Kokių reikėtų dar popierių (gal kokia sutartis, kad lieka mums (užbalansinėj)), kad palieka mums naudotis?
3. Kada sąskaitą išrašyti?


Nulinio PVM tarifo manau negalėsi rašyti, nes eksporto nėra, bus 18 proc., jums perduoda naudotis pagal sutartį, krovinio važtaraštį (jei reikės transportuoti) ar priėmimo-perdavimo aktą, tuo remiantis apskaityti užbalansinėje.
2003-11-12 15:10 Bendra » Sąskaita išankstiniam apmokėjimui » #42711

RamuneS rašė: Aš irgi iki šiol išankstinių sąskaitų nerodydavau, o apskaitoje fiksuodavau tik kai gaudavom apmokėjimą:
D. 27x Bankas
K. 460 Avansu gautu sumos

Bet šį kartą išrašėm normalią PVM sąsk.-fatūrą, taigi ją turiu atvaizduoti apskaitoje.
Kur dėti PVM - į 47x sąskaitą kaip normalų PVM ar į ateinančių laikotarpių PVM ir nemokėti jo į biudžetą tol, kol nebus atliktos paslaugos?


Ramune-aš nesupratau-kaip tai sąskaita normali ir išankstinis apmokėjimas? Jei paslauga nesuteikta, tai ir sąskaitos nederėjo rašyti, o paprašyti išankstinio apmokėjimo ant "balto lapo".
2003-11-12 14:45 Bendra » Sąskaita išankstiniam apmokėjimui » #42677
Aš sąskaitų išankstiniam apmokėjimui aplamau nekontuoju niekaip-netraukiu tokių dalykų į balansą-pardavimo neįvyko, nei PVM, nei skolos nėra.
2003-11-12 14:00 Bendra » Importas » #42627
Jei tikrai neliksi skolinga (turi gauti dokumentą, o gal tame pačiame yra matyti, kad tai tik muitinės poreikiam), tai skolą tiekėjui reikia uždaryti su pajamomis-su pagaute.
D 45XX
K 54XX
2003-11-12 13:36 Bendra » Importas » #42606

uoga rašė: Gal galetum parasyti saskaitu korespondencijas
Labai buciau dekinga

Korespondencijas kokiai operacijai?
2003-11-12 13:12 Bendra » Importas » #42588

anonimas rašė:

uoga rašė: Gavome importa, bet ne Invoice bet PROFORMA INVOICE, ka tai reiskia?

Šiaip Proforma invoice yra tai, kas pas mus vadinama "Sąskaita išankstiniam apmokėjimui" bent aš taip suprantu. turėdami tik Proforma Invoice negalima sudaryti prekių importo deklaracijos. deklaracijai reikia INVOICE arba COMMERCIAL INVOICE. Jei aš klystu kas nors pataisys.


Pas mane taip pat dažnas atvejis. Bet mano tiekėjai tą Proforma invoice traktuoja kaip sąskaitą muitinės poreikiam, t.y. kaip preliminarią sąskaitą. Ir muitinėje ji praeina kuo puikiausiai.O Commercial invoice vėliau atsiunčia paštu.
2003-11-12 13:02 Bendra » Puola mokesčiai » #42584
Aš manau, kad už dokumentų tvarkymą, apskaitos registrų vedimą-gal ir nėra atsakinga naujoji buhalterė (čia nelabai kartais gali ir pataisyti), bet už metinio rezultato paskaičiavimą-taip, nes parašu tai patvirtinai. Reikėjo peržvelgti visus dokus, pačiai įvertinti jų būklę, atsižvelgti į tai, kad kai kurios sąnaudos dėl buvusios buhės nesutvarkymo, gali būti neleidžiami atskaitymai ir atitinkamai sudaryti atskaitomybę bei paskaičiuoti mokesčius, kuriuos pati ir pasirašai.
2003-11-12 12:40 Įvairūs » Perregistruojant individualią įmonę į UAB » #42572
Galiu padiskutuoti smile Reikėjo parašyti prašymą VMI ir sodrai pilnam patikrinimui-ir parduoti akcijas tik po to, tada ramu abiem. Galiu pasakyti iš savo patirties-kaip tik taip ir padarėme-patikrino viską už 5 metus-ir dabar šventa ramybė visiems.
2003-11-12 10:59 Bendra » Krovinio važtaraščiai » #42505
smile tryniau
2003-11-12 09:46 PVM » IT atskaitos tikslinimas » #42453
Aš perskaičiau viską-viskas sumakaluota. geriausiai būtų tada nurodyti citatą-kuris klausimas komentuojamas. Stengsiuosi ir aš taip daryti. smile
2003-11-12 09:35 PVM » IT atskaitos tikslinimas » #42440
Aš taip pat linkstu prie Edvardo nuomonės:

66 str. citata:

