2013-09-03 10:07
PVM »
Prekių suvartojimas saviems poreikiams »
#1177695
Sveiki,
Turiu klausima, jeigu israsome sau saskaita uz prekiu suvartojima saviems poreikiams, tai SF aprasyme ir rasyti - prekiu suvartojimas saviems poreikiams? Taip pat rupi, ar ta saskaita, tiesiog isisegti ir viskas? juk susivesti butu nelogiska...
2013-07-08 13:05
Bendra »
Kasos knyga pildoma kompu »
#1166103
na tarkim spausdinama kas menesi, bet vistiek metu gale suristi reiktu? ir reikia dvi knygas? viena tiesiog atspausdinta, o kita atspausdinta ir jau su dokumentais: na tarkim rugsejo menesio lapas o po juo visi KPO, PPK, KIO ir t.t? ar si karta taip suprantu? :)
2013-07-08 11:09
Bendra »
Kasos knyga pildoma kompu »
#1166049
Sveiki dar karteli :) gal kas zino atsakyma? :)
2013-07-08 11:08
Bendra »
Inventorizacija »
#1166048
Labai dekui uz atsakyma ;)
2013-07-07 16:48
Bendra »
Inventorizacija »
#1165968
Sveiki, norejau paklausti, ar labai didelis nusizengimas, jeigu imoneje nebus atliekama inventorizacija?
na o jeigu visgi inventorizuoti, tai reiktu tarkim grynuju pinigu aprasa, trumpalaikio turto aprasa, blanku aprasa, skolu aprasa sudeti i viena ir gaunasi visa inventorizacijos kaip knyga? :) kazkoks titulinis turetu buti? ir gale aprasymas?
2013-07-05 23:02
Bendra »
Kasos knyga pildoma kompu »
#1165874
Sveiki, turiu dar klausimeli, tiksliau noriu pasitikslinti, ar tikrai gerai supratau. jei imones pildo kasos knyga kompiuteriu, tai metu gale yra atspausdinami du egzemplioriai ir surisami:
1. TIK kasos knyga ir paskutiniame lape nurodoma kiek lapu yra.
2. Kasos knyga (kaip kasininko apyskaita) ir dar papildomi dokumentai:
a) KPO (su PPK ir kt.)
b) ant virsaus KIO (su ziniarasciais pvz ir kt.)
c) ant visko virsaus - kasos knyga ir paskutiniam lape i laukeli "kiek lapu" yra irasomas skaicius, iskaitant visus KPO PPK, na zodziu kiek lapu isviso?
Ar taip suprantu visa sistema, dekui, labai lauksiu atsakymo :)
2013-05-22 15:05
Bendra »
PLN204 - Ar reikia pildyti jei imone siuo metu likviduojama »
#1156499
Tai analogiskai ir pas save pelno nuostolio ataskaita tik viena karta pasidaryti reikia pabaigos ir viskas?
2013-05-22 14:26
Bendra »
PLN204 - Ar reikia pildyti jei imone siuo metu likviduojama »
#1156469
Na taip, as kaip suprantu padarau likvidavimo pradzios balansas, likvidavimo pabaigos balansa, likvidavimo pradzios aiskinamaji rasta ir likvidavimo pabaigos aiskinamaji rasta, ir iskilo klausimas ar reikia ir likvidavimo pradzios ir pabaigos pelno nuostolio ataskaitos, ar uztektu vienos paskutines ir galutines pelno nuostolio ataskaitos
2013-05-22 14:02
Bendra »
PLN204 - Ar reikia pildyti jei imone siuo metu likviduojama »
#1156449
Sveiki norejau paklausti del likviduojamos imones finansines atskaitomybes pildymo, butent del pelno nuostolio ataskaitos. jeigu gautas statusas 03.30 kad likviduojama, reikia tai dienai padaryti pelno nuostolio ataskaita likvidavimo pradzios? o jeigu nuo 03.30 iki likvidavimo pabaigos dar vykdoma veikla buvo, tai likvidavimo pabaigos pelno nuostolio ataskaita? aciu uz atsakyma!
2013-05-02 10:42
Bendra »
Archyvavimas »
#1151978
Laba diena, norejau paklausti, kaip vyksta archyvavimo procesas, jeigu imone likviduojama. ar gerai suprantu, kad dokumentus gali suarchyvuoti pats buhalteris, arba speciali imone, o veliau perduodama i savivaldybe?
2013-04-28 18:58
Bendra »
bendrovės likvidavimas »
#1151203
Laba diena, norejau paklausti kokios bus DK korespodencijos ir isvis kaip cia kas gausis, uzdarant imone, jeigu:
Nuostolis 400 Lt
Pinigai banke 300 Lt
Paskolos paimtos is akcininko 200 Lt
Istatinis kapitalas 100 Lt
2013-04-27 23:02
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#1151130
Sveiki, norejau paklausti, del GPM, kadangi del apvalinimu buvo mokama visada siek tiek daugiau, dabar imone bus uzdaroma, ir kaip ta permoka atvaizduoti apskaitoje? (del keliu litu prasymo, kad grazintu, gal neapsimoka rasyti...)
2013-04-27 22:50
Bendra »
Įstatinis kapitalas »
#1151129
Sveiki, norejau paklausti, kada uzsidaro saskaita 301 istatinis kapitalas? uzdarant imone?
D 301
K?
2013-04-25 12:01
Bendra »
Atostoginiu skaiciavimas »
#1150530
o darbuotojo grafiko valandos, tai cia kiek isdirbta per 4 metus? o standartines - kiek turejo buti isdirbta per 4 metus dirbant 5 d.d per savaite?
2013-04-25 11:59
Įvairūs »
Asociacijos »
#1150528
Sveiki, norejau pasitikslinti del paramos. PVZ jeigu gauta parama 2 proc. Tai:
1. D 2 (bankas) 100 lt
K 3 (kitas finansavimas) 100 lt
2. Kai mokama uz nuoma:
K 2 (bankas) 20 Lt
D 6 (islaidos) 20 Lt
3. Ka daryti su 3?:
D 3 (kitas finansavimas) 20 Lt
K 6 (finansavimo panaudojimas) 20 Lt.
Bet klausimas, uzdarant sanaudu saskaitas, ar gerai gausis? o Balanse reikia rodyti tuos 100 Lt prie finansavimo?
2013-04-25 11:36
Bendra »
Atostoginiu skaiciavimas »
#1150513
Laba diena, turiu klausima, skaiciau panasu uzklausima, bet noriu isitikinti. Jeigu darbuotojas dirba 1 val. per savaite. Neatostogavo 4 metus. Dabar atleidziamas 04.30
1. Koki metini koficienta taikyti? 52 (savaites) / 365-15 = 0,15, ar 1/5(dienos per sav)*0,7=0,14. Ir ar taikyti viena koficienta uz visus metus 4? ar isiskaiciuoti uz 2010 m. koks butu, uz 2011 m. ir pan? Beje ar galima ismoketi uz 4 metus? ar iki triju tik galima?
2013-04-10 09:15
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1146882
Laba diena, norejau paklausti, jeigu pardavem prekes ir gavom pajamu, o is tu pinigu mokamas darbuotojui atlyginimas, ar tai skaitosi pajamos skirtos viesam interesui tenkinti?
2013-04-08 13:03
Bendra »
Apleista buhalterija »
#1146286
Pradzioje buvo moketa ir deklaruota, bet po to nebebuvo pinigu... Tai dbr noriu sutvarkyti ir susimoketi viska uz praejusius laikotarpius, tai greiciausiai viska ir testi toliau, kur buvo sustota?
2013-04-08 12:48
Bendra »
Apleista buhalterija »
#1146282
taip mokejo ir deklaravo, su Sodra viskas labai gerai
2013-04-08 12:35
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1146274
Laba diena,
Pradzioje noriu pasitikslinti, ar VSI registru centrui turi pateikti balansa, veiklos ataskaita ir aiskinamaji rasta? o VMI tik forma PLN204? O jeigu niekada nieko nebuvo teikiama, tik pirmais metais buvo pateikta PLN204 i VMI ir tai blogai? ar galima patikslinti PLN204 ir issiusti? o finansine atskaitomybe tiesiog pasitaisyti pirmu metu ir issiusti i registru centra (nes nebuvo siusta dar)? ir kokiai datai reiktu rengti Balansus ir pan? as galima apskritai, tiesiog viska is nauja graziai padaryti, supildyti ir issiusti? ar cia jau bus kazkokie niuansai su neleidziamais atskaitymais ir pan?
2013-04-08 12:22
Bendra »
Apleista buhalterija »
#1146263
Sveiki, turiu klausima, jeigu apie du metus, nebuvo atliekama jokiu veiksmu i VMI (nei deklaracijos, nei moketa nieko), nors darbuotojai buvo idarbinti (jiem moketi atlyginimai). Ar tiesiog priskaitymus galima daryti i senesnius laikotarpius? as galiu tvarkyti taip lyg butu ta diena. PVZ 2011 02 metu darbuotoju sanaudas ir deti i 2011 02? ar cia reikia kazkaip, kad atsispindeti siais metais, kaip kokie neleidziami atskaitymai ar kazkas pan?
2013-03-07 10:19
Pelno mokestis »
Automobilio draudimas »
#1138534
Dekui uz atsakyma, o jeigu tarkim analogiska situacija su darbuotoju apmokymais? (bet sutartis neaisku ar imoniu grupei, ar tik su motinine imone)
2013-03-07 09:52
Pelno mokestis »
Automobilio draudimas »
#1138505
Laba diena,
norejau paklausti, jeigu imoniu grupe apsidraudusi kasko draudimu. ir kai gauname saskaita is draudimo bendroves, mes isiskirstome pagal masinas ir perrasome saskaitas tom savo dukterinem imonem (kuriu masinos nurodytos saskaitoje). koki pvm reiktu taikyti? ir kaip pavadinti pacia saskaita?
2013-02-11 08:53
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1131377
Labas rytas, gal galite paaiskinti, kaip reiktu apskaiciuoti pelno mokesti. istatyme parasyta, kad pajamos - neapmokestinamosios pajamos - leidziami atskaitymai - sanaudos. Jeigu gauname parama 200 Lt, uzdirbame pajamu 400, sanaudos - 100 Lt, tai pelno mokesti apskaiciuojant reiktu 400-200-100? ar tos paramos neliesti isviso apskaiciuojant pelno mokesti? ir beje prie kokio straipsnio pelno nuostolio ataskaitoje parodyti ta parama?
2013-02-10 22:35
Bendra »
Delspinigiai už laiku nesumokėtą DU »
#1131359
Labas vakaras,
norėjau paklausti dėl delspinigių apskaitos. Jeigu priskaičiuoti Sodros delspinigiai, tai K 4 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, D 6 baudos sąnaudos? Bet delspinigiai yra neleidžiami atskaitymai, kaip tuomet uždaryti šią klasę (6) metų pabaigoje? ir kaip apskaičiuoti ir nurodyti pelno mokestį? Bandžiau ieškoti informacijos, tai radau apie finansinę ir mokestinę atskaitomybę. Tai finansinę daryti viską kaip kaip ir su kitom 6 klasėm/. daryti bendrai sąnaudų uždarymą įskaitant ir delspinigius? o Pelno nuostolio ataskaitoje kažkur nurodyti delspinigių sumą? visai susimaišiau. Dėkui ir laukiu atsakymo :)
2013-01-28 14:39
Pelno mokestis »
Reprezentacinės sąnaudos »
#1126121
Sveiki, norejau konsultacijos. Esame ne PVM moketojai. Turime prekes isivede i apskaita (tusinukus) i 2 klase. Norime tuos tusinukus isdalinti kaip dovanas fiziniams asmenims (ar galima taip?). Kokia butu korespondencija? Labai dekoju uz atsakymus.
2012-11-12 10:58
Įvairūs »
Asociacijos »
#1105879
Sveiki,
norejau paklausti, gauta parama 2 proc, reikia deti i Kitas finansavimas ar i tiksliniai inasai? taip pat 2 proc. skaitosi anonimine parama?
2012-11-09 08:56
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1105035
Sveiki, norejau paklausti, ar inestus pinigus i banka (istatinis kapitalas) ar galima juos naudoti? Taip pat kaip uzdaryti 30 saskaita? ar visuomet likutis persikelines i kitus metus? O uzdarant imone, kaip reiktu elgtis?