3. Paaiškėjus, kad ilgalaikis turtas, kuriam teisės aktuose, reglamentuojančiuose pelno apmokestinimą, numatytas iki 5 metų nusidėvėjimo normatyvas, ir kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą (įskaitant turtą, įsigytą iki 2002-06-30) nebebus naudojamas PVM mokėtojo PVM 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje (pvz., turtas nurašomas jam nepilnai nusidėvėjus, prarandamas ne dėl PVM įstatymo 66 straipsnio 2 dalies 1-4 punkte nurodytų priežasčių, pradedamas naudoti vien PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti ir pan.).
Aš padariau išvadą, kad, jei turtą pilnai nudėviu iki 1 lito pagal 1 priedėlyje numatytus normatyvus (pvz kompams nustatyta 3 m.ir pas mane 3 metai- nors ir mažiau kaip 5 metai), nurašau jį -atstatyti PVM nereikia.
Kokių bus dar nuomonių?
2003-11-12 09:28 Bendra » kilmes salis? » #42435
Geriausiai tokią informaciją gauti tiesiogiai muitinėje, jei tai susiję su muito mokesčių mažinimu. Muitai (nelabai gerai gal žinau) yra autonominiai, preferenciniai, konvenciniai smile ). Europos šalims ir kai kurioms kitoms (preferenciniai muitai) reikia EUR 1. USA ir kitoms šalims (konvenciniai)- Sertificate of origin, įrodantis prekių kilmę, ir jei tai mumatyta įstatymuose-toms prekėms gali būti taikomi mažesni muito mokesčiai. Bet tai čia mano mėgėjiška informacija. Kaip sakiau-geriausiai susižinoti viską muitinėje kaip ten su USA ir t.t.
2003-11-12 08:42 PVM » PVM sąskaita faktūra » #42418
Labai daug buvo diskutuota forume ta tema-gali pasiieškoti per paiešką.
Jei gaunu tokią sąskaitą aš-tai tą dieną rašau tabelyje darbo dieną, o kitą suteikiu atvaikštą. Net ir kurui-neleidžiu piltis per išeigines arba sukuosi tuo pačiu būdu. Jei nėra laisvų dienų (visomis dirbo ir yra įrodymai, kad dirbo-parašai ant dokų), tada tą poilsio dieną rašau, kad dirbo pvz 1 valandą ir apmoku atitinkamai. Nėr ko pirkinėti, o jei pirks-tai bus daugiau mokesčių valtybei-lai atpranta smile
2003-11-12 07:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #42397
Paskaityk diskusiją, jau buvo ta tema:

tax.lt/postt2659.html
2003-11-11 21:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #42389
Atsiprašome, labai smile D 271/K 301-suformuotas įstatinis kapitalas.
2003-11-11 21:46 Bendra » kilmes salis? » #42387

Gedvilas rašė: sveiki, gal kas galit paaiskinti kaip nustatoma prekes kilmes salis ir kokie dokumentai tai irodo? (as dar "zalias" todel nesigaudau)
dekoju isanksto.

Jei šito reikia muito mokesčių apskaičiavimui-tai toks dokumentas yra EUR 1 sertifikatas (Europinės prekių kilmės sertifikatas), kurio dėka kai kurioms importuojamoms prekėms galima sumažinti importo muito mokestį. Tokio sertifikato mes reikalaujame iš savo užsienio tiekėjų, jei tos prekės pas mus apsimokestina muito mokesčiu. Analogiškai tokį pat sertifikatą muitinėje pasidarome ir mes eksportuodami savo prekes bei gaminius, užsienio pirkėjų prašymu-jie taip pat savo šalyje moka mažesnius mokesčius.
2003-11-11 21:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #42382
Jokios korespondencijos daryti nereikia-jos paskirtis tik pasikeičia po kapitalo formavimo-iš kaupiamosios performinama į atsiskaitomąją, o balanse-viena ir ta pati sąskaita.
2003-11-11 13:27 Bendra » prekių pajamavimo momentas » #42247
Blogai, reikėjo visai neforminti pardavimo arba išsireikalauti laiku pirkimo sąskaitą. Važtaraštis, mano nuomone,-nėra prekių įsigijimą patvirtinantis dokumentas, o tik transportavimą, jo pagrindu tikrai negalima pajamuotis prekių. Tokioje situacijoje aš būčiau (jei jau nepavyko išsireikalauti laiku) pirkėjo paprašiusi avansinio apmokėjimo, prekę išdavusi su "balta" sąskaita, o sekantį mėnesį išrašiusi pardavimo sąskaitą.
2003-11-11 09:23 PVM » Lengvojo automobilio nuomos PVM » #42189
24 str.
2. Iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame Įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų.

Turi atitikti abi sąlygas, jūsų atveju:

1. Lengv.automob. nuomos PVM neatskaitomas pagal 62 str.
2. Manau jūsų įmonėje šita nuoma susijusi sy vykdoma veikla ir yra leidžiami atskaitymai.
Taigi atitinka abi sąlygas-tai PVM, nurašytas į sąnaudas-leidžiami atskaitymai.
2003-11-11 09:11 Bendra » advokatu apskaitos vedimas » #42184
Pasiskaityk buhalterinės apskaitos tvarką gyventojams, vykdantiems individualią veiklą:

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2054...


Jokių atskirų žurnalų vesti nereikia, reikia tik pasirinkti, kaip skaičiuosite mokesčius-nuo pajamų ar nuo pelno ir atitinkamai vesti tą žurnalą, kurio reikalaujama (vienas iš dviejų):

1. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

2. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ–IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